Odpověď:Jsme s.r.o., vážně jsme uvažovali a jednali o koupi nemovitosti. V lednu jsme obdrželi fakturu za zhotovení projektové dokumentace”studie plánu-nákres” (uplatnila jsem si DPH), ale tento měsíc nastaly kolem prodeje komplikace, tudíž nemovitost kupovat nebudeme. Můžu tu lednovou fakturu zaúčtovat hned na 518. -zmařená investice nebo musí být na 042? A kdy zruším 042? Musí být nějaký protokol, že to nekupujeme s uvedením důvodu? A mohla jsem si uplatnit DPH? Děkuji za odpověď. Zmařená investice
Fakturu zaúčtujete na 042. Na základě interního účetního dokladu, rozhodnutí o neprovedení obchodu (doporučuji aby to byl ten písemný protokol, i když povinný není a nemá žádné předepsané náležitosti) zaúčtujete 548/042.
Já jsem přesvědčen, že výdaj JE daňově uznatelný, neboť se jednalo o činnost směřující k udržení příjmů. Ale někdy s tím bývají při kontrolách problémy.
Dále jsem přesvědčen, že NENÍ nárok na odpočet DPH, protože jste přijatý vstup nepoužili pro vaši ekonomickou činnost. Ale občas jeho uplatnění projde.
Neboli nejvíc bude záležet na tom, kdo bude dělat kontrolu a jaké přesvědčivé argumenty mu předložíte. pb