Online poradna

Otázka:

Evidence faktur

Dobrý den, měla bych na Vás otázku. Přiznání k DPH podávám čtvrtletně. Nyní jsem dodatečně dostala FA (pro mě výdaj) z měsíců březen, duben, květen. DPH z těchto FA uplatním toto čtvrtletí. Ale jak je to s evidencí FA, můžu ji normálně zaevidovat v prosinci, nebo ji zaevidovat např. v tom březnu? Děkuji mockrát.

Odpověď:

Dobrý den, faktury můžete zaúčtovat do prosince, stále budete mít zaúčtovaný náklad ve správném období (kalendářním roce), se kterým věcně a časově souvisí. Datum splatnosti ale zaúčtujte dle skutečnosti, aby bylo z účetnictví poznat, o jak starý závazek po splatnosti se jedná. ml