Odpověď:Kontrolní hlášení
Dobrý den- prosím vás o odpověd na mou otázku.Máme internetový obchod vystaveujeme za odběr z eshopu faktury zákazníkům /asi 1000měsíčně/.Kam budu zapisovat do řádku v kontrl.hlášení tyto faktury na výstupu -nebot z druhé strany jsou to občané některé firmy-takže fu je na druhé straně nezkotroluje.Ještě prosím pokud fakturu přijatou si dám ve firmě k odpočtu až třeba za 2 měsíce-taky se mi to nespáruje co je nutné dodržet.Děkuji vám za odpověd.Lenka
Pokud zákazník nechce vystavit daňový doklad s jeho DIČ, pak vystavené faktury bez DIČ odběratele uvádíte v oddílu A.5.
Faktura uplatněná za 2 měsíce se vám spáruje, protož i po dvou měsících musíte do kolonky DPPD (datum povinnosti přiznat daň) uvést 2 měsíce starý datum zdanitelného plnění. Musíte tedy rozlišovat měsíc, kdy podáváte kontrolní hlášení (=kdy uplatňujete Vy odpočet) a DPPD který v něm uvádíte (=kdy druhá strana přiznávala daň.) pb