Odpověď:Dobrý den, Ráda bych se zeptala jaké údaje se posílají v datové zprávě EET v případě prodeje zboží do zahraničí českou firmou, která je plátcem DPH v Česku, ale zároveň odvádí DPH ve státu, kam zboží dodává (případ, když hodnota zasílaného zboží přesáhla registrační limit uvedené země). Například, prodáváme zboží koncovému zákazníku v Německu s německým DPH a v datové zprávě posíláme rozpis DPH nebo jen základ DPH nebo nic? Taky se chci zeptat, jak je to v případě s vývozem zboží mimo EU. Předem děkuji, S pozdravem, Valeriia Ianchenko EET a zahraniční DPH
V případě, že máte povinnost odvést DPH v jiné zemi (popřípadě režimem jednoho správního místa MOSS) a zároveň máte povinnost EET, pak do EET uvádíte celou částku (základ + zahraniční DPH) jako plnění bez DPH. pb