Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 104 výsledků se štítkem daň z přidané hodnoty (DPH)
Prodej manželce  21.12.2017
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně fakturace mezi manželi. Jsem zaměstnanec a mám jako vedlejší příjem eshop s obalovým materiálem. Převážně prodávám plastové obálky a beru je ve větším množství od velkoobchodu, abych měl lepší cenu. Manželka má nově kamennou prodejnu se školními potřebami a k tomu výdejnu Zásilkovny. Chtěla by tam prodávat i nějaký sortiment, který mám na eshopu. Ale jedná se třeba o pár kusů od položky. Je možné, aby si toto zboží nakoupila třeba 1x měsíčně ode mně, dle toho, kolik prodá? Není kapacitně možné, aby si od velkoobchodu brala velké množství, tak jako to mám já. Máme SJM. Popřípadě jak by se to dalo jinak udělat? Předem děkuji za informaci. A K
Zobrazit odpověd

Nákup v jiné zemi EU s DPH  21.12.2017
Dobrý den, prosila bych o radu. Nakupuji zboží z jiného členského státu(konkrétně Velká Británie) a následně si zboží posílam do ČR a zde prodávam přes sociální síť-Facebook. Zákaznící neplátci DPH. Jsem plátce DPH. Při nákupu zboží platím zahraniční DPH(což je 20%) Nevím si rady s vyplněním daňového příznání k DPH a KH. Zda je správně? Vyplnění řádku - 3 - kde uvedu částku, za kterou nakoupím zboží včetně zahraniční DPH? Vplnění řádku 43 - uvedu stejnou částku jako řádek 3 Tedy mi vznikne nárok DPH na výstupu? Kontrolní hlášení Vyplním část A2, A5 Předem děkuji za odpověď K
Zobrazit odpověd

Faktura za (ne)řezání  21.12.2017
Dobrý den, potřebuji poradit. Pořídili jsme materiál z Rakouska od plátce, přivezli velké kusy, tak česká firma u nás materiál rozřezala, poslala fakturu. Po domluvě s rakouskou firmou potřebuji náklady na rozřezání vyfakturovat dodavateli do Rakouska. Jak postupovat? Jak DPH? Vyfakturovat službu v revers charge a v přiznání na ř. 21? děkuji
Zobrazit odpověd

Registrace a daňový doklad vystavený neplátcem DPH  14.12.2017
v únoru letošního roku jsem se stal povinným plátcem DPH. Podal jsem registraci v únoru na FU. Za únor 2017 jsem vystavil jeden daňový doklad pro svého odběratele. Podal jsem přiznání a odvedl DPH (18.000). V březnu mi odběratel fakturu vrátil a žádal fakturu bez DPH. Zjistil jsem, že mě FU registroval k dani od 1.3.2017 a tudíž jsem neměl v únoru daňovou povinnost. Žádal jsem FU o anulování přiznání za únor a vrácení zaplacené daně. To mi FU zamítl s tím, že postupoval dle zákona, pouze mi nebyl schopen sdělit, proč mě registroval až od 1.3.2017 k dani, podle zákona o dph nemohu vystavovat doklady s DPH, když nejsem plátcem, ale i tak mi FU tvrdil, že je vše z jeho strany v pořádku. Já jsem odvedl za únor DPH 18.000, ale těchto 18.000,- jsem nemohl uplatnit na výstupu(které by mi odb.zaplatil), pro odběratele, takže jsem odběr. musel vystavit doklad za únor bez daně, protože jsem nebyl registrován. Tím pádem jsem odvedl daň, kterou mi nikdo nazaplatil. Je postup FU v pořádku? S FU jsem korespondoval od března do dnešního dne, předložil jsem mu všechny doklady apod, ale jeho výrok zní, že nemám na vrácení daně nárok.
Zobrazit odpověd

Zboží dodané s montáží a záloha  13.12.2017
Dobrý den, firma (plátce DPH) prodává zboží s montáží do Anglie (také plátci DPH)- přenesená daňová povinnost- reverse charge. Po vystavení zálohové faktury zahraniční firma zaplatí. Je třeba na tuto přijatou platbu vystavit daňový doklad? Konečná faktura bude vystavena až po dodání zboží. Děkuji
Zobrazit odpověd



E-shop do jiné země EU  27.11.2017
Dobrý den. Mám eshop ale neprodávám zboží do České republiky vůbec, pouze do Rumunska a Bulharska. Zboží nakupuji mimo EU, ale žádné nedovážím. Zákazník si něco koupí na mém Eshopu zaplatí buď na Paypal, pokud je taky majitelem účtu Paypal, nebo bankovním převodem na můj účet, který mám vedený v Polsku. Já to zboží obratem koupím u dodavatele, který není z EU. On to zboží pošle ze své země přímo na adresu zákazníka. Já to zboží ani fyzicky nevidím. Chtěla bych poprosit o radu. Jaká daň se na mě vztahuje a jestli se mě týká EET. Děkuji moc.
Zobrazit odpověd

Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění  26.11.2017
Prosím o radu: jsem OSVČ - autodoprava, zatím jsem nebyl plátce DPH. Nyní se chci dobrovolně registrovat k DPH. Prosím, jak správně vystavit fakturu (hlavně určit datum zdanitelného plnění), když celý měsíc jezdím pro jinou firmu, poté vystavím fakturu a ta má 30 dní splatnost. Např. jezdím celé září, poté 2.10. vystavím fakturu a ta má 30.10. splatnost. Kdy mám odvést z této faktury DPH? děkuji
Zobrazit odpověd


Vyřazení majetku a DPH  23.11.2017
Dobrý den, prosím o radu, jak je to s odvodem DPH při vyřazení movitého majetku (nábytku a vybavení kanceláře), který byl v budově, která byla také vyřazena do osobního užívání podnikatele OSVČ (zde se DPH neodvádělo, budova byla pořízena bez daně). Našel jsem si paragrafy 13/5 a 78, ale nevím, co je správně. Někde tvrdí, že po 5 letech se nemusí majetek zdaňovat a někde se zase uvádí, že při vyřazení do os. užívání se musí zdanit vždy. Co je tedy správně? Je §78 nadřazený §13/5? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Použití vozidla zaměstance a jednatelem  21.11.2017
Dobrý den, nenašla jsem nikde relevantní informace ke svému dotazu, proto si dovoluji požádat o radu vás. Když firma dá do užívání zaměstnanci (který je zároveň jednatelem a spoluvlastníkem společnosti) firemní vozidlo, liší se nějak podmínky pro užívání a vedení knihy jízd, když a) užívá vozidlo jako zaměstnanec? b) užívá vozidlo jako jednatel (k výkonu jednatelství)? V obou případech tedy předpokládám užití jen k pracovním účelům, nikoliv soukromým. Velice děkuji Jana
Zobrazit odpověd

DPH před vznikem plátce  19.11.2017
Dobrý den. Je prosím možné uplatnit zpětně nárok DPH u majetku zakoupeného: - před uskutečněním společenské smlouvy - po uskutečnění společenské smlouvy, ale před zápisem s.r.o. do obchodního rejstříku. V obou případech je na daňovém dokladu uvedeno jméno i sídlo firmy, které byly následně v nezměněné formě zapsány do OR. Děkuji moc za radu OT
Zobrazit odpověd

Prodej pozemku exekutorem  16.11.2017
Dobrý den, exekutor prodal pozemek (orná půda) a z ceny po odečtení DPH uspokojil věřitele. V usnesení o vykonání platebního rozkazu vyčíslil základ daně i 21% DPH. Jak správně tento prodej zaúčtovat a jakým způsobem mám odvést 21 %DPH, když jsme žádné peníze neobdrželi? Neměl by být tento prodej pozemku osvobozen od DPH podle §56,uveden na řádku 50 daň.přiznání a započítán do koeficientu krácení odpočtu? Jedná se o jednorázový prodej pozemku. Mám tuto transakci zahrnout do přiznání DPH nebo nemám? Děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem V K
Zobrazit odpověd




Promeškání lhůty na žádost o snížení pokuty  28.09.2017
Dobrý den. Jsem FO, plátce DPH a poskytuji stavební a montážní práce. Používám přenesení daňové povinnosti. V únoru tohoto roku jsem fakturovala jednomu klientovi, také v tomto režimu. Mám účetní a ta podává souhrnné hlášení. Tam se vyskytly nějaké nejasnosti a FÚ mi v dubnu do datové schránky zaslal výzvu k objasnění. Bohužel tu jsme přehlédli. Takže jsme nereagovali. V dubnu mi vrátili nadměrný odpočet za únor. V květnu přišel platební výměr na 30 000 Kč pokuta. Nevíme jak se to stalo, ale ani toho jsme si nevšimly. Všimly jsme si toho až teď a to díky pracovnici FÚ, která volala. Myslíte, že je nějaká možnost prominutí? Zaráží mě, že ten odpočet FÚ vrátil aniž by chtěli to objasnění. Nikdy jsem neměla žádný problém, vše platím jak mám. Jen toto mi uniklo, doteď nevíme jak. Účetní je starší paní a je z toho hodně na nervy, bere si to za vinu. Já jí samozřejmě neviním, je to moje chyba. Předem děkuji za jakékoli reakce. S tímto nemám zkušenosti.
Zobrazit odpověd

Pronájem a DPH  28.09.2017
Dobrý den ještě jednou, posílal jsem Vám dotaz ohledně dph při pronájmu bytu, jako firma si pronajímáme byty, ve kterých ubytováváme lidi pro personální agentury. Momentálně máme možnost si pronajmout několik bytů od majitele - fyzické osoby, které ale chceme normálně pronajmout či podnajmout dále na trhu fyzické osobě (majitel s tím nechce mít starosti, a tak nám udělal dobrou cenu za pronájem několika jeho bytů). Zapomněl jsem, my jsme s.r.o. a plátci dph. Můj dotaz zněl, jestli musíme připočítat k ceně pronájmu či podnájmu fyzické osobě dph, a možná jsem si našel odpověď, ale přeci se chci ujistit, že jsem to pochopil správně, že nemusíme připočítat dph, a to na základě § 51 odst f), a § 56 odst. a). Děkuji, s pozdravem, Z V
Zobrazit odpověd


Nevytočené pivo  25.09.2017
Dobrý den, máme malou hospůdku a začínáme v ní podnikat. Prosím o radu jak je to s pivním odpadem při narážení sudu a jaké množství si můžu uplatnit. Musí na to být nějaký protokol? nebo stačí určité množství za měsíc odečíst výdejkou jako ztráta a daňovou evidencí to neprochází. A ještě dotaz na spotřební daň zda se musí někde uvádět. Nejsme plátci DPH. Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd


Nárok na odpočet při vzniku plátcovství  17.09.2017
Dobrý den, živnostník vedoucí daňovou evidenci se stal od 1.8. plátcem DPH - překročení obratu. v zákoně jsem se dočetla, že je možnost nárokovat DPH u zásob za 12měsíců zpětně. - to znamená, DPH ze zásob které máme k 31.7. na skladě nebo za všechny nákupy rok zpětně?? Do jaké kolonky se to uvede? Jedná se o ubytovací služby a restauraci - a co si budeme povídat, sklady se zde vedou velmi špatně - lépe řečeno skoro vůbec - úklidové prostředky i potraviny v kuchyni se rychle otáčejí a jsem ráda, že z paní majitelky vytáhnu alespoň inventuru k 31.12. děkuji za odpověď J.V. :)
Zobrazit odpověd


Kulturní služby plátci z jiné země EU  13.09.2017
Dobrý den, jsme plátci dph a pořádáme v ČR výstavní (kulturní) akce. Zájemce o účast ze Slovenska, plátce dph, odmítá naši fakturaci za služby spojené s jeho účastí s dph. Vycházíme ze znění §10b zákona o dph, kde je stanoveno místo plnění pro služby vztahující se k takové akci jako místo, kde se tato akce koná. Postupujeme správně? Děkuji.
Zobrazit odpověd