Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 60 výsledků se štítkem daň z přidané hodnoty (DPH)

Prodej obchodního majetku  16.12.2013

Dobrý den, jsem OSVČ, plátce DPH, výdaje uplatňuji od začátku podnikání paušálem. V roce 2012 jsem zakoupil mobilní telefon, který užívám k podnikání. Při koupi telefonu jsem provedl odpočet DPH. Telefon chci nyní prodat. Mohu ho nyní prodat standardně jako použité zboží, tzn. vystavit kupujícímu daňový doklad včetně DPH, kterou poté odvedu? A co se týče daně z příjmu, musím příjem z prodeje telefonu (prodejní cena telefonu bude nižší než jeho pořizovací cena) zahrnout do příjmů, z kterých poté budu paušálně uplatňovat náklady? Děkuji

Zobrazit odpověd

DPH a nákup služeb z EU  11.12.2013

Jsme nezisková organizace (OS), neplátce DPH. Pořádáme 3x ročně vzdělávací kurzy, kde je lektorka z Dánska (neplátce DPH) a ta vystavuje faktury. Jsme povinni se na základě toho přihlásit jako plátci DPH? Pokud ANO, jak často se daň.přiznání podává a do kterých řádků toto spadá (12+43?). A co DPH a ostatní doklady (vybrané kurzovné, drobné náklady...)Pokud se musíme přihlásit je nutné se hlásit i na daň z příjmu, ačkoliv vykazujeme z hlavní činnosti ztráty a vedl.činnost nemáme. Děkuji moc za odpověď, ale už nevím "kde se chytnout". W

Zobrazit odpověd


Prodej vyřazeného auta  04.12.2013

Vážení, potřebovala bych upřesnit, ev.odsouhlasit postup při prodeji auta. V r. 2012 nákup auta kat. N1 do osobního vlastnictví, ne z firemních peněz, na RČ. Letos, r.2013, chceme prodat. Jsme FO , plátci DPH, auto vloženo r.2012 do podnikání, v 0 hodnotě, bez odpisů.Placena sil.daň a jiné režijní náklady. Před prodejem vyřazeno z evidence IM. Předpokládám ,že prodej se nepromítne do DP ani do DPH, ale potřebuji se o této skutečnosti ujistit event.ji opravit . Děkuji a jsem s pozdravem. Šimčáková R.

Zobrazit odpověd


Ubytování při přeložení zaměstnance  25.11.2013

Dobrý den, naše společnost s.r.o. má sídlo v městě AA. Tam pracují i všichni zaměstnanci. Nyní je jeden zaměstnanec na základě Dodatku k pracovní smlouvě přeřazen na několikaměsíční výkon práce do města BB mimo sídlo společnosti ve městě BB. Tento zaměstnanec tam bude i ubytován v ubytovně hotelového typu a firma mu bude náklady za ubytování hradit. Zaměstnavatel uzavře s ubytovnou Smlouvu o ubytování na 6 měsíců.

  1. Jsou náklady za ubytování pro firmu daňovým nákladem?
  2. Může si firma uplatnit DPH na vstupu za ubytování?
  3. Dalo by se obhájit, pro uplatnění DPH na vstupu, že zaměstnanec je ve městě BB ubytován kvůli práci pro firmu, tedy kvůli ekonomické činnosti zaměstnavatele?
  4. Jak je to na straně zaměstnance? Musí mu být zvýšen vyměřovací základ pro odvod daně z příjmu fyz. osob a odvod sociálního a zdravotního pojitěštění? Děkuji za odpověď. N N
Zobrazit odpověd

Nárok na odpočet DPH při používání pro soukromé účely  19.11.2013

Dobrý den, jsem podnikající FO a uplatňuji z hlediska daně z příjmu paušální výdaje. Od 1.12. jsem se stal plátcem DPH jako podnikající FO. Chtěl bych si uplatnit odpočet DPH z automobilu, který mám v osobním vlastnictví (ne na IČ) a koupil ho v prosinci loňského roku. Automobil bych nově tedy používal jak k soukromému účelu, tak k ekonomické činnosti. Jak tedy postupovat v tomto případě a mohu nově jako plátce DPH uplatnit odpočet DPH v poměrné výši na pohonné hmoty či další související s os.automobilem, i když nadále bude využívat možnost paušálních výdajů. A jak je to z hlediska silniční daně, zatím nejsem k silniční dani přihlášen. Předem moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Převod auta pořizeného na úvěr  18.11.2013

Dobrý den, jsme s.r.o., plátci DPH. Letos v květnu jsme podepsali smlouvu o postoupení úvěru na nákl. automobil(dodávka),původní klient uhradil 19 splátek po 7359.--Kč, nám zbývá ukradit 29 pravidelných splátek po 7359.-- Obdrželi jsme fakturu na odstupné 5000+DPH od původního klienta. Chci se zeptat, jaká bude u nás pořizovací cena vozu? Neměla by být faktura vystavená na odstupné + 29 splátek? A jak by to mělo být s DPH? Odstupné + 29splátek by byla cena bez DPH, ke které by se měla DPH připočíst a původní klient by ji měl zaplatit a my si ji nárokovat? Děkuji za odpověď A

Zobrazit odpověd

Prodej společníkovi za nižší cenu  14.11.2013

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně prodeje vozu zařazeného po ukončení leasingu jen do drobného IM v pořizovací ceně 1000,- k 30.11.2011 a to z s.r.o. společníkovi po 1.1.2014 . Prý po novele zákona o obch.korporacích již nebude pro společnosti s r.o. platit žádné zvláštní pravidlo co se týče převodu majetku z s.r.o. na společníka. Čili by nebylo nutné uplatnit při prodeji cenu obvyklou ? A bylo by tedy možné vůz odprodat např. za 1,- Kč aniž by se dovyměřilo DPH a Daň z příjmu z rozdílu mezi prodejní a obyklou cenou ? Předem děkuji za odpověď. K

Zobrazit odpověd

Storno jízdneky při neuskutečněné pracovní cestě  06.11.2013

Dobrý den, otázka na téma cestovní náhrady: lze zaměstnanci proplatit v rámci cestovních náhrad stornovací poplatek za zrušenou jízdenku? (pracovní cesta byla den předem zrušena z důvodu nemoci přednášejícího na školení a zaměstnanec vrátil předem zakoupenou jízdenku s místenkou). Děkuji za radu. D. P

Zobrazit odpověd

DPH u NNO  15.10.2013

Dobrý den, jsme občanské sdružení s cílem: Udržení mezinárodně srovnatelné úrovně klusáckých dostihů v České republice , udržení konkurenceschopné úrovně chovu klusáka řízením chovatelské práce členů, poskytování chovatelských služeb, zajištění mezinárodní spolupráce a publikační činnosti. Jsme plátci DPH. Příjmy máme dary, členské příspěvky, příjmy z reklamy,zápisné a ustájení. Co podléhá DPH a jak si uplatníme DPH z přijatých plnění? Děkuji J

Zobrazit odpověd



Prodej auta a výdaje paušálem  16.09.2013

Dobrý den, v roce 12/2009 jsem koupil osobní automobil pro účely zajištění ekonomické činnosti. Jsem plátce DPH. Odpočet DPH byl uplatněn v plné výši. Výdaje mám paušálem. Auto bych chtěl prodat. Při prodeji musím odvést DPH z ceny obvyklé? Nebo z ceny, za kterou automobil prodám, ať je cena jakákoliv? Dále musím odvést daň z příjmu? Když využívám paušálních výdajů a automobil neodepisuji? Tzn. není v obchodním majetku pro účely daně z příjmu. Je pouze v obchodním majetku pro účely DPH. Jestli to tak tedy vůbec může být?

Zobrazit odpověd

NNO a plátce DPH při zahraničních fakturách  16.09.2013

Dobrý den, jsme o.s. sportovní organizace, neplátce DPH. Musím se přihlásit jako plátce DPH, když mi sportovci, kteří přijdou, přinesou doklad za nákup medailí nebo sítí zakoupených v Rakousku, a nebo doklad za ubytování v Polsku - přepočítávám kurzem ČNB s datem, který je na dokladu (den nákupu), nedělám někde chybu ? děkuji K

Zobrazit odpověd


Prodej auta po vyřazení z obchodního majetku  07.08.2013

Jsem OSVČ. V roce 2002 zakoupeno nové vozidlo na leasing. Po skončení leasingu vozidlo zapsáno do majetku OSVČ. V letošním roce chci vozidlo vyřadit z majetku OSVČ.

  1. Můžu si vozidlo převést na mne, jako soukromou osobu?
  2. Po převedení chci vozidlo prodat do autobazaru. Musím platit daň z tohoto prodeje?
Zobrazit odpověd

Společné zdanění více živností  07.08.2013

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné přihlásit se dobrovolně k DPH jen na jednu ze dvou provozovaných živností. Jedna je řemeslná (kominictví) a u druhé se jedná o obchodní činnost. DPH by se týkalo právě té obchodní činnosti. Jak je to poté například s placením daně z příjmů? Lze podávat zvlátšť dvě daňové přiznání? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Zaúčtování pojistného plnění v DE  20.07.2013

Dobrý den, jsem osvč, vedu dańovou evidenci a jsem plátce DPH. Přišla mi FA ze servisu za opravu nabouraného auta s celkovou částkou 18.500,-.  5000 jsem zaplatil předem jako spolúčast. Zbytek si vyúčtovali mezi sebou servis s pojišťovnou. Servis po mě chtěl úhradu DPH 3.211,-, tu jsem rovněž převedl z BU. Zároveň mi řekly, že mám zaúčtovat jenom DPH. Jak to mám přesně udělat? Kde se mají částky nakonec objevit v přiznání DPH? Zatím mi je účetní SW dává do řádku 40 do kolonky "V plné výši" ale nepřidá hodnotu faktury ke sloupci "Základ daně". Co se týká příjmu, tak asi chápu správně že 5.000 spoluúčasti je náklad bez DPH. Druhá možnost je zaúčtovat celou fakturu jako náklad (základ daně i dph) a krycí dopis jako příjem bez dph, který ovlivnuje základ daně a zálohu jako nedaňový výdaj. Pak by se asi zvýšil na přiznání i sloupec "Základ daně".... Diky za odpověď MA

Zobrazit odpověd

Nárok na odpočet u NNO  19.07.2013

NNO - DPH 1. Existuje někde výčet položek, které podléhají nebo nepodléhají odpočtu, aby se v nich dalo rychle orientovat. Např.: Zaplatíme cestovné (jízdenka) v ČR, Proplatíme dopravu (faktura) v EU, Pořídíme pro hl. činnost spotřební předmět, zaplatíme pronájem prostor pro výstavu, zaplatím služby pro realizaci výstavy a podobně. Nárokujeme z těchto výdajů zpět DPH? 2. Příjem z: vstupné, prodej publikací, pronájem výstavních prostor, grantové příjmy a podobně, podléhají platbě DPH? Děkuji

Zobrazit odpověd

Daňové povinnosti OSVČ  08.07.2013

Dobrý den, mám několik otázek a byla bych ráda za vaši pomoc.

  1. Založila jsem si živnost - podnikaní v pohostinství. Zatím vedu daňovou evidenci a nejsem plátce DPH.
  2. Ale počítám že spadnu do plátce DPH a nevím kdy to hlásit na FÚ.
  3. Když spadnu do plátce DPH můžu dále vést daňovou evidenci?
  4. Ale musím rozlišovat příjmy a výdaje na dańové a nedaňové, jestli to chápu dobře. Nebo musím vést podvojné účto?
  5. A poslední dotaz jak rozpoznám daňové a nedaňové příjmy a výdaje?
Zobrazit odpověd



Dlohodobé vyslání zaměstnanců do Německa  10.06.2013

Dobrý den, mám založenou firmu s.r.o. v čechách. Mám tři zaměstnance a získal jsem pro ně dlouhodobě práci pro nemeckou firmu. Tuto práci budou vykonávat na uzemí německa a já budu tuto práci fakturovat německé straně. Co všechno musím udělat pro to abych neporušil ani české a ani německé zákony. Děkuji za odpověd.

Zobrazit odpověd