Dobrý den, o vikendu jsme otevřeli nově kavárnu s dětským centrem.Občerstvení a podávání nápojů jsme zařadili do 15% sazby, ale nevíme, jak je to se vstupným do dětského centra. Také si budeme sami péct sušenky a dorty. Mohli byste nám, prosím, pomoci se zařazením do sazby DPH?Dekuji.
Dobrý den, koupil jsem nákladní automobil od plátce DPH. Financováno úvěrem. Úvěrová společnost je podle smlouvy majitelem až do úplného splacení úvěru. Já pouze provozovatel. Byla mi vystavena faktura od prodejce na 796.000,- bez dph. Hotově jsem zaplatil při předání vozu 250.000,-, zbytek financováno úvěrem. Zažádal jsem si o vrácení DPH z celé částky, které jsem od fin. správy dostal. Po třech měsících jsem se rozhodl, že úvěr přenechám. Jak to bude s DPH - musím ho vrátit? A co nový provozovatel, který ode mne převezme závazek u úvěr. společnosti - jak to u něho bude s DPH? Chtěl bych nějaké odstupné, ale vůbec netuším, jak to celé s pohledu DPH proběhne.. Díky.
Dobrý den,
mám na Vás dotaz, se kterým si opravdu nevím rady. Aktuálně provozuji se společníkem firmu s.r.o., která poměrně nedávno vznikla a tudíž nejsme plátci DPH. Rozhodli jsme se však pro variantu obchodování s Čínou a konkrétně pro dovoz zboží. Nalezli jsme poměrně zajímavý produkt, který se v ČR neprodává a získali na něj výhradní zastoupení. První objednávku realizujeme již nyní v hodnotě cca 250 tisíc korun. Rovněž jsme již předjednali dodávky zboží k velkým prodejcům v ČR. Bohužel však s nimi nepadla řeč na téma DPH a cítím v tom problém, že nebudou chtít zboží odebrat od neplátce DPH. Existuje nějaká možnost dokázat toto zboží plátci prodat jinak nežli za koncovou cenu včetně daně? Případně lze se nějak expresně registrovat k plátcovství DPH? Zakázka by měla být k vyzvednutí v Číně připravena do cca 10 dnů… Předem díky za odpověď.
Dobrý den, OSVČ zprostředkovává nákup a prodej ojetých automobilů - EET se této OSVČ týká od 1.3.2017? Pokud bude evidovat jako tržbu v hotovosti cenu automobilu + vlastní marži za zprostředkování, v daňové evidenci jako zdanitelný příjem eviduje pouze svoji marži a do obratu pro účely povinné registrace k DPH vstupuje také jen marže? Děkuji. J.K.
Dobrý den, jsem OSVČ, daňová evidence, kvartální plátce DPH. Po nákupu osobního automobilu jsem provedl kvalifikovaný odhad 90/10% na krácení výdajů. Na konci roku poměr souhlasí, v odpočtu daně není žádný rozdíl. Problém je, že jsem v DP za IV/2016 nevyplnil řádek 53 a FÚ požaduje dodatečné DP. A já netuším, co do něj napsat - 0% do vypořádacího koeficientu a 0,- do Změny odpočtu? Díky za radu.
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. V letošním roce jsem se stala ze zákona plátcem DPH. Mám zakoupeny 2 autobusy, které používám pouze pro svoji ekonomickou činnost, ale nejsou vloženy do obchodního majetku. Mohu uplatnit odpočet DPH z nákupu PHM a z oprav těchto autobusů a zároveň uplatnit náhrady dle ujetých km. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
ráda bych se zeptala. Začala jsem letos v lednu 2017 podnikat v oboru hostinská činnost. Konkrétně se jedná o prodej občerstvení (nealko, dorty, teplá polévka, pochutiny atd.) v objektu soukromé školky. Musím se registrovat k DPH? Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
manžel (fyzická osoba, vede daňovou evidenci, plátce DPH) v r. 2010 zakoupil osobní automobil, tento vložil do majetku firmy, používal výhradně na podnikání, uplatnil odpočet DPH a následně uplatňoval odpisy. V tomto roce chceme automobil prodat. Jestli jsou mé úvahy správné, tak pokud by auto prodal, tak jednak odvede DPH a jednak se mu zvýší zdanitelný příjem dle § 7 (tedy by se mu zvýšily zálohy na zdravotní a sociální pojištění). Pokud by ho nejdřív vyřadil z majetku firmy a ponechal pro své osobní užívání, tak by odvedl DPH z ceny obvyklé. Při následném prodeji by pak zdaňoval dle § 10 (bez návaznosti na soc. a zdravotní pojištění)?
A jak je to při koupi jiného auta, pokud by neuplatnil DPH z kupní ceny, odčítal paušální výdaje 4.000,- Kč měsíčně (vozidlo by měl jak na podnikání tak pro soukromé účely 80% na podnikání..) nemusí vést knihu jízd? Pochopila jsem z odpovědí, že kniha jízd by se měla vést v souvislosti s DPH (pokud nebude DPH uplatňovat, nemusí ji vést).
Děkuji za odpověď.
Jsme z. spolek, kino, Z prodeje lístků spolek za předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhl 1 mil.Kč. (1-12/2016) stáváme se plátcem DPH? nebo lze použít §61,e), kdy poskytnuté kulturní služby nebyly založeny za účelem podnikání. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, v únoru překročím obrat 1 mil Kč, tudíž se přihlásím k plátcovství DPH. Mám ovšem na skladě zásobu zboží, která mi přišla letos v lednu. Bude se dát z tohoto zboží odepsat DPH na vstupu, když za něj vlastně při prodeji již budu DPH odvádět?
Dobrý den, prosím o radu. Jsme NNO, plátce DPH. Nakoupili jsme licenci ( není to tzv. "krabicová" licence) od dodavatele z Francie. Na fa jsou uvedeny obě VAT, daň není vyčíslena. Musím udělat samovyměření a odvést srážkovou daň (uhradit dodavateli méně a zaslat mu potvrzení z FÚ? Předem děkuji za odpověď.
Dobry den, koupili jsme v roce 2014 ojete auto na firmu (s.r.o. byla platcem DPH), a narok na odpocet byl uplatnen v plne vysi. Loni firma zrusila svoji registraci platce DPH, a letos uz chce prodat auto fizicke osobe. Jakym by mel byt ten budouci prodej z pohledu DPH? Dekuji za odpoved.
Firma (s.r.o.) převedla os .automobil na fyzickou osobu jednatele. Auto bylo pořízeno na úvěr (v r.2014), splácí se úvěrové společnosti. Uvěrová společnost auto převedla ( 1/2017) na nového majitele a vystavila i nový splátkový kalendář pro FO. V jaké výši musí s.r.o. zaplatit z toho převodu DPH (když u auta na úvěr těžko zjistí prodejní cenu - auto s úvěrem , myslím, většinou nikdo nekupuje) a nejedná o klasický prodej, firma auto jednateli přenechala, jelikož už dál nemohla hradit splátky. A jak se toto "přenechání" zapíše při podání dan. přiznání k DPH? Děkuji.
Dobrý den,
sčítá se výdělek OSVČ a výdělek ze zaměstnání (zkrácený úvazek) pro výpočet výše zisku? Tj. pro určení toho, zda budu plátcem DPH při překročená 1 mil? Pokud budu muset býti plátcem DPH, výdaje uplatňuji paušálem - má to kromě, nevýhod ("papírování navíc") nějakou finanční výhodu (pracuji jako projektant) ?
děkuji za informaci.
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak a zda vůbec máme vykázat v DPH a KH tuto FV. Máme klienta (FO - koncový uživatel), který nám v roce 2010 zaplatil zálohovou fakturu na 0,5 M na stavební práce (snížená sazba DPH 10%). V daném roce jsme udělali daňový doklad k přijaté záloze a odvedli DPH FÚ. Vzhledem k tomu, že se stavba táhla, došlo k fakturaci až k dnešnímu dni. Tj. dnes jsme udělali vyúčtovací fakturu vydanou. Platba/zálohová faktura z roku 20100 100% pokryla FV. Takže na dokladu vychází k úhradě 0,- Kč. Vzhledem k tomu, že DPH již bylo odvedeno v roce 2010, domníváme se, že by tento doklad již neměl vstupovat do KH ani DPH. Je, prosím, tato úvaha správná? Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, OSVČ-fyzická osoba, daňová evidence - má zásoby materiálu, který již nelze použít při instalacích neboť je již zastaralý nebo už nejsou náhradní díly - je možné tyto zásoby vyřadit a musí se odvést DPH ? Zásoby jsou i přes 10 let staré a byly pořizovány s různou DPH. Děkuji.
Dobrý den, OSVČ neplátce DPH vystavil 5.1.2017 fakturu s textem:
Opravy zařízení a strojů za měsíc prosinec 2016.
Pro hlídání, aby nepřekročil obrat 1mil.,
zařadí tuto fakturu do ledna 2017 podle data vystavení.
Je to tak správně? Děkuji za odpověď předem.
Dobrý den, mám v čechách živnostenský list, jsem plátcem DPH i když moje aktivita platbě DPH nepodléhá. Moje živnost je zprostředkování ubytování v lyžařském středisku v itálii. Třetím rokem zajištuji svým klientům i skipasy. Skipasy mi platí při příjezdu přímo v itálii. Samozřejmě, že je výhodnější platit platební kartou, než si vozit hotovost EUR. A zde začíná moje anabáze. Abych měla možnost smlouvy s lanovkami na prodej skipasů, musím mít DIC, které je rozpoznatelné v eur systemu ARES. Takže posílám nulové přiznání + hlášení. To se ještě dá přežít. Ted ale potřebuji platební terminál pro možnost plateb kartama. Český terminál mít nemůžu, protože místo podnikání mám v čechách, ale klienti mi za skipasy platí v eur v itálii. Italský terminál mít nemůžu, protože nejsem plátcem DPH v Itálii. Plátcem DPH v itálii být nemůžu,protože už jsem v čechách a zdravotní a sociální se nemůže platit ve dvou státech EU. Existuje nějaké řešení tohoto problému? Děkuji za odpověd Jana
Hezký den, od února chceme s kolegou začít podnikat v autodopravě do 3,5 t., já jako s.r.o. (PLÁTCE DPH) a kolega jako OSVČ (není plátce DPH).
Mé otázky zní. Kolega, který má OSVČ, jako vedlejší zdroj příjmu, vlastní dodávku jako fyzická osoba, ale plánuje ji využívat jako OSVČ. Je nutné dodávku převést do podnikání, nebo je možné vlastnit dodávku jako fyzická osoba, ale využívat ji k potřebám OSVČ?
Další otázkou je: Já jako s.r.o. plánuji, že budu jako autodopravce a s kolegou OSVČ budeme mít smlouvu, že on pro mě bude jezdit. Jak je to s účtováním PHM? Mohu mu tankovat na vlastní náklady já, jako s.r.o. a poté si PHM dávat do daní? Nebo je nutné, aby PHM tankoval kolega (OSVČ) z vlastních prostředků? Jde mi tu o to DPH, jelikož s.r.o. je plátcem DPH, zatím co OSVČ není plátcem DPH. Případně, je možné tento problém vyřešit tak, že si já jako s.r.o. pronajmu dodávku od kolegy, jako fyzické osoby, s kolegou násldně uzavřu smlouvu, že pro mne bude jezdit jako řidič osvč v od něj, jako fyzické osoby pronajaté dodávce?
Děkuji.
Dobrý den, 6. 6. 2012 bylo pořízeno auto a zařazeno do majetku firmy OSVČ v částce 149990+DPH. Bylo odpisováno zrychleně 3 roky. 20. 2. 2016 převedeno do osobního vlastnictví majitele firmy. Firma vede jednoduché účetnictví. Prosím o radu, musí se odvést DPH v okamžik jeho převedení do osobního vlastnictví z ODHADNÍ CENY na trhu?? Zvýší se na konci roku i celkové příjmy v daňovém přiznání o tuto odh. cenu? Dekuji R. M
Dobrý den, mám trošku více otázek a potřebovala bych prosím pomoct. Zakládám si živnost a mám pár otázek na které se nikde nemužu dočíst odpovědi. Už zvažuji i nějakého poradce a pak sem narazila na tady toto..
1) živnost budu zakládat volnou na taxislužbu a kameraman. - auto budu kupovat 300tis s dph.
Budu s mou živností pak plátce či neplátce DPH. Když moje výdelky budou tak 240tis/rok.
2) Musím mít EET?
3) Můžu si požádat o vrácení DPH auta? i když chci i nárok na 4000,- měsíční pausál dopravy? (budu mít minimum soukromé jízdy) smím obojí kombinovat, i vrácení DPH auta i ten měsíční paušál, nebo to nijak spolu nesouvisí a každé je cosi jiné? ale musím být zároven plátce DPH, aby mi co vrátili, oplatí se mi být? Četla sem že knihu jízd nemusím mít a také vrací DPH na pohonné hmoty a opravy.
4) Co vše musím platit, krom zdravotní a sociální. Silniční dan, nemuzu se dočíst jaké jsou ceny nebo jak si to vypočítat. Co vše další budu muset platit?
Vím mám víc otázek a nechci udělat něco špatně a chci být informovaná a vědět co jak mám udělat.
Prosím poradíte mi? Co s tou mojí živností abych něco nezbabrala :)
Děkuji moc, Jana
Dobrý den, prosím o radu. Firma nakoupila mobilní telefony ve zvláštním režimu a následně je prodala do země EU. Musí odvést DPH nebo zase účtuje ve zvláštním režimu. Děkuji
Chtěl bych se dotázat, jak řešit DPH u prodeje firemního vozidla, které je na úvěr a ten bude převáděn na další subjekt soukromou osobu. Bude tedy v podstatě jen převeden úvěr, odstupné nebude žádné, jelikož hodnota úvěru odpovídá hodnotě vozidla. Jak řešit DPH. Na vstupu bylo uplatněno v plné výši. Velice děkuji
Dobrý den,
koupili jsme nemovitou kulturní památku - starý dům. Postupně ho svépomocí opravujeme ale na jaře budeme kompletně obnovavat střechu. Památka je koupena na fyzickou i když podnikající osobu, neplátce DPH. V dotačním programu 17KPG02 - obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje, kde budeme žádat na obnovu střech je i bod
" DPH, o jejíž vrácení může příjemce dotace zpětně zažádat" ...... je tím myšleno že i fyzická osoba může žádat o vrácení DPH ?
Prosím o odpověď. Děkuji Š I
Zaměstnanec koupil roční slovenskou dálniční známku na služební automobil. K tomu mi dodal doklad - Zjednodušená faktúra, kde je vyčíslená hodnota známky 41,67 eur a k tomu je připočítané DPH ve výši 20 %, což je 8,33 eur. Úhrada proběhla platební kartou. Chci se zeptat, jak správně tento doklad zaúčtovat? A jak zaúčtovat vypočtené DPH? Promítne se nějak do přiznání DPH a KH? Děkuji.