Dobrý den. Prosím o radu. Jsme plátci DPH (PO) a náš jednatel použivá osobní automobil, který máme pořízený na Finanční Leasing, na soukromou i ekonomickou činnost. Měsíční leasingové splátky jsou = základ + DPH + pojištění. Musíme u těchto leasingových splátek krátit nárok na odpočet DPH, tak jako u přijatých faktur např. za servis a opravu tohoto vozu ? Děkuji.
Dobrý den,
od roku 2007 máme nejprve sdružení, nyní společnost. Podnikáme v maloobchodě - prodejna lovecké a rybářské potřeby.
Jsme dva společníci. Veškeré doklady jsou na jednoho společníka, který je ve smlouvě uveden, jako zodpovědný za administrativu.
Na jeho IČO a DIČ jsou vystavovány veškeré doklady.
Na jeho DIČ je posíláno kontrolní hlášení a přiznání DPH. Registrační kód EET, rovněž na tohoto plátce.
Druhý společník - přiznání DPH nulové.
Daň z příjmu 50/50, jak je uvedeno ve smlouvě.
Jak máme postupovat po změně 1.7.2017? V jednom obchodě těžko rozdělit na každého zvlášť.
Jedna kasa, atd.
Můžeme takto postupovat i nadále.
Děkuji za odpověď.
T M
Dobrý den, vystavili jsme DD s přenesením daňové povinnosti a DUZP 20.4. Následně jsme však byli nuceni vystavit nový opravný DD a práce si účtovat i s daní. Opravný DD byl doručen odběrateli 20.6. Opravný DD tedy zahneme do DPH za červen a na ten původní doklad musíme podat dodatečné DPH za duben a z ř. 25 DPH odebrat hodnotu plnění nebo ho můžeme odebrat až v DPH za červen? Děkuji.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na správnost vystavení faktury. Česká společnost poskytuje službu (pronájem osobního vozidla po území ČR) zahraniční společnosti, která má sídlo v EU. Můžeme tedy vystavit fakturu bez DPH, i když je služba poskytnuta na území ČR? Velice děkuji za odpověd. Č
Dobrý den, jsme o.p.s a chceme uspořádat aukci movitých věcí zisk pujde na pokrytí hlavní činnosti. Jsme plátci DPH a já bych se chtěla zeptat, jestli se z daru třeba kola odvádí DPH a na druhé straně budu prodávat vydraženou věc také vč DPH, takže zaplatím 2x za jednu věc? nebo při prodeji budu odvádět DPH jen ze zisku.
Děkuji moc
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala jaké údaje se posílají v datové zprávě EET v případě prodeje zboží do zahraničí českou firmou, která je plátcem DPH v Česku, ale zároveň odvádí DPH ve státu, kam zboží dodává (případ, když hodnota zasílaného zboží přesáhla registrační limit uvedené země). Například, prodáváme zboží koncovému zákazníku v Německu s německým DPH a v datové zprávě posíláme rozpis DPH nebo jen základ DPH nebo nic? Taky se chci zeptat, jak je to v případě s vývozem zboží mimo EU.
Předem děkuji,
S pozdravem,
Valeriia Ianchenko
Dobrý den, jsem majitelem a jednatelem společnosti, která je plátcem DPH. Společně s tím uvažuji o převzetí jedné pobočky na mou FO, kde nejsem plátcem DPH a nevykonávám a ještě jsem nevykonával žádnou činnost. V § 6a zákona o DPH se uvádí: Osoba povinná k dani, která a) je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve. Nejsem si jistý, jak tomu přesně rozumnět, protože v mé společnosti plátci DPH jsem jediným společníkem, ale přijde mi nelogické, abych i jako FO, která začla podnikat v něčem jiném a někde jinde, byl automaticky také plátce DPH. Setkal jsem se i s názorem, že od r. 2014 a Nového OZ se toto vztahuje na sdružení, neboť sdružení se změnilo na společnost a společnost na korporaci, a tedy se mne tato otázka vůbec nemusí týkat. Pokud tedy začnu podnikat jako FO a jsem jediným společníkem s.r.o. plátce DPH, stávám se automaticky také plátcem DPH? Děkuji za odpověď. D
Dobrý den,
podnikám jako fyzická osoba, vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH. V lednu 2012 jsem zakoupil osobní automobil, tento vložil do majetku firmy, používal z 80% na podnikání a z 20% pro osobní potřebu, uplatnil jsem odpočet DPH ve výši 80%. V tomto roce chci automobil vyřadit z obchodního majetku a ponechat si jej pro své osobní užívání. Odvedu pak DPH z ceny obvyklé ve výši 100% nebo ho budu odvádět ve výši 80%?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, prodávám rodinný dům - 20 let po kolaudaci. Realitní kancelář, která je plátcem DPH, chce k výši smluvené provizí 3% připočítat DPH v zákonné výši. Má na to právo? Jsem od DPH osvobozena?
Děkuji za odpověď. B
Dobrý den, jsem OSVČ, DPH platím měsíčně. V roce 2007 jsem si do podnikání zakoupil automobil Ford, v té době nebyla možnost odečíst si DPH. Nyní po deseti letech chci převést automobil do osobního vlastnictí, bylo mi řečeno že musím odvést DPH, mám určenou cenu obvyklou, z které mám odvést DPH. Chtěl bych vědět na jaký řádek přiznání k DPH a kontrolního hlášení mám tuto hodnotu zapsat. Děkuji za odpověď.MM
Dobrý den,
účetní jednotka FO plátce DPH v ČR chce pronajímat autojeřáby a automobily (nejsme půjčovna aut) bez obsluhy účetní jednotce s.r.o. na Slovensku plátci DPH, kdy autojeřáby budou fakticky provozovány na Slovensku slovenskou jednotkou s.r.o.. Silniční daň platí FO v ČR.
Bude FO v ČR vystavovat fakturu slovenskému nájemci za pronájem autojeřábů a automobilů s DPH ?
Účetní jednotka FO plátce DPH v ČR chce pronajímat kontejnery - buňky účetní jednotce s.r.o. na Slovensku plátci DPH, kde kontejnery budou fakticky stát jen na Slovensku.
Bude FO v ČR vystavovat fakturu za pronájem kontejnerů slovenskému nájemci s DPH ? Děkuji. A S
Dobrý den, jsme sdruženi bez pravnī sub. , provozujeme restauraci. Prosím o informaci, jak budeme postupovat při podáváni přiznáni k DPH podle daňového balīčku 2017.Děkuji.
Může fyzická podnikající osoba, která uplatňuje paušální výdaje procentem z příjmů a stane se po překročení obratu pro DPH plátcem DPH, uplatňovat po té odpočty DPH z nákupů, které bezprostředně souvisejí s její podnikatelskou činností? A zároveň dále uplatňovat výdaje paušálem z procentem příjmů?
Dobrý den, v současné době jsem živnostník NEplátce DPH. V příštím roce bych si rád nechal postavit dům na klíč, v tomto domě budu mít pracovnu (pracuji jako softwarový vývojář z domova), kromě pracovny bude reálně pro pracovní účely využíván také obývací pokoj.
Z výše uvedeného důvodu uvažuji, že bych se stal dobrovolným plátcem DPH (moji zákazníci jsou jimi taktéž), bylo by možné v takovém případě požadovat navrácení odpovídající části DPH ? Pokud ano, dle čeho se ta odpovídající část vypočítává ?
Děkuji mnohokrát !
Dobrý den,
reaguji na dotaz a vaši odpověď na tomto odkazu: http://www.adar.cz/online-poradna/7390-dph-z-prodeje-vstupenek.
Organizujeme turistické programy (výlety), teambuildingové akce, ... a někdy je součástí i zajištění vstupů do muzea, ...
U některých dodavatelů máme "agenturní slevu", přičemž zákazníkovi účtujeme cenu "standardní".
Zajímá mne jestli je pro výši sazby DPH rozhodující zda prodám (předám) zákazníkovi originální vstupenku, nebo ji jenom přefakturuji.
Pokud to bude vhodnější, rád vám zavolám. Napište mi, prosím vaše tel. číslo.
Děkuji M K
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak je to s daňovými doklady a zálohami. Řešíme situaci, kdy vystavujeme zálohové faktury s rozpisem DPH na službu, která je zákazníkovi poskytována v průběhu celého roku (vystavujeme, ale pozdě, až v půlce roku). Faktury byly vystaveny koncem měsíce, kdy některé zaplatili ještě v daném měsíci a někteří až v měsíci následujícím. Jak je to s vystavením daňových dokladů k přijatým platbám, když je tam přelom měsíce? Můžeme rovnou vystavit konečnou fakturu do 15 dní? Kdy potřeba daňový doklad? Nebo máme raději vystavovat daňový doklad vždy, aby nebyl problém?
Děkuji moc za odpověď.
Lucie
Dobrý den .Nevím si rady .Jsem s.r.o. V roce 2016 jsem nakoupil zboží ze Slovenska bez DPH dál jsem ho prodal v ČR odběrateli vystavil jsem fa + DPH .Odvedl jsem DPH ale do dnešního dne mi odběratel nezaplatil a asi už nezaplatí .Je možné nárokovat po FU DPH zpět??Děkuji za radu .
Dobry den, 18.5.2017 jsme zacala podikat jsem zacatecnik, nakupuji zbozi z polska a zde prodavam dal svym maloobchodnikum. Na FU jsme se sla zaregistrovat a udelali ze me identifikovatelnou osobu coz jsem nevedela ze nesmim vystavit Fa s DPH a jak tak ucinila mela jsme se za platce dane. Dan kterou jsem vybrala jsem Fu zaplatila, ale kazdy muj odberatel chce po me dan zpet jelikoz si ji nemuzou narokovat, a pry nemam narok na odpocet DPH co se tyka i nakupu zbozi z CZ je to pravda?? Muzete mi nejak poradit? Ja se povazovala za platce DPH a nevim co mam ted delat. Dekuji
Dobrý den, jsem fyzická osoba, plátce DPH, vedu PÚ. Mimo jiné nakupuji zboží i v Polsku /které prodávám na území ČR/, dostanu od polského podnikatele pouze paragon /zboží vč.DPH/, jak zaúčtuji a kde se promítne tento nákup v KH /nákupy jsou i vyšší jak 10tis.Kč po přepočtu/ a d.přiznání DPH ? Děkuji, J.K.
Dobrý den,
jsem neplátce DPH, chtěla bych nakupovat zboží z Polska. Vyčetla jsem: Pokud nejste plátce, stanete se tzv. identifikovanou osobou (je třeba se přihlásit na FÚ) a zaplatíte za dané zboží v ČR při pořízení z Polska DPH. Mě ale účtují zboží v Polsku s DPH. Znamená to, že budu platit DPH dvakrát? Je nutné se přihlásit na FÚ v ČR? Případně kam přesně? Dále jsem ještě někde četla, že při pořízení zboží z jiného státu musím vést sklady a příjem zboží hlásit přes webovou aplikaci (nevím už jak se jmenuje) Intercom? Nevíte co je na tom pravdy? Děkuji.
Přeji krásný den
LZ
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak se účtuje nákup zboží v Polsku od podnikatele - pouze na paragon /tedy vč.DPH/, jedná se o částky i nad 10tisíc Kč po přepočtu. A zda se tyto nákupy objeví v kontrolním hlášení a přiznání DPH. Jsme firma, vede PÚ, jsme plátci DPH. Děkuji, J.J.
Dobrý den, mám firmu a chtěla bych prodávat zboží v členských státech EU musím mít z každého členského státu přidělené DIČ kvůli plátci DPH nebo stačí jen DIČ pro ČR? Děkuji HS
Dobrý deň.
Český platiteľ DPH so sídlom v ČR obdržal faktúru od slovenského platiteľa DPH (registrovaný ako platiteľ v SK) za registráciu a prevádzku domény 6.6.2017 - 5.6.2018. Na faktúre je uvedené, že DPH je splatná v krajine príjemcu služby (reverse charge).
Český odberateľ teda postupuje podľa § 92.
V daňovom priznaní uvedie základ dane na r. 10 + vypočíta daň; v kontrolním hlášení uvedie tieto údaje v oddiele B.1
Odpočet dane si uplatní na r. 62 daňového priznania
Je to tak správne?
Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty sa od roku 2016 nepodáva. (?)
DPH vo výške 436 eur sa uplatňuje bez ohľadu na to, že časť služby sa bude účtovať ako náklady příštích období?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Dobrý den, prosím Vás o radu,
začali jsme účtovat e-shop, který vznikl od 04/2017, jde o novou firmu, která v měsíci 06/2017 překročila obrat 1 mil. Kč a od 1.8.2017 se tedy stane plátcem DPH. Cílový stav bude takový, že se bude vystavovat měsíčně 3-4 tis faktur do CZ, SK, HU, Rumunsko, Bulharsko (EU). Mají svůj vlastní program pro e-shop, který není spárovaný s účetním programem. Vydané faktury jsou schopni nám zasílat v souboru PDF po jednotlivých fakturách či v souboru excel.
Zvažovali jsme vytvořit převodový můstek pro automatizované zaúčtování vydaných faktur a následné automatizované párování bankovních výpisů. Ovšem díky velkému množství plateb, nelze vše správně párovat, dobropisy, apod. a jedná se o velkou pracnost (mají několik bankovních účtů u různých bank i v zahraničí).
Napadl nás tedy alternativní systém účtování. Dostaneme od klienta soupis vydaných faktur za měsíc dle jednotlivých zemí dodání a z toho zaúčtujeme výnosy a DPH jednou sumou. Banky k tomu následně spárujeme (naimportujeme), využijeme účet 261. Účet 261 by měl být tím pádem vyrovnaný, budou tam určité rozdíly díky přelomu měsíce. Nevystavují se zatím faktury nad 10 000 Kč, v případě, že ano, zaevidují se samostatně kvůli KH.
Nejsem si jistý, zda tento alternativní postup je v souladu se zákonem o účetnictví či účetními standardy a daňovými zákony zejména se zákonem o DPH?
Děkuji Vám, RK