Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 104 výsledků se štítkem daň z přidané hodnoty (DPH)
Odpočet DPH na auto používané pro soukromé jízdy zaměstnance.  30.08.2017
Dobrý den. Prosím o radu. Jsme plátci DPH (PO) a náš jednatel použivá osobní automobil, který máme pořízený na Finanční Leasing, na soukromou i ekonomickou činnost. Měsíční leasingové splátky jsou = základ + DPH + pojištění. Musíme u těchto leasingových splátek krátit nárok na odpočet DPH, tak jako u přijatých faktur např. za servis a opravu tohoto vozu ? Děkuji.
Zobrazit odpověd

DPH a společnost (sdružení bez právní subjektivity)  29.08.2017
Dobrý den, od roku 2007 máme nejprve sdružení, nyní společnost. Podnikáme v maloobchodě - prodejna lovecké a rybářské potřeby. Jsme dva společníci. Veškeré doklady jsou na jednoho společníka, který je ve smlouvě uveden, jako zodpovědný za administrativu. Na jeho IČO a DIČ jsou vystavovány veškeré doklady. Na jeho DIČ je posíláno kontrolní hlášení a přiznání DPH. Registrační kód EET, rovněž na tohoto plátce. Druhý společník - přiznání DPH nulové. Daň z příjmu 50/50, jak je uvedeno ve smlouvě. Jak máme postupovat po změně 1.7.2017? V jednom obchodě těžko rozdělit na každého zvlášť. Jedna kasa, atd. Můžeme takto postupovat i nadále. Děkuji za odpověď. T M
Zobrazit odpověd

Oprava chybně vystaveného daňového dokladu  28.08.2017
Dobrý den, vystavili jsme DD s přenesením daňové povinnosti a DUZP 20.4. Následně jsme však byli nuceni vystavit nový opravný DD a práce si účtovat i s daní. Opravný DD byl doručen odběrateli 20.6. Opravný DD tedy zahneme do DPH za červen a na ten původní doklad musíme podat dodatečné DPH za duben a z ř. 25 DPH odebrat hodnotu plnění nebo ho můžeme odebrat až v DPH za červen? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Pronájem vozidla do EU  25.08.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na správnost vystavení faktury. Česká společnost poskytuje službu (pronájem osobního vozidla po území ČR) zahraniční společnosti, která má sídlo v EU. Můžeme tedy vystavit fakturu bez DPH, i když je služba poskytnuta na území ČR? Velice děkuji za odpověd. Č
Zobrazit odpověd

DPH při aukci  16.08.2017
Dobrý den, jsme o.p.s a chceme uspořádat aukci movitých věcí zisk pujde na pokrytí hlavní činnosti. Jsme plátci DPH a já bych se chtěla zeptat, jestli se z daru třeba kola odvádí DPH a na druhé straně budu prodávat vydraženou věc také vč DPH, takže zaplatím 2x za jednu věc? nebo při prodeji budu odvádět DPH jen ze zisku. Děkuji moc
Zobrazit odpověd

EET a zahraniční DPH  03.08.2017
Dobrý den, Ráda bych se zeptala jaké údaje se posílají v datové zprávě EET v případě prodeje zboží do zahraničí českou firmou, která je plátcem DPH v Česku, ale zároveň odvádí DPH ve státu, kam zboží dodává (případ, když hodnota zasílaného zboží přesáhla registrační limit uvedené země). Například, prodáváme zboží koncovému zákazníku v Německu s německým DPH a v datové zprávě posíláme rozpis DPH nebo jen základ DPH nebo nic? Taky se chci zeptat, jak je to v případě s vývozem zboží mimo EU. Předem děkuji, S pozdravem, Valeriia Ianchenko
Zobrazit odpověd

Společník (obchodní) společnosti a plátce DPH  03.08.2017
Dobrý den, jsem majitelem a jednatelem společnosti, která je plátcem DPH. Společně s tím uvažuji o převzetí jedné pobočky na mou FO, kde nejsem plátcem DPH a nevykonávám a ještě jsem nevykonával žádnou činnost. V § 6a zákona o DPH se uvádí: Osoba povinná k dani, která a) je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve. Nejsem si jistý, jak tomu přesně rozumnět, protože v mé společnosti plátci DPH jsem jediným společníkem, ale přijde mi nelogické, abych i jako FO, která začla podnikat v něčem jiném a někde jinde, byl automaticky také plátce DPH. Setkal jsem se i s názorem, že od r. 2014 a Nového OZ se toto vztahuje na sdružení, neboť sdružení se změnilo na společnost a společnost na korporaci, a tedy se mne tato otázka vůbec nemusí týkat. Pokud tedy začnu podnikat jako FO a jsem jediným společníkem s.r.o. plátce DPH, stávám se automaticky také plátcem DPH? Děkuji za odpověď. D
Zobrazit odpověd

Vyřazení auta z obchodního majetku, u kterého nebyl ulatněn plný nárok na odpočet  02.08.2017
Dobrý den, podnikám jako fyzická osoba, vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH. V lednu 2012 jsem zakoupil osobní automobil, tento vložil do majetku firmy, používal z 80% na podnikání a z 20% pro osobní potřebu, uplatnil jsem odpočet DPH ve výši 80%. V tomto roce chci automobil vyřadit z obchodního majetku a ponechat si jej pro své osobní užívání. Odvedu pak DPH z ceny obvyklé ve výši 100% nebo ho budu odvádět ve výši 80%? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd



Vyřazení auta z obchodního majetku, u kterého nebyl ulatněn plný nárok na odpočet  31.07.2017
Dobrý den, jsem OSVČ, DPH platím měsíčně. V roce 2007 jsem si do podnikání zakoupil automobil Ford, v té době nebyla možnost odečíst si DPH. Nyní po deseti letech chci převést automobil do osobního vlastnictí, bylo mi řečeno že musím odvést DPH, mám určenou cenu obvyklou, z které mám odvést DPH. Chtěl bych vědět na jaký řádek přiznání k DPH a kontrolního hlášení mám tuto hodnotu zapsat. Děkuji za odpověď.MM
Zobrazit odpověd

Pronájem jeřábů a kontejnerů na Slovensko  28.07.2017
Dobrý den, účetní jednotka FO plátce DPH v ČR chce pronajímat autojeřáby a automobily (nejsme půjčovna aut) bez obsluhy účetní jednotce s.r.o. na Slovensku plátci DPH, kdy autojeřáby budou fakticky provozovány na Slovensku slovenskou jednotkou s.r.o.. Silniční daň platí FO v ČR. Bude FO v ČR vystavovat fakturu slovenskému nájemci za pronájem autojeřábů a automobilů s DPH ? Účetní jednotka FO plátce DPH v ČR chce pronajímat kontejnery - buňky účetní jednotce s.r.o. na Slovensku plátci DPH, kde kontejnery budou fakticky stát jen na Slovensku. Bude FO v ČR vystavovat fakturu za pronájem kontejnerů slovenskému nájemci s DPH ? Děkuji. A S
Zobrazit odpověd


Odpočet DPH a paušální výdaje  27.07.2017
Může fyzická podnikající osoba, která uplatňuje paušální výdaje procentem z příjmů a stane se po překročení obratu pro DPH plátcem DPH, uplatňovat po té odpočty DPH z nákupů, které bezprostředně souvisejí s její podnikatelskou činností? A zároveň dále uplatňovat výdaje paušálem z procentem příjmů?
Zobrazit odpověd

Odpočet z prostor používaných částečně i pro bydlení  21.07.2017
Dobrý den, v současné době jsem živnostník NEplátce DPH. V příštím roce bych si rád nechal postavit dům na klíč, v tomto domě budu mít pracovnu (pracuji jako softwarový vývojář z domova), kromě pracovny bude reálně pro pracovní účely využíván také obývací pokoj. Z výše uvedeného důvodu uvažuji, že bych se stal dobrovolným plátcem DPH (moji zákazníci jsou jimi taktéž), bylo by možné v takovém případě požadovat navrácení odpovídající části DPH ? Pokud ano, dle čeho se ta odpovídající část vypočítává ? Děkuji mnohokrát !
Zobrazit odpověd

Přeprodej vstupu na kulturní akce  21.07.2017
Dobrý den, reaguji na dotaz a vaši odpověď na tomto odkazu: http://www.adar.cz/online-poradna/7390-dph-z-prodeje-vstupenek. Organizujeme turistické programy (výlety), teambuildingové akce, ... a někdy je součástí i zajištění vstupů do muzea, ... U některých dodavatelů máme "agenturní slevu", přičemž zákazníkovi účtujeme cenu "standardní". Zajímá mne jestli je pro výši sazby DPH rozhodující zda prodám (předám) zákazníkovi originální vstupenku, nebo ji jenom přefakturuji. Pokud to bude vhodnější, rád vám zavolám. Napište mi, prosím vaše tel. číslo. Děkuji M K
Zobrazit odpověd

Daňový doklad z přijatých záloh  20.07.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s daňovými doklady a zálohami. Řešíme situaci, kdy vystavujeme zálohové faktury s rozpisem DPH na službu, která je zákazníkovi poskytována v průběhu celého roku (vystavujeme, ale pozdě, až v půlce roku). Faktury byly vystaveny koncem měsíce, kdy některé zaplatili ještě v daném měsíci a někteří až v měsíci následujícím. Jak je to s vystavením daňových dokladů k přijatým platbám, když je tam přelom měsíce? Můžeme rovnou vystavit konečnou fakturu do 15 dní? Kdy potřeba daňový doklad? Nebo máme raději vystavovat daňový doklad vždy, aby nebyl problém? Děkuji moc za odpověď. Lucie
Zobrazit odpověd


Co dělat, když jsem se pustila do podnikání bez základních znalostí a informací  12.07.2017
Dobry den, 18.5.2017 jsme zacala podikat jsem zacatecnik, nakupuji zbozi z polska a zde prodavam dal svym maloobchodnikum. Na FU jsme se sla zaregistrovat a udelali ze me identifikovatelnou osobu coz jsem nevedela ze nesmim vystavit Fa s DPH a jak tak ucinila mela jsme se za platce dane. Dan kterou jsem vybrala jsem Fu zaplatila, ale kazdy muj odberatel chce po me dan zpet jelikoz si ji nemuzou narokovat, a pry nemam narok na odpocet DPH co se tyka i nakupu zbozi z CZ je to pravda?? Muzete mi nejak poradit? Ja se povazovala za platce DPH a nevim co mam ted delat. Dekuji
Zobrazit odpověd

Dovoz zboží z Polska  12.07.2017
Dobrý den, jsem fyzická osoba, plátce DPH, vedu PÚ. Mimo jiné nakupuji zboží i v Polsku /které prodávám na území ČR/, dostanu od polského podnikatele pouze paragon /zboží vč.DPH/, jak zaúčtuji a kde se promítne tento nákup v KH /nákupy jsou i vyšší jak 10tis.Kč po přepočtu/ a d.přiznání DPH ? Děkuji, J.K.
Zobrazit odpověd

DOvoz zboží z Polska  12.07.2017
Dobrý den, jsem neplátce DPH, chtěla bych nakupovat zboží z Polska. Vyčetla jsem: Pokud nejste plátce, stanete se tzv. identifikovanou osobou (je třeba se přihlásit na FÚ) a zaplatíte za dané zboží v ČR při pořízení z Polska DPH. Mě ale účtují zboží v Polsku s DPH. Znamená to, že budu platit DPH dvakrát? Je nutné se přihlásit na FÚ v ČR? Případně kam přesně? Dále jsem ještě někde četla, že při pořízení zboží z jiného státu musím vést sklady a příjem zboží hlásit přes webovou aplikaci (nevím už jak se jmenuje) Intercom? Nevíte co je na tom pravdy? Děkuji. Přeji krásný den LZ
Zobrazit odpověd



Pořízení služby z JČS  11.07.2017
Dobrý deň. Český platiteľ DPH so sídlom v ČR obdržal faktúru od slovenského platiteľa DPH (registrovaný ako platiteľ v SK) za registráciu a prevádzku domény 6.6.2017 - 5.6.2018. Na faktúre je uvedené, že DPH je splatná v krajine príjemcu služby (reverse charge). Český odberateľ teda postupuje podľa § 92. V daňovom priznaní uvedie základ dane na r. 10 + vypočíta daň; v kontrolním hlášení uvedie tieto údaje v oddiele B.1 Odpočet dane si uplatní na r. 62 daňového priznania Je to tak správne? Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty sa od roku 2016 nepodáva. (?) DPH vo výške 436 eur sa uplatňuje bez ohľadu na to, že časť služby sa bude účtovať ako náklady příštích období? Vopred ďakujem za odpoveď.
Zobrazit odpověd

Účtování eShopu  04.07.2017
Dobrý den, prosím Vás o radu, začali jsme účtovat e-shop, který vznikl od 04/2017, jde o novou firmu, která v měsíci 06/2017 překročila obrat 1 mil. Kč a od 1.8.2017 se tedy stane plátcem DPH. Cílový stav bude takový, že se bude vystavovat měsíčně 3-4 tis faktur do CZ, SK, HU, Rumunsko, Bulharsko (EU). Mají svůj vlastní program pro e-shop, který není spárovaný s účetním programem. Vydané faktury jsou schopni nám zasílat v souboru PDF po jednotlivých fakturách či v souboru excel. Zvažovali jsme vytvořit převodový můstek pro automatizované zaúčtování vydaných faktur a následné automatizované párování bankovních výpisů. Ovšem díky velkému množství plateb, nelze vše správně párovat, dobropisy, apod. a jedná se o velkou pracnost (mají několik bankovních účtů u různých bank i v zahraničí). Napadl nás tedy alternativní systém účtování. Dostaneme od klienta soupis vydaných faktur za měsíc dle jednotlivých zemí dodání a z toho zaúčtujeme výnosy a DPH jednou sumou. Banky k tomu následně spárujeme (naimportujeme), využijeme účet 261. Účet 261 by měl být tím pádem vyrovnaný, budou tam určité rozdíly díky přelomu měsíce. Nevystavují se zatím faktury nad 10 000 Kč, v případě, že ano, zaevidují se samostatně kvůli KH. Nejsem si jistý, zda tento alternativní postup je v souladu se zákonem o účetnictví či účetními standardy a daňovými zákony zejména se zákonem o DPH? Děkuji Vám, RK
Zobrazit odpověd