Online poradna

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 973 výsledků v kategorii DPH (nezáleží na právní formě)
DPH u cestovného obsaženého v ceně výrobku (služby)  05.12.2014

Dobrý den, firma s.r.o. - plátce DPH provádí softwarové práce pro klienty v ČR i mimo ČR (EU). Součástí fakturované hodnoty za softwarové práce jsou také veškeré cestovní náhrady, letenky a ubytování, které byly firmou s.r.o. nakoupeny v souvislosti s poskytnutí softwarových služeb. Firma s.r.o. si DPH z nich nenárokuje a v celkové výši fakturuje dále klientovi. Jak je to v tomto případě s DPH, pokud se bude jednat o cestovní náhrady, ubytování v EU a v ČR.

Zobrazit odpověd

Prodej auta z bazaru na Slovensko  05.12.2014

Dobrý deň. Sme spoločnosť - s.r.o. zo Slovenska, platca DPH. Máme záujem kúpiť osobné motorové vozidlo z ČR z autobazáru. Autobazár nám tvrdí, že nám nemôže predať auto bez DPH (ako to majú na web.str.) lebo z toho auta nie je možný odpočet DPH. ..nakoľko oni zakúpili predmetné auto od občana-čr neplatcu DPH. Musia to auto zaťažiť českou DPH. U nás na Slovensku to funguje režimom "samozdanenia-prenosom daň.povinnosti na nás" alebo režimom úpravy osobitnej dane, u vas myslím §72 zákona o DPH. Čiže ak majú na ich stránke sumu 380 000 CZK bez dph, tak by mi nám mali predať auto za túto cenu, kde na faktúre uvedú vetu, že ide o prenos dan.povinnosti alebo sa uplatní osobitný režim zdanenia-to znamená, že zaťažia DPH-čkou len maržu - rozdiel kupnej a predajnej ceny. Prosím Vás, ako to vlastne je? Autobazár mi dáva mylné informácie (si myslím ja osobne). Ďakujem za skorú odpoveď. L V - Slovensko

Zobrazit odpověd

Ra  28.11.2014

Dobrý den, jsme prodávající zboží a našimi zákazniky jsou i občané třetích zemí. Tito zákazníci si prostřednictvím společnosti TaxFree nárokují vrácení DPH. Ohledně této činnosti máme se společností TaxFree smlouvu a za vrácené DPH si fakturujeme provizi. Chtěla jsem se zeptat, zda tato provize je předmětem DPH, nebo zda se na ní vztahuje vyjímka dle parg. 54 Zákona č. 235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty? Mockrát děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd




Přenesení povinnosti subjektům veřejné správy  04.11.2014

Dobrý den. FO, plátce DPH, dělá práce spadající do režimu přenesené daně. Jak si u odběratele ošetřit informace k fakturaci, když neví, zda některé práce dělá na budovách určených k ekonomické činnosti nebo ostatních - např. u církevních organizací. Má toto vůbec zjišťovat nebo stačí ověřit v registru plátců DPH. Děkuji za radu.M

Zobrazit odpověd


Mc 5  30.10.2014

Dobrý den, nákladní auto na leasing v depozitu do 10.9.2014. Předávací protokol leasingu 25.8.2014. Auto od 11.9.2014 vytažené z depozitu. Z důvodu pokažení motoru auto od 1.10 dáno do depozita a depozit trvá. Prosím od kdy rozpouštět leasing a zda budou leasingové splátky v nákladech pokud bylo auto v depozitu.

Zobrazit odpověd

Odpočet z majetku pořízeného před vznikem plátcovství DPH  29.10.2014

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně odpočtu DPH: založili jsme s.r.o. k 21.10. (zapsáno v OR). Firma byla zapsána do obchodního rejstříku a bylo přiděleno IČO. Zatím se čeká na DIČ, ale potřebujeme nakoupit auta za 1,5 mil a počítače atd. Na auta se hodně chvátá, chceme je převzít k 31.10 do firmy. Jak je to s účtováním, můžou to účetní proúčtovat a mít nárok na odpočet DPH? Např. je možné provést v prosinci inventuru majetku a uplatnit si odpočet DPH. Děkuji

Zobrazit odpověd

Odpočet DPH z plnění zaplacených před vznikem plátcovství  29.10.2014

Dobrý den, prosím o informaci:
V srpnu jsem zaplatila zálohu na nákup počítače v plné výši. Dostala jsem doklad o provedené platbě, kde bylo vyčísleno DPH. Prvního září jsem se stala plátcem DPH. Po té mně dodali počítač, doplatek žádný nebyl. Dostala jsem fakturu s uvedením ceny, odečtena záloha, kde již nebylo žádné DPH uvedené. Účetní mně řekla, že kdybych počítač dostala v srpnu, tak bych si mohla DPH uplatnit, protože se jedná o majetek, který k 1.9. vlastním a pořídila jsem jej 12 měsíců před tím, než jsem se stala plátcem. Kdybych počítač zaplatila až v září, dostala bych doklad s DPH se zářijovým datem a mohla si uplatnit odpočet jako plátce. Ale takhle DPH zpět nedostanu. Byla jsem na prodejně, aby mně vystavili fakturu se zářijovým datem a vyčísleným DPH a oni mně řekli, že to nejde, že je to takhle vše správně. Opravdu nemůžu něják dostat DPH zpět? Za odpovědi předem děkuji S pozdravem Petra

Zobrazit odpověd



Kurz pro přepočet cizí měny a DPH  19.10.2014

Dobrý den, prosím o radu. Budeme prodávat zboží přes e-shop na Slovensko, pro neplátce DPH. Faktura bude včetně českého DPH, cena bude vyčíslena v korunách i EUR. Používáme denní kurz ČNB. 1/Jaký kurz použijeme pro přepočet, pokud nám objednávka přijde v neděli a fakturu budeme vystavovat v pondělí? Zboží půjde na dobírku a bude předáno přepravci v pondělí. 2/ jaký kurz pro přepočet použiji v případě, že bude zboží odesláno až po zaplacení? Den zdanitelného plnění bude den připsání platby a kurzem tohoto dne přepočtu fakturu. děkuji Jana

Zobrazit odpověd

Nakoupené zboží před vznikem plátcovství DPH  19.10.2014

Od 1.1. 2015 budu pravděpodobně za překročení hranice 1 000 000 Kč plátcem DPH. Budu požadovat vrácení DPH ze zboží, které bylo pořízeno za posledních 12 měsíců a nebylo ještě prodáno. Můj dotaz je takový : 1. Zboží bylo zaplaceno 20. ledna 2014, dle daňové evidence je to náklad roku 2014. Faktura byla vystavena 20. prosince 2013. Toto zboží není prodané, lze u něj žádat vrácení DPH? Kde je hranice 12 měsíců?

Zobrazit odpověd

Společná faktura na více dodávek  17.10.2014

Dobrý den, mám dotaz ohledně správného DUZP na faktuře dodavatele, který k daňovému dokladu přikládá vždy jeden dodací list vygenerovaný z účetního programu za dodaný materiál, kde datum vystavení a DUZP i číslo dodacího listu je shodné s daňovým dokladem (podepsaný pouze dodavatelem) a současně několik dodacích listů s různými čísly a různými daty (i více měsíců) na jednotlivé položky z faktury, podepsané při převzetí našimi zaměstnanci. Je tento postup opravdu akceptovatelný jak mi tvrdí? Navrhují jako řešení, abych si všímala pouze vygenerovaného dodacího listu a zbývající chápala jenom jako doklad, kdo z naší firmy materiál převzal. Děkuji M

Zobrazit odpověd

Přenesení povinnosti a dodatečné přiznání  14.10.2014

Prosím o váš názor na dodatečné přiznání k DPH. Téměř každý měsíc obdržím několik dokladů s přenesením daňové povinnosti v tuzemsku od odběratele pozdě. Po odevzání přznání k DPH. Je nutné podávat dodatečné přiznání? Jedná se opar. 92a zákona o DPH. Děkuji N

Zobrazit odpověd

pronájem nemovitosti neplátci DPH  14.10.2014

Dobrý den, jako OSVČ čtvrtletní plátce DPH jsem postavil dům (prodejna a dva byty) a DPH si uplatňoval, jako důchodce jsem neměl žádné příjmy z jiného podnikání. DPH mně bylo FÚ přiznáno. 1.Mohu nyní celý dům i s vybavením provozovny propachtovat neplátci DPH za paušální částku a on se bude o všechno starat a provozovat? 2.Budu odvádět z dohodnuté částky DPH? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd



Oprava chybného dokladu  01.10.2014

Dobrý den, nemohu přijít na to, jakým způsobem vyřešit tento problém. Plátce DPH vystavil fakturu na odběratele také plátce DPH. Předmětem plnění byly služby spadající do režimu přenesené daňové povinnosti. Tedy DPH ve výši 0 %. Následně bylo zjištěno, že účetní fakturu vystavila na nesprávného odběratele. Faktura měla být vystavena na neplátce DPH a služby měly podléhat základní sazbě daně. Jakým způsobem lze chybu napravit? Moje navrhované řešení, které nevím, zda je správné, je následující:  1. vystavím opravný daňový doklad, ve kterém vymínusuji základ daně u odběratele, který byl uveden na faktuře chybně. 2. vystavím fak. správnému odběrateli - neplátci DPH, kde vyčíslím a odvedu daň k původnímu dni zdanitelného plnění. To znamená, že budu podávat DoDAP k DPH, ve kterém vymínusují přenesený režim a současně uvedeu UZP, ze kterých odvedu daň. Na opravném daňovém dokladu, budu tedy mít např. datum vystavení 30.10.2014 a datum UZP 8.8.2014. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd


zboží v celním režimu a jeho vývoz  29.09.2014

Společnost usazená v NL s registrací k DPH v ČR prodá zboží, jehož je vlastníkem, z celního skladu v ČR do CH a následně švýcarský kupující zboží prodá do Slovinska. Zboží, které je pod celním dohledem v celním skladu v ČR tedy bude propuštěno do celního režimu volný oběh a poté fyzicky dodáno přímo do Slovinska. Jakým způsobem uvede holandská společnost tento obchod do daňového přiznání v ČR?

Zobrazit odpověd

Ha 3 - dar na invalidu (uplatnění DPFO)  26.09.2014

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda je možné odečíst si z daňového základu hodnotu daru, který bych jako fyzická osoba poskytla na účet, který byl zřízen známými za účelem vybudování bezbariérového přístupu do domu našeho invalidního kamaráda. V prosbě o přispění známí uvádějí, že by na hodnotu daru vystavili potvrzení. Stačilo by takové potvrzení, nebo by se musela dokladovat i invalidita kamaráda, pro kterého je tato sbírka organizována ? Prosba o přispění mi přišla formou dopisu s číslem účtu, na který se mají peníze poslat, netuším ale, zda se jedná o účet zřízený pouze pro účely sbírky. Předem děkuji za odpověď. Jana Mafková

Zobrazit odpověd