V roce 2017 byl jediným příjmem příjem ze závislé činnosti v Rakousku (tam placeno pojištění i daň). Daňové přiznání by nemuselo být podáno ale při jeho zpracování (podle smlouvy o dvojím zdanění s Rakouskem) vyplývá nárok na bonus na dítě. Je nárok na bonus a má tedy smysl podávat daňové přiznání (nebo se tento příjem nezapočítává podle §35c ZDP a nárok není) ? V minulosti jste řešili obdobný případ za rok 2014 u SRN kde je to ovšem jednoznačné ze smlouvy o dvojím zdanění. Děkuji za odpověď
Dobrý den, jsem OSVČ, jsem plátce DPH a podnikám ve stavebnictví.Spolupracuji s obch.partnerem ze Slovenska, je to fyzická osoba, není plátcem DPH. Na fa pro nás tudíž neuvádí svoje slovenské IČ DIČ (naše DIČ).Naše účetní na tom však trvá, tvrdí, že ho musí mít. On oponuje, že podle Fin.Správy SR, nemusí být registrovaným plátcem (viz níže). Jak máme tedy postupovat a jak uplatnit v účetnictví zákon o DPH? Dovolil jsem si připojit výpis ze slovenského zákona, dokonce s potřebným příkladem. Což asi ovšem neřeší naši situaci z pohledu českých zákonů.
Děkuji za odpověď.
J N.
Registračná povinnosť pre DPH
Zákon o DPH upravuje registráciu tuzemských osôb v § 4, v § 7 a v § 7a.
Registrácia za platiteľa DPH
Povinná registrácia
Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.
Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
To znamená, že pri povinnej registrácii musia byť splnené 2 podmienky:
• Žiadateľ o registráciu, - fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v SR, je zdaniteľnou osobou, t.j. vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH
• Výška dosiahnutého obratu za posledných najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je 49 790 eur a viac.
• Príklad č. 3 – dodanie stavebných prác na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v inom členskom štáte:Fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, ktorá nie je v SR registrovaná pre DPH, uzatvorila zmluvu na poskytovanie stavebných prác na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku, s nemeckým podnikateľom, ktorý má v Nemecku pridelené identifikačné číslo pre daň. Je právnická osoba povinná sa registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH pred poskytnutím uvedených služieb?
• Riešenie: Pre správe posúdenie povinnosti registrácie je potrebné určiť miesto dodania služby. V prípade poskytnutia stavebných prác sa miesto dodania služby určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, teda v Nemecku. Pretože miesto dodania uvedených služieb sa neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH sa na fyzickú osobu nevzťahuje.
• Zároveň sa príjmy z týchto služieb nezahŕňajú do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH v zmysle § 4 zákona o DPH, pretože ich miesto dodania nie je v SR.
Som občan SR, s trvalým bydliskom Praha,kde splácam hypotéku. Prevažnú časť roka som pracoval na SLovensku, od 09/2017 pracujem v ČR, teda pre rok 2017 so nerezidentom ČR. Môžem si uplatniť DP ako nerezident úroky z hypotéky?
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, 5 měsíců jsem pracovala v zahraničí do konce června. Poté jsem pracovala od července na DPP 6 měsíců v čr a od září na HPP v čr. Nyní řeším přiznání daní a zajímalo by mě jestli je nutné uvádět příjmy a daně ze zahraničí. Nemám žádné doklady o příjmech a daních v zahraničí a nevím jestli je to nutné to tam uvádět, když mi z těchto daní stejně nic nevrátí. Prosím o odpověd. Děkuji
Dobrý den,
budu zpracovávat zeťovi daňové přiznání. Pracoval půl roku v SA a já potřebuji přepočítat riály na koruny, ale kurz jsem nikde neobjevila. Můžete mi, prosím, poradit jak na přepočet? Děkuji.
S M
Daňová rezidence a danění vedl. příjmů
Dobrý den, mám několik nejasností, co se týče daní z příjmů fyzických osob. Bydlím v Česku, kde mám také trvalé bydliště, a denně dojíždím do práce přes hranice k německému zaměstnavateli, odkud mám naprostou většinu svých příjmů. V Německu jsem tzv. "unbeschränkt steuerpflichtig auf antrag" - tedy si podávám daňové přiznání a čerpám daňové výhody tak, jako kdybych byl tamní daňový rezident. To z toho důvodu, že splňuji následující podmínky: 90% společných příjmů mě a mé manželky podléhá německému zdanění (má německá výplata) nebo společné výdělky mě a mé manželky ve státech mimo Německo nepřesahují částku osvobozenou v Německu od daně - 18 000 Euro / rok pro nás jako pro pár.
Tomuto rozumím. V Německu na mě při danění při splnění výše zmíněných podmínek tedy nahlížejí jako na něm. daňového rezidenta ("auf Atrag" = "na formuláři") a mohu tak čerpat i z toho plynoucí daňové úlevy. Ale zdržuji se v Česku. Není mi v tom případě jasné, zda-li jsem tedy daňový rezident Česka nebo Německa.
Nadále předpokládám, že nemusím v Česku podávat daňové přiznání. V minulém roce jsem totiž neměl žádné jiné příjmy, kromě svého zaměstnaneckého poměru v Německu a tyto se také v Německu již daní. Je tomu tak?
Jak by to bylo ale s mými ostatními příjmy? Např. z investic nebo z úroků apod. Daním je také v Německu? Nebo je daním v Česku, protože zde bydlím?
Děkuji za ochotu a budu se velmi těšit na odpověď. Přeji všem krásný den.
Dobrý den,
žiji trvale v zahraničí (mimo EU), ale v roce 2017 jsem obdržel jednorázový finanční příjem (finanční bonus za předchozí rok, kdy jsem žil a pracoval v ČR). Lze uplatnit slevu na poplatníka v plné roční výši (cca 24tis Kč), jen poměrově za měsíc, kdy jsem obdržel finanční příjem (cca 2tis Kč) nebo slevu nemohu uplatnit vůbec? Většina mých příjmů (více než 90%) nepochází z ČR. Celkově mé celosvětové příjmy (včetně těch z ČR) budu danit v zemi, kde jsem daňový rezident.
Děkuji,
Petr
Dobry den,
Bydlim a pracuji v Anglii uz 10 let. Nedavno me moje firma povolila vykonavat pracovni cinnost online z domu z Cech. Vypadalo by to tak, ze 3 tydny v mesici budu pracovat z Cech online a jeden tyden v mesici musim prijet zpet do Anglie a pracovat odtud.
Fakta
- V Anglii jsem od roku 2007, od te doby jsem pracoval jenom pro Anglicke firmy.
- Pro soucasnou firmu pracuji dva roky.
- Moje firma sidli v Anglii
- Firma nema zadnou pobocku v Cechach
- Smlouva mam na dobu neurčitou (HPP)
- Napln prace nesouvisi s Ceskou Republikou
- Kazdy mesic budu pracovat z domu 3 tydny (v Cechach) a 1 týden budu pracovat v kancelari firmy zpet v Anglii
- Moje mesicni mzda je vyplacena na muj anglicky ucet
- Doplacim na duchodove sporeni z vyplaty pomoci firemniho balicku benefitu
Obecna otazka je - co budu muset platit v Cechach az se prestehuji (dane, socialni, duchod a zdravotni)? Nebo vše zustane nadale tak jak je (to znamena vse platim v Anglii)?
Podle dosavadich informaci, ktere jsem nasel na ceskych strankach jsi nejsem jisty jestli dane budu i nadalet platit v UK nebo v Cechach?
Take si nejsem jisty jestli se na moji situaci vztahuje dvojite zdaneni?
Predem dekuji za jakoukoliv radu nebo alespon kontakt na osobu, ktera by me mohla s timto pomoci
Dobrý den, jsem OSVČ a v ČR nejsem plátce DPH, budu mít část zboží ve skladu Amazonu v Anglii. Musím se tam zaregistrovat k DPH, když v Čechách nejsem plátce? Děkuji za odpověď
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na způsob zdanění a odvodů na SP a ZP v případě, že mám smlouvu na HPP na Kypru a v Čr podnikám (vedlejší činnost). Jsem rezidentem Čr. SP a ZP se mi na Kypru strhnou z platu a platím je i v Čr z vedlejší činnosti. Zahrnu příjmy ze zahraničí i do přehledu v Čr? A jak je to s výpočtem daně? Na Kypru příjmy pravděpodobně nebudou osvobozeny (více než 2000eur/rok). Zdaním je tam (12%) a tady do DP píšu jen příjmy z podnikání?
Děkuji
Dobrý den. Pracuji v Německu, kde zaroveň platím zdravotní i sociální pojištění. V ČR mám ale živnostenský list, na který jsem v uplynulém roce vystavila fakturu. Nyní jsem tedy povinna z tohoto přijmu odvádět daň.
Prosím, jaké povinnosti se na můj připad vztahují v ohledu k daňovému přiznání?
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
rád bych se doptal na vyrovnání daní při práci v zahraničí.
Jsem studentem anglické univerzity a status mám uznaný i v ČR. Část roku jsem pracoval v ČR na DPP, část roku v Anglii (letní práce, poté práce od listopadu - při studiu). Chci se proto zeptat, jak tyto zahraniční příjmy doložit - vím jen, že MF vystavuje kurz pro přepočet na české koruny, nevím už ale, jakou dokumentaci mám použít. Při ukončení PP v Anglii vystavují jednotný formulář - bude stačit ten (v angličtině)? Daňový rok nám zde končí jinak (5. dubna) a zaměstnavatel vydává průběžná potvrzení až po tomto datu - jak tedy doložit příjmy z práce, ze které nemám jiného potvrzení než výplatní pásky?
Děkuji.
Dobrý den, jsme s.r.o. registrovaní v ČR k DPH, pronajímáme dlouhodobě nemovitosti v ČR. Máme klienta ze Slovenska, který je na Slovensku registrován k DPH. Tomuto klientovi chceme pronajmout nemovitost a můj dotaz zní, jak naložit s DPH? Jedná se o službu dle §10, kde místo plnění je v tuzemsku.
Dobrý den,
prosila bych o radu. Nakupuji zboží z jiného členského státu(konkrétně Velká Británie) a následně si zboží posílam do ČR a zde prodávam přes sociální síť-Facebook. Zákaznící neplátci DPH.
Jsem plátce DPH. Při nákupu zboží platím zahraniční DPH(což je 20%)
Nevím si rady s vyplněním daňového příznání k DPH a KH.
Zda je správně?
Vyplnění řádku - 3 - kde uvedu částku, za kterou nakoupím zboží včetně zahraniční DPH?
Vplnění řádku 43 - uvedu stejnou částku jako řádek 3
Tedy mi vznikne nárok DPH na výstupu?
Kontrolní hlášení
Vyplním část A2, A5
Předem děkuji za odpověď
K
Dobrý den, potřebuji poradit. Pořídili jsme materiál z Rakouska od plátce, přivezli velké kusy, tak česká firma u nás materiál rozřezala, poslala fakturu. Po domluvě s rakouskou firmou potřebuji náklady na rozřezání vyfakturovat dodavateli do Rakouska. Jak postupovat? Jak DPH? Vyfakturovat službu v revers charge a v přiznání na ř. 21? děkuji
Dobrý den, firma (plátce DPH) prodává zboží s montáží do Anglie (také plátci DPH)- přenesená daňová povinnost- reverse charge. Po vystavení zálohové faktury zahraniční firma zaplatí. Je třeba na tuto přijatou platbu vystavit daňový doklad? Konečná faktura bude vystavena až po dodání zboží. Děkuji
Dobrý den,
jsme s.r.o., která se zaměřuje na pořádání kempu pro tuzemské a zahraniční děti 11-15 let s místem plnění v ČR. Vyvstává pro nás povinnost stát se plátcem DPH?
Mockrát děkuji za odpověď.
Dobrý den, jsme plátci DPH, pořizujeme zboží z Německa, faktura má datum vystavení 30.10.2017, zboží do firmy dorazí 1.11.2017 a faktura přijde poštou 3.11.2017. Kdy vzniká povinnost přiznat daň? Musím na fakturu doplnit sazbu daně,výši daně a datum, kdy byly údaje doplněny? Děkuji za odpověď. Romana V.
Dobrý den. Mám eshop ale neprodávám zboží do České republiky vůbec, pouze do Rumunska a Bulharska. Zboží nakupuji mimo EU, ale žádné nedovážím. Zákazník si něco koupí na mém Eshopu zaplatí buď na Paypal, pokud je taky majitelem účtu Paypal, nebo bankovním převodem na můj účet, který mám vedený v Polsku. Já to zboží obratem koupím u dodavatele, který není z EU. On to zboží pošle ze své země přímo na adresu zákazníka. Já to zboží ani fyzicky nevidím. Chtěla bych poprosit o radu. Jaká daň se na mě vztahuje a jestli se mě týká EET. Děkuji moc.
Dobrý den, FO neplátce, poskytuje služby dle par. 10b (zábaní charater - semináře osobního rozvoje) občanům tj. neplátcům, nepodnikatelům v jiných státech EU. Vzniká FO povinnost registrace k DPH ve státech, kde se semináře uskutečňují? Děkuji. F
Dobry den,
chtela bych se zeptat, zda je nutne danit prijate vyzivne od otce ditete, ktery neni ceskym obcanem, ani v CR nezije. Nepravidelne zasila pro dceru vyzivne ve valutach. Je treba toto priznavat jako prijem a danit? Nebo je vyse tohoto vyzivneho nejak omezena pro ucely zdaneni? Mam na mysli to, ze do urcite vyse se nedani a od urcite castky ano? Dekuji mnohokrat za odpoved.
dobrý den,
mám prosím následující dotaz. Právnická osoba se sídlem v ČR, neplátce DPH bude fakturovat služby -technické poradenství firmě se sídlem v Brazílii, celková částka fakturace bude Kč 2 mil. Jak to bude prosím s DPH, musíme se registrovat k DPH?
děkuji