Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 94 výsledků se štítkem zahraničí
Povinnost podávat přiznání za zahraniční subjekty (jejich organizační složky)  28.12.2016
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Účtuji organizační složku Slovinské firmy, která na náš trh dodává fasádní panely. Organizační složka má vystaven ŽL, jako předmět podnikání má uvedeno "Obchodní zastoupení a reklamní činnost".Podnikání org.sl. na našem území má charakter reklamní činnosti, vyhledává potencionální zákazníky, zprostředkovává styk s mateřskou firmou ve Slovinsku. Veškerá obchodní činnost (uzavírání kontraktů, dodávky zboží i fakturace) je vedena z mateřské firmy ze Slovinska. Org. sl. nemá žádné příjmy, eviduje pouze přijaté faktury za nájem kanceláře, služby a PHM atd...(z kterých si na základě přidělení českého DIČ uplatňuje DPH). Nemá žádné vydané faktury. V roce 2010 zažádala o přidělění českého DIČ, to jí bylo přiděleno podle §94 odst.13-17. Organizační složka při svém vzniku v roce 1998 zpočátku podávala daňové přiznání - daň byla nula. Pak FÚ řekl, že to není nutné (nevím jakou formou ta proběhla, v té době jsem firmu ještě neúčtovala), ale v roce 2010 při přidělování DIČ na můj dotaz (spadali jsme pod FÚ Praha 1-odd. zahraničních osob) mi bylo sděleno, že pro nás povinnost podávání daňového přiznání z příjmů právnických osob neplatí. V tomto duchu účtujeme celou dobu, DPH z přijatých faktur se nám vrací a DzPPO nepodáváme. Od roku 2015, byl náš spis přesunut na místněpříslušný FÚ Prahy 3, Nyní jsme ale obdrželi výzvu k podání řádného daňového tvrzení k dani z příjmů PO za rok 2013. Chtěla bych požádat o Váš názor. Hledala jsem a pátrala a nakonec jsem usoudila, že máme dvě možnosti. 1) Máme provozovnu v ČR a máme nárok na české DIČ a na odpočet DPH, protože bychom jinak nemohli žádat o nárok na odpočet dle §82a odst.1) zákona o DPH. A pokud máme provozovnu, musíme podávat DzPPO. 2) Org. sl.na základě své činnosti na českém trhu, zde nemá svojí provozovnu (její činnost má pouze přípravný a pomocný charakter, který slouží k reklamní činnosti), pak nemusíme podávat DzPPO. Ale pak nemáme nárok na uplatňování DPH na vstupu na základě českého DIČ. Můžete mi prosím poradit jak se mám na org. složku dívat.
Zobrazit odpověd



Stravné za celou dobu pracovní cetsy  01.11.2016
Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o radu ohledně správného výpočtu stravného (cest. náhrad). Předchozí účetní počítala stravné až od odjezdu z hraničního přechodu, já to tak počítám také ale teď si nejsem jistá, jestli je to dobře. Př. řidič jede z Rakouska, uvede hraniční přechod Hatě příjezd 10:00, odjezd 12:00 (dál jede do ČR). Náleží mu zahraniční stravné do 12:00 nebo se ve výpočtu pleteme? Co by nás čekalo při chybně spočítaném stravném? Museli bychom dát do nedaňových výdajů? Moc děkuji.
Zobrazit odpověd


Zaměstnanci, kteří mají zaměstnání i na Slovensku  06.10.2016

Dobrý den, prosila bych o radu jak postupovat v následujícím případě. Jsme česká s.r.o. a zaměstnáváme mimo jiné na HPP dva zaměstnance - české daň.rezidenty s bytem a rodinou v ČR. Současně máme dceřinou společnost na Slovensku a tito dva zaměstnanci budou současně vykonávat několik hodin týdně závislou činnost na základě nové pracovní smlouvy na Slovensku, kam budou nepravidelně dojíždět dle potřeby. Budou mít tedy jednu pracovní smlouvu v ČR a jednu na SK. můj dotaz zní:- 1) Pro s.r.o. v ČR stále platí odvod sociálního a zdravotního pojištění včetně daně? 2)Na Slovensku budou také podléhat odvodům dle slovenské legislativy? 3)po uplynutí zdaň.období podají daňové přiznání v ČR a započtou si daňovou povinnost ze Slovenska? 4)nevznikne české s.r.o. povinnost vzniku stálé provozovny na Slovensku? děkuji mnohokrát.

Zobrazit odpověd

Dovoz auta z Německa a následný prodej  06.10.2016

Dobrý den, jsem plátce daně a dovezl jsem si auto z Německa. Mám živnost na obchod a prodej. Auto bych chtěl prodat třetí osobě. Je tento prodej možný,když mám z bazaru z Německa jen klasickou kupní smlouvu kde není moje IČO a DIČ? Prodej vozu bych samozřejmně řádně zdanil.Děkuji

Zobrazit odpověd



Zdanění pronájmu v ČR  25.09.2016

Dobry den 25 let bydlim, pracuji v Rakousku a jsem zde platcem dane. V Ceske republice jsem dane z zprijmu nikdy neplatil.Nikdy jsem v Ceske republice nepracoval a nemel zadne prijmy. Trvale bydliste je taktez v Rakousku.Pred dvema mesici jsem pronajal svuj byt v Cesku. Budu muset platit dan v Cesku? Cisty zisk 4500KC mesicne. Prdem dekuji za Vasi odpoved

Zobrazit odpověd



Poskytnutí služby do jiné země EU  18.09.2016

Dobrý den, Rád bych se na vás obrátil s následujícím dotazem. Jsem OSVČ, neplátce DPH. Poskytl jsem službu firmě se sídlem v Irsku, kterou blíže neznám. Komunikace probíhá pouze elektronicky. Tato po mě nevyžaduje fakturu, pouze jakýsi přehled odpracovaných hodin. Platba probíhá na virtuální účet v USD (PayPal). Rád bych se zeptal, zda v tomto případě pro mě platí povinnost registrovat se jako osoba identifikovaná k dani a jaké by z toho pro mě plynuly další povinnosti a odvody? Budu potřebovat znát VAT number společnosti a další informace? Popřípadě jaké za toto plynou sankce? Děkuji, s přáním příjemného dne Michal

Zobrazit odpověd

Rozdíl mezi cením kurzem a účetnictvím  17.09.2016

Vývoz zboží: Dobrý den, při vývozu zboží do 3. země je faktura bez DPH, vývoz zboží prokázán na VDD, zde je ale jiná částka, než na faktuře (celní kurz a denní kurz ČNB). Kterou částku uvádím do DPH při jeho odpočtu (jsme plátci DPH) tu z faktury nebo z celního dokumentu? Případně jak zaúčtuji rozdíl mezi fakturou vydanou a celním VDD? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Služba vymalování nemovitosti v jiné zemi EU  17.09.2016

DPH - Poskytnuté malířské služby do EU: česká s.r.o., plátce DPH, provedla v září 2016 výmalbu prostor bytového domu fyzické osobě, německému plátci DPH, v Německu. Pokud by tuto službu poskytla českému plátci v rámci jeho ekonom.činnosti, došlo by k přenosu DPH na odběratele dle §92 ZDPH. Prosím o sdělení, zda s.r.o. nebude postupovat špatně, když: 1) vystaví v září fakturu v CZK (30.000,- Kč) bez DPH 2) podá Kontrolní hlášení za 9/2016 do 25.10.2016, plnění nebude uvedeno 3) podá Souhrnné hlášení za 9/2016 do 25.10.2016, plnění bude uvedeno 4) podá Přiznání k DPH za 3.q.2016 do 25.10.2016, plnění bude uvedeno na ř.21. Mnohokrát děkuji za zprávu - nesetkávám se ve své praxi s touto, pro mnohé běžnou, situací. L H, P2

Zobrazit odpověd

Cestovní náhrady jednatele  17.09.2016

Dobrý den, chtěla bych navázat na dotaz: http://www.adar.cz/online-poradna/11151-cestovne-jednatele a zeptat se, zda se zahraniční stravné u jednatele, navýšené o 15 %, musí u jednatele zdanit v §6 a podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Předpokladem je, že je toto navýšení uvedeno ve smlouvě o výkonu funkce. Děkuji

Zobrazit odpověd


Zajištění bydlení zaměstnancům  08.09.2016

Společnost nedávno založena novou pobočku v Praze a pohyboval několika klíčových zaměstnanců je tady. Jako pomoc společnost dle svého uvážení hradit některé počáteční náklady na pronájem bytů za poplatek (agenta, kauce, nájemné první měsíc) tohoto zaměstnance Co je to možnosti, jak to může být spuštěn? Vzhledem k tomu, smlouva mezi osobou a pronajímatelem, může společnost nebude platit přímo na účet pronajímatele. Nejjednodušší způsob je zaplatit požadovanou částku, která má zaměstnance jako bonus, ale v tomto případě daní je dvojnásobné množství. Má to několik možností, jak to může být legálně prováděné v České republice, aby se minimalizovalo daní v tomto? Možná, že to může být nějaký interní dokument (rozlišení) + nájemní smlouvu + ideál?

Zobrazit odpověd


Platby na 270 tis. kč do zahraničí  02.09.2016

Dobrý den. Měla bych dotaz ohledně nákupu ojetého automobilu v Německu. Auto chceme pořídit bez DPH (jsme plátci, vedeme DE), bude používáno pouze k podnikání. Cena je 12.000 euro (netto). Je možno zaplatit částku v hotovosti, nebo se na to také vztahuje limit hotovostních dokladů max. do výše 270tis? Děkuji předem

Zobrazit odpověd

Cestovní náhrady při práci v zahraničí  30.08.2016

Dobrý den, pokud zaměstnám na dohodu o výkonu práce pracovníka a určím v dohodě, že místem místem výkonu této dočasné práce je pracoviště u mého smluvního partnera v Německu, slyšel jsem, že má nárok na odměnu ve výši minimální mzdy v Německu. Tedy 8,50 EUR / hod. Doplňkový dotaz: Má však ale i nárok na stravné, když mu v místě zajistím ubytování a dopravu do práce? (Domnívám se že nejde o služební cestu, protože pracovník nemá určené místo výkonu práce v Česku) Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Služba ze Slovenska a DPH  25.08.2016

Dobrý den, Naše s.r.o. uzavřelo smlouvu na poskytování právních služeb na Slovensku se slovenskou právničkou (slovenské DIČ druh registrace dle §7a slovenského zákona o DPH). Obdrželi jsme fakturu, kde uvádí svoje IČO i DIČ, současně však na faktuře uvádí, že není plátcem DPH. Jak máme postupovat u reverse charge? Zaevidovat do ř. 5 a 43 hlášení DPH nebo je jiný postup? Děkuji za informaci J

Zobrazit odpověd


Kurs pro přepočet faktury  18.08.2016

Dobrý den, společnost s.r.o. neplátce DPH nakoupila z Číny zboží (placeno kartou přes Aliexpres) v hodnotě do 22,- EUR pro následný prodej v tuzemsku, má k dispozici pouze fakturu, nemá JSD. Jakým kurzem se má přepočítat faktura? A jak je to s DPH a clem? Prosím o odpověď a případně odkaz na příslušná ustanovení zákonů. Děkuji mnohokrát, s pozdravem Ivana H.

Zobrazit odpověd