Cizí měny a DPH při výdajích paušálem 29.12.2016
- Kategorie: OSVČ - podnikající fyzické osoby
- Témata: cizí měny , daň z příjmu (DP) , __pro odborníky__
Dobrý den Chtěl jsem se zeptat , jsem plátce a prodal jsem auto po pěti letech v podnikání . Je už prakticky odepsané , dph jsem si při koupi odečetl .Prodal jsem ho za 78 tis. , musím z něj odvézt 21% ? Děkuji
Dobrý den, jsem plátce daně a dovezl jsem si auto z Německa. Mám živnost na obchod a prodej. Auto bych chtěl prodat třetí osobě. Je tento prodej možný,když mám z bazaru z Německa jen klasickou kupní smlouvu kde není moje IČO a DIČ? Prodej vozu bych samozřejmně řádně zdanil.Děkuji
Dobrý den, od 1.12.2016 zakládám s.r.o a jako OSVČ končím k 31.12.2016. Můžu si ještě v prosinci nechat zaměstnance na OSVČ a vyfakturovat celé mzdové náklady s.r.o? A od 1.1. je převést do s.r.o? Děkuji
Dobry vecer.Chtela jsem se zeptat.Chci byt dobrovolny platce dph.Muzete mi prosim poradit na jaky urad se to hlasi a zmenu bydliste v ZL nahlasit na Zivnostenskem urade?Dekuji S
Dobrý den, mohu do výdajů pro daňové přiznání zahrnout účtenky za PHM a parkovné, i když žádné auto do podnikání vložené nemám, pro prac.jízdy využívám ato půjčené od syna, nebo známých? Děkuji
Dobrý den,
Dobrý den, měl bych dotaz.Jsem fyzická osoba,podnikající,vedu daňovou evidenci-autoservis. V majetku mám automobil který půjčuji jako náhradní automobil zákazníkům, když opravuji jejich auto. Mám nárok uplatňovat si u těchto automobilů jako daňový náklad- opravy na náhradním voze,pneu,silniční daň, PHM a musím vést knihu jízd? Zákazníkům účtuji PHM za ujeté km a službu za pronájem auta. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s uvedením výnosů za pronájem. Mám pronajaté kadeřnictví, kde dále pronajímám jednotlivá místa dalším kadeřnictví. OSVČ jsem právě jako kadeřnice. Mám tyto náklady a výnosy brát jako do výnosů ze závislé činnosti nebo jako výnosy z nájmů? Ptala jsem se dvou účetních a každá mi řekla něco jiného - jedna se přikláněla k nájmu a jedna k podnikání. Doteď mi to účetní dávala jako nájem - ale o to vyšší je samozřejmě daň. Předem děkuji za odpověď K.
Dobrý den, na rodičovské dovolené jsem začala podnikat jako OSVČ vedlejší a získala krajské dotace rozdělené na investiční (vznik e-shopu) a neinvestiční (provoz e-shopu). Jsou tyto dotace daňovým příjmem a musím je tedy uvádět v daňovém přiznání? Jsem v začátcích podnikání a v případě, že dotace zahrnu do daň. přiznání zvednou se mi tak zálohy na soc. a zdravot. pojištění. Což nebude korespondovat s dosaženým ziskem. Děkuji za zpětnou vazbu. Případně v jakém zákoně mohu dohledat, co potřebuji?
dobrý den, jak prosím řešit kolonku - výběr pro osobní potřebu? Co znamená, že je daňově neuznatelným výdajem? Musí z tohoto výběru zaplatit OSVČ daně?
Dobrý den, položka snižující základ daně z příjmů u spolků je možná i v případě, že hlavní činnost je zisková (ZD:175 tis Kč , protože dostává dary, hospodářská činnost je zisková (ZD: 49 tis. Kč)? Byla uplatněno snížení dle § 20(7) 49 tis. Kč. Zajímalo by mě, jestli je spolek nemusí vracet, i když v příštích 3 letech bude mít stále ziskovou hlavní činnost. Náklady na hlavní činnost však činí přes 1 milion Kč. Děkuji za Váš názor a zdravím, I. B
Dobrý den, dřív jsem podnikal a byl jsem plátce DPH, podával jsem řádně daňová přiznání jak DPH tak z příjmu FO. Živnostenská oprávnění jsem pozastavil k 31.12.2011 a měl jsem za to že jsem nepodnikající osoba a že když prodám přes aukro nějaké své staré věci, tak k nim nemusím přičítat DPH, FÚ jsem se od DPH neodregistroval. dnes mi přišla z FÚ obsílka, ve které bylo vyměření DPH z 4/2013 a 5/2013. Bylo to z období, ve kterém jsem měl pozastavená živnostenská oprávnění a nevykonával jsem samostatně výdělečnou činnost, podle FÚ jsem byl ale stále plátcem DPH. V tomto období jsem prodával na aukru své staré věci, které jsem již nevyužíval, prostě abych se jich zbavil. Nicméně z částky za věci které jsem prodal mi byla vyměřena DPH, tu po mne teď FÚ požaduje. Kromě toho jsem jako FO nepodnikatel prodával i zboží za pár korun z polska, to měly být malé nezdanitelné příležitostné příjmy. Nicméně i z toho mi byla vyměřena DPH. Aby toho nebylo málo, tak mi přišla pokuta za každé nepodané daňové přiznání za dobu kdy jsem byl nepodnikatel. Předchozí upomínky/pokuty mi byly dle FÚ doručovány na kontaktní adresu kterou jsem uvedl v roce 2010, kde se od r. 2011 nezdržuji, nebyly mi doručovány ani do datové schránky ani na adresu trvalého pobytu, to až dnes, hezky všechno najednou. Lze něco udělat s pokutami, které mi 4 roky nebyly doručeny do vlastních rukou, popř. do datové schránky? Neměly by takové věci chodit alespoň do datovky, popř. na adresu trvalého pobytu? Vyměření daně za své staré prodané věci prodané jako nepodnikatel. Lze s tímto něco udělat? Připadá mi hloupé prodávat vzduchovou pistoli, která je 10 let stará za 165,-Kč a aby mi někdo z toho vyměřoval DPH. Moc Vám děkuji
Dobry den, jsem OSVC a chystam se na zahranicni sluzebni cestu. Firma mi plati letenku, ubytovani a všechny dodatecne naklady. Jsem placena hodinove. Chtela bych Vas požádat o radu, jak si mam pocitat sluzebni cestu. Kdy zacina sluzebni cesta a kdy konci? Dekuji A.Z.
V daňovém přiznání za loňský rok jsem u příjmů z pronájmu uplatnil náklady formou paušálu. Je možno v letech následujích přejít na uplatnění skutečných nákladů? Někde jsem četl, že od roku 2015 se změna způsobu uplatnění nákladů nesmí dělat.
Dobrý den, mám komplexnější dotaz z oblasti hudební produkce. zastupuji svého kamaráda, hudebníka, který píše a hraje vlastní písničky. Rád bych začal jeho koncerty nabízet klubům, ale nevím, jak účetně a následně daňově řešit vztah mezi námi a následně mezi námi a pořadatelem koncertu tak, aby bylo vše v pořádku, co nejjednodušší a co nejméně daňově zatíženo, neb výdělky budou jistě malé... Děkuji za odpověď
Dobrý den, mám prosbu, ptal jsem se , jak mám zaúčtovat nákup auta na firmu ( 90% firma, 10% soukromě) vedu daňovou evidenci a není mě jasné, jak mám celou operaci zanést do evidence, konkrétně jak provést zaúčtování poměrných částí z hlediska DPH tak, aby při hlášení na F.Ú. se bez problému spárovaly jak faktura ze servisu, tak moje data, přesto, že bude 10% na soukromo. Už jsem od Vás dostal odpověď, ale bohužel na podvojné účetnictví a to není můj případ. Já se klaníma přeji příjemné dny.
Dobrý den, mám prosbu, jsem OSVČ , vedu daňovou evidenci a koupil jsem auto u kterého odečtu DPH v plné výši a zařadím ho do dlouhodobého majetku na odpis na 5 let.. Můžu si toto auto sám sobě ( jako fyzické osobě, pronajmout ( vystavím doklad za pronájem vč.DPH a ten pak uhradím - příjmový doklad hotovost do pokladny) a nebo musím vyčíslit poměrnou část , např.90% pro podnikání a 10% pro osobní potřebu? Děkuju za odpověď.