Dobrý den,
jsem OSVČ a splňuji podmínky vstupu k paušální dani. Mám však i příjmy z pronájmu (§ 9) ve výši cca Kč 100 000,- ročně. Dle podmínek paušální daně je možné ji využít s max. příjmy z § 9 do Kč 15 000,- ročně. Napadlo mě však, že mohu pronajímaný byt zařadit do obchodního majetku k 1.1.2021 a příjem z daného pronájmu bude spadat pod § 7 a tedy tak obejdu systém s tím, že mohu využít paušální daň, neboť se můj příjem z nájmu přesunul z § 9 na § 7.
Co si o tom, prosím, myslíte? Je to možné?
Děkuji předem za informaci.
Dobrý den, mým koníčkem je výroba dekorací. Obvykle zdobím výrobky náš byt a zásobuji rodinu a kamarády (bezúplatně), nyní se mi ale výrobky nahromadily a mám přebytek vánočních dekorací (věnce, ozdoby, domácí svíčky apod.). Mohu je legálně nabídnout za úplatu např. na sociálních sítích? Jedná se v tomto případě o příležitostný příjem? Jaké jsou případné podmínky? Musím vyplňovat daňové přiznání a odvádět daň z takového příjmu? Jsem zaměstnanec v jiném oboru, nevlastním živnostenský list a nemám žádné jiné příjmy kromě zaměstnání.
Předem moc děkuji za Vaše rady a přeji hezký den
Dobrý den,
ráda bych Vás poprosila o radu. Vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH. Pořídila jsem si vůz na finanční leasing. Bohužel jsem si nedala pozor na dobu trvání leasingu. Takže jsem nesplnila zákonnou lhůtu pro daňové uplatnění splátek. Smlouva již bohužel nejde upravit (bylo mi řečeno, že úpravy lze dělat až po roce splácení). Je nějaká možnost tuto situaci řešit, abych mohla do daňově uznatelných výdajů splátky zařadit? Nebo jaké jsou možnosti? A jak to bude prosím s uplatněním DPH? Mohu jej uplatnit najednou z celé částky? Moc děkuji.
Dobrý den,
jsem OSVČ, plátce DPH. V roce 2016 jsem koupil os. automobil v PC 252 000 Kč bez daně. V roce 2019 byl prodán za 190 000 Kč bez daně. V roce 2016,17 byl odpis auta přerušen a začal se odepisovat až v roce 2018. V roce 2019 přecházím na paušální výdaje. Jak zdanit příjem 190 000 Kč za auto v roce 2019 ?
děkuji
Dobrý den, prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochoten i zaplatiti za odpověď, kolik stojí odpověď?
V roce 2018 jsem necelých 6 měsíců pracoval v Dánsku pro českou firmu jako OSVČ. Koncem roku 2019 mi přišla z Dánska složenka, že mám uhradit daň z přijmu. Obrátil jsem se na firmu pro kterou jsem jako OSVČ v Dánsku pracoval, a ta mi napsala toto:
Firma xxxx začala pracovat na zakázce xxxxx, jednalo se o práci na stavbě, a předpokládalo se, že tam nebude působit více než 12 měsíců a tudíž jí tam nevznikne stálá provozovna(z titulu stavby). Pokud by to tak bylo, všechny lidi, co tam zaměstnávala a měli příjem a nepobývali by na území DK déle než 183 dnů v roce, nemuseli by tam jako fyzické osoby nic danit.
2.Jelikož firma překročila dobu zakázky nad 12 měsíců ( v listopadu 2018), vznikla jí stálá provozovna a musela se dnem, kdy tam byla 12 měs. zpětně zaregistrovat o počátku zakázky, zdanit tam své příjmy ze zakázky jako právnická osoba a ZÁROVEŃ VŠECHNY FYZICKÉ OSOBY, které tam zaměstnávala,museli zpětně od počátku zaplatit daň z příjmů získaných na území DK bez ohledu kolik dní pobývali na území DK. Toto se dalo udělat jedině podáním daňového přiznání za období r. 2018. Toto provedla dánská daňová kancelář za pracovníky, kteří jim podepsali plnou moc (vč. vás). Je to odpovědnost každého pracovníka osobně. Firma xxx tyto daně z příjmů na území DK pracovníkům nestrhávala – nešlo to zpětně a proto si každý pracovník musel podat sám daňové přiznání. Firma xxx to pouze zprostředkovala u daň. poradců v DK.
3.Sociální a zdravotní se platí vždy jen jedenkrát v EU, a to ve státě, který vám vydá A1, což u vás byla ČR – proto nemáte povinnost z příjmů získaných v DK platit soc. a zdr. poj. To si platíte v ČR.
Pokud uhradíte daň, kterou vám SKATTE vyměřil, nic jiného po vás vymáhat nebudou a nic jiného vám chodit nebude.
Je to pravda? Já jsem opravdu nějakou plnou moc podepsal, ale žádné podklady k danění jsem nepředložil, nevím na základě čeho DK daň vyměřilo. Ani mě firma o této změně neinformovala, za rok 2018 jsme provedl řádně daňové přiznání v ČR. Můžu se nějak bránit? Opravdu musím zaplatiti daň z přijmu v Dánsku? Pokud ano, na základě čeho byla spočítaná? Můžu tu odpovědnost nějakým způsobem přenést na firmu xxxx pro kterou jsem jako OSVČ pracoval?
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem
D.A.
jako plátce dph pronajímám nemovitosti a daním podle par. 7 DZ, dále pronajímám nemovitost, kterou daním podle par. 9 , jak je to s dph u této nemovitosti, když je pronajímána plátcům dph, /dph z nákladů spojených s touto nemovitosti si neuplatňuji/. Děkuji.
Dobrý den, mám pozastavenou činnost a nyní nepodnikám. Sice uvažuji že začnu v jiném oboru, ale zatím to není aktuální. Velkoobchody za výhodnější ceny, ale vyžadují nákup na IČO nebo původní dodavatelé, kde jsem z minulosti registrovaná. Je možnost i přes pozastavenou činnost IČO na nákup využívat nebo ne? Co by to pro mě znamenalo nebo má to nějaké právní následky? Moc děkuji za informace
Dobrý den, rád bych se zeptal, abych odboural strach z příspěvku 25 tisíc pro OSVČ. Pracuji jako designer, pronajímám si kancelář (do které nemohu) a omezila se poptávka po mých službách, avšak příjmy budu mít nejspíše stejné, jako minulý rok, protože jsem musel vynaložil o to více pracovních hodin, abych ji dohnal. Mám na příspěvek nárok? Děkuji
Dobrý den,
jsem OSVČ na hlavní činnost, zároveň jsem zaměstnán na 0,3 úvazek ve státním sektoru (můj plat nedosahuje výše minimální mzdy)
mám nárok na podporu "25"? Na webu FS je uváděna podmínka hlavní činnosti, ale v zákoně o kompenzačním bonusu je pouze uvedena vylučující podmínka "účasti na nemocenském pojištění jako zaměstnanec" o typu činnosti tam zmínka není
děkuji
Dobrý den jsem osvč na hlavní činnost montér-elektro za měsíc březen my klesl příjem ze 40 tisíc na 15tisíc a měsíc duben to bude stejní mám nárok na kompenzační bonus?Děkuji J
Dobrý den, chtěla bych se poradit ohledně žádosti na příspěvek 25.000 pro osvč. Aktivním OSVČ jsem již od roku 2015, jedna se o hlavní příjem. Jelikož jsem nyní práci vykonávala do 18.3. (poslední odlet turistů z destinace), chápu správně, že muj nárok na příspěvek je od 19.3 do 30.4? Většina kolegů, někteří i po údajné konzultaci s FÚ totiž tvrdí, že nárok máme na plnou výši. Poslední má faktura je však od 1.3 - 18.3.2020
Předem děkuji za objasnění a přeji hezký den.
Dobrý den, na jakpodnikat.cz jsem se dočetl, že Výdaje spojené s podnikáním uplatnit nemusíme, je to možnost, nikoliv povinnost. Přijaté faktury či paragony nemusíme v daňové evidenci vůbec uvádět.
To tedy znamená, že pokud budu mít paušální výdaje 60%, tak nikde své výdaje evidovat nemusím(tedy ani schovávat FAP, doklady atd.) a daň z příjmu se výpočte jen ze 40% příjmu ?
Dobrý den, v r. 2019 jsem přerušila podnikání k 14.1., za ty 2 týdny jsem neměla žádné aktivity, tudíž příjmy jsou nulové. Musím podat daňové přiznání? Nebo existuje nějaká forma oznámení (např. čestné prohlášení) na finanční úřad?
Dobrý den, chci začít podnikat v maloobchodu jako OSVČ a nakupovat nové zboží, uplatnit se mi vyplatí reálné výdaje, ale zároveň bych chtěl začít podnikat i v prodeji použitého zboží, kde by se vyplatilo uplatnit spíše paušální výdaje 60%, jde to nějak udělat ?
Dobrý den, když jako OSVČ(neplátce DPH). Nakupuji v zahraničí v rámci EU a hodnota nakoupeného zboží přesáhne hodnotu 326 000Kč, tak se musím registrovat jako plátce DPH?
Prodáváme zboží i do SK. Úhrady fa v €. Fa dodavatelů jsou CZK. Chci zaplatit z € účtu, ale je rozdíl mezi kurzem ČNB a konverzi FIO při úhradě z € účtu. Jak správně postupovat? vedeme DE. Děkuji za odpověď. JM
Dobrý den,
mám soukromou ordinaci fyzioterapie. 99% příjmů jde od pojišťoven a minimum jde ze soukromých plateb. Živnost mám. Mohl byste mi prosím poradit, jaké procento výdajů si mohu z příjmů odečíst pro stanovení základu daně?
Do teď jsem si uplatňovala 60 %. Nyní mi ale má účetní řekla, že správně bych si měla uplatňovat jen 40%. Mohl byste mi prosím poradit, jaké procento je tedy v mém případě správné? Připadá mi, že i v zákoně to není zcela jasně specifikované.
Velice Vám děkuji za informaci.
Dobry den,
Jsem obcan CR a budu prodavat nemovitost v SAE jako fyzicka osoba a nejsem rezident SAE.
V SAE nejsem zamestnanec a nemam zadny prijem v SAE.
Je potreba v CR hlasit koupi a prodej nemovitosti v SAE?
Jsem poviny platit moznou DZP v CR z prodeje nemovitosti v SAE?
Dekuji za odpoved.
Dobrý den,
Mám dotaz ohledně DPH a fyz.osoby. Pan- FO (NENI OSVČ) dával do krátkodobého pronajmu byty přes platformu AIRBNB v roce 2017, ted'v roce 2020 Fú dostal informace, že tento pan přijal na účet přes 1 000 000 kč, a žádá o to, aby byla podána přihláška k registraci DPH a zaplacen DPH a daň z příjmu za rok 2017.Jak správně to musím udělat, a nemá náhodou nějaké žádosti o prominutí.Děkuji
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat, když chce OSVČ převést svůj vůz na firmu. Změnila se mu práce, víc jezdí. Vůz má cenu cca do 150.000,- Kč. OSVČ je plátce DPH, výdaje uplatňuje 80% paušálem. Jak je to s koupí/převodem na IČ, popřípadě, kdyby chtěla za rok vůz prodat a koupit nový, jestli by musel danit prodej. A je možnost odpočtu DPH při případných opravách a nákupu PHM? Vůz by používal částečně i pro soukromé účely. Děkuji, Katka
Dobrý den, moc bych Vás prosila o radu ohledně výdajového paušálu za rok 2019?
Podnikatel má dvě činnosti, uplatňuje výdajové paušály:
1. řemeslnou 80% - příjmy: 1 800 000 Kč, výdaj 1440 000 Kč
2. ostatní 60% - příjmy: 1500000 Kč, 60% výdaj: 900 000 Kč
Celkové příjmy 3 300 000 Kč, celkové výdaje: 2 340 000 Kč
Nepřesáhnu některý limit u výdajů, mohu takto sestavit daňové přiznání?
Moc Vám děkuji za odpověď.
Š.S
Dobrý den,
Prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochotná i zaplatit za odpověď, kolik stojí odpověď prosím?
Podnikám na volnou živnost v oblasti hlídání dětí ( volná živnost -Mimoškolní výchova a vzdělávání nebo Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.)
Mám několik dotazů:
1) Jakou formou podnikat s jakou živnosti?
Chtěla bych zjistit jak to správně udělat, abych tuto službu mohla nabízet svým zákazníkům i skrze jiné OSVČ (jiné chůvy), svým způsobem že bych byla něco jako agentura na zprostředkování služeb (hlídání dětí) , ale nechci se pouštět do nějakého založení firmy, jelikož se jedná o jen pár zakázek za rok.
Stačilo by mi přidat si na živnostenský list další živnost - 47. Zprostředkování obchodu a služeb?
Není u ní uvedeno jestli tento typ služeb se na ni vztahuje, naopak je u ní uvedeno že se nevztahuje na zprostředkování zaměstnání - ale doufala jsem že pokud bych službu zprostředkovala další OSVČ, ne jen fyzicke osobně, nešlo by tedy o zaměstnání?
2) Jakou formou vše danit?
Pokud by šlo podnikat formou jakou jsem popsala výše, mám hlavně dotaz, jak to danit.
V reálné situaci by ti fungovalo tak, že zákazník mi zavolá, chce na večer chůvu (většinou se jedná o jednorázové, nepravidelné hlídání, jen zřídkakdy mě někdo kontaktuje s poptávkou pravidelného hlídání). Já zavolám chůvě, pošlu ji adresu atd, ona večer službu vykoná (pohlída děti) a rodiče zaplatí v hotovosti jí. Já bych si z této částky vzala od chůvy 20% jako provizi za zprostředkování této služby.
A nyní kdo co daní?
Mohla bych já fakturovat (a tím i danit) jen těch 20%, prostě jen tu částku co by mi chůva dala (poslala na účet)? Že já bych vystavovala fakturu vlastně tě chůvě?
A ta chůva by vystavovala fakturu (nebo EET účtenku na místě) těm rodičům a provizi kterou by dávala mě by si buď dávala do nákladů a nebo ji neřešila (pokud by používala paušál 60% asi by se jí to nevyplatilo).
Šlo by to takto?
3) EET?
Pokud by to takto výše šlo, musela bych EET vystavovat jen v případě, že by mi chůva dala peníze (tu provizí) v hotovosti , v době kdy by mi to posílala na účet se EET vystavovat nemusí?
Moc děkuji za odpověď.
Zuzana
Dobrý den,
chtěl bych začít s obchodováním s akciemi a opcemi proto bych se chtěl zeptat při jakém ročním zisku se musí dávat daňové přiznání, popřípadě jak jinak to funguje v tomto odvětví.
Děkuji