Dobrý den. Jsou nějaká omezení uplatnění paušálních výdajů na dopravu u vozidla získaného na finanční leasing a zařazeného do majetku v roce 2003 a z majetku vyřazeného v roce 2013, ale nadále používaného pro učely podnikání i soukromě jako jediné vozidlo. Je možné již jednou vyřazený majetek( DHIM) znovu vložit do majetku a za jakých podmínek. Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Vlastním bytové domy v par. 9. Dnes jsem si založil živnost a chci vystavit fakturu. Musím se registrovat k DPH když mám osvobozené příjmy z nájmu v hodnotě cca milionu. Započítávají se do obratu povinnému k registraci? V samostatném podnikání nepřekročím milion. Děkuji Andrea
Dobrý den, jsem zaměstnanec a pronajímám zemědělskou půdu. Příjem z pronájmu je větší než 6000 Kč, musím tedy podávat daňové přiznán. Pokud budu chtít uplatňovat skutečné vydaje - žádné nemám, daň z nemovitosti za mě platí nájemce. Vlastním auto na mojí osobu. Mohu nějakým způsobem uplatnit paušální výdaje na dopravu 4000 Kč/měsíc, pokud auto využívám ke kontrole pozemků a ke schůzkám s nájemcem? Toto provádím tak cca 5x za rok. Musím cesty nějak dokládat, evidovat nebo jakým způsobem se to řeší?
Děkuji
Dobrý den,
v květnu 2019 si osoba OSVČ pořídila nový vůz, který je využíván především pro pracovní účely (90 %), v případě potřeby i soukromé účely (10 %). OSVČ je plátce DPH, využívá odpočet DPH na PHM, servis, atd.. Pro výpočet spotřeby PHM byl použit údaj z TP pro smíšenou spotřebu 7,4 l (auto je na LPG). Majitel auta používá pro přepravu materiálu přívěsný vozík. Dočetla jsem se, že díky němu by se spotřeba mohla zvýšit o 15 %. V současné době je však skutečná výše spotřeby 11,4 l, což je skoro dvojnásobek průměrné spotřeby.
Mohla bych Vás poprosit o radu jak toto vyřešit, když je průměrná spotřeba na hony vzdálená spotřebě skutečné, a jak postupovat s odečtem DPH?
Předem moc děkuji za odpověď.
Předem moc děkuji za jakoukoliv radu a přeji pěkný den.
S pozdravem,
Bc. Iva Krouželová
Jsem OSVČ (uplatňuji 60% výdajový paušál a jsem plátce DPH) a chci si koupit auto na IČ pouze pro účely podnikání. Můžu si odečíst DPH z nákupu auta, stejně tak z oprav/servisu, pojištění a benzinu apod.? Musím vést knihu jízd? Co se týče daně z příjmů, mění se tím pro mě něco? Musím zařazovat auto do obchodního majetku a pokud ano, jakým způsobem to provedu?
Dobrý den, mám dotaz.
Chci vyřadit firemní automobil rv.2003 16let staré a chci mu ho darovat protože se prodej nevyplatí.
Budu muset nebo on zaplatit nějakou DAŇ.
Jsem OSVČ a plátce DPH.
Děkuji za odpověď P G
Dobrý den, jsem státní zaměstnanec a zároveň soudní znalec, kde jsem se stal plátcem DPH. Zároveň pronajímám nemovitost, kde uplatňuji skutečné výdaje formou odpisů. Cenu nemovitosti mám odpisově nastavenu na 30 let. (Do nákladů dávám i vozidlo a přiměřeně jeho provoz). Nedělám chybu? Je tento postup správný (odpisy u plátce DPH, kdy nejde přímo o podnikání v klasické podobě)? Pokud je postup chybný, jak bych se měl zachovat? Děkuji za odpověď. ŠV
Dobry den. Jsme plátci DPH, účetní firma nam vypočítála spatne Dánové přiznání, přiznala chybu.. muj dotaz. Platili jsme po cely rok 2018 zalohy na zdr. a soc.pojisteni.. bylo nam účetní firmou sděleno, ze se tento výdaj nedává do výdaje tudiz nesnižuje daňový základ . Jak je prosim spravne..
Dobrý den přes sprostředkovatele jsem jel na živnost do rakouska, kde jsem pracoval cca měsic, za který nezaplatil, z duvodu ze sprostredkovateli nezaplatila firma kde jsem byl, proto jsem odjel domu o osvč pozastavil následne po pozastavení sprostredkovatel zaplatil a poslal i faktury ale faktury vystavil s datem po mem pozastavení osvč. Je to problem při řešení daní nebo není ? Děkuji
Dobrý den, jsem zaměstnanec a při zaměstnání jsem si založil facebookovou stránku, kde čas od času zveřejním nabídku výhodné dovolené, odkaz obsahuje moje ID a pokud někdo nakoupí na stránce prodejce dovolené během 30 dní, co kliknul na můj odkaz, vyplatí mi prodejce zájezdu provizi. S prodejcem dovleným mám uzavřenou smlouvu o zprostředkování. Pokud můj příjem z prodaných dovolených za celý rok nepřesáne 30 tisíc korun, nemusím jej danit ani přiznávat, jako ostatní přijem?
Pokud příspěvky do FO začnu dávat do nákladů až v roce 2019 v celkové částce např. 6 000,- Kč /protože až nyní tam je nájemce, jinak do FO platíme již několik let/ a na konci roku 2019 se zároveň dozvím, že můj podíl na TZ je 7 000,- Kč, tak zvýším daňový základ jen o 6 000,- Kč a cenu bytu zvýším pro odpisy také o 6 000,- Kč nebo o 7 000,- Kč. Děkuji za odpověď. Mějte pěkný den a děkuji
Chci půjčovat přívěsný vozík do 750 kg za osobní automobil. V daňovém přiznání příjmy budu přiznávat, jak je to se silniční daní, když to budu půjčovat pouze fyzickým osobám, né firmám k podnikání. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
již jsem si ve Vašich radách našla, že pokud si uplatním jen 80% DPH do výdajů v případě koupě automobilu které jsem dala do OM a pak auto po 3 letech prodám, musím odvést 100% DPH. Snížit si ale mohu toto DPH, 2/5 tzv. jednorázového odpočtu. Nechápu ale, zda to mám počítat z těch 80% nebo z 20%? A jak by se odvádělo DPH v případě prodeje po těch 5 letech? děkuji
Hezký den, už to jednou podobný dotaz byl, ale potřeboval bych ho rozvést více do podrobna. Jsem rozhodčí fotbalu. S fotbalovou asociací nemám žádnou smlouvu. O příležitostním příjmu by se dalo polemizovat a jelikož se výkon povolání opakuje každý víkend, tak bych příjmy řadil do kategorie OSTATNÍ PŘÍJMY. Každý měsíc nám asociace vystaví fakturu a peníze zašle na konto. V této faktuře je jak odměna za řízení utkání , ale i dopravné na utkání. Když budu chtít příjmy zdanit, tak do této částky mám počítat čistě odměnu nebo i dopravné? Pokud budu danit, je nutné dát veškeré faktury jako přílohy? Jak je to s výdaji (kopačky, dres...), také musím doložit každou fakturu k DP nebo stačí napsat součet všech příjmů/výdajů? Děkuji za radu.
Dobrý den,
budu si zakládat živnost (OSVČ) - tisk krabic na pizzu. Chtěla bych dobrovlně odvádět DPH (vzhledem k tomu, že budeme přebírat klienty od firmy, která bude končit a tito zákazníci jsou plátci DPH). Prosím o radu, jedná se o volnou živnost? Hlavní dotaz je, mohu jako plátce DPH vést jen daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) nebo je nutné vést podvojné účetnictví? Raději bych jen to jednoduché, obrat firmy není až tak výrazný.
Děkuji.
Dobrý den,
prosím o radu.
Přítel pracuje sezónně jako OSVČ ve Švédsku. Má uzavřenou smlouvu o spolupráci s českou firmou s.r.o., jejíž místo plnění je právě Švédsku, kde platí daně. Přítel se nyní dostal na hranici obratu 1mil. Kč za posledních 12 kalendářních měsíců, přičemž jeho příjmy jsou jak ze zakázek v ČR, tak převážně právě ze Švédska. Má se přihlásit k DPH zde v Čechách, i když místo plnění má převážně ve Švédsku? Nebo se má přihlásit k DPH ve Švédsku? Nebo za něj svým způsobem platí daň česká firma, jež odvádí daně ve Švédsku?
Předem moc děkuji za jakoukoli radu.
A H
Dobrý den,
Mám jen dotaz ohledně DPH. Rozjiždíme byznys, jsme malá firma, na trhu cca 6 měsíců, nejsme plátci DPH a tím dost trpíme, jelikož ztrácíme marži a i potencionální byznys. Vždy když nakupíme zboží/nebo chceme nakoupit, tak musíme přičíst DPH (zahraniční/tuzemské) a abychom byli konkurenceschopni, tak bychom neměli překročit určitou % marži, což je mnohdy vysoké jako přičtené DPH:( a tedy není zde moc prostor.
Kdybychom se přihlásili jako dobrovolní plátci DPH, jaké to má nevýhody? museli bychom plnit určitý obrat? měsíční/roční?
Není to obtížné, se stát dobrovolným plátcem DPH? Je potřeba dokazovat objednávky, smlouvy atd?
Existuje nějaký jiný způsob?
Děkuji moc
Dobrý den,
Byl jsem pět let v zahraničí a nepřerušil podnikání. Nyní potřebuji zpětně udělat daňové přiznání. Mám použít současné formuláře, kdy podám daňové přiznání a uhradím. Nebo je k tomu potřeba ještě něco víc?
Děkuji
Dobrý den, prosím o radu. OSVČ koupil dům v roce 1994, vložil jej do obchodního majetku a používal ho pro podnikání. V roce 1998 na domě provedl nástavbu, vybudoval v ní byt, ve kterém celou dobu bydlí. Nyní dům vyřadí z OM a prodá jej. Zdaní celý příjem z prodeje domu nebo jen komerční prostor (vymezit dle znaleckého posudku ?) ?
Dobrý den!
Ráda bych se zeptala, zda příjem z autorských odměn z práv k hudebním skladbám, který činí 13 500,-- Kč ročně (doloženo potvrzením od OSA) podléhá odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Odměny jsou zasílány během roku v menších částkách, nejsou daněny srážkovou daní z příjmů.
Osvč vede daňovou evidenci. Spolupracuje s dalšími OSVČ (subdodavateli), kterým hradí ubytování bankou i v hotovosti. Toto ubytování nechce od subdodavatelů OSVČ proplatit. Má jeden doklad, kde je například 5 lidí za 1 noc. Chce uplatnit náklad na sebe. Může zbývající částku, která se týká dalších 4 osob dát do osobní spotřeby bez přefakturace?
Dobrý den,
dvě OSVČ se rozhodli pro společné podnikání. Oba mohou fakturovat na základě stejné živnosti. Předpokládaná fakturace za rok je v rozmezí 1 až 2 miliony. Jedná se o začátek podnikání s tím, že zatím nechtějí zakládat žádnou společnost. Vzhledem k administrativní náročnosti ani společnost bez právní subjektivity pokud, by to neznamenalo nějakou extra výhodu. Společníci chtějí zaplatit na dani, SP a ZP co nejméně. Pokud by se nešlo vyhnout být plátcem DPH, tak by preferovali plátcovství pouze u jednoho. S největší pravděpodobností oba budou uplatňovat paušál 60 %, protože se ani při soustředění nákladů na jeden subjekt nedostanou na větší poměr skutečných nákladů.
Jaká forma fakturace je pro ně z hlediska daní, SP, ZP nejvýhodnější?
1)Existuje možnost si střídat zakázky k fakturaci s tím, že by fakturace odpovídala zhruba pul na pul a každý by si uplatňoval 60 %. Jsou nějak důležité k propočtu přesně předpokládané příjmy? Pokud ano, prosím o uvedení hranice, kdy se stává výhodnější jiná forma fakturace.
2)Jedna OSVČ by fakturovala pouze takovou část, která by zaručovala nulovou daň a minimální SP a ZP zbývající fakturace by šla za druhým společníkem.
3)Vše by fakturovala pouze jedna OSVČ a 1 OSVČ by si svou část prefakturovala 1 OSVČ. V tomto případě by určitě došlo k plátcovství DPH 1 subjektu. Ale možná by mohla použít skutečné náklady (cca 70 % příjmů)
4) Existuje ještě nějaká jiná možnost? Podle mě minimalizují náklady na daň, SP, ZP v prvním případě, kdy bude každý fakturovat sám za sebe polovinu. Existuje zde možnost, že se ani jeden nestane plátce DPH a každý nese podobné riziko i výhody a nevýhody.
Pokud tento dotaz není vhodný do online poradny zdarma, prosím o nacenění dotazu.
Děkuji
Dobrý den,
podnikám jen chvilku a teď nastala situace, se kterou si nevím rady.
Byla jsem nakoupit zboží u dodavatele a platila kartou. Neuvedomila jsem si ale, že na podnikatelském účtu mám nastavený limit. Nákup zboží limit přesáhl a ikdyz jsem ihned jednala s bankou o navýšení, na změnu měli 24hodin. Dodavatel už nemohl čekat, jestli to změní teď nebo ne a tak jsem zaplatila svým osobním účtem.
Jj mám postupovat, abych si peníze “vrátila” a do dani si tuto fakturu mohla dát? Je možné platbu z podnikatelského účtu poslat na můj, kde třeba do zprávy uvedu, že jde o platbu za nákup zboží? Dekuji moc Ch