Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 78 výsledků se štítkem účetnictví
Účtování darů spolku  22.12.2015

Dobrý den, rozhodli jsme se , že finanční dary , které jsou na běžnou činnost spolku, budeme účtovat přes fondy, čili přijetí 221/901(911). 1.) Pokud se nám nepodaří v roce 2015 je utratit, přijaté peníze bychom utratili např. až v 2016 účtovala bych čerpání 2016: např.za nákup materiálu pro činnost spolku, odvody z mezd apod. v roce 2016 interní dokladem 901(911)/ sk. 64, protože nákup materiálu v 2016 by se účtoval 501/211 či odvod na 524/221 ?. 2) pokud bychom v roce 2015 je i použili opět bych měla interním dokladem účtovat 901/648. ? děkuji

Zobrazit odpověd

Oprava nezúčtované kauce  20.12.2015

Dobrý den, stavební firma, sro zaplatila kauci 2x 15.000,- Kč v roce 2004, účtováno na účet 315. V roce 2015 jsem převzala účetnictví této firmy a bylo mi řečeno, že firma, které tyto kauce zaplatily dávno zúčtovaly tyto kauce a nejsou ochotni mi to zpětně doložit. Jak mám zaúčtovat tuto ost. pohledávku. Díky Milena L.

Zobrazit odpověd

Sekačka na úvěr  16.12.2015

Dobrý den, jsme fotbalový klub. Pořídili jsme si na úpravu hřiště žací stroj v hodnotě 211 750,00 na úvěr. Úvěrová společnost mi poslala smlouvu o úvěru, kde cena stroje je 211 750,00 a limit úvěru je 148.000,00 Kč. Rozdíl mezi těmito částkami jsem zaslala na účet úvěrové společnosti a ta celou částku zaplatila na účet dodavatele stroje. Nemám žádnou fakturu, pouze předávací protokol k tomuto stroji. Prosím o radu jak zaúčtovat? Vím, že úvěr potřebuju dostat na účet 461 a pak účtovat splátku úvěru. Děkuji moc.

Zobrazit odpověd

Účtování dotace  27.11.2015

Dobrý den, Mohla bych vás prosím poprosit o vysvětlení jak účtovat časové rozlišení provozní dotace která se nevyčerpá v jednom roce Účet 691 je nedaňový. Máme široký základ daně tj. je potřeba dotaci zdanit. Je potřeba převést na nějaký nákladový účet daňový a jakým způsobem? Přijetí dotace v roce 2015 221/691 Náklady účtované v roce 2015 518/321 Účtuje se současně se zaúčtováním nákladů nějaké zúčtování dotace? Zúčtování dotace (ve stejné výši jako je zaúčtován náklad) 691/6..? a případně jaký účet použít Nebo je toto nesmysl? A co s případným zústatkem účtu 691 na konci roku když se dotace nevyčerpá? Děkuji moc za pomoc. Moc informací se nedá najít. A školení na které jste dávali odkaz zde v poradně jsem přihlášena v lednu. Ještě jednou děkuji za ochotu JM

Zobrazit odpověd

Vstupní cena pro odpisy majetku  25.11.2015

Dobrý den, mám dotaz k účtování technického zhodnocení na pronajatém majetku. Problematika je následující: naše nezisková organizace provedla technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti, kde sídlíme. Po dlouhých letech jednání máme souhlas vlastníka s odpisováním tohoto technického zhodnocení. Problém mám ale v účetní hodnotě technického zhodnocení. Cena stanovená znalcem v letošním roce určená k odepisování je vyšší, než mám zachycenou v účetnictví na účtu Pořízení dlouhodobého majetku. Nevím si rady, jak zaúčtovat a zachytit v účetnictví tento rozdíl? Děkuji za odpověď. Stačí i mi odkazy, kde si případě vyhledám

Zobrazit odpověd



Výměna plynového ohřívače vody  23.11.2015

Dobrý den, jako právnická osoba jsme před 10 lety koupili budovu, ve které byl funkční plynový ohřívač vody. Ten jsme teď po 10 letech měnili, stejný výrobce, stejný typ, stejný výkon, stejné parametry. Stál 41000,- Kč +DPH. Zajímalo by nás, zda ho můžeme dát do nákladů rovnou nebo je nutné ho odpočítávat průběžně? Původní ohřívač nebyl veden v účetnictví zvlášť. Děkuji Vám moc za odpověď. J J

Zobrazit odpověd

Neuplatněné DPH  19.11.2015

Dobrý den, chtěla se ještě zeptat, máme faktury přijaté, které byly zaúčtovány v roce 2014, ale nebylo u nich uplatněno DPH, to jsme nárokovali v roce 2015, ale nevím, jak to mám zaúčtovat. Potřebuji do účetnictví dostat jen DPH, aby se mi faktura nezaúčtovala do nákladů 2x, jak se toto řeší? Moc děkuji.

Zobrazit odpověd

Termín pro ohlášení přechodu na hospodářský rok  18.11.2015

Změna zdaňovacího období a jeho oznámení správci dně. Dobrý den, pane doktore. Chceme s klientem k 01.06.2016 přejít na hospodářský rok a správce daně mi sdělil, že jsme to nestihli oznámit do 30.09.2015, tedy tři měsíce před koncem běžného účetního období. Ovšem probírám se tu několika materiály a zákonnou definici "běžného účetního období" nemohu najít. Lze na tomto postavit oponenturu a tvrdit, že jsem to oznámil včas, tedy 3 měsíce před plánovanou změnou?? Dále ještě, když firma vznikne v posledním kvartále roku (např. v 12/2015) - do kdy musí správci daně oznámit, že si prodlužuje zdaňovací období na účetní období delší jak 12 měsíců (tedy 12/2015 - 12/2016)? Moc děkuji.

Zobrazit odpověd


Prodej nakoupené služby  13.11.2015

Dobrý den, jsme firma poskytující přepravní služby vozidly nad 3,5 t (sypké hmoty). Pokud nestačí naše vlastní doprava, objednáváme si jiné dopravce a tuto dopravu fakturujeme (přefakturováváme) odběrateli se ziskem. Přijatá faktura za dopravu se zaúčtuje na ú. 518, vydaná faktura potom na 602 nebo 648 ? (nešlo o dopravu - poskytnutí služby našimi vozidly) ? Děkuji

Zobrazit odpověd

Provozní dotace ústavu  11.11.2015

Dobrý den, Moc vám děkuji za odpověď na téma zdanění příjmů ústavu. A hlavně na upozornění na semináře. Pani učetni si již dva z nich zamluvila, ale protože se konají až v lednu a únoru 2016 tak bych vás zatím poprosila o radu ohledne zaúčtování dotace. Jde o dotaci na úhradu nákladů spojených s edukačními programy (na honoráře přednášejícím) z rozpočtu města. Půjde o provozní dotaci? A tuto dotaci zaúčtovat ? Příslib dotace 348/648 a poté přijetí dotace 221/348 a poté účtovat náklady na účty třídy 5xx (s tím, že tyto účty budou vedeny odděleně(středisko)) Je tento účetní postup správný? A předpokládám, že pokud použijeme všechny finanční prostředky z dotace na úhradu nákladů v jednom roce daň z příjmu to neovlivní? Děkuji moc za pomoc ZB

Zobrazit odpověd


Nákup rozestavěné stavby a DPH  10.11.2015

Dobrý den. Společnost s ručením omezeným koupila v 9/2015 stavební pozemek s rozestavěnou stavbou nezapsanou do katastru nemovitosti v exekuční dražbě. Pozemek je zatížen DPH. Exekutorem byl vystaven doklad za platbu za pozemek včetně DPH. Společnost s ručením omezeným chce stavbu dokončit a včetně příslušného pozemku opět prodat se zatížením DPH. Do účetnictví si tedy vše zařadí jako nehmotný majetek, nikoli jako zboží. Múže nyní společnost uplatnit DPH na vstupu za nákup této nemovitosti? Děkuji za odpověď, Monika J

Zobrazit odpověd

Účtování vráceného majetku  10.11.2015

V roce 2014 jsme pořídili obráběcí centrum, které jsme zařadili do majetku, používali a odepisovali. V roce 2015 jsme odstoupili od smlouvy s dodavatelem stroje (důvod byl uznán), stroj byl vrácen a přišel nám dobropis na původní fakturu v plné výši. Jak zaúčtuji tuto fakturu a jak doodepíši stroj, abych jej mohla vyřadit? Děkuji moc. M.L

Zobrazit odpověd



Zaúčtování dotace na dlouhodobý majetek  04.09.2015

Dobrý den, jsme s.r.o. a máme přislíbenou dotaci z EU na nákup stroje na výrobu dveří za 2 500 000,-. Stroj zakoupíme ze svých prostředků a zařadím 022/042. Jestliže bude dotace schválena zaúčtuji 378/347, příjem peněz 221/378. Mám problém s účtem D 347, kde mi zůstane 1000000,- dotace. Dát celé na MD 648 se mi nezdá a proto se ptám - můžu dotaci přeúčt.347/385 a každoročně rozpouštět ve výši odpisu stroje? 385/648,prosím poraďte.

Zobrazit odpověd

Zaúčtování koupě pozemku přes s.r.o.  28.08.2015

Dobrý den, ráda bych zkonzultovala následující případ: bytová s.r.o. zakoupila od obce pozemek na splátky na dobu 20 let. Každý měsíc tato společnost uhradí obci měsíční splátku z bankovního účtu a zároveň na bankovní účet přijme od společníků příspěvek na splátku ve výši stanovené podle podílu podlahové plochy. Zaúčtování jednotlivých kroků bych navrhla následující: 1. pořízení pozemku 042/479 2. zařazení pozemku do majetku 031/041 3. úhrada měsíční splátky obci z bankovního účtu 479/221 4. předpis příspěvků společníků 355/413 5. úhrada měsíčního příspěvku společníka na bankovní účet s.r.o. 221/355 Na účtu 355 bych analytikou rozdělila jednotlivé pohledávky za společníky. Je tento způsob zaúčtování správný? Děkuji za posouzení a odpověď.

Zobrazit odpověd


Platba v jiné než dohodnuté měně  19.08.2015

Dobrý den, mám následující problém. Jako firma jsme vystavili fa v EUR. Odběratel nám je hradil v CZK na náš EUR účet. Tím nám vznikl rozdíl mezi úhradou a pohledávkou. Pro příklad: Fa 100 EUR ( na fa uveden přepočet na CZK 2700;kurz 27,00) odběratel hradí na banku částku CZK 2750, banka počítá kurzem 28,451 a na účet mi připisuje částku 96,65 EUR. Já účtuji denním kurzem a můj kurz činí 27,465 . Tzn. do účetnictví se mi dostává částka CZK 2654,49 a 96,65 EUR. Po odběrateli požaduji doplatek ve výši 3,35 EUR. Dohoda o úhradě v jiné měně nebyla dohodnuta. Prosím o info - je můj požadavek na odběratele v pořádku a jedná se o nedoplatek faktury (nikoli o kurz.rozdíl)? poněkud se v těch transakcích ztrácím. Odběratel je navíc z Polska - dohoda je těžká. Děkuji Ch

Zobrazit odpověd


Účtovní pojistné události  05.08.2015

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak účtovat: Odcizili nám kabely, pojištovna nám zaslala na BÚ 4.261 Kč s tím, že pokud jim doložíme fakturu za opravu, proplatí nám jí, 1.000 Kč je spoluúčast. Po opravě kabelů nám přišla faktura na 7.019 Kč, pojištovna zaplatila i tuto částku. Můžete mi prosím poradit, jak zaúčtovat? Děkuji R.

Zobrazit odpověd

Přefakturace energií  20.07.2015

Dobrý den, fyzická osoba plátce DPH má v obchodním majetku nemovitost, kterou z části pronajímá právnické osobě, plátci DPH. Jaký je prosím správný postup při přefakturaci energií? 1/ přijatou fakturu zaúčtujeme 502,343/321 a následně poměrnou část přefakturujeme 311/602,343?  2/ přijatou fakturu neúčtujeme do nákladů /na účet 3.. skupiny/¨, neuplatníme si DPH na vstupu a při přefakturuci účtujeme bez DPH 311/3.. Je možný v tomto případě i postup 3..,343/321 a vydaná faktura 311/3..,343 děkuji J

Zobrazit odpověd