Jednoduché účetnictví a DPH a zveřejňování 14.12.2016
- Kategorie: NNO - nestátní neziskové organizace
- Témata: daň z přidané hodnoty (DPH) , JÚ a daňová evidence , účetnictví
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně chybně evidence ucetnictvi. Přebrala jsem vedeni ucetnictvi NO. Tato NO měla povinnost v roce 2015 účtovat dle podvojného ucetnictvi, nadále však vedla pouze daňovou evidenci a i dáno přiznání bylo tak sestaveno. Chtěla bych se zeptat zda to mám nějak neřešit, opravit nebo se tím již nezabývat. Pokud opravit tak pak jaký způsob by byl nejlepší. Děkuji za odpoved
Dobrý den, prosila bych o radu: jsme nezisková organizace (spolek), který se zabývá obnovou a rozvojem lid.tradic, folkloru, pořádáme kult.akce. Chceme uspořádat ples, kde se bude vybírat vstupné. Jak máme účtovat, když nakoupíme věcné ceny do tomboly (max.výše 3500Kč za jednu věc) 501/648?,dále jak účtovat věcné dary a poukazy, které dostaneme od sponzorů a neznáme pořizovací cenu. Jak postupovat, kde nahlásit, že budeme mít na plese tombolu do 50tis.Kč.A je nějaký rozdíl a co z toho pro nás plyne, když toto nazveme tombola nebo soutěž o ceny. Mockrát děkuji a hezký den Jana
Vývoz zboží: Dobrý den, při vývozu zboží do 3. země je faktura bez DPH, vývoz zboží prokázán na VDD, zde je ale jiná částka, než na faktuře (celní kurz a denní kurz ČNB). Kterou částku uvádím do DPH při jeho odpočtu (jsme plátci DPH) tu z faktury nebo z celního dokumentu? Případně jak zaúčtuji rozdíl mezi fakturou vydanou a celním VDD? Děkuji za odpověď.
V účetnictví je vedena na účtě 343 neuhrazená DPH z roku 2011 a 2012, která nebyla uvedena v těch letech v daňovém přiznání k DPH. Jakým způsobem tuto částku odúčtovat a ve kterém roce ? Děkuji.
Dobrý den, potřebovala bych se zeptat: v r.2015 došlo k převodu s.r.o. na jiný název, účetnictví zůstalo, musela se srovnat aktiva do manka /pokladna , pohledávky ap.) ve výši 285 648,03 Kč. Po nikom se nepožaduje náhrada. Na začátku r.2016 se částka vč. ztráty z podnikání r.2015 (-24 858,48) převedla na 429-431 (celkem 310 506,51). Jde o účetní ztrátu, ne daňovou, takže jestli se můžu během roku 2016 zbavit těch 285 648,03 Kč znovu převodem z 429 na ? ať se pořád nepřetahuje v rozvaze . Omlouvám se, že obtěžuji, ale nerada bych udělala zbytečnou chybu , částka zas není tak zanedbatelná. Děkuji za odpověď,Š.
Dobrý večer Vám přeji, velice se omlouvám, že Vás obtěžuji s tímto dotazem ale vůbec nevíme jak postupovat dál nebo na koho se obrátit a doufám, že mi poradíte nebo alespoň odkážete na někoho, kdo by nám s tímto problémem poradil. Z toho jsme zoufalí Smutný obličej Máme problém s naší bývalou účetní. Nechce nám vydat naše účetnictví resp. účetnictví celé naší firmy za loňský rok a letošní první 3 měsíce tzn. po dobu co jsme u ní byli než jsme přešli k jiné účetní. Byli jsme nuceni přejít k jiné protože bývalá účetní nasekala hodně chyb a průserů tím pádem penále pro nás, kdy nám volali z úřadů jako Fů nebo Zp nebo OSSZ, že nemáme tamto podané, tady to pozdě tamto vůbec a v neposlední řadě nám zapomněla poslat dotace na zaměstnance a tím jsme přišli o dotace za celý jeden měsíc což nám velice zkomplikovalo naší firemní finanční situaci. S touto bývalou účetní jsme neměli žádnou smlouvu vedla nám účetnicví zadarmo resp za barter my jsme jí dodali tonery když potřebovala a ona nám vedla účetnicví ale jak jsme po čase zjistili, tak s velkýma chybama proto jsme i přešli od března k nové účetní, která se úplně zděsila jak nám to stará účetní účtovala a kolik je tam chyb. Stará účetní chybu přiznala, že zapomněla poslat dotace a že nasekala chyby a omluvila stylem “promin ale stalo se no.... “ ale nic nám prý z toho o co jsme díky ní přišli, tak nezaplatí prý by neměla sama na živobytí a svedla to vše na její asistentku, která by prý neměla na svačinu a nemá jí to z čeho strhnout což byl pro náš šok ale ok řekli jsme si, že to nebudeme řešit nic po ní nechceme zaplatit tedy ale chceme aby nám předala účetnictví za rok 2015 a první 3 měsíce za letošní rok jenže nám ho nechce vydat. Telefony nám nebere, nebo když ano, tak řekne, že zavolá zpět ale nezavolá už, stejně tak na sms a emaily nereaguje a když ano, tak nám odepíše, že nám ho nepředá, že jí chybí cosi skladového a že bez toho to nelze předat přitom loňský rok je již uzavřen plně stejně tak tyto 3 měsíce to i naše nová účetní řekla, že nepotřebuje tyto sklady, že si je udělá zpětne a sama a staré účetní ať prostě jen řekneme aby nám naše účetnictví vydala ale to opět odmítá, že bez nějakých sladových dokladů nám ho nedá nějaký dva jí chybí nebo co. Prostě jinak řečeno nám háže klacky pod nohy protože je naštvaná, že jsme od ní odešli známé jako pár dalších firem o kterých víme, že odešli ze stejného důvodu a vyžívá se v tom jak se trápíme a prosíme jí a to velice slušně a toužebně , ohrazuje se, že má za sebou právníky a že má všude známe na fů a OSSZ apod. Jinak řečeno, že máme smůlu a ať se jí neopovažujme odporovat jinak nám to zavaří. Nová účetní ty doklady opravdu už potřebuje a my nevíme jak je z ní dostat proto můj dotaz je můžeme se nějak bránit? Je nějaká asociace účetních, která by nám s tím pomohla nebo nějaký finanční úřad? nebo musíme podat trestní oznámeni na Policii Čr aby nám vydala nás majetek? Copak nám ho může zadržovat když si nic nedlužíme mezi sebou a nemáme ani žádnou smlouvu mezi sebou uzavřenou? Je jen otázka času, kdy si vy jakožto fů vyžádáte tento loňský rok třebas no jo ale jak my Vám ho můžeme dodat když ho nemáme? prosím Vás poradíte nám co můžeme dělat z naší pozice? Copak si tohle může účetní dovolit zadržovat nás majetek když ho chceme vydat a nic si mezi sebou nedlužíme? To nás takhle bude trápit ještě rok třebas? To přeci nejde nová účetní ho potřebuje Smutný obličej musí nám ho vydat když jí požádáme? Nebo má právo chtít po nás cosi doladit? Velice se omlouváme za obtěžování Vás ale když s tím něco neuděláme, tak se pak dostaneme do průseru my proto to řešíme takto a hledáme cestu, kdo nám poradí. Velice Vám děkuji za vaši odpověď a přeji vám moc hezký večer a ještě jednou se omlouvám moc za obtěžování Vás!
Dotaz se týká odpisů dlouhodobého majetku. Daňové odpisy se rovnají účetním. Vychází nám velká daňová ztráta, nechceme uplatňovat daňové odpisy. Jak je to v tomto případě s účetními odpisy.Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Dostala jsem k proúčtování doklady SRPŠ-neziskovka. Bohužel tento druh oranizace jsem zatím neúčtovala. Slyšela jsem, že do obratu 200 tis.Kč nemusím podávat DP.Jejich příjem za celý rok je cca 20 tis.Kč - vstupné z plesu školy, sběr papíru atd. Dále příspěvky ve výši 60 tis.Kč. Je to malá organizace. Předem děkuji za zprávu M
Dobrý den, shodou okolností jsem se dostala k vedení jednoduchého účetnictví ženského spolku, který vznikl v únoru 2014. Ve spolku se uvažuje o změně stanov, která by měla změnit vymezení hlavní a vedlejší činnosti spolku. Jestliže členská schůze schválí tuto změnu stanov musí se k datu schválení udělat mimořádná účetní závěrka? (podávat daňové přiznání) Děkuji za odpověď. MV
Dobré odpoledne, děkuju za Vaši odpověď, byla naprosto vyčerpávající. Dovolím si mít ještě prosbu a sice, jak mám zaúčtovat nákup auta, když dám kvalifikovaný odhad pro osobní spotřebu 10% , 90% je na firmu. Speciálně mě jde o zaúčtování DPH. Já se klaním a přeji příjemný zbytek dne. R W
Dobrý den, jak se účtuje kontokorentní úvěr? Děkuji Galová
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak mám zaúčtovat vystavenou fakturu ,, Provize za namontované výrobky evidované v klubu od dodavatele"? Děkuji. Z.B
Dobrý den, společnost s.r.o. neplátce DPH nakoupila z Číny zboží (placeno kartou přes Aliexpres) v hodnotě do 22,- EUR pro následný prodej v tuzemsku, má k dispozici pouze fakturu, nemá JSD. Jakým kurzem se má přepočítat faktura? A jak je to s DPH a clem? Prosím o odpověď a případně odkaz na příslušná ustanovení zákonů. Děkuji mnohokrát, s pozdravem Ivana H.
Dobrý den, může mě prosím poradit? Máme jednoduché účetnictví. Mám fakturu přijatou od Polské firmy v PLN. Fakturu zaúčtuji denním kurzem ČNB ke dni přijetí dokladu. Firma mě zboží následující den doveze a chce platbu v CZK. Kolik jim mám vyplatit? Hodnota faktury přepočtená na CZK kurzem ČNB dne úhrady? Je to správně podle zákona o účetnictví? Předem děkuji za odpověď. R. N
Dobrý den,FO vedoucí účetnictví chce vyřadit auto z OM do osobního užívání.Nebude ho prodávat.Auto bylo financováno úvěrem.Jak zaúčtovat zbývající úvěr ve výši 18.000,-Kč?Děkuji za odpověď.
Dobrý den, pokud má společnost za zdaňovací období hospodářský rok a vstoupí do konkursu, dojde ke změně zdaňovacího období na rok kalendářní nebo období zůstane zachováno? Děkuji
Dobrý den, ráda bych se zeptala na následující: Vystavuji faktury za služby české firmě v CZK, ale úhradu faktur provádí její matka, která má sídlo v Německu, tzn. že ona faktury přepočte "nějakým" jejich kurzem na EURa a tuto částku zašle na náš EUR účet. Příklad: Vystavená faktura za služby ve výši včetně DPH 19.118,- Kč, faktura byla uhrazena částkou EUR 686,15, tzn. po přepočtu pevným kurzem, který používáme celoročně nám uhradili 18.539,78 Kč (686,15 x 27,02 Kč/EUR). Co mám udělat s rozdílem ve výši 578,22 - mohu zaúčtovat jako daňově uznatelný kurzový rozdíl - ztrátu??? Příp. prosím o informaci, kde to najdu v zákoně. Předem velmi děkuji. J. D
Dobrý den, účtuji nadační fond (Spolek), který příjímá dary, které následně daruje dále. V podstatě nemá jinou výdělečnou činnost. Tyto dary předpokládám budou účtovány pouze rozvahově nikoli výsledkově. Dále Spolek má náklady pouze za reklamu související s pořádáním veřejné akce na které se budou vybírat peníze (dary) které budou následně darovány nadačnímu fondu. Tyto náklady mohou být zahrnuty v účetnictví ? Spolek bude tedy vykazovat ztrátu. Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, účtují se faktury ze třetích zemí na zboží nebo na materiál, nebo se účtuje jen JSD? Musím udělat příjem zboží. Děkuji
Dobrý den chtěla bych se zeptat jak mám správně zaúčtovat nezaplacené pojištění na auta z roku 2013, 2014 a 2015 jedná se o celkovou částku 50. 000 Kč na 3 různá auta. Pojišťovna se teď ozvala, že nemá zaplacené pojištění a upomínky posílala na jinou adresu než bylo sídlo naší společnosti. Pojištění musíme uhradit. Bude tato částka považována za nevýznamnou a účtována na účet 568/221? Budou náklady na pojištění z let 2013-2015 patřit do nedaňových nákladů roku 2016 a v daňovém přiznání vykázány na ř. 40? Jsme malá účetní jednotka bez auditu. Velice děkuji za odpověď .
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat při krádeži: 1) odcizení drobného majetku do 40.000,- již bylo zaúčtováno na 501 2) znehodnocení okna na RD, které stavíme pro klienty, již bylo klientům vyfakturováno. Děkuji.
Dobrý den, NNO zapsaný spolek (útulek) neplátce DPH. Prosím o vyjádření zda postupuji správně. Výsledek roku 2015 za hlavní i hospodářskou činnost zisk 24.085,05Kč, ušetřená daň 4.180,00Kč, dle rozhodnutí statutárního orgánu spolku má být zisk zaúčtován na účet 932 (nerozdělený zisk) a ušetřená daň na účet 911 (fondy, se samostatnou analytikou) je toto účtování správné: 931 / 932 19.905,05Kč 931 / 911 4.180,00Kč jak prosím postupovat v případě využití ušetřené daně - spolek zakoupí krmivo pro zvířata v celkové ceně 5.000,00Kč - je toto účtování správné: 501 / 221 5.000,00Kč 911/ 648 4.180,00Kč Krásný den Š K
Dobrý den, četla jsem, že je zrušen účet 011 Zřizovací výdaje. Mohli byste mi, prosim, poradit, jak zaúčtovat, když s.r.o. zabývající se zdravotnictvim koupí karty pacientů? Je to hmotný nebo nehmotný majetek? Děkuji Z
Dobrý den, s kamarádem si chceme založit firmu na obchodování na burze s komoditami a problém máme s tím, že máme obchodní systém, který generuje obrovské množství transakcí, na nichž máme zisk halíře až koruny. Dočetli jsme se, že bychom museli vést podvojné účetnictví a všechno mít navíc ještě v papírové podobě, což je při obrovským množství transakcí nereálné. Sežralo by to celý zisk a navíc takové množství papírů se nedá ani rozumně skladovat nebo natisknout. Zajímá nás jestli je to nějak řešitelné, protože papírové účetnictví pro nás nepřipadá v úvahu, pokud tam musíme zaznamenat každou transakci (vzhledem k počtu transakcí). Zajímá nás jestli jsme to správně pochopili nebo existuje cesta, jak to nemít papírově. J N