Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 51 výsledků se štítkem účetnictví

Účtování záloh u SVJ  17.12.2012

Pěkný den. Má společenství vlastníků jednotek (SVJ) možnost při zúčtování jednotlivých uhrazovaných záloh na služby spojených s užívání bytové jednotky a záloh na správu domu u dlužníka uhrazovat přednostně zálohy na správu na úkor záloh na služby ? To znamená, že při nedostatečných úhradách záloh jsou prioritně hrazeny zálohy na správu (tzv.fond oprav) ? Děkuji Studený Tomáš

Zobrazit odpověd

Účtování auta na úvěr  13.12.2012

Dobrý den. Koupil jsem do firmy v polovině letošního roku osobní automobil na finan. úvěr.Zaplatil jsem 50% z celkové ceny a každý měsíc splácím po tři roky rozpočítanou druhou polovinu s povinným ručením a havar.pojištěním.Ptám se ,jak mám provést odpočet celové částky zaplacené první akontací v účetníctví. Děkuji. L.B

Zobrazit odpověd

Účetnictví zahraniční FO  07.12.2012

Dobrý den, prosím, mám dotaz. Dneska mě známá požádala, abych jí vedla účetnictví. V tom by nebyl tak velký problém, dělám tuto práci bezmála 20 let, ale má kamarádka je Polka. Zřídila si živnostenský list v České republice na nákup a prodej. Má prodejnu nábytku. Nyní mi jde o to, jak vést účto? S platnými zákony ČR? Sama si platí sociální a zdravotní pojištění v Polsku (6250 Kč) a ráda by byla plátcem u nás. Poradíte mi, případně i odkaz na zákon, dřív než zajdu za správkyní daně na FU. Děkuji předem.

Zobrazit odpověd

Dar potravin  05.12.2012

účtování nefinančního daru - materiální dar Dobrý den, jsme nezisková organizace Českého červeného kříže, vždy na konci roku děláme vánoční nadílku pro osamělé seniory. Na tuto nadílku získáváme od sponzorů různé trvanlivé potraviny. Jedná se mi o to jak mám zaúčtovat dar těchto trvanlivých potravin. Děkuji moc za odpověď

Zobrazit odpověd

Zaúčtování kauce  04.12.2012

Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat poskytnutou a vrácenou kauci. Jsme stavební firma. Náš dodavatel po nás požadoval složení kauce před zapůjčením bednění. Po vrácení bednění nám tuto kauci v celé výši zaslal převodem zpět. Jak správně zaúčtovat oba případy? Děkuji

Zobrazit odpověd



Účtování o daru  14.11.2012

Rozlišení daru Dobrý den, jsme občanské sdružení. Finanční dary na provoz účtujeme 221/682. Chtěla bych se zeptat, jak se účtuje přijatý dar prostřednictvím fondů. Slyšela jsem, že je to možné a výhodné v případě, že dar nestihnu vyčerpat v průběhu zdaňovacího období. Jaké musí být splněny podmínky, pro toto účtování, abychom nebyli napadeni FÚ, že jsme krátili výnosy?

Zobrazit odpověd



Vyúčtování zahr. služ. cesty EU jiná měna  29.10.2012

Dobrý den, mám následující dotaz : Společnost vyslala zaměstnance na sl. cestu do Polska, poskytla zálohu 100 EUR, zaměstnanec si částečně vyměnil cca 50 EUR za Polské zloté a tyto částečně utratil za obědy, občerstvení, zbylé polské zloté tj. cca 100 zlotých a 50EUR vrací do pokladny. Společnost nemá zavedenu pokladnu polské zloté. Je povinnost společnosti zavést pokladnu v polských zlotých ? Druhý dotaz : jakým způsobem vyúčtovat nárok na stravné, nárok je v EUR ( den zálohy, den výměny peněz) ? Třetí dotaz: Jakým způsobem zaúčtovat kurzové rozdíly , společnost používá denní kurz? Děkuji. Procházková

Zobrazit odpověd


daňová evidence  20.10.2012

Dobrý den, mám dotaz, přítel začal podnikat v oblasti truhlařiny, hned se stal i plátcem DPH, chci mu dělat účetnictví, ale nikdy jsem firmu nezakládala i když účetnictví dělám, ale podvojné, nevím si rady jak začít. Pořídily jsme si účetní program Pohodu, mám připravené doklady, ale nevím co se strojema, kupoval je cca 2měsíce před založením živnosti a jak je účtovat, nevím co s autem, koupil si dodávku, u té nevím ani jestli výdaje dát paušálem nebo skutečné, popř. když je to paušál, ale je plátce DPH, tak se doklady do evidence nedávají? Moc děkuji za popis jak a s čím začít, první daňový přiznání je za dveřma :-( s pozdravem Žaneta M.

Zobrazit odpověd


přepočet cizí měny pro DPH  10.10.2012

Dobrý den, mám dotaz ohledně přepočtu cizí měny na Kč při dovozu zboží - knih ze Slovenska. Slovenská firma (plátci DPH) nám vystavila fakturu (taktéž jsme plátci DPH) dne 26.9.2012, ale datum dodání tovaru - tedy pro nás DUZP je na faktuře 24.9.2012, Ke kterému datumu přepočítám EUR na české koruny (základ daně), abych věděla ze kterého dne použít kurz a poté mohla vyměřit DPH pro přiznání. Předem Vám mnohokrát děkuji za odpověď. S pozdravem W

Zobrazit odpověd

Půjčka od jednatele a zároveň společníka  09.10.2012

Dobrý den, prosím o radu v případě zaúčtování půjčky od jednatele, který je zároveň společníkem v s.r .o.. Poskytl půjčku s. r. o. na účet. Jak to zaúčtovat? Je nutné sestavit nějakou smlouvu či doklad na základě, kterého bude provedeno zaúčtování? Musí se vypočítávat úroky? Předem děkuji

Zobrazit odpověd

vrácení odpisovaného majetku dadavateli  04.10.2012

Dobrý den. V roce 2010 jsme pořídili od dodavatele přístroj, který jsme účetně zařadili do DHM - účtování: 042/321, 022/042 a odpisy 551/082. V únoru 2011 jsme se s dodavatelem dohodli na vrácení přístroje s tím, že nám prodá přístroj jiný. (První pořízený přístroj jsme do té doby ještě nezaplatili, splatnost byla až rok po dodání.) V únoru 2011 jsme na základě dobropisu od dodavatele přístroj vrátili, o odpisech jsme již neúčtovali, přístroj jsme vyřadili v pořizovací ceně - účtovali jsme mínusem 022/042 a mínusem 042/321. Co s odpisy uplatněnými v roce 2010? Máme stornovat 551/082 a podat dodatečné přiznání k dani z příjmů za r. 2010? Domníváme se, že se jednalo o odpisy v účetnictví oprávněně uplatněné do nákladů, neboť se jednalo o odpisy z DHM v účetnictví evidovaného a vztahující se k zajištění našich zdanitelných příjmů. Jenže nám teď nesouhlasí celková zůstatková účetní cena v evidenci majetku s celkovou zůstatkovou účetní cenou v účetnictví (zůstatek účtu 022 10 mínus zůstatek účtu 082). V případě prodeje bychom účtovali 541/082 zůst. cenu DHM a 082/022 vyřazení DHM, avšak v případě vrácení přístroje nevíme, jak správně účtovat a jestli jsme měli stornovat i odpisy uplatněné v účetnictví v r. 2010. Předem moc děkuji za Vaši radu.

Zobrazit odpověd


úroky z půjčky - kdy účtovat?  14.09.2012

Dobrý den. S.r.o. (věřitel) uzavřela smlouvu o půjčce s jinou s.r.o. (dlužník). Smlouva z 1.6.2011, splatnost k 30.4.2012, dle smlouvy jsou úroky (sazba 7 % p.a.) splatné současně s jistinou. Musel věřitel účtovat ve výnosech o úrocích k 31.12.2011, nebo až k 30.4.2012? Úroky k 31.12.2011 by činily 10 tisíc Kč. O úrocích nebylo k 31.12.2011 účtováno, účtovalo se až o celkových úrocích k 30.4.2012, tedy až v r. 2012. Je to tak správně, nebo měla být poměrná část úroků vypočtena k 31.12.2011 a zaúčtována ještě v r. 2011? V případě, že ano, je nutno podat dodatečné přiznání k dani z příjmů za r. 2011? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Poplatek za výžádání zdravotní dokumentace zaměstnanců  10.09.2012

S laskavým dovolení bych se Vás zeptala na Váš názor a následně o radu:

Jsme v.v.i. a máme nového tzv. závodního lékaře, který poskytuje našim zaměstnancům preventivní péči, dle §106 odst.4písm.b-Zákoník práce. Tento lékař, na rozdíl od minulého lékaře, vyžaduje od našich zaměstnanců, aby mu donesli zdravotní dokumentaci od svých obvodních lékařů.Tato služba je však zpoplatněna.

Preventivní péče i vstupní prohlídky zaměstnanců hradí naše organizace ze sociálního fondu.
Zpoplatněnou službu obvodních lékařů za zdravotní dokumentaci našich zaměstnanců LZE TÉŽ HRADIT ZE SF?

Obávám se, že zaměstnanci si ji sami neuhradí a závodní lékař trvá na dokumentaci.

Můžete mi, prosím, poradit, jak z tohoto začarovaného kruhu a přitom se držet zákona?

Zobrazit odpověd

vykázání služby provedené zadarmo  10.09.2012

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem do účetnictví neziskové organizace (občanského sdružení) nejlépe vykázat, že nějaká služba (pronájem, fotografické služby kupříkladu) nám byly poskytnuty zadarmo. Darovací smlouva za službu na určitou částku? Děkuji mnohokrát za odpověď. S pozdravem

Zobrazit odpověd

záloha a dovoz z USA  31.08.2012

Dobrý den, moc prosím o radu. Česká s.r.o. pořizuje zboží z USA. Předem zaplatí na základě proforma faktury zálohu na zboží + dopravu např. 1000 USD. Americký dodavatel poté vystaví pouze fakturu za zboží např. za 500 USD. Zůstatek zálohy se nevrací, údajně je to běžná praxe. Nejde o kurzový rozdíl, jak zaúčtovat nevrácenou část zálohy? Podle mne nedaňově. Zatím jsem se s tím nesetkala. Další zboží se pořizuje opět stejným způsobem, takže zálohy se neustále přeplácejí a peníze zůstávají u dodavatele. Vést to v pohledávkách a ke konci roku nedaňově odepsat, nebo zaúčtovat nevracenou část uhrazené zálohy přímo do nedaňových nákladů? Jinak vážně nevím, co s tím. Děkuji za váš čas a odpověď.

Zobrazit odpověd

Odkoupení části podniku  31.08.2012

Dobrý den, pane doktore. Prvně jsem Vám chtěl poděkovat ze velmi přínosné školení, jehož jsem se dne 22.8.2012 účastnil v Brně. Omlouvám se za zmatky se zadáváním dotazu a kontaktních údajů na mou osobu. Zajímá mě pouze, jak firma, která odkoupila část podniku (vč. pohledávek), má dostat z té původní firmy peníze za ty pohledávky? Poněvadž jsou uhrazovány původní a né té nové - musí vystavovat fakturu? Jaké toto má účetní a daňové dopady? Předem Vám děkuji.

Zobrazit odpověd