Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 51 výsledků se štítkem účetnictví
Sestavení závěrky a podání DP u OS  08.08.2012

Dobrý den, znenadání na mě spadlo účetnictví pro občanské sdružení a tak bych jako laik chtěla poprosit o pár rad. OS vzniklo v říjnu r. 2010 a zabývá se divadelní činností. Ve stanovách je přímo řečeno, že hlavním posláním OS je prostřednictvím své činnosti zprostředkovávat divadelní umění a že OS rozvíjí svou činnost ve směru realizace vlastního divadelního souboru. Můj předchůdce využil možnosti účtovat ve zjednodušeném rozsahu, v čemž s úlevou hodlám pokračovat. Když bylo sdružení založeno, nastřádalo poměrně rozsáhlý fundus, který byl zahajovací inventurou majetku odhadem oceněn na shruba 90tis. Převážně se jedná o účtovou skupinu 028 DDHM (tam zařazuje položky do 3tis.), zbytek hodnotnějšího majetku byl zařazen pod účet 022. Těchto cca 90tis. bylo v zahajovací a dalších rozvahách označeno jako 411 v Pasivech (a samozřejmě i do 02x v Aktivech). V prvním "roce", neboli zbylých necelých 3 měsících prvního roku, stačilo OS vybrat něco málo na členských příspěvcích a vydělat několik tisíc na divadelních představeních. Nedisponují BÚ, jen pokladnou, v níž k 31. 12. 2010 byl zůstatek cca 12tis. V rámci účetní závěrky byla sestavena rozvaha, výsledovka a inventura majetku. Aktiva se "naštěstí" vyrovnala aktivům, těsně za 100tis. Výsledek hospodaření vyšel kolem 12tis., přičemž nebyl daněn daní z příjmu. Další rok (2011) už rovnítko mezi A=(P+HV) nefungovalo a od té chvíle se s tím nehlo a to je první oblast, ve které prosím o radu: 1) Základní kapitál už navěky zůstane ve výši zahajovací inventury? 2) Pod kterou položkou ve Výsledovce se schovává nákup DDHM nebo samostat. movit. věci? Další věc, v níž mám pochybnosti: 3) OS ani za rok 2010, ani 2011 nepodalo daňové přiznání s tím, že spadá do kategorie, kdy nemá žádné zdanitelné příjmy: příjmy tvoří výdělky z představení a ze vstupného (není předmětem daně, neboť je to poslání OS), z členských příspěvků (osvobozeno). Nemělo být podáno DP, když bylo OS v zisku (vždy HV=do 20tis. a s Aktivy=Pasivy=cca 100tis.)? Ještě tuším něco o limitu 300tis., tzn. když je (v tomto případě) HV v plusu, tak se DP podávat nemusí, když nepřesáhne částku 300tis.? Tak hlavně prosím o radu, zda bych měla dodatečně odevzdat DP a když, tak zda to bude s nulou (popř. v jaké kolonce odečíst těch 300tis.). A pak ony dva body o účtování. Děkuji všem za pomoc a rady. Topící se "Účetní"

Zobrazit odpověd

Paragon na jiné jméno  31.07.2012

Dobrý den, moje sestra před nedávnem kupovala PC, který využíváme k pracovním účelům. Samozřejmě si jej chci zadat do nákladů, nicméně podnikající FO jsem já a na paragonu je jméno mé sestry. Chtěl jsem se zeptat, zda je v tom problém, nebo musí být napsán na mé jméno. Předem děkuji za odpověď. E.K.

Zobrazit odpověd

Kurzový rozdíl  25.07.2012

Dobrý den, jsme s.r.o.,která používá pro přepočet cizí měny pevný kurz.Od příštího roku budeme na základě rozhodnutí jednatele používat denní kurz.Chtěla bych se zeptat,zda budeme přepočítávat zůstatky v EUR bance u každého výpisu aktuálním kurzem (pokud si to stanovíme ve vnitřní směrnici). Anebo budeme tento přepočet dělat ke konci měsíce, kdy připravujeme účetní uzávěrku. Anebo uděláme přepočet jenom ke konci roku. Děkuji za odpověď.K.P.

Zobrazit odpověd

Drobný majetek do 40 tis.Kč  08.07.2012

Z hlediska účetnictví: Účtuji drobný majetek s dobou použitelnosti nad 1 rok do kategorií: a) do spotřeby - zásob do Kč 7000,- , účet 501000 a dále neeviduji. b) do spotřeby -zásob od Kč 7001-25000,-, účet 501001vč.inventarizace c) drobný invest.majetek od Kč 25001-40000,-, účet 022001vč.inventarizace. Otázka: ad a)a b) Je správné, že tento majetek časově nerozlišuji-náklad je v roce pořízení? ad c) Jak chápat rozložení odpisů do "více let". Lze účetní odpis rozložit do 2 účetních období (např.při pořízení v březnu tohoto roku až o ledna příštího roku) nebo musí být striktně rozložen alespoň do 24 měsíců? Děkuji předem za odpověď.

Zobrazit odpověd

Využívání cizí truhláršké dílny při své činnosti  05.07.2012

dobrý den, mám dotaz ohledně podnikání v truhlařině. Mám živnostenský list na toto podnikání. Vzhledem k tomu, že podnikání není můj hlavní zdroj přijmu a dělám 3-4 zakázky za rok nenám provozovnu. Část zakázky si vyrábím u kamaráda v jeho truhlářské dílně. Při tomto mi pomáhá i můj zeť. Samozřejmě bez úplaty. Vzhledem k tomu, že v dnešní době je hodně kontrol na černé zaměstnávání atd. chtěl bych se zeptat jak tuto práci legálně ošetřit. Kamarád má strach že v případě kontroly by mohl mít problém že v jeho provozovně pracují jiní lidé. Zřízení provozovny v jeho dílně samozřejmě nepřichází v úvahu. Děkuji za odpověď Aleš

Zobrazit odpověd





cestovné (jíné osobě - ne zaměstnanci)  27.05.2012

Jsme občanské sdružení tj. nezisková organizace. Máme grant z OP LZZ na vzdělávání nezaměstných na základě akreditovaných programů. V rozpočtu máme řádek cestovné pro cílovou skupinu. Jsou to peníze pro účastníky projektu určené na úhradu cestovného z místa bydliště do kurzů. Někdo má jen MHD a někdo zase veřejnou dopravu. Účastnici projektu tedy nejsou našimi zaměstnanci. Jde mi o to, jak prokazovat náklady na cestovné. Samozřejmě požadujeme jízdenky, ale co dál. Máme vyplňovat cestovní příkaz, který je pro zaměstnance nebo máme sepsat s účastníky smlouvu o proplácení cestovného. Je to tochu záhada, protože nikde jsem zatím nenašla žádný pokyn jak postupovat.

Zobrazit odpověd

Vedení daňové evidence souběžně s podvojným účetnictvím  23.05.2012

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem: V případě OSVČ (fyzická osoba, plátce DPH) vede daňovou evidenci a zároveň tato osoba zakládá s.r.o. (jednatel+zaměstnanec). Je možné vést dále na jednu živnost daň. evidenci (FO) a na ostatní činnosti, které se budou vykovánat pod s.r.o. (PO) podvojné účetnictví? Nebo je schůdnější přechod daň. evidence na podvojné účetnictví a jednotlivé činnosti si oddělovat např. analyticky? Děkuji za zodpovězení dotazu Eva Malášková

Zobrazit odpověd


Dotace nebo fakturace služeb?  25.04.2012

Jsme nezisková organizace, čerpáme z evropských fondů finanční prostředky na zajištění sociálních služeb. Příjemce dotace je JMK, nám poskytuje finance na základě námi fakturovaných služeb, které jsou osvobozeny od DPH. Jsme povinni tyto příjmy uvádět v daňovém přiznání (řádek 50)? Jsme plátci DPH. Děkuji. Jarka.

Zobrazit odpověd

kurzovní lístek  24.04.2012

Dobrý den, moc děkuji za informace, které jsem obdržela. Mohla bych tímto poprosit ještě oinformaci ohledně kurzu?? Jde mi o to, kdy použít kurz střed, nákup, prodej u FV a FD a jejich platbách. Moc nerozumím kurzovním lístkům. Musím vždy použít kurz z ČNB, i když mám banku ČSOB? Ještě jednou děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Zahájení podvojného účetnictví FO  11.04.2012

Dobrý den, kontaktoval mě FÚ, že mám chybu v přiznání. Vedu PÚ a jsem OSVČ. Účetní program Pohoda má v nákladech - obraty rozdíl - nižší sumu než koncový stav, je to způsobeno nákupem zboží ještě před záhajení samotné činnosti, tedy v roce 2010, ale souvisí to z podnikáním. A já nevím kterou sumu mám zadat do výdajů na příloze č.1. A zda ji mám ponížit o nedaňově uznávané položky.

Zobrazit odpověd


Platby výdajů a stav pokladny  23.03.2012

Jsme nezisková organizace - občanské sdružení a účtujeme v podvojném účetnictví. Je možné, aby při platbách výdajů v hotovosti (např. nájem tělocvičny) členové sdružení zaplatili částku ze svých vlastních prostředků a teprve v následujících dnech vybrali potřebný obnos z účtu do pokladny? Stává se, že v pokladně nemáme dostatek financí na tyto úhrady, ale výběr z BU se často provádí až po úhradě výdajů, tedy datum vkladu prostředků do pokladny je pozdější než datum úhrady potřebného výdaje a pokladna je tak v mínusu. Děkuji. Tolarová

Zobrazit odpověd




Náklady na žádost o dotaci do ceny nemovitosti.  03.03.2012

Dobrý den, s.r.o. si nechala dodavatelsky vypracovat žádost o poskytnutí dotace na opravu nemovitosti. Žádost byla zamítnuta, oprava nemovitosti však přesto probíhá. Vstupují náklady na zpracování žádosti do pořizovací ceny nemovitosti a budou součástí odpisů, nebo je mohu dát přímo do nákladů? Děkuji. RK

Zobrazit odpověd

Regály jako dlouhodobý majetek?  29.02.2012

Dobrý den, jak prosím zaúčtovat nákup regálů a polic pořízených na uskladnění zboží ve skladové hale? Jedná se o 90ks regálů po 1340Kč v celkové hodnotě 120.600Kč. Mohu účtovat přímo do nákladů nebo je to nutno brát jako pořízení majetku a odepisovat? Regály jsou samostatně stojící bez upevnění do podlahy nebo stěny umístěné celkem ve 3 skladových halách. Děkuji.

Zobrazit odpověd