Online poradna

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 60 výsledků v kategorii PO - podnikatelské (s.r.o....)
Pronájem vozů v USA  19.12.2012

Dobry den,jsme firma provozujici mezinarodni dopravu,pristi rok chceme rozsirit sluzby o pujcovani obytnych aut v USA.Muzeme vystavovat faktury v ČR,kde mame provozovnu?Jsme platci DPH.Obytne vozy budou pronajaty od ceskeho obcana,ktery dani prijem v ČR.Musime se prihlasit k dani v USA? Děkuji

Zobrazit odpověd


Uznatelnost nesjednané sankce  06.12.2012

Dobrý den, prosím o radu, týkající se smluvních úroků z prodlení. Jsme PO, nemáme s naším dodavatelem sepsanou žádnou smlouvu. Dodavatel nám zaslal fakturu, na jejímž konci byla věta:" Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši. Fakturu jsme uhradilli pozdě a dodavatel nám vyčíslil úrok z prodlení. Když tuto částku zaplatíme, bude pro nás daňově uznatelná i v případě, že nemáme s dodavatelem podepsanou smlouvu, ve které by se o tomto hovořilo? Má na tuto uznatelnost vliv, pokud by byl na původní faktuře podpis s naším převzetím faktury? Pokud by sankce nebyla daňově uznatelná celá, nebyla by alespoň daňově uznatelná částka, která by odpovídala výši úroku z prodlení dle nějakého zákonného předpisu? Děkuji za případnou odpověď H T

Zobrazit odpověd

Zaúčtování kauce  04.12.2012

Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat poskytnutou a vrácenou kauci. Jsme stavební firma. Náš dodavatel po nás požadoval složení kauce před zapůjčením bednění. Po vrácení bednění nám tuto kauci v celé výši zaslal převodem zpět. Jak správně zaúčtovat oba případy? Děkuji

Zobrazit odpověd

Paušální výdaje ne vozidlo v s.r.o.  03.12.2012

Dobrý den, jsem majitel a jednatel s.r.o. Do firmy jsme koupili osobní automobil a uplatnili odpočet DPH na koupi vozu. Provoz vozidla bude kombinovaný, částečně soukromý, částečně pro potřeby firmy s použitím měsíčního paušálu 5000,- bez nároku na odpočet DPH z pohonných hmot. Je potřeba vést knihu jízd? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Odpis vozidla při nákupu na úvěr  30.11.2012

Dobrý den, máme úvěr od společnosti unicredit leasing,kde příjemcem úvěru je klient-naše společnost(právnická osoba), a poskytovatel úvěru je společnost unicredit leasing.Ve smlouvě je uvedeno:v případě,že tato smlouva je zajištěna smlouvou o zajištění závazku převodem práva,je klient povinen v souladu s touto smlouvou zapsat společnost v registru silničních vozidel jako vlastníka vozidla a klienta jako provozovatele vozidla.Nejsme si jistí,zda-li toto vozidlo můžeme odepisovat?Dle informací od společnosti unicredit leasing je naše firma provozovatelem a společnost unicredit leasing je vlastníkem vozu do doby splacení úvěru.děkuji za odpověď B

Zobrazit odpověd


Pojistné pracovních úrazů ("kooperativa") a penále  29.11.2012

Dobrý den, dozvěděli jsme se, že jsme měli minulých pět kvartálů (jeden a čtvrt roku) platit pojíšťovně zákonné pojištění zaměstnanců, které máme platit v minimální výši 100,- Kč za kvartál ( i když po tuto dobu jsme nezaměstnáváli žádného zaměstnance). Kolik budeme muset zaplatit včetně navýšení dlužné částky celkem k dnešnímu dni. Nevíme, jak se aplikuje "zvýšení dlužné částky o 10% za každý měsíc" a jak se daná částka platí? Za odpověď děkuji

Zobrazit odpověd

Daň z příjmu zahraniční firmy  21.11.2012

Dobrý den, pracuji jako OSVČ z velké části pro zahraniční firmu, která v ČR nemá legální entitu. Na základě smlouvy jim zajišťuji služby na území ČR a z důvodu utajení důvěrných dat z podnikání musím používat i speciální notebook, který mi byl firmou zapůjčen. Slyšel jsem ale, že tato forma práce znamená pro zahraniční firmu povinnost platit firemní daně na území ČR. Můžete tuto informaci potvrdit a napsat jaká rizika hrozí? Předem děkuji

Zobrazit odpověd


Daň z příjmů právnických osob  05.11.2012

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se ovlivní základ daně u právnických osob, když společnost odepsala pohledávku ve výši 40 000 Kč vznikou z titulu prodeje zboží (zaúčtovanou do výnosů a zdaněnou v základu daně roku 2009) vůči spojené osobě a to z důvodu neprohlášení konkurzu na dlužníka z důvodu nedostatku majetku. Tuto skutečnost se společnost dozvěděla v roce 2012 a odpis pohledávky proúčovala souvztažností 546/311. děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Uplatnění os. automobilu do podníkání  04.11.2012

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Mám firmu s.r.o. a využívám soukromé vozidlo (na nákupy, dojezdy na firmu,která je vzdálená 6 km od pracoviště aj) a nyní dojíždíme denně do 40 km vzdáleného města do naší restaurace/pronájem. Potřebovala bych poradit jak náklady spojené s cestováním / benzín, cestovní výlohy../ mohu uplatnit v účetnictví.Prý by jsme museli platit silniční daň - rozuní se tomu silniční známka, kterou máme na rok zakoupenou? Jdou napsat nějaké cesťáky nebo něco podobného? Měsíčně tak dáme za benzín 8000,- Kč a v účetnictví se nám to jako náklad vůbec nepromítne, takže to vlastně platíme ze svých peněz. Může mi někdo poradit? Hertuš

Zobrazit odpověd



Společník,jednatel a pracovní poměr  02.11.2012

Dobrý den, mám následující dotaz v podmínkách roku 2012. Společnost s r.o., jediný společník je zároveň jednatelem. Ve skutečnosti vykonává pro společnost následující práce: 1. jako jednatel podepisuje smlovy, sjednává kontrakty, 2. jako manuální dělník opracovává kovové součástky. Na OSSZ mi řekli, že nemůže mít pracovní smlouvu, jen odměnu z pracovněprávních vztahů. Nevím, zda je správné řešení udělat mu odměnu za funkci jednatele 2.400,- Kč měsíčně ( neměl by být odvod sociál.a zdravotního pojištění) a odměnu z pracovně právních vztahů 10.000,- Kč ( byl by odvod pojistného jako u zaměstnanců) nebo jestli musím obě odměny sečíst a odvádět z celé částky pojistné. A jak to bude se zákonným pojištěním za zaměstnance, když vlastně nemůže být svým vlastním zaměstnancem? Moc Vám děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

dan z přijmu  31.10.2012

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda-li při uzavření smlouvy o dílo uzavřené podle občasnkého zákoníku , kde je předmětem jednorázový uklid v ceně 3000 Kč má povinnost daná fyzická osoba podat daňové přiznání, či případně objednatel což je bytové družstvo provést srážku daně ve výši 15%? Či v této konkrétní souvislosti nevzniká žádná daňová povinnost ?Děkuji. S pozdravem M.H

Zobrazit odpověd




Obrat pro registraci DPH  12.10.2012

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, zda vidíte nějaké ustanovení v dańové legislativě, na které by narážel následující problém.. Založí se s.r.o. 001, které bude vyvíjet činnost např. do výše obratu 950tis. Kč., následně činnost utlumí. Založí se s.r.o. 002, které bude vyvíjet stejnou činnost, rovněž do obratu 950tis. Kč, následně rovněž činnost utlumí. Pak by se vidělo s ohledem na 12 měsíců, zda je potřeba založit 003, nebo se již může ze spánku nechat probudit 001ka. Předem děkuji za Vaši reakci a přeji příjemný den. J K

Zobrazit odpověd

přepočet cizí měny pro DPH  10.10.2012

Dobrý den, mám dotaz ohledně přepočtu cizí měny na Kč při dovozu zboží - knih ze Slovenska. Slovenská firma (plátci DPH) nám vystavila fakturu (taktéž jsme plátci DPH) dne 26.9.2012, ale datum dodání tovaru - tedy pro nás DUZP je na faktuře 24.9.2012, Ke kterému datumu přepočítám EUR na české koruny (základ daně), abych věděla ze kterého dne použít kurz a poté mohla vyměřit DPH pro přiznání. Předem Vám mnohokrát děkuji za odpověď. S pozdravem W

Zobrazit odpověd

Půjčka od jednatele a zároveň společníka  09.10.2012

Dobrý den, prosím o radu v případě zaúčtování půjčky od jednatele, který je zároveň společníkem v s.r .o.. Poskytl půjčku s. r. o. na účet. Jak to zaúčtovat? Je nutné sestavit nějakou smlouvu či doklad na základě, kterého bude provedeno zaúčtování? Musí se vypočítávat úroky? Předem děkuji

Zobrazit odpověd



vrácení odpisovaného majetku dadavateli  04.10.2012

Dobrý den. V roce 2010 jsme pořídili od dodavatele přístroj, který jsme účetně zařadili do DHM - účtování: 042/321, 022/042 a odpisy 551/082. V únoru 2011 jsme se s dodavatelem dohodli na vrácení přístroje s tím, že nám prodá přístroj jiný. (První pořízený přístroj jsme do té doby ještě nezaplatili, splatnost byla až rok po dodání.) V únoru 2011 jsme na základě dobropisu od dodavatele přístroj vrátili, o odpisech jsme již neúčtovali, přístroj jsme vyřadili v pořizovací ceně - účtovali jsme mínusem 022/042 a mínusem 042/321. Co s odpisy uplatněnými v roce 2010? Máme stornovat 551/082 a podat dodatečné přiznání k dani z příjmů za r. 2010? Domníváme se, že se jednalo o odpisy v účetnictví oprávněně uplatněné do nákladů, neboť se jednalo o odpisy z DHM v účetnictví evidovaného a vztahující se k zajištění našich zdanitelných příjmů. Jenže nám teď nesouhlasí celková zůstatková účetní cena v evidenci majetku s celkovou zůstatkovou účetní cenou v účetnictví (zůstatek účtu 022 10 mínus zůstatek účtu 082). V případě prodeje bychom účtovali 541/082 zůst. cenu DHM a 082/022 vyřazení DHM, avšak v případě vrácení přístroje nevíme, jak správně účtovat a jestli jsme měli stornovat i odpisy uplatněné v účetnictví v r. 2010. Předem moc děkuji za Vaši radu.

Zobrazit odpověd