Dobrý den,
podnikám s.r.o. V minulosti jsem si vzal úvěr, který splácím.Nyní mám k dispozici soukromé prostředky, které bych chtěl použít na umoření úvěru. Do s.r.o. nechci vkládat jako další půjčku. Prosím, jak mám tyto finanční prostředky zaúčtovat jako příjem ?
Děkuji M
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak postupovat. Pravidelně platíme čtvrtletní zálohy na silniční daň. V srpnu jsme pořizovali nové auto, ale zapomněli jsme za něj zaplatit zálohu za 3. čtvrtletí. Jak teď postupovat? Máme zaplatit za říjen a listopad a v lednu za prosinec a za 3. čtvrtletí vyplnit do daňového přiznání nebo zaplatit dodatečně? Jedná se o částku 400 Kč za čtvtrletí. Děkuji
Firma s.r.o. vlastními náklady (vedené na 042) postavila nové sídlo společnosti,pozemek koupila od jednatele firmy (fyzické osoby),budovu zařadím 021/042 v okamžiku kolaudace -ocenění budou "náklady" na 042 , musím je rozděli? a zařadit zvlášt budovu+příslušenství, a ostatní (parkoviště, ostatní plocha, recyklační dvůr??) pozemek zařadím 031/042.Děkuji za odpověď
Dobrý den, prosím o radu. Jsem jednatelem a společníkem v jednočlenné s.r.o.- plátce DPH. Nemám zaměstnance, ani DPČ,DPP. Vlastní činnost společnosti (elektromontáže) tedy vykonávám jen já. Můžu si dát do nákladů (a tím i požadovat vratku DPH) na pracovní oděvy a boty?
Dobrý den,
jsem minoritním společníkem ve firmě, kde se zároveň starám o marketing. Marketing, poradenství, reklama je moje hlavní činnost, kterou se živím.
Firma je maloobchod (e-shop). Tudíž nákup/prodej za účelem zisku.
Je možné jí jakožto společník vyfakturovat za práce na marketingu (starám se o sociální sítě, spolupráce atd.) vzhledem k tomu, že se to neshoduje s předmětem podnikání firmy?
Díky moc za odpověď :)
Firma s.r.o. přijme od zákazníka 100 000,- bez DPH za práci zaměstnance a veškerý obnos má jít na výplatu zaměstnance (náklady firmy ignorujte). Pokud by z celé částky měl zaměstnanec dostal super-hrubou mzdu znamená to že se nejdříve 100tisíc zdaní 19% a výsledná částka může být jako náklad firmy na skutečnou super-hrubou mzdu ?
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, když jsem zapomněla zaúčtovat daň z příjmu za rok 2019 do účetnictví v roce 2019 a tento rok je již uzavřený a nejde do něj nic vkládat, mám daň zaúčtovat zpětně např. k 1.1.2020?
Předem děkuji
Dobrý den,
při nákupu investičního majetku jehož součástí byl i software na faktuře uvedli, že zaškolení k programu je zdarma. Chci se zeptat, zda nemusí být tato služba vyčíslena i když jí máme jako bonus a nebo toto na faktuře nemá být vůbec uvedeno? A celkově i když se nejedná o investiční majetek a při objednávce mi jako bonus pošlou nějaký dárek, krerý je ale uveden na faktuře i vyčíslen finančně, ale nenapočítán v konečné částce. Jak se k takovým dárkům mám jako majetkář chovat, musí být zaevidovány na kartách majetku? Děkuji.
Dobry den, chtel bych se zeptat, pokud koupim prives za auto do 750 kg na ICO do firmy s.r.o, cena do 20.000, zda musim platit silnicni dan. Vozik bude vyuzivam minimalne cca 5x rocne. Dekuji za odpoved.
Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala na záležitost týkající se nákupu dlouhodobého majetku před vzikem s.r.o.?
Lze tento majetek vložit do podnikání v hodnotě, za který byl nakoupený (cca 4 měsíce před vznikem s.r.o.) a lze si z něho uplatňovat odpisy?
Děkuji, Jana D.
Dobrý den pane Beránku,
ve vašem článku Refundace státem, který jsem dostala od pí. Vláčilové stále hledám odpoděď na můj případ .
Zaměstnanec byl v karanteně v lokální uzavírce (Uničovsko), ale jeho zaměstnavatel je mimo oblast Litovelska a Uničovska, takže se pracovalo.
Jde mi o to, zda za dobu karanteny dostane , jak vy uvádíte 100% mzdy nebo náhradu mzdy 60% RPVdle bodu I. Pracovně právní desatero boje s koronavirem MPSV. (ZP §191 a 192)
Pokud je to podle vás 100%, jaké je to nařízení.
Děkuji za odpověď. D F
Příspěvek v režimu A
Vztahuje se na:
- nucené omezení nebo uzavření provozu vládním nařízením (překážka na straně zaměstnavatele – zaměstnavatel má povinnost vyplácet 100 % mzdy; do žádosti uvádí číslo opatření) a to dle:
o č. 194 ze dne 12. března (o nouzovém stavu),
o opatřením MZdr (asi 60 jich je na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ ale pouze pár jich omezuje činnosti) nebo
o opatřením místní hygienické stance (lokální uzavírky);
- zaměstnance v karanténě (překážka na straně zaměstnance – zaměstnavatel má povinnost vyplácet 14 dní náhrady) tj.:
o nemocné Covidem-19,
o v nařízení karantény z důvodu Covid-19 standardní papírovou formou,
o v nařízení karantény z důvodu Covid-19 eNeschopenkou,
o v nařízení karantény zahraničním orgánem
Zpracovávám mzdy restauraci, která na základě vládního vyhlášení od 14/3/2020 uzavřela provozovnu.
Nyní majitelka firmy připravuje podklad pro zpracování mezd za měsíc 3/2020. Rozpis směn na každý měsíc se vypracovává vždy k prvnímu dni každého daného měsíce.
V měsíci březnu zaměstnanci od 1.do 13.-tého odpracovali směny podle rozpisu. Od 14/3/2020 do
31/3/20 na základě vládního nařízení o uzavření provozovny dostanou za neodpracované směny 100%
náhrady mzdy . Přísluší zaměstnancům i příplatek ve výši 10% za neodpracovanou směnu( ale naplánovanou
směnu ) v sobotu +neděli, případně noční příplatek %?
Dle zákoníku práce §118 je příplatek vázán za skutečně odpracovanou dobu práce nikoli za 100% náhradu
dle průměrné mzdy, kterou zaměstnanec dostane za neodpracované směny na základě uzavření pracoviště dle
vládního nařízení.
Dobrý den,
prosím o radu jak účtovat finanční leasing, u něhož si mohu nárokovat DPH hned na vstupu? Dostala jsem fakturu na celou částku, uplatním si DPH, ale jak to zaúčtovat? Když se pak následující měsíce budou hradit splátky jako u každého finančního leasingu a na konci po 60 měsících dojde k odkupu za symbolickou cenu?
Děkuji
Katka Vondrová
Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat a zdanit vstupné u divadla (s.r.o. - plátce DPH), které v současné situaci (zavření divadel jako opatření nouzového režimu) nechtějí návštěvníci vrátit, uhrazené představení se neuskutečnilo a návštěvníci nežádají náhradní představení. Bude se jednat o dar divadlu? Má se z vybraného (nevráceného) vstupného odvádět DPH? Nevrácené vstupné se bude účtovat jako jiné provozní výnosy (64) a následně bude zdaněno jako daň z příjmů právnických osob (19 %)? Děkuji moc. J.K.
Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu. Na základě kupní smlouvy jsme pořídili nákladní automobil. Máme k němu splátkový plán na 60 měsíců a smlouvu o výpůjčce ke kupní smlouvě. Fakturu za auto normálně přijmu, budu nárokovat celé DPH, 5 let odepisovat. Chci se ujistit jak účtovat měsíční splátky. Můžu jimi částečně hradit fakturu nebo si mám celou částku zaúčtovat na nějaký jiný závazkový účet? Faktura je v eurech, u úhrad bude vždy kurzový rozdíl a na konci roku zůstatek v eurech musím přepočítat kurzem k 31.12.? Plán odpisů budu počítat kurzem pořízení, resp. z částky kterou mám přepočtenou v czk na přijaté faktuře? Moc děkuji za odpověď.
Dobrý den,
při kontrole faktur účetnictví bylo zjištěno, že minulý rok nebyla zavedena v evidenci faktur faktura, která byla ale v minulém roce uhrazena. Prosím o radu, jak v tomto roce tuto situaci napravit. Děkuji Daniela
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak mám řešit (účetně, daňově) případ, kdy v roce 2015 poskytli dva tehdejší společníci do společnosti bezúročné půjčky. V 3/2019 však své podíly převedli na zbývající dva společníky (už tedy nejsou společníky). Ale půjčka ve společnosti stále zůstala a zůstane. Musím to nějak účetně, daňově upravit?
děkuji.
Dobrý den,
je prosím možné uplatnit daňové odpisy u bytů, které společnost koupí a které jsou následně poskytovány zaměstnancům? Případně je rozdíl, pokud jsou poskytovány zdarma či za snížené nájemné? A toto nájemné je zdanitelným příjmem? Děkuji za odpověď
Dobrý den,prosím,jak zaúčtovat přijatou fakturu za právní služby(soudní spor jsme vyhráli,toto je fa za právní služby,které jim uhradila prohraná strana,my nemáme platit),nyní zaslali fakturu s DPH,mohu si DPH nárokovat a kam ZD zaúčtuji?Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, mohli byste mi prosím poradit jak zaúčtovat fakturu na spoluúčast při operativním leasingu. Leas. společnost mi zaslala fakturu na úhradu spoluúčasti při pojistné události. Děkuji za zpětnou vazbu. Přeji hezký den AB
Dobrý den,
bohužel jsem zjistila velkou nerovnost mezi nesplacenými pohledávkami (ke konci roku, jsou to pohledávky před splatností) a zůstatek účtu 311. Z nějakého důvodu je výrazně nižší než by měl být (cca 60.000). Chyba se stala v minulých letech, dříve než před dvěma lety. Vím, že bych vše měla dohledat, ale zároveň vím, že nemám šanci to momentálně zvládnout. Je nějaká možnost jak to napravit?
Díky moc,
EK
Dobrý den, před třemi lety jsem založil firmu (sro) s tím, že se vrhnu do podnikání. Bohužel ještě než jsem začal, jsem byl nucen jinými okolnostmi podnikání odložit, tudíž jediné, co se stihlo, bylo jen založení firmy. Od té doby firma tak nějak existuje, ale já jsem jí ovšem vůbec nevěnoval pozornost a nějaké vedení výdajů, či nákladů vůbec neproběhlo. Firma nikdy nic nekoupila, ani neprodala. Aktuálně bych firmu rád rozběhl, ale chtěl bych vědět, jestli je možné nějak vyřešit nedostatky z předchozích let. Mockrát díky!
Přerušila jsem ´v minulých letech odpisy jak daňové, tak účetní. Jak napravit nezaúčtované účetní odpisy z minulých let. Mám je zaúčtovat všechny v r. 2019,
Děkuji K