Dovoz značek a jejich montáž 29.12.2016
- Kategorie: DPH (nezáleží na právní formě)
- Témata: přenesení daňové povinosti (DPH § 92a)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se vystavuje zálohová faktura na stavební práce v režimu PDP nebo je PDP až v konečné faktuře? Velice Vám děkuji za odpověď. Š
Dobrý den, jsem stavební SRO a plátce DPH -- jiná stavební firma SRO je také plátce DPH a prodává mi lešení, které budu využívat k mé stavební činnosti ( dávám jej tedy do majetku ) -- prodávající na tuto transakci uplatňuje reverze charge - je to správně?
Dobry den. Musi se osvc provadejici stavebni prace pouze v rezimu prenesene povinnosti zaregistrovat k dph, pokud jeho fakturace presahla 1:mil.kc. Dekuji za odpoved. M.D
Mám zálohovou fa na částku 35 000,00 Kč ,na fa uvedeno ve smyslu par. 92 a zákona č.235/2004 Sb. Vystavena 28.7.2016.Nevím, jak ji zařadit v kontrolním hlášení. Se zálohovou fa nemám žádnou zkušenost, mám program Helios Red. děkuji Kociánoá
Dobrý den, 30.06. jsme dostali FA s datem vystavení 28.06.2016, DUZP 31.05.2016.Část FA je s DPH (odběr energií, úklid, odvoz odpadů - 22 554,- Kč), část (stavební úpravy - 5 000,- Kč) je v režimu PDP.Lze takto vystavit FA? Různá zdanitelná plnění s různými sazbami DPH na jedné FA? Lze ji rozdělit s tím,že část FA s DPH bude až v červnovém DPH (dle data doručení) a část musíme "dodanit" dodatečně v květnovém DPH a KH? Nebo musí být vydány 2 FA? Nebo má být vše fakturováno buď s DPH či vše bez DPH? Děkuji.
Dobrý den, vystavujeme faktury s přenesenou povinností na elektromontážní práce. Nyní nám zákazník po dvou měsících celou práci oprávněně reklamoval. Vystavila jsem mu opravný doklad na celou částku taktéž s přenesenou povinností. Na opravném dokladu je datum vystavení a DUZP 30.6.16, zákazník nám převzetí opravného dokladu potvrdil až 10.7.16. S jakým datem vstupuje tento opravný doklad do přiznání a do kontrolního hlášení? Je vůbec nutné žádat odběratele o potvrzení převzetí opravného dokladu? Děkuji za odpověď a za provozování poradny.
Dobrý den, prosím o radu ohledně RPDP při fakturaci za dodané zboží: 1.dodávka zboží v RPDP (nad 100 t.) v hodnotě 130 t. + zboží bez RPDP - bude vyčíslena DPH jen u zboží bez RPDP? 2. dodávka zboží v RPDP (nad 100 t.) v hodnotě 80 t. + zboží bez RPDP za 30 t. - celkem fa za 110 t. ... bude daněno vše? Děkuji za odpověď. M.S.
Dobrý den, Nevím si rady s přeneseným režimem u pc při ceně na 100.000 za dodávku. Má to být do kodu 16 - přenosná audio zařízení? Děkui za info
Montáž a demontáž lešení v tuzemsku českým plátcem DPH pro německou firmu, faktura vystavena v EUR, německá firma má DIČ resp. VAT: DExxxxxxxxxx. Bude faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a kde bude případně uvedeno v kontrolním hlášení a daňovém přiznání. Nebo RPDP aplikován nebude a na faktuře bude DPH vypočítána a odvedena? Děkuji.
prosím o radu - Jsme neziskovka - mám kvartální fakturu paušál za servis výtahu v režimu PDP. Poměrnou část přefakturuji našemu podnájemci, který je plátce. Příklad:1) faktura přijatá 2160,- PDP z částky 2 000,- přenesená DPH 21% účtuji 518/343 částka 160,- přenesená 21% účtuji 343/343 2) faktura vydaná částka 160,- + DPH přefakturuji a DPH odvedu Musím mu fakturovat také v režimu PDP, nebo jenom s DPH?
Dobrý den, právnická osoba s.r.o. plátce DPH prodává nemovitost zařazenlou do obchodního majetku, právnické osobě také plátci DPH. Jak je to s DPH. Majetek je zařazen více jak 5 let. Podle informací je možno uvést DPH, kde se jedná o přenesenou daň. Jaké to má dopady na společnosti a co je výhodnější. Prodat bez DPH nebo s přenesenou daní?I Děkuji
Dobrý den, mám dotaz ohledně přenesené daňové povinnosti. Jedná se o to že firma nakoupila osivo s přenesenou daňovou povinností za částku třeba 400tisíc, dále osivo přeprodává, koupila jsem od ní osivo v hodnotě 35tis. a fakturu mi vystavili také s přenesenou daňovou povinností, jde mi to jestli je to správně, že já jsem poslední odběratel a jestli daň mám odvést já? Nebo jestli daň měla odvést firma a mě už fakturovat cenu s DHP. Děkuji za odpověď s pozdravem K
Prodej nemovitosti přenesená daň &92d mám to dobře? Děkuji
Dobrý den, do roku 2015 bylo potřeba podávat opravné daňové přiznání v případě došlé faktury v RPDP po 25. následujícího měsíce. Od roku 2016 - v souvislosti s KH je možné takovou došlou fakturu zařadit do přiznání a KH a ž v následujícím obodobí ? Děkuji.
Dobrý den, vyfakturovali jsme firmě, která je plátce DPH práce, které spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Jedná se o stavební a montážní práce na objektu, který firma používá ke své ekonomické činnosti (sklad potravin), ale budova je pronajata, firma ji nemá v majetku... Firma nám tvrdí, že na pronajatou nemovitost nemůžeme uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti. Já si myslí, že ano. Že je rozhodující, že jsou plátci DPH a že nemovitost používají ke své ekonomické činnosti. Prosím, myslím si to správně? Děkuji za odpověď A D
jsem s.r.o. - čtvrtletní plátce DPH, podávám kontrolní hlášení měsíčně. Obdržela jsem po termínu podání kontrolního hlášení fakturu s přenosem daně §92, DUZP 31.1. 2015. Musím udělat následné kontrolní hlášení za leden 2016, nebo můžu dát do února 2016?
Je možné, dohodnout se s naším odběratelem, pokud mu dodáváme zboží spadající do přenesené daňové povinnosti a současně zboží, které do přenesené daňové povinnosti nespadá, že budeme VŠE účtovat v přenesené daňové povinnosti. /Jedná se o velké množství položek a docela velkou administrativní zátěž v rozlišování kam výrobky zařadit - výrobky z nerez.materiálu/. Děkuji.
Uvádí se zálohová faktura v režimu PDP do kontrolního hlášení za měsíc leden? Byla uhrazena v lednu, ale k plnění ještě nedošlo. Děkuji