Dobrý den.
Klient inkasuje provize ze zprostředkovaných obchodů na Slovensku (služby). Nyní se však jeho zákazník zarazil a tvrdí, že by mu měl strhnout srážkovou daň (a odvést na FÚ SK), proto, že mu to ukládá slovenský zákon, v případě, že tuzemská PO nemá na Slovensku provozovnu. Je tomu, prosím tak? Nenaráží to náhodou na smlouvu o zamezení dvojího zdanění?
Děkuji a jsem s pozdravem Jiří Kostelník
Dobrý den. Podnikatel, OSVČ, plátce DPH, pořídil osobní automobil na úvěr. Auto bude používat výhradně pro podnikání. Zaplatil zálohu 138 tis. Kč, 25. 6. byla vystavena faktura na částku 380 330 Kč + DPH 79 869 Kč, odečtena předem zaplacená částka, k úhradě 322 140 Kč, splatnost 9.7. Tedy běžná faktura na nákup majetku. Dlužná částka byla uhrazena úvěrem na základě smlouvy o úvěru, k ní vystaven splátkový kalendář, kde je uvedena splátka jistiny, úrok, pojištění. Prosím o posouzení účtování: na základě faktury uplatní odpočet celé částky DPH 79 869 Kč, do majetku zaúčtuje částku 380 330 Kč, předem zaplacenou částku jako částečnou úhradu závazku, zbývající dlužnou částku uhradí úvěre. Splátky podle splátkového kalendáře: splátka jistiny = úhrada závazku úvěr. společnosti (nedaňový výdaj), úrok + pojistné = daňový výdaj. Všechny ostatní výdaje - spotřeba PHM, opravy ap. jako u vlastního majetku? V technickém průkazu je zapsán klient, tedy podnikatel. Nebo bude v tom ještě nějaký jiný problém? Moc děkuji za odpověď.
Dobrý den, OSVČ podniká v zemědělské výrobě. Nakoupil skot, v účetnictví bylo pořízení dáno do nákladů. Teď si chce odkoupit 1ks. Prosím o radu jak tento příjem zaúčtovat. Moc děkuji za odpověď
podléhají obě čtyřkolky silniční daní? Máme čtyřkolku registrovanou jako motocykl, kategorie vozidla LE a pak novou registrovanou jako traktor kolový kategorie T3B
Dobrý den, firma má hranici pro dlouhodobý majetek 40tis. Kč. Když koupí majetek - auto, uvede jej do užívání a v témže roce na něm provede úpravu charakteru technického zhodnocení, ale jen ve výši 10 tis.Kč, musíme o toto vylepšení zvýšit vstupní cenu (v roce pořízení), nebo můžeme tuto úpravu zaúčtovat již do nákladů, protože podle vnitřních pravidel tato částka nepřesáhla roční úhrn 40 tis.Kč? Děkuji za odpověď
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak postupovat - firma FO, vede PÚ zakoupila auto na úvěr v 8/2015 - uplatnili jsme odpočet DPH, auto odepisovali . Po 2 letech došlo k prodeji auta 8/2017, předčasně se doplatil úvěr. Ale teď jsem se dozvěděla, že když ve velkém TP je uvedena jako majitel úvěrová firma, tak odpisy nemůžu uplatňovat /tzn. 2 roky zpětně mám špatně daňové přiznání/, jak nyní postupovat , jak zaúčtovat rok 2017- doúčtování zůstatkové ceny. Děkuji.J.J.
Dobrý den,
společnost s.r.o. má od fyzické osoby pronajatou nemovitost, kterou dále pronajímá. Po dohodě s majitelem provedla s.r.o. technické zhodnocení budovy, které se souhlasem majitele odepisuje. V červenci bude mezi majitelem nemovitosti (FO) a společností s.r.o., která má nemovitost pronajatou uzavřena kupní smlouva, podle které s.r.o. odkoupí 1/2 nemovitosti. Zruší se tím pádem původní nájemní smlouva? Může s.r.o. dále nemovitost pronajímat? Co se stane s technickým zhodnocením, odpisy a zůstatkovou cenou z pohledu daně z příjmů? Jak účtovat nákup nemovitosti a tech. zhodnocení v s.r.o. a jak u původního majitele - FO? Děkuji za odpověď. Jana
Dobrý den, v roce 2015 koupila s.r.o. osobní automobil. Protože v roce 2015 a 2016 měla ztrátu, neuplatnila daňové odpisy. Může je uplatnit v roce 2017? Pokud ano, jak přesně? Může uplatnit odpisy za rok 2015 i 2016, případně i 2017? Děkuji za odpověď. J
Dobrý den, firma si staví nemovitost k vlastní ekonomické činnosti. Tato nemovitost není zatím zkolaudovaná, je ve výstavbě. Firma si nechala nemovitost pojistit. Je pojištění součástí pořízení nemovitosti a bude se odepisovat nebo je možné pojištění dát přímo do nákladů? Děkuji.
Odpočet DPH 12 měsíců zpětně od registrace
Dobrý den,
OSVČ - začátek podnikání od 10.5.2017, vede daňovou evidenci, za rok 2017 podáno přiznání DPFO, výdaje 2017 uplatněny včetně DPH.
Od 1.4.2018 se stává plátcem DPH.
Jak správně postupovat při uplatnění DPH při registraci ( za nákup drobného hmotného majetku v roce 2017) v návaznosti na výdaje včetně DPH zahrnuté do přiznání k dani z příjmů 2017 a jakou část DPH z nakoupeného majetku lze v DPH za 04/2018 uplatnit.
Dobrý den, společnost na základě kupní smlouvy prodala auto. Kupní smlouva z 1/2018, auto předáno kupujícímu v 2/2018 a přepis (v TP) nastal v 3/2018. Kdy nastalo DUZP? a v kterém měsíci vyřadit auto z evidence majetku? děkuji za odpověď.
Dobrý den. Chci se zeptat, zda zaplacená daň z nabytí nemovitých věcí patří do pořizovací ceny nemovitosti nebo ji mohu zaúčtovat přímo do nákladů. Daň zaplatil kupující.
Děkuji za radu a přeji pěkný den. C H
Dobrý den,
Ráda bych si ověřila, že nemovitost, kterou budu v nejbližších dnech kupovat, je osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí? Jedná se o přístavbu nových bytů. Byt kupuji přímo od developera a nikdo ho dosud neužíval k bydlení. Kolaudovaný by měl být pravděpodobně příští týden a poté se bude podepisovat kupní smlouva.
Moc děkuji za informaci
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat s.r.o. má obchodním majetku rodinný dům se zděnou kůlnou v hodnotě 5 tis. Musí tuto kůlnu odepisovat 30 let? Když se u budov nebere zřetel na PC? Nebo by stačila směrnice, ve které dobu odepisování omezit? Předem moc děkuji.
Dobrý den, mám dotaz ohledně pokut za pozdní podání a nepodání daňového přiznání. V článku, který jsem našel se píše: "Je-li ale doručeno po této lhůtě, činí pokuta 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení. Nepodá-li subjekt daňové přiznání vůbec, finanční úřad jej nejprve vyzve, aby tak učinil. Pokud poplatník nestihne ani tuto dodatečnou lhůtu, činí pokuta 5 % ze stanovené daně nebo daňové ztráty, ale vždy minimálně 500 Kč."
Pokud správně rozumím, tak pokud daňové přiznání podám po výzvě správce daně, pokutu za nepodání daňového přiznání nedostanu. Chci se zeptat, zda nedostanu pokutu žádnou, nebo pokuta za pozdní podání zůstává. Resp. pokud je již po termínu podání daňového přiznání, je výhodnější, než podat daňové přiznání pozdě, počkat až mne FÚ vyzve a následně podat daňové přiznání v dodatečné lhůtě? Děkuji.
Dobrý den, prosím o pomoc při zařazení do odpisové skupiny skladového velkoprostorového stanu. Stan má duralovou konstrukci a opláštění vysokopevnostní technickou textilií. Stan je ukotven v betonové desce.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na zdanění dotací. V roce 2017 jsem na zaměstnance, kterého jsem přijal, dostal dotace ve výši 10 000 Kč, měsíčně po dobu 6 měsíců. Se zaměstnancem jsme se dohodli na mzdě 12.000 Kč. Celkové měsíční náklady firmy byly tedy 16 080 Kč. Chtěl bych vědět, zda mohu rozdíl mezi dotací a mzdovými náklady - 6.080 Kč uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Moc děkuji za odpověď. Č
Jsem vlastníkem zemědělských pozemků, které pronajímám zemědělské společnosti. V roce 2017 byla provedena obnova katastrálního operátu, takže pozemky již nejsou evidovány zjednodušeným způsobem, vznikla mi proto povinnost podat přiznání daně z nemovitostí a tím pádem platit daň, kterou doposud platil nájemce. Pozemky jsem spolu s domem zdědila v roce 2012. Mám nyní podat pouze dílčí daňové přiznání na dotčené pozemky, nebo přiznání úplné?
Děkuji za odpověď.