Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 2 výsledků se štítkem kontrolní hlášení
Opravy DPH v přiznání  21.12.2018
Opravný daňový doklad, dobropis, kam uvést v přiznání k DPH a kontrolním hlášení Vážení, tuzemská právnická osoba SRO (odběratel), plátce DPH, nakoupila v první polovině letošního roku službu (21%) od jiné tuzemské právnické osoby SRO (dodavatel), plátce DPH. Na základě domluvy nyní vystavil dodavatel odběrateli ODD - dobropis na část (nad 10 tis. Kč) původní částky služby. Odběratel přijatý dobropis uvede/zahrne za prosinec v: 1) Přiznání k DPH na řádku 40 se zápornými znaménky? 2) Kontrolním hlášení v sekci B2 se zápornými znaménky? Původní daňový doklad neuvádí? Děkuji za rady!
Zobrazit odpověd

Kontorlní hlášení - zálohy a vyúčtování  13.03.2018
Dobrý den, ohledně KH a daňových dokladů k přijaté záloze. Začátkem února nám zákazník zaplatil celou částku za zboží, ovšem k dodání zboží dojde až později (konec března). Musím tedy vystavit daňový doklad k přijaté záloze. Ovšem po dodání zboží vystavujeme další doklad-vydanou fakturu (zároveň slouží jako záruční list), kde dojde k odečtení zálohy a částka je tak nulová. Tady v kolonce "členění DPH" dávám již zkratku UN= nezahrnovat do přiznání DPH. Musí se mi částka objevit v KH za únor a ne březen? Děkuji
Zobrazit odpověd