Dobrý den,
pronajímám byt i s venkovním parkovacím místem a chtěla bych se zeptat jak odepsat parkovací místo a zda-li to vůbec jde? Byt je v 5. odpisové skupině, ale venkovní parkovací místo? Dá se vůbec odepisovat nebo nikoli?
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
rád bych se zeptal, do jaké kategorie spadá a jak zdanit výdělek následně popisované služby.
Přiklad:
Pan XY mi zaplatí 5000kč, když za něj budu hrát počítačovou hru, ve které získám virtuální předmět, který si pan XY přál.
Dle mých prvotních úvah by se mohlo jednat o příležitostný příjem, který nepřekročí limit 30 000 Kč. Ale co když pan XY bude chtít předmětů 10, pak by byl limit překročen a poskytování služby by se opakovalo, mohlo by se tedy na službu již pohlížet jako na pravidelnou soustavnou samostatnou činnost. Jednalo by se tedy o volnou živnost kategorie "82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené" nebo jinou kategorii, či by se o živnost nejednalo vůbec?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Matěj
Dobry den, pokud prijme Fo dar do sveho podnikani, je nutne ho zdanit. Podle jakeho paragrafu se dani penezni dar do podnikani? A co vecny dar - napriklad stroj do podnikani za cenu okolo 20.000,- od ciziho cloveka se zdani podle jakeho paragrafu, kdyz je to dar do podnikani? Par. 7 nebo 10? Dekuji
Dobrý den,
prosím o radu, zda musím zdanit prodej cenných papírů. V držení 1 rok, prodej za 22 000 Kč.
Jestli jsem pochopila správně část v zákoně, tak pokud je to částka do 100 000 Kč je to osvobozeno od daně
z příjmu? Nebo zároveň s toutou podmínkou musí být splněna i podmínka toho časového testu?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, v r. 2020 mám příjem z pronájmu bytu §9. Výdaje chci mít skutečné, mám výdaje z r. 2020, nicméně velká část výdajů je zaplacená ještě v r. 2019, i v r. 2018 - můžu tyto zahrnout taktéž do daňového přiznání za období 2020?
děkuji Jana
Dobrý den, řeším problém s podepsaným "růžovým prohlášením" u dvou zaměstnavatelů zároveň. Loni v září jsem uzavřela DPP (výdělek do 10 000 Kč měsíčně) a podepsala u zaměstnavatele prohlášení. V říjnu jsem poté nastoupila nastoupila do práce a růžové prohlášení podepsala u tohoto zaměstnavatele, protože to pro mne bylo výhodnější. Prvního zaměstnavatele jsem o tom informovala, ale kvůli komunikačnímu šumu mi uplatnění slevy zrušil až v prosinci. Jak mám teď problém vyřešit, když u zaměstnavatele, kde mám DPP, uplatňuji slevu na dani za říjen a listopad, přestože na ni nemám nárok? Lze to ošetřit v daňovém přiznání?
Dobrý den, jsem OSVČ a v tomto novém roce jsem si zažádal o uplatnění paušálního daňového režimu. Nyní bych však chtěl krom OSVČ, pracovat na zkrácený úvazek. Zajímalo by mě, jestli je to možné a je to v souladu s paušálním režimem nebo ne. A pokud není, tak jestli by tato nová skutečnost porušovala podmínky pro uplatnění paušálního režimu, tudíž by se zrušil automaticky. Je ale v tomto případě za porušení nějaký postih nebo něco jiného, co by mělo negativní dopad?
Dobrý den,
rád bych Vás touto cestou poprosil o radu, jelikož jsem už naprosto zoufalý.
Můj problém: Jsem studentem vysoké školy a v období od 10. 2019 do 10. 2020 jsem pracoval na stáži na dohodu o pracovní činosti. V toto období jsem studoval a studuji stále i dnes - 9. 3. 2021.
Na začátku roku 2020 jsem zapomněl podepsat včas prohlášení poplatníka daně u zaměstnavatele a díky tomu mi za 3 měsíce byla stržena daň v plné výši i přesto, že jsem technicky měl nárok na slevy. Zaměstnavatel mi sdělil, že pokud budu i nadále pracovat u nich příští rok, podepíšu prohlášení poplatníka daně a peníze mi budou vráceny, pokud ne, je to na mně.
Já ovšem od 10. měsíce 2020 nepracuji a nemám ani jiného zaměstnavatele. Rád bych získal tyto peníze (4 820 Kč) zpátky, ale bohužel absolutně netuším jak. Strávil jsem poslední dva týdny hledáním a dotazováním, ovšem marně. Pokud by jste byli schopni mně nasměrovat na konkrétní formulář co mám vyplnit, byl bych více než rád.
Už jsem od posledního zaměstnavatele získal Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění.
Jde o to, že všude se dočítám jiné informace a nevím tedy pořádně, co mám dělat. Někde mi bylo řečeno, že musím vyplnit přiznání k dani z příjmu fyzických osob, jinde zas: "Ostatní o tento daňový přeplatek nicméně musí zažádat, a to například prostřednictvím elektronického formuláře pro vrácení daně na portálu finanční správy." - tento formulář zaboha nemohu najít.
Děkuji za Váš čas
Dobrý den, prosím Vás o radu, zda si může manžel uplatnit slevu na mou dceru z prvního manželství, se kterou žijemem ve společné domácnosti, ale máme všichni rozdílné trvalé bydliště. Já jsem na rodičovské dovolené. Děkuji
Dobrý den,
měla bych dotaz, pokud jsem OSVČ, který má neuhrazené faktury z roku 2020, a zřejmě nikdy nebudou soukromým subjektem mým odběratelem uhrazeny. Jak mám postupovat v jejich vyřazení z evidence?
Do DP 2020 jsem je nedávala, nebyly uhrazeny.
U podvojného účetnictví se odepisuje tuším, že po 12 měsících od data splatnosti, pokud je částka nižší než 30 000 Kč jednorázově do nákladů.
Ale jak je tomu u daňové evidence, nejsem plátce DPH.
Děkuji moc předem za odpověď.
I. D
Jsem soukromý lékař-fyzická osoba.Mohu sponzorovat svou dceru zubařku při nákupu zdravotnického zařízení( zubní křeslo a další nutné přístrojové vybavení zubní ordinace.Mohu si tento dar odečíst ze svého daňového základu.Děkuji za odpověď.
Dobrý den, prosím o radu jak uvádět děti do daňového přiznání. Mám 3 děti. Syn 15 let (střídavá péče, vykazuji 6 měsíců), se současnou partnerkou: syn 4 roky (vykazuji 12 měsíců), dcera narozená 2020 (vykazuji 6 měsíců). Prý nemohou být v daňovém přiznání takto chronologicky. Děkuji za odpověď
Manželé OSVČ. Manžel od roku 2021 se přihlásil k paušální dani. Může na něj manželka za rok 2020 ještě převést část příjmů a výdajů jako na spolupracující osobu? Manžel má vlastní příjmy do 1 mil.Kč, pokud na něj převede příjmy manželka, příjmy bude mít vyšší. Bude i nadále splněna podmínka pro paušální daň pro rok 2021 (pro splnění podmínky se jedná jen o vlastní příjmy?)?
Dobrý den,
Rád bych se zeptal na Vaš odborný názor ohledne daně z prodeje nemovitosti.
Koupil jsem pozemek v roce 2013 a na něm postavit dům, který byl zkolaudovan v roce 2019. Budu při prodeji v domu s pozemkem platit daň z prodeje, kdyz dům prodam tento rok?
V domě již bydlím přes dva roky, ale trvalé bydliště v OP mám uvedené od minulého roku.
Předem Vám děkuji
S pozdravem
Novák
Dobrý den, ráda bych se zeptala, švagr je zaměstnaný, nemá povinnost podat daňové přiznání, ale dobrovolně si ho sám podává (nedůvěra v účetní zaměstnavatele) a má příjem z nájmu nebytových prostor části domu menší než 6000 Kč ročně. Musí tento příjem zahrnout v daňovém přiznání? Povinnost podat DP mu sice nevznikla, ale když ho dobrovolně podává, nejsem si jistá. Děkuji.
Dobrý den, převzala jsem daňovou evidenci známého, který má v majetku a odepisuje automobil zařazený ve druhé odpisové skupině, zrychlenými odpisy. Pořizovací cena 50.000,- . První rok odepsáno 10.000,- , ale ve druhém roce odepsáno také 10.000,- ( mělo být 16.000,-). Podnikatel nechce dávat dodatečné přiznání. Mám tedy pokračovat 2x zůstatková cena (2x30.000/6-2) t.j. 15.000,- odpis ve třetím roce? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat v DE nákup investičního zlata (250.000,-Kč, cihly), plátce Dph (§92,odst.4). Jde o otázku, zda jde tak o zdanitelný výdaj, když NEjde o předměty z drahých kovů (zboží) ani o materiál/Au, ze kterého NElze vyrábět (vysoká ryzost 995/1000) a (podle mne) není možné jej odepisovat jako majetek (nebo i jinak, tj. po přepočtu dávat do výroby). Z principu tento nákup, nemůže být evidován ve skladu materiálu a v zásobách na konci roku. Ve smlouvě není záruka o odkoupení po několika letech dodavatelem, jak je běžně zvykem. Nikde jsem nenašla, jak nákup zaúčtovat a vykazovat správně vůči FÚ, dle zákona daně z příjmu (i na konci roku). DĚKUJI moc za vaši radu, neboť nesouhlasím s názorem daň.poradce a obávám se udělat svým jiným názorem, který zde uvádím - chybu, která by jakkoliv poškodila firmu. Ještě jednou děkuji za laskavost a radu, Pan.
Dobrý večer, potřebovala bych poradit. Manžel je zaměstnaný a příležitostně investuje peníze na Zonky. Rádi bychom věděli, kdy musí sám za sebe podat daňové přiznání?Jestli je to v případě, kdy jeho příjmy z těchto investic přesáhnou částku 6000 Kč nebo až v okamžiku, kdy příjmy snížené o výdaje budou větší, než 6000 Kč? Předem děkuji
S pozdravem P
Dobrý den, mám hlavní pracovní poměr u jedné univerzity a každý rok uzavírám smlouvu o dílo s jinou organizací, vždy na částku nižší než 30 000 Kč. Měla jsem za to, že se jedná o jednorázový příjem podle §10, který není potřeba uvádět do daňového přiznání a odvádět 15% daň z příjmu (pokud je nižší než 30 tisíc Kč). Dozvěděla jsem se však, že tento příjem spadá do §7 (odvedená práce se týká monitoringu chráněných druhů, jde tedy o jakousi vědeckou práci). Můžete mi prosím říct, jak to tedy je? Moc děkuji.
Dobrý den, prosím o radu, zjistili jsme, že jsme před rokem pravděpodobně vyplnili špatně daňové přiznání pro slevu na dítě. Slevu uplatňoval pouze manžel, v tomto roce měl souběh dvou zaměstnání - devět měsíců pracovala jako zaměstnanec(1-9) a tři měsíce poté (10-12) jako OSVČ na plný úvazek. U zaměstnavatele měl podepsaný růžový papír na slevu na dítě.V potvrzení o zdanitelných příjmech, které dostal na konci roku od zaměstnavatele, měl uvedeno že slevu čerpá od 02-12, přestože u něj pracoval jen do 9 měsíce. Dcera se narodila v prosinci předchozího roku, takže nejspíš za měsíc leden slevu na ni ještě nestihl uplatnit. My jsme potom navíc v daňovém přiznání špatně pochopili tabulku číslo 2 v oddíle 5, kde se uvádí děti žijící ve společné domácnosti a vyplnili jsme tam 12 měsíců, kdy o dceru pečoval. Ale pokud tomu dobře rozumím nyní, tak jsme tam měli uvést jen ty 3 měsíce, kdy pracoval jako OSVČ, popřípadě 4 měsíce ještě i za měsíc leden, kdy slevu neuplatnil zaměstnavatel. Je to prosím tak? Pravděpodobně vyčerpal slevu na dítě za osm měsíců dvakrát, jak u zaměstnavatele tak poté v daňovém přiznání, kdy nám vraceli přeplatek. Pokud to tak skutečně je, jak máme prosím nyní postupovat? Musíme podat dodatečné daňové přiznání? A bude stačit pokud pouze upravíme dané měsíce z 12 na 3 nebo 4? Je nám také zvláštní, že nás nikdo neupozornil na tuto chybu, přestože potvrzení ze zaměstnání, kde slevu uplatnoval bylo součástí daňového přiznání. Dostaneme nějaké sankce nebo pokuty? Předem moc děkuji za odpověď.
Dobrý den,
jaký měnový kurz mohu použít pro daňové přiznání?
Výdaje uplatňuji paušálem, měl jsem příjmy v EUR a USD. Jednotný kurz pro mě není výhodný, pokud použiji kurz ke dni DUZP, zaplatím méně na dani - příjmy jsem měl zejména koncem roku, kdy byla koruna výrazně slabší.
Je tedy pro daňové přiznání možno použít i kurz ke dni DUZP jednotlivých faktur?
Díky
Pavel
od 1.1.2020 do 31.8.2020 jsem byl v pracovní neschopnosti od 1.9.2020 do 31.12.2020 jsem hlášen na úřadu práce. Mám nárok při ročním zúčtování na vracení daní? děkuji
Dobrý den. Nenašel jsem odpověď a tak bych o ni poprosil.
Pronajímáme s manželkou 2 byty. Oba jsou v SJM. Ona má jeden ve svém daňovém přiznání, já zase ten druhý. Může každý z nás uplatňovat ve svém daňovém přiznání paušál na auto (80%), které máme jedno soukromé a je naše spolecne?
Děkuji za odpověď. Petr
Dobrý den, mám dotaz ohledně dani z pronájmu nemovitosti. Jsem fyzická osoba a žiji v UK. Zde pracuji a platím daně, SP atd. V ČR vlastním byt, který pronajímám. Mám nárok využít slevu na poplatníka při podání daňového přiznání? Mohu také využít nákup vybavení bytu, náklady na údržbu, životní pojištění, úroky z hypotéky a platby do fondu oprav společenství vlastíků? Při podání musím doložit příjmy pouze z nájmu, nebo také mé příjmy v UK? Děkuji za odpověď