Dobrý den,
jsem OSVČ a splňuji podmínky vstupu k paušální dani. Mám však i příjmy z pronájmu (§ 9) ve výši cca Kč 100 000,- ročně. Dle podmínek paušální daně je možné ji využít s max. příjmy z § 9 do Kč 15 000,- ročně. Napadlo mě však, že mohu pronajímaný byt zařadit do obchodního majetku k 1.1.2021 a příjem z daného pronájmu bude spadat pod § 7 a tedy tak obejdu systém s tím, že mohu využít paušální daň, neboť se můj příjem z nájmu přesunul z § 9 na § 7.
Co si o tom, prosím, myslíte? Je to možné?
Děkuji předem za informaci.
Dobrý den, mým koníčkem je výroba dekorací. Obvykle zdobím výrobky náš byt a zásobuji rodinu a kamarády (bezúplatně), nyní se mi ale výrobky nahromadily a mám přebytek vánočních dekorací (věnce, ozdoby, domácí svíčky apod.). Mohu je legálně nabídnout za úplatu např. na sociálních sítích? Jedná se v tomto případě o příležitostný příjem? Jaké jsou případné podmínky? Musím vyplňovat daňové přiznání a odvádět daň z takového příjmu? Jsem zaměstnanec v jiném oboru, nevlastním živnostenský list a nemám žádné jiné příjmy kromě zaměstnání.
Předem moc děkuji za Vaše rady a přeji hezký den
Dobrý den, dědila jsem dle závěti, zemřelý neměl vlastní děti. Jsem nepříbuzná osoba. Nežila jsem s ním, mám nezletilé dítě, ale poslední roky jsem se o něho a jeho ženu starala, měla jsem dispoziční právo na jeho účet kvůli nákupům, byla jsem kontaktní osoba, měla jsem plné moci. Docházela jsem k němu v rámci nákupů a úklidu. Budu odvádět daň z dědictví? Děkuji
Dobrý den, jako podnikatelka jsem prodala nemovitost zahrnutou v majetku. Co vím, že daň je 15%. Vlastnila jsem ji 30 let, odpisy už byly minimální. Nevěděla jsem, že před prodejem jsem ji měla vyndat z majetku. Můj dotaz je, zda mohu uplatnit náklady na moje nové bydlení, myslím tím rekonstrukce. Pakliže to nejde, mohu požádat o splátkový kalendář?
Peníze jsem použila rekonstrukce a jsem důchodkyně. Děkuji Irena
Dobrý den, syn je student posledního ročníku střední školy,nepracuje jen občas chodí na brigádu, je mu 20 let vydává svým nákladem knížku ilustrací. Jak je to s příjmem za knihy, daní se, musí příjem někam přiznávat? Jak je to se sponzorskými příspěvky, kdyby mu místní organizace zaslali nějaký finanční sponzorský dar na tisk knihy? Musí se i tento příjem někde evidovat, dělat daň. Přiznání? Díky za odpověď Kosová
Dobrý den. Otázka se týká danění prodeje cenných papírů. Příjem z prodeje cenných papírů podléhá dani 15 %. Tato daň se platí pouze ze zisku. Výjimkou je tzv. časový test (držení 3 roky), nebo tzv. množstevní test, pokud osoba odprodá cenné papíry v celkové výši do 100 000 Kč příjmu (ne zisku). Můj hypotetický dotaz: Mám dva podílové fondy A a B, v každém 150 tisíc Kč s délkou držení 1 rok. Je možné se dani vyhnout tím, že ve zdaňovacím období roku 2020 prosinec prodám podíl 75 tisíc u A i B a v roce 2021 leden to samé? Bere se A a B jako rozdílný produkt nebo je to jedno? Děkuji.
Dobrý den, prosím o radu. Jsem jednatelem a společníkem v jednočlenné s.r.o.- plátce DPH. Nemám zaměstnance, ani DPČ,DPP. Vlastní činnost společnosti (elektromontáže) tedy vykonávám jen já. Můžu si dát do nákladů (a tím i požadovat vratku DPH) na pracovní oděvy a boty?
Dobrý den.
Chci se zeptat, zda se do daňového přiznání zahrnují příspěvky od zdravotní pojišťovny, konkrétně proplacení určitého vyšetření (např. příspěvek na očkování, na vyšetření znamének apod., tedy v situaci, kdy si pacient vyšetření zaplatí sám a pojišťovna mu peníze za toto vyštření pošle na účet, někdy v plné výši, někdy jen část). Děkuji.
Dobrý den,
jsem minoritním společníkem ve firmě, kde se zároveň starám o marketing. Marketing, poradenství, reklama je moje hlavní činnost, kterou se živím.
Firma je maloobchod (e-shop). Tudíž nákup/prodej za účelem zisku.
Je možné jí jakožto společník vyfakturovat za práce na marketingu (starám se o sociální sítě, spolupráce atd.) vzhledem k tomu, že se to neshoduje s předmětem podnikání firmy?
Díky moc za odpověď :)
Firma s.r.o. přijme od zákazníka 100 000,- bez DPH za práci zaměstnance a veškerý obnos má jít na výplatu zaměstnance (náklady firmy ignorujte). Pokud by z celé částky měl zaměstnanec dostal super-hrubou mzdu znamená to že se nejdříve 100tisíc zdaní 19% a výsledná částka může být jako náklad firmy na skutečnou super-hrubou mzdu ?
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, když jsem zapomněla zaúčtovat daň z příjmu za rok 2019 do účetnictví v roce 2019 a tento rok je již uzavřený a nejde do něj nic vkládat, mám daň zaúčtovat zpětně např. k 1.1.2020?
Předem děkuji
Dobrý den. V loňském roce jsem získal pozemek darovací smlouvou od rodičů, kteří pozemek vlastnili od r. 1970. V letošním roce jsem pozemek prodal. Musím platit daň z příjmu z prodeje pozemku? Děkuji Zdeněk
Dobrý den, prosím o radu ve věci stravného a popř.stravenky. Zaměstnanec nastoupil 1.6.běžně do práce (pracovní doba je 7.00-15.30hodin), ale v 15.23 již nastoupil na služební cestu do Prahy, kde přespal a vrátil se 2.6. ve 20.36 hodin zpět. Zajímá mne, zda toho 1.6. má zaměstnanec nárok na stravné nebo i na stravenku ?(během pracovní doby byl na obědě ještě než nastoupil na služební cestu). Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
jsem OSVČ, plátce DPH. V roce 2016 jsem koupil os. automobil v PC 252 000 Kč bez daně. V roce 2019 byl prodán za 190 000 Kč bez daně. V roce 2016,17 byl odpis auta přerušen a začal se odepisovat až v roce 2018. V roce 2019 přecházím na paušální výdaje. Jak zdanit příjem 190 000 Kč za auto v roce 2019 ?
děkuji
Dobrý den,
mohu svůj osobní automobil, pronajmout jako OSVČ své manželce, v zásadě zadarmo? Jde mi o to, aby manželka získala právní nárok na užívání vozu. Jsem povinnen platit nějakou daň nebo poplatek, když nebudu realizovat zisk. A v případě, že smlouva bude dlouhodobá a mezitím dojde k přerušení živnosti, bude moci být smlouva nadále platná, bez toho, aby nebyl porušen nějaký předpis?
Děkuji a s pozdravem
Daniel
Dobrý den, prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochoten i zaplatiti za odpověď, kolik stojí odpověď?
V roce 2018 jsem necelých 6 měsíců pracoval v Dánsku pro českou firmu jako OSVČ. Koncem roku 2019 mi přišla z Dánska složenka, že mám uhradit daň z přijmu. Obrátil jsem se na firmu pro kterou jsem jako OSVČ v Dánsku pracoval, a ta mi napsala toto:
Firma xxxx začala pracovat na zakázce xxxxx, jednalo se o práci na stavbě, a předpokládalo se, že tam nebude působit více než 12 měsíců a tudíž jí tam nevznikne stálá provozovna(z titulu stavby). Pokud by to tak bylo, všechny lidi, co tam zaměstnávala a měli příjem a nepobývali by na území DK déle než 183 dnů v roce, nemuseli by tam jako fyzické osoby nic danit.
2.Jelikož firma překročila dobu zakázky nad 12 měsíců ( v listopadu 2018), vznikla jí stálá provozovna a musela se dnem, kdy tam byla 12 měs. zpětně zaregistrovat o počátku zakázky, zdanit tam své příjmy ze zakázky jako právnická osoba a ZÁROVEŃ VŠECHNY FYZICKÉ OSOBY, které tam zaměstnávala,museli zpětně od počátku zaplatit daň z příjmů získaných na území DK bez ohledu kolik dní pobývali na území DK. Toto se dalo udělat jedině podáním daňového přiznání za období r. 2018. Toto provedla dánská daňová kancelář za pracovníky, kteří jim podepsali plnou moc (vč. vás). Je to odpovědnost každého pracovníka osobně. Firma xxx tyto daně z příjmů na území DK pracovníkům nestrhávala – nešlo to zpětně a proto si každý pracovník musel podat sám daňové přiznání. Firma xxx to pouze zprostředkovala u daň. poradců v DK.
3.Sociální a zdravotní se platí vždy jen jedenkrát v EU, a to ve státě, který vám vydá A1, což u vás byla ČR – proto nemáte povinnost z příjmů získaných v DK platit soc. a zdr. poj. To si platíte v ČR.
Pokud uhradíte daň, kterou vám SKATTE vyměřil, nic jiného po vás vymáhat nebudou a nic jiného vám chodit nebude.
Je to pravda? Já jsem opravdu nějakou plnou moc podepsal, ale žádné podklady k danění jsem nepředložil, nevím na základě čeho DK daň vyměřilo. Ani mě firma o této změně neinformovala, za rok 2018 jsme provedl řádně daňové přiznání v ČR. Můžu se nějak bránit? Opravdu musím zaplatiti daň z přijmu v Dánsku? Pokud ano, na základě čeho byla spočítaná? Můžu tu odpovědnost nějakým způsobem přenést na firmu xxxx pro kterou jsem jako OSVČ pracoval?
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem
D.A.
jako plátce dph pronajímám nemovitosti a daním podle par. 7 DZ, dále pronajímám nemovitost, kterou daním podle par. 9 , jak je to s dph u této nemovitosti, když je pronajímána plátcům dph, /dph z nákladů spojených s touto nemovitosti si neuplatňuji/. Děkuji.
Dobrý den, musím zaplatit daň z příjmu z prodeje chatky se zahradou (nebyla využívána k celoročnímu bydlení, doba vlastnictví pouze 2 roky), pokud získané peníze použiji na koupi stavebního pozemku? Děkuji moc, K
Dobrý den, OSVČ, skutečné výdaje, měsíční plátce DPH. Koupil traktor 2018 březen za 165.000,- s DPH , 100% na podnikání, uplatnil tedy odpočet DPH celý. Nyní ho po jednom roce prodal za 85.000,- s DPH. Traktor tedy neměl 5 let, DPH se odvede jen z prodejní ceny? Nic víc se nezdaňuje? Odpis 2018 celý, 2019 jen poloviční + do úprav snižující výsledek zůstatková cena prodaného majetku? Je to správně? Pokud ne prosím jak udělat? Moc děkuji za odpověď
Dobrý den, na jakpodnikat.cz jsem se dočetl, že Výdaje spojené s podnikáním uplatnit nemusíme, je to možnost, nikoliv povinnost. Přijaté faktury či paragony nemusíme v daňové evidenci vůbec uvádět.
To tedy znamená, že pokud budu mít paušální výdaje 60%, tak nikde své výdaje evidovat nemusím(tedy ani schovávat FAP, doklady atd.) a daň z příjmu se výpočte jen ze 40% příjmu ?
Dobrý den, v r. 2019 jsem přerušila podnikání k 14.1., za ty 2 týdny jsem neměla žádné aktivity, tudíž příjmy jsou nulové. Musím podat daňové přiznání? Nebo existuje nějaká forma oznámení (např. čestné prohlášení) na finanční úřad?
Dobrý den, chci začít podnikat v maloobchodu jako OSVČ a nakupovat nové zboží, uplatnit se mi vyplatí reálné výdaje, ale zároveň bych chtěl začít podnikat i v prodeji použitého zboží, kde by se vyplatilo uplatnit spíše paušální výdaje 60%, jde to nějak udělat ?
Dobrý den,
jsem studentem VŠ a mám podepsanou DPP s "růžovým"papírem u jednoho zaměstnavatele od dubna 2020 do listopadu 2020 (výdělek nepřekročí měsíčně 10 tisíc) a DPČ bez prohlášení u druhého zaměstnavatele od dubna 2020 do konce roku. Chci se zeptat, jak je to s odvody a jsem povinen na konci roku podat daňové přiznání, i když bych nechtěl nic vracet?
Děkuji, s pozdravem Tomáš D.
Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat a zdanit vstupné u divadla (s.r.o. - plátce DPH), které v současné situaci (zavření divadel jako opatření nouzového režimu) nechtějí návštěvníci vrátit, uhrazené představení se neuskutečnilo a návštěvníci nežádají náhradní představení. Bude se jednat o dar divadlu? Má se z vybraného (nevráceného) vstupného odvádět DPH? Nevrácené vstupné se bude účtovat jako jiné provozní výnosy (64) a následně bude zdaněno jako daň z příjmů právnických osob (19 %)? Děkuji moc. J.K.