Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli můžu požádat o slevu na manželku za rok 2019 kdy její příjem nepřesahuje 68 000 Kč. Ale bere odměnu pestouna a dětské přídavky. Údajně se toto do příjmu nezapočítává? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu. Na základě kupní smlouvy jsme pořídili nákladní automobil. Máme k němu splátkový plán na 60 měsíců a smlouvu o výpůjčce ke kupní smlouvě. Fakturu za auto normálně přijmu, budu nárokovat celé DPH, 5 let odepisovat. Chci se ujistit jak účtovat měsíční splátky. Můžu jimi částečně hradit fakturu nebo si mám celou částku zaúčtovat na nějaký jiný závazkový účet? Faktura je v eurech, u úhrad bude vždy kurzový rozdíl a na konci roku zůstatek v eurech musím přepočítat kurzem k 31.12.? Plán odpisů budu počítat kurzem pořízení, resp. z částky kterou mám přepočtenou v czk na přijaté faktuře? Moc děkuji za odpověď.
Prodáváme zboží i do SK. Úhrady fa v €. Fa dodavatelů jsou CZK. Chci zaplatit z € účtu, ale je rozdíl mezi kurzem ČNB a konverzi FIO při úhradě z € účtu. Jak správně postupovat? vedeme DE. Děkuji za odpověď. JM
Dobrý den,
mám soukromou ordinaci fyzioterapie. 99% příjmů jde od pojišťoven a minimum jde ze soukromých plateb. Živnost mám. Mohl byste mi prosím poradit, jaké procento výdajů si mohu z příjmů odečíst pro stanovení základu daně?
Do teď jsem si uplatňovala 60 %. Nyní mi ale má účetní řekla, že správně bych si měla uplatňovat jen 40%. Mohl byste mi prosím poradit, jaké procento je tedy v mém případě správné? Připadá mi, že i v zákoně to není zcela jasně specifikované.
Velice Vám děkuji za informaci.
Dobry den,
Jsem obcan CR a budu prodavat nemovitost v SAE jako fyzicka osoba a nejsem rezident SAE.
V SAE nejsem zamestnanec a nemam zadny prijem v SAE.
Je potreba v CR hlasit koupi a prodej nemovitosti v SAE?
Jsem poviny platit moznou DZP v CR z prodeje nemovitosti v SAE?
Dekuji za odpoved.
Dobrý den,
minulý rok (2019) jsem prodal nemovitost (zahrada), kterou mi tentýž rok daroval otec přes darovací smlouvu. Bohužel mojí neznalostí, jsem nevěděl, že bych měl nemovitost vlastnit 5 let, před prodejem a prodal jsem ji. Můj zaměstnavatel za mě už podal daňové přiznání (prý termín do 1.2.), kde příjem z prodeje nemovitosti nebyl uveden. Nedávno se mi ovšem ozval finanční úřad, s tím že musím zaplatit daň 15% z prodeje darované nemovitosti. Je ještě nějaká možnost se dani alespoň z části vyhnout? Děkuji mnohokrát
pokud mě můžete nasměrovat kde zjistit nasledující:
Dobrý den,
je možné se zeptat kolik bych musela platit /daně ze zisku v Rakousku nebo i u nás/ při prodeji vlastního bytu např. při částce 150 000 euro, který mi darovala teta v Rakousku v roce 2004, jsem Čech žijící v Čechách a nemáme peníze byt udržovat a neumíme jazyk a budeme ho muset prodat. Ať nenaletíme
Pokud můžete odpovědět tak moc děkujeme
S pozdravem V
Dobrý den, v roce 2016 jsrm nabyla 1/2 bytu dědictvím. V roce 2018 jsem druhou polovina bytu koupila a byt začala pronajímat. Jak stanovím pořizovací cenu bytu pro odpisy? A mohu začít odepisovat až za rok 2019? Děkuji Zdeni
Dobrý den, prosím Vás pokud si manžel neoprávněně uplatnil slevu na manželku (peněžitá pomoc v mateřství za rok překročila více než je hranice 68 000 Kč), jaká je možná sankce od FU?
Velice Vám děkuji za informaci, j.
Dobrý den,
je prosím možné uplatnit daňové odpisy u bytů, které společnost koupí a které jsou následně poskytovány zaměstnancům? Případně je rozdíl, pokud jsou poskytovány zdarma či za snížené nájemné? A toto nájemné je zdanitelným příjmem? Děkuji za odpověď
Dobrý deň,
Som študent v ČR a v roku 2019 som pracoval v ČR na dohodu. U zamestnávateľa mám podpísaný tzv. ružový papier. Jeden mesiac moja výplata presiahla 10 000kč, takže mi bol strhnutý poplatok za sociálne a zdravotné poistenie. Bolo mi povedané, že ako študent mám nárok na vrátenie tohto poplatku. Je to pravda? Mám teda povinnosť podávať daňové priznanie?
Vážená paní, vážený pane,
rád bych začal investovat do P2P půjček na platformě Mintos, ale předem si chci být jistý v daňových záležitostech.
Podle § 38g odst. 2 zákona č. 586/1992 sbírky nemusím podávat daňové přiznání, pokud mé jiné příjmy dle § 7 až 10 nebudou vyšší než 6 000 Kč.
Příjmy z P2P půjček by se dle mého porozumění výše uvedeného zákona měly danit podle § 8.
Chápu tedy správně, že pokud v P2P půjčkách investuji za rok 10 000 Kč a vydělám 11 000 Kč, nemusím daňové přiznání podávat, neboť příjem z P2P půjček je specifikován jako úrok a jiný výnos z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček?
Nejsem si zcela jist, jestli by byl příjem v mém případě oněch vydělaných 11 000 Kč (a tedy daňové přiznání bych podávat musel), či by byl příjem úrok 1 000 Kč.
Děkuji předem za odpověď
S přátelským pozdravem a přáním hezkého zbytku dne
T. T
Dobrý den, podávám daňové přiznání za spolek (obrat máme nízký, účtujeme v jednoduchém účetnictví). Výsledek hospodaření za rok 2019 máme záporný (ztráta). Po vzoru naší bývalé (profesionální) účetní jsem na řádek 62 doplnil celkové příjmy za rok 2019, protože v případě záporného čísla na řádku 10 je zde nutné uvést částku, kterou se zvyšuje výsledek hospodaření. Na řádek 109 jsem uvedl příjmy z členských příspěvků (osvobozené od daně), na ř. 101 pak všechny ostatní příjmy (nemáme žádnou vedlejší hospodářskou činnost, která by byla předmětem daně). Takto jsme to dělali i v jiných letech a FÚ neměl proti takovému postupu námitky. Letos se mi ale stala kuriózní věc - tím, že jsem výsledek hospodaření i celkové příjmy zaokrouhlil na celé koruny (obojí směrem nahoru), vznikl mi nesmyslný rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 1 Kč (tj. celkové výdaje = celkové příjmy + rozdíl mezi příjmy a výdaji - 1 Kč). Možná, že to vůbec nevadí, tahle 1 Kč se mi ale objevuje na ř. 200 a 220 interaktivního formuláře a je nesmyslná - je to jen výsledek chyby vzniklé (správným) zaokrouhlením. Existuje nějaký postup, jak se vzniku téhle chyby vyhnout, nebo je možné ji ignorovat? Výsledná daň bude tak jako tak 0 Kč.
Dobrý den, moc bych Vás prosila o radu ohledně výdajového paušálu za rok 2019?
Podnikatel má dvě činnosti, uplatňuje výdajové paušály:
1. řemeslnou 80% - příjmy: 1 800 000 Kč, výdaj 1440 000 Kč
2. ostatní 60% - příjmy: 1500000 Kč, 60% výdaj: 900 000 Kč
Celkové příjmy 3 300 000 Kč, celkové výdaje: 2 340 000 Kč
Nepřesáhnu některý limit u výdajů, mohu takto sestavit daňové přiznání?
Moc Vám děkuji za odpověď.
Š.S
Dobrý den, prosím Vás o radu, zda mohu uplatnit slevu za celý rok 2019 na dceru nar. 1.6.1993. Je stále studentkou 3. ročníku SOU Vyšehrad, letos k 30.6.2020 bude končit. Doklad ze školy samozřejmě mám. Děkuji Fišerová
Dobrý den,
Prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochotná i zaplatit za odpověď, kolik stojí odpověď prosím?
Podnikám na volnou živnost v oblasti hlídání dětí ( volná živnost -Mimoškolní výchova a vzdělávání nebo Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.)
Mám několik dotazů:
1) Jakou formou podnikat s jakou živnosti?
Chtěla bych zjistit jak to správně udělat, abych tuto službu mohla nabízet svým zákazníkům i skrze jiné OSVČ (jiné chůvy), svým způsobem že bych byla něco jako agentura na zprostředkování služeb (hlídání dětí) , ale nechci se pouštět do nějakého založení firmy, jelikož se jedná o jen pár zakázek za rok.
Stačilo by mi přidat si na živnostenský list další živnost - 47. Zprostředkování obchodu a služeb?
Není u ní uvedeno jestli tento typ služeb se na ni vztahuje, naopak je u ní uvedeno že se nevztahuje na zprostředkování zaměstnání - ale doufala jsem že pokud bych službu zprostředkovala další OSVČ, ne jen fyzicke osobně, nešlo by tedy o zaměstnání?
2) Jakou formou vše danit?
Pokud by šlo podnikat formou jakou jsem popsala výše, mám hlavně dotaz, jak to danit.
V reálné situaci by ti fungovalo tak, že zákazník mi zavolá, chce na večer chůvu (většinou se jedná o jednorázové, nepravidelné hlídání, jen zřídkakdy mě někdo kontaktuje s poptávkou pravidelného hlídání). Já zavolám chůvě, pošlu ji adresu atd, ona večer službu vykoná (pohlída děti) a rodiče zaplatí v hotovosti jí. Já bych si z této částky vzala od chůvy 20% jako provizi za zprostředkování této služby.
A nyní kdo co daní?
Mohla bych já fakturovat (a tím i danit) jen těch 20%, prostě jen tu částku co by mi chůva dala (poslala na účet)? Že já bych vystavovala fakturu vlastně tě chůvě?
A ta chůva by vystavovala fakturu (nebo EET účtenku na místě) těm rodičům a provizi kterou by dávala mě by si buď dávala do nákladů a nebo ji neřešila (pokud by používala paušál 60% asi by se jí to nevyplatilo).
Šlo by to takto?
3) EET?
Pokud by to takto výše šlo, musela bych EET vystavovat jen v případě, že by mi chůva dala peníze (tu provizí) v hotovosti , v době kdy by mi to posílala na účet se EET vystavovat nemusí?
Moc děkuji za odpověď.
Zuzana
Dobrý den,
chtěl bych začít s obchodováním s akciemi a opcemi proto bych se chtěl zeptat při jakém ročním zisku se musí dávat daňové přiznání, popřípadě jak jinak to funguje v tomto odvětví.
Děkuji
Vážená paní, vážený pane,
mám na Vás dotaz ohledně zdanění týkajícího se příjmu z cenných papírů.
Pokud to chápu správně, při prodeji akcií v období menším jak 3 roky nesmím v průběhu jednoho zdaňovacího období přesáhnout výdělek 100 000 Kč. Pokud tak učiním, řekneme že můj výdělek by byl 101 000 Kč, obnos bude řádně zdaněn.
Někde jsem se však dočetl, že není rozhodující výdělek, ale celkový úhrn všech příjmů z prodeje. Což znamená, že kdybych nakoupil akcie za 100 000 Kč a do roka je prodal za 120 000 Kč, můj výdělek by byl pouhých 20 000 Kč.
Měl bych i v tomto případě podat daňové přiznání? Výdělek je 20 000 Kč, ale celkový úhrn je 120 000 Kč, pokud jsem to správně pochopil.
Prosil bych o radu ohledně tohoto problému.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Pavel
Dobrý den,
mám dotaz týkající se zdanění používání služebního auta i k soukromým účelům - 1 % vstupní ceny vozidla u zaměstnance pracujícího částečně v Rakousku i v Čechách.
Bude se tento nepeněžní příjem rozdělovat podle dnů strávených v ČR a v Rakousku, nebo se bude zdaňovat pouze v jednom státě, a v jakém?
S pozdravem
Dobrý den. V roce 2018 jsem zdědila po mém bratranci spolu s dalšími 2 dědici nemovitost. Nemovitost jsme v roce 2019 prodali za 1.390 000 Kč. Zhruba polovinu svého třetinového výtěžku z prodeje nemovitosti jsem použila ještě do konce roku 2019 na koupi bytu pro své potřeby. Nyní v něm bydlí dcera. Mohu snížit příjem z prodeje nemovitosti (v části DP "ostatní příjmy") o částku, kterou jsem použila na zakoupení bytu, a snížit tak svůj základ daně? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, mohli byste mi prosím poradit jak zaúčtovat fakturu na spoluúčast při operativním leasingu. Leas. společnost mi zaslala fakturu na úhradu spoluúčasti při pojistné události. Děkuji za zpětnou vazbu. Přeji hezký den AB
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Je u nás zaměstnaný Slovák a při roční zúčtování daní by rád uplatnil slevu na dítě, ale jeho manželka uplatnila již slevu na dítě na Slovensku. Je možné uplatnit i v ČR nebo nikoliv? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, měla bych dotaz.Pokud jsem zdědila po svém strýci družstevní byt (strýc byl majitelem bytu od roku 2011, tedy 7 let před tím než zemřel). V dědickém řízení byl byt ohodnocen na 1.600 000,- a tentýž rok byl prodán za 1.400 000,-. Nejsem si zcela jistá zda mám podat DP a platit daň z příjmu. Nejedná se zde o příbuzného v řadě přímé. Dotazem na FU mi bylo řečeno, že z placení daně z příjmu jsem osvobozene. Je to tak správně. Děkuji za odpověď.