Dobrý den, živnostník vystavil faktury v prosinci 2016, jejichž úhrada přišla na účet až v lednu 2017 - zahrnují se i tyto do příjmů za rok 2016 nebo se započítávají pouze přijaté platby v daném období? Děkuji.
Dobrý den, jsem OSVČ, daním paušálem 80%,prodala jsem stroj který nemám v obchodním majetku, protože majetek neeviduji a neodepisuji. Mohu příjem ze stroje zdanit v paragrafu 10 , nebo ho musím dát do paragrafu 7. Děkuji.
Dobrý den na ŽL mám uvedeno masáže EET 2018 . nákup a prodej-nic neprodávám / při zřizování ŽL jsem využila možnost kdyby náhodou /, mám zrušit na magistráte tuto činnost ?
Dobrý den, jsme společnost /dřive sdružení bez.pr.sub./ FO a provozujeme hostinskou činnost. Na provozovně máme 1 kasu na EET. Může si každy člen uplatnit slenu na dani za EET. Děkuji za info.
Dobré odpoledne, předem děkuji za odpověď.
Rád bych si rozšířil živnost - ve své provozovně plánuji nabídku kurzů cvičení, které bude vedeno fyzioterapeuty a lektory, kteří budou mít požadovanou kvalifikaci. Já sám ji nemám a nebudu vést kurzy osobně. Bude mi stačit volná živnost - 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti?
Mohu zaměstnávat odborně způsobilé instruktory?
Nebo musím sám splňovat podmínky pro vázanou živnost - Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb?
A poslední dotaz - může být odpovědný zástupce současně mým zaměstnancem na DPP?
MNOHOKRÁT DĚKUJI!
Dobrý den, OSVČ zprostředkovává nákup a prodej ojetých automobilů - EET se této OSVČ týká od 1.3.2017? Pokud bude evidovat jako tržbu v hotovosti cenu automobilu + vlastní marži za zprostředkování, v daňové evidenci jako zdanitelný příjem eviduje pouze svoji marži a do obratu pro účely povinné registrace k DPH vstupuje také jen marže? Děkuji. J.K.
Dobrý den, jsem OSVČ, daňová evidence, kvartální plátce DPH. Po nákupu osobního automobilu jsem provedl kvalifikovaný odhad 90/10% na krácení výdajů. Na konci roku poměr souhlasí, v odpočtu daně není žádný rozdíl. Problém je, že jsem v DP za IV/2016 nevyplnil řádek 53 a FÚ požaduje dodatečné DP. A já netuším, co do něj napsat - 0% do vypořádacího koeficientu a 0,- do Změny odpočtu? Díky za radu.
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. V letošním roce jsem se stala ze zákona plátcem DPH. Mám zakoupeny 2 autobusy, které používám pouze pro svoji ekonomickou činnost, ale nejsou vloženy do obchodního majetku. Mohu uplatnit odpočet DPH z nákupu PHM a z oprav těchto autobusů a zároveň uplatnit náhrady dle ujetých km. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat: Manžel podniká v zemědělství, a jako vedlejší činnost má nákup a prodej. Obrat činí kolem 6-7milionů, vedlejší činnost je 150 tis.ve fakturách placených na účet. Velmi zřídka nakoupí a prodá nějaký stroj asi 20 tis. (rok2016), kde peníze přijal v hotovosti.(vystavili jsme fakturu a příjmový pokladní doklad). Musíme zřídit EET již v březnu tohoto roku?
Děkuji za odpověď D
Dobrý den,prosím Vás o radu,provozuji zastavárnu,z loňského roku mám ještě několik málo smluv z komise,obrat zastavárny je malý cca 150-200 000,- (jsem tu jen 4 hod.denně,částečný invalidní důchod) letos již komis neprovozuji,jen zastavárnu.prosím Vás potřebuji k 1.3.2017 EET. Děkuji za odpověď.Přeji hezký zbytek dne.M
Dobrý den,
ráda bych se zeptala. Začala jsem letos v lednu 2017 podnikat v oboru hostinská činnost. Konkrétně se jedná o prodej občerstvení (nealko, dorty, teplá polévka, pochutiny atd.) v objektu soukromé školky. Musím se registrovat k DPH? Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
manžel (fyzická osoba, vede daňovou evidenci, plátce DPH) v r. 2010 zakoupil osobní automobil, tento vložil do majetku firmy, používal výhradně na podnikání, uplatnil odpočet DPH a následně uplatňoval odpisy. V tomto roce chceme automobil prodat. Jestli jsou mé úvahy správné, tak pokud by auto prodal, tak jednak odvede DPH a jednak se mu zvýší zdanitelný příjem dle § 7 (tedy by se mu zvýšily zálohy na zdravotní a sociální pojištění). Pokud by ho nejdřív vyřadil z majetku firmy a ponechal pro své osobní užívání, tak by odvedl DPH z ceny obvyklé. Při následném prodeji by pak zdaňoval dle § 10 (bez návaznosti na soc. a zdravotní pojištění)?
A jak je to při koupi jiného auta, pokud by neuplatnil DPH z kupní ceny, odčítal paušální výdaje 4.000,- Kč měsíčně (vozidlo by měl jak na podnikání tak pro soukromé účely 80% na podnikání..) nemusí vést knihu jízd? Pochopila jsem z odpovědí, že kniha jízd by se měla vést v souvislosti s DPH (pokud nebude DPH uplatňovat, nemusí ji vést).
Děkuji za odpověď.
Uplatnění 60% výdajového paušálu jako OSVČ. Dále již nelze uplatnit cestovní náhrady (PHM a amortizaci) za použití osobního automobilu pro účel pracovní cesty za zákazníkem?
Dobrý den, chci koupit nemovitost na úvěr. Tuto nemovitost chci vložit do podnikání. Mohu si uplatňovat odpisy v celkové výši, když nemovitost bude ve společném jmění manželů? Manželka je osoba spolupracující a rozdělujeme si příjmy 50 na 50. Mohu zahrnout do zdanitelných výdajů i celé úroky z úvěru, daň z převodu nemovitosti a další náklady? Děkuji Jiří H.
Dobrý den,
jsem studentkou a zároveň maluji obrazy, které prodávám. Zatím příjem nepřevyšuje 30 000 Kč ročně. Tento rok plánuji nabízet svá díla v různých aukčních síních a on-line aukcích i v zahraničí ( v Německu). Chci se zeptat, zda potřebuji živnostenské oprávnění a v jaké podobě mám přiznávat daně? Děkuji za odpověď. F
OSVČ vede daňovou evidenci, není plátcem DPH, týká se ji povinnost EET v běžném režimu, 1. fáze. Dotaz zní: jak se bude v daňové evidenci uvádět tržba z posledního dne roku 31. 12. 2016?
V eKase O2 je na reportu účtenek ze dne 31. 12. 2016 uvedena tržba i za 01. 01. 2017 (tzn. období po půlnoci do uzavření pohostinství, tzn. od otevření do uzavření kasy = jedna směna).
Na Součtu údajů o tržbách, který lze stáhnout na portálu Finanční správy je tržba po půlnoci uvedena ke dni 01. 01. 2017. Kam částku tržby v daňové evidenci zapsat: k tržbě 31. 12. 2016 - to odpovídá reportu z eKasy a tržbě za celou směnu a nebo k tržbě 01. 01. 2017, jak je uvedeno na portále FS? Děkuji za vyjasnění
Dobrý den,
jsem důchodce a na základě živnostenského listu provádím masáže jako vedlejší prac. činnost s ročními příjmy cca do 15 000,- Kč ročně. Jsem povinna vést EET, když se tedy nejedná o hlavní zdroj příjmů? Děkuji za odpověď. Z.K.
Dobrý večer, jsem OSVČ se dvěmi zaměstnanci. Nabízíme a provádíme revize a služby v oblasti požární ochrany - kontroly, servis
a prodej a instalaci hasicích přístrojů apod. Jsem plátce DPH, zákazníci platí bankovním převodem - ne v hotovosti. Týká se mne EET ? Na odpověď čeká a předem děkuje VZ
Dobrý den,
sčítá se výdělek OSVČ a výdělek ze zaměstnání (zkrácený úvazek) pro výpočet výše zisku? Tj. pro určení toho, zda budu plátcem DPH při překročená 1 mil? Pokud budu muset býti plátcem DPH, výdaje uplatňuji paušálem - má to kromě, nevýhod ("papírování navíc") nějakou finanční výhodu (pracuji jako projektant) ?
děkuji za informaci.
Dobrý den, OSVČ neplátce DPH vystavil 5.1.2017 fakturu s textem:
Opravy zařízení a strojů za měsíc prosinec 2016.
Pro hlídání, aby nepřekročil obrat 1mil.,
zařadí tuto fakturu do ledna 2017 podle data vystavení.
Je to tak správně? Děkuji za odpověď předem.
Dobrý den, mám v čechách živnostenský list, jsem plátcem DPH i když moje aktivita platbě DPH nepodléhá. Moje živnost je zprostředkování ubytování v lyžařském středisku v itálii. Třetím rokem zajištuji svým klientům i skipasy. Skipasy mi platí při příjezdu přímo v itálii. Samozřejmě, že je výhodnější platit platební kartou, než si vozit hotovost EUR. A zde začíná moje anabáze. Abych měla možnost smlouvy s lanovkami na prodej skipasů, musím mít DIC, které je rozpoznatelné v eur systemu ARES. Takže posílám nulové přiznání + hlášení. To se ještě dá přežít. Ted ale potřebuji platební terminál pro možnost plateb kartama. Český terminál mít nemůžu, protože místo podnikání mám v čechách, ale klienti mi za skipasy platí v eur v itálii. Italský terminál mít nemůžu, protože nejsem plátcem DPH v Itálii. Plátcem DPH v itálii být nemůžu,protože už jsem v čechách a zdravotní a sociální se nemůže platit ve dvou státech EU. Existuje nějaké řešení tohoto problému? Děkuji za odpověd Jana
Hezký den, od února chceme s kolegou začít podnikat v autodopravě do 3,5 t., já jako s.r.o. (PLÁTCE DPH) a kolega jako OSVČ (není plátce DPH).
Mé otázky zní. Kolega, který má OSVČ, jako vedlejší zdroj příjmu, vlastní dodávku jako fyzická osoba, ale plánuje ji využívat jako OSVČ. Je nutné dodávku převést do podnikání, nebo je možné vlastnit dodávku jako fyzická osoba, ale využívat ji k potřebám OSVČ?
Další otázkou je: Já jako s.r.o. plánuji, že budu jako autodopravce a s kolegou OSVČ budeme mít smlouvu, že on pro mě bude jezdit. Jak je to s účtováním PHM? Mohu mu tankovat na vlastní náklady já, jako s.r.o. a poté si PHM dávat do daní? Nebo je nutné, aby PHM tankoval kolega (OSVČ) z vlastních prostředků? Jde mi tu o to DPH, jelikož s.r.o. je plátcem DPH, zatím co OSVČ není plátcem DPH. Případně, je možné tento problém vyřešit tak, že si já jako s.r.o. pronajmu dodávku od kolegy, jako fyzické osoby, s kolegou násldně uzavřu smlouvu, že pro mne bude jezdit jako řidič osvč v od něj, jako fyzické osoby pronajaté dodávce?
Děkuji.
Dobrý den, jsem OSVČ, mám osobní automobil zahrnutý v majetku, výdaje na dopravu uplatňuji paušálem, 5000.- ročně,používám auto jen k podnikatelským účelům, nejsem plátce DPH. Auto odepisuji.Musím vést knihu jízd kvůli odpisům na auto? Děkuji H
Dobrý den, známý mi dal zpracovat DP k silniční dani a dani z příjmů FO. Je OSVČ a dělá pojišťováka. Má již jedno auto za které platí silniční daň. V listopadu 2016 si koupil druhé auto. Musí druhé auto uvést v přiznání k silniční dani za rok 2016? Já si myslím, že by nemusel, když to odůvodní tím, že druhé auto používá čistě pro soukromé účely. Děkuji L.