Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 108 výsledků se štítkem zahraničí


DPH a identifikovaná osoba  22.05.2015

Dobrý den, podnikám na IČO a poskytuji konzultační služby do EU, takže jsem identifikovaná osoba s VAT číslem. V září jsem si pořídil auto ze zahraničí v Iálii, které bylo registrováno na zahraniční, tedy italskou firmu (auto vyrobeno v roce 2005). Auto jsem si pořizoval jako fyzická osoba (údaje na faktuře byly na mou osobu bez uvenení IČA). Nyní mne kontaktoval FÚ, abych doplatil DPH z pořizovací ceny. Zdaňuji paušálem. Kromě varianty, že doplatím DPH, mohu si auto zaregistrovat na IČO ? Jak je to potom s DPH a budu muset při jeho následném prodeji DPH doplácet z prodejní ceny ? Děkuji

Zobrazit odpověd


Poskytování služby přes internet  12.05.2015

Dobrý den, prosím Vás o radu. FO plátce DPH, trvale bytem v ČR, poskytuje poradenskou službu - tipy na sportovní sázky. Tipy poskytuje prostřednictvím internetu - zadává sám do aplikace, do které pak mají klienti přístup. Jeho klienti jsou z ČR i zahraničí (různé státy). Tato FO není schopna určit, na území kterého státu bude služba spotřebována (využití tipu - tip ani příjemce služby využít nemusí...). Budou veškeré jeho příjmy zdaňovány pouze v ČR? Velice Vám děkuji za odpověď!

Zobrazit odpověd

Stálá provozovna a staveniště  10.05.2015

Dobrý den, mám dotaz ve věci vzniku stálé provozovny na Slovensku. Naše společnost koupila 50% podíl společnosti na Slovensku. Nyní pro tuto dceřinou společnost budeme poskytovat a fakturovat služby - typu pronájem stavební technky,bourací práce, odvoz suti atd, ale nebudou poskytovány stavební práce. Práce potrvají cca 11měsíců. Vznikne naší společnosti stálá provozovna službová (po 6 měsících dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění)? Pokud ano, vznikne tato až po uplynutí 6 měsíců nebo od počátku? Nebo se jedná o staveništní SP, která však nevznikne, protože pro vznik této je časový test 12 měsíců? děkuji za Váš názor.

Zobrazit odpověd


Sestavení přiiznání  06.05.2015

Dobrý den, touto cestou bych Vás moc chtěla poprosit o radu ohledně přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Je to opožděně, ale bohužel jeden známý mě poprosil až teď, ale nějak jsem se zarazila kvůli příjmům z Německa. Jde o podnikatele - většinu faktur má v ČR, ale dvě také do německa. Odtamtud mu k faktuře poslali následný soupis: Nettosumme 760 Mehrwertsteuer 19% DPH 144,40 Bruttobetrag 904,4 Skonto 3% - 27,13 Bearb.geb. - 45 Zwischensumme 832,27 Bauabzugsteuer 15% 124,84 Rechnungsbetrag fakturovaná částka 760 Einbehalt 760 skonto 3% sleva při hotovém placení -22,80 Eil-Geb. bearb.geb. - 45 zwischensumme mezisoučet 692,20 Einbehalt §48 - 15% srážkovné 124,84 Auszahlung k zaplacení 567,36 RG. 124,55 zaplaceno 442,81 Domnívám se správně, že do přílohy č. 1 napíšu příjem z ČR + Zwischensumme 2991,1 (*27,55 kurz EUR dle pokynu D-20) Mělo by se jednat o Metodu vynětí s výhradou progrese? Příjem ČR 100 000 Příjem ze zahraničí 692,2 * 27,55 = 19 070,11 Daň zaplacená v zahraničí (Einbehalt §48) 124,84 * 27,55 = 3439,34 Jelikož je v zahraničí i v ČR daň 15%, tak průměrná daňová sazba bude také 15%, tedy zaplatí zde daň z příjmů v ČR ve výši 15 000 Jak se to zadá do přiznání – příloha č. 3 se týká pouze příjmů pro metodu zápočtu. Vyplním tedy přílohu č. 1 a kam doplním, že jde o příjmy z německa a jak vysoká tam byla zaplacena daň? Jaká výše příjmu spadá do přehledů pro VZP a OSSZ? Celkový příjem 119 070 Kč? A ještě jedna prosbička a ta se týká obratu pro DPH – zde také nevím jaká se tam započítá částka u té německé faktury (tam bylo DPH odvedeno a bude žádat jeho vracení), ale jakou částku zadá do obratu pro plátcovství v ČR ? To bude částka Bruttobetrag 904,4 a bude započítána k datu vystavení faktury (ne zaplacení) – jde o OSVČ uplatňující výdaje paušálem? Moc moc děkuji a přeji krásný den J

Zobrazit odpověd

Prodej zboží v Německu  30.04.2015

Dobrý den, Prosím Vás zda mi můžete poradit jak byt s DPH ? Věc s má tak : tuzemsky plátce DPH kupuje zboží v Německu od plátce a zároveň to předprodává jiné firmě též v Německu(plátce a neplátce) . Zboží po celou dobu zůstává v Německu. Tak mě zajímá jak je to z DPH při kupí a prodeji zboží ? PS: a zda mužů poprosit též nějaký paragraf kterým se to bud řídit Předem děkuji. S pozdravem, Tomáš V.

Zobrazit odpověd

Odesílání do EU  23.04.2015

Dobrý den, potřebuji pomoct v této věci: jak je to s DPH, když česká s.r.o. plátce daně odbavuje a posílá zboží v ČR pro britskou společnost LTD. Česká firma nepřijímá za zboží peníze, pouze britské společnosti fakturuje za poštovné a odbavení zásilek. Předem děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd





Nákup přes hranice a DPH  29.03.2015

Dobrý den, kupuji v Rakousku potraviny a drogerii a prodávám je svým zákazníkům v ČR. Tento měsíc součet těchto mých nákupů od začátku podnikání dosáhl hranice 326.000Kč a tak se ze mě stává plátce DPH. Dotazem na jednom z míst kde nakupuji jsem zjistil, že bez DPH mi prodají pouze drogerii a elektroniku, ale potraviny ne. Chci se zeptat, zda jako plátce DPH musím nakupovat bez DPH nebo mohu nakupovat tak jako doposud s DPH. Děkuji za Vaši odpověď J

Zobrazit odpověd

vrácení slovenského DPH  29.03.2015

Jako neplátci dph jsme nakoupili v prosinci 2014 zboží na Slovensku a byla nám vystavena FA-daňový doklad. Toto zboží máme na skladě a je vykázané v inventuře k 1.1.2015. V lednu 2015 jsme se stali platci dph. Můžeme uplatnit odpočet daně na ř. 43 daň. přiznání? Pokud ne, máme nějaký nárok na vrácení zaplacené daně a jakým způsobe? Děkuji za informaci Č.

Zobrazit odpověd

Zdanění oper  28.03.2015

Dobrý den, je mi 21 let a do konce září jsem pracovala v Čechách. Poté jsem odjela do Anglie jako oper. Mám zaplacené cestovní pojištění. Nyní od ledna pracuji. Zapoměla jsem podat daňové přiznání v České republice je to důležité? Můžete mi poradit, co mám dělat? Zatím zůstávám v zahraničí a nechci mít v Čechách nějaké problémy. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd



Stravné pří více cestách do zahraničí  27.03.2015

V praxi řešíme situaci, kdy pracovník byl vyslán na pracovní cestu do Německa, firma má blízko hranic sídlo, proto v rámci jednoho dne stihne např. 3 x překročit hranice ČR. Jak se máme stavět ke stravnému v rámci jednoho dne v ČR? Má se posoudit zvlášť (doba přejezdu a odjezdu) nebo celkovou dobu strávenou v ČR sečíst dohromady?

Zobrazit odpověd

Přefakturace do zahraničí  20.03.2015

Dobrý den, jsme česká firma , plátce DPH registr. v ČR a chtěli bychom přefakturovat náklady na přelepování etiket našeho výrobku naší mateřské firmě v Norsku. Jedná se o tyto náklady - mzdy našich zaměstnanců kteří přelepování prováděli, práce externí firmy která se na přelepování podílela, dopravu a použité etikety. Budeme fakturovat bez DPH podle §9 odst. 1? Děkuji H

Zobrazit odpověd

Stravné a kapesné při zajištění stravy  20.03.2015

Dobrý den, zaměstnanci státní organizace odjíždějí na 7 dní na zahraniční služební cestu do Norska. Tam mají hrazeno stravování (snídani,oběd,večeři), proto nemají nárok na stravné. Znamená to tedy, že současně nemají nárok ani na kapesné. Existuje nějaká možnost, kdy lze zaměstnancům i v této situaci kapesné vyplatit? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Daňové zvýhodnění na dítě u zahraničních osob  19.03.2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda Slovenka, která pracovala jako zaměstnanec v ČR od 1/2014 do 10/2014 a tím pádem se zdržovala v ČR více než 183 dnů v roce, si může podat přiznání k dani z příjmů FO za rok 2014 v ČR a uplatnit v něm daňový bonus na dítě za celý rok. Od 11/2014 pracuje na Slovensku. Příjmy ze Slovenska samozřejmě po přepočtení na KČ zahrne do celkových příjmů ze zaměstnání a potom uplatní metodu zápočtu a nebo metodu vynětí, pokud to bude pro ni výhodnější. Příjmy ze Slovenska jsou poměrově více než 10%. Předem děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd