Hlídací pes v podnikání 13.11.2015
- Kategorie: Nezáleží
- Témata: daň z příjmu (DP)
Mám ve firmě psa, pro případ, kdyby došlo k loupeži. Mohu dávat jeho krmení (granule) do nákladů? Děkuji, M. N
Mám ve firmě psa, pro případ, kdyby došlo k loupeži. Mohu dávat jeho krmení (granule) do nákladů? Děkuji, M. N
Jsem starobní důchodkyně a pronajímám pole zemědělskému družstvu. Letos bude výnos na nájemném 15.500,-. Jsem plátcem daně z nemovitosti, která činí 1808,- Kč. Musím podat daňové přiznání a jak vysoká bude daň? Vím, že z výnosu do 6.000,- se daň neplatí, tak by mě zajímalo, jestli budu platit daň jenom z toho, co je nad 6.000,- Děkuji mnohokrát za odpověď
Dobrý den, 1. je v pořádku, že jako FO podnikající pronajímám vozidlo do s.r.o., kde jsem společníkem? 2. na co si dát v tomto případě pozor 3. dále jsem jako s.r.o. majitel vozidla, lze sjednat pojištění vozidla /povinné i havarijní/ jako FO podnikající - vyšlo by mě to mnohem levněji díky bonusům - pojišťovna toto umožnuje, toto pojištění by FO podnikající následně přefakturovávala s.r.o., JE TO MOŽNÉ? Předem velice děkuji za odpověď
Dobrý den, Moc vám děkuji za odpověď na téma zdanění příjmů ústavu. A hlavně na upozornění na semináře. Pani učetni si již dva z nich zamluvila, ale protože se konají až v lednu a únoru 2016 tak bych vás zatím poprosila o radu ohledne zaúčtování dotace. Jde o dotaci na úhradu nákladů spojených s edukačními programy (na honoráře přednášejícím) z rozpočtu města. Půjde o provozní dotaci? A tuto dotaci zaúčtovat ? Příslib dotace 348/648 a poté přijetí dotace 221/348 a poté účtovat náklady na účty třídy 5xx (s tím, že tyto účty budou vedeny odděleně(středisko)) Je tento účetní postup správný? A předpokládám, že pokud použijeme všechny finanční prostředky z dotace na úhradu nákladů v jednom roce daň z příjmu to neovlivní? Děkuji moc za pomoc ZB
Dobrý den, mam otázku ohledně daně z prodeje nemovitosti. Přítel se svojí bývalou manželkou prodávají byt v osobním vlastnictví na který mají hypotéku. Do ted jsem si myslela, že je naprosto jasné, že daň z prodeje musí zaplatit, ale jak brouzdám na netu, přestávám se v tom vyznávat. Čtu, že pokud má majitel v nemovitosti trvalé bydliště minimálně dva roky před prodejem, daň neplatí. Přítel vlastní byt necelých 5let a trvalé bydliště v bytě má doposud. Musí tedy s bývalou manželkou platit nějakou daň ohledně prodeje, nebo ne??? Děkuji za odpověď, Novotná
Dobrý den jsme s.r.o. útulek pro opuštěné psy. Chtěli by jsme pořádat veřejnou sbírku na podporu pejsků, které máme na útulku. Zajímalo by mě jestli musíme výdělek ze sbírky danit a nebo jsme z daně osvobozeny. Děkuji za odpověď R
Dobrý den, příští rok bych chtěla přejít z paušálních výdajů na daňovou evidenci a používat soukromé auto k podnikání. Jakým způsobem ho vložím do majetku, myslím co se týče pořizovací ceny, je to starší vozidlo, postačí tedy vytvořit kartu majetku, bez uvedení ceny pořízení a vytvoření protokolu o zařazení do evidence, s tím potom samozřejmně souvisí přihlášení FÚ. Děkuji za radu. P. Tichá
Dobrý den. Jsme nezisková organizace. Rozhodli jsme se koupit pro naše členy uniformy a obuv, jako ochranné pomůcky. Zajímalo by mě, jestli jsou tyto položky nějak limitované cenou za kus, aby vše mohlo jít do daňově uznatelných nákladů. Zvlášť mě zajímá obuv, zda nevadí, když si členové zakoupí kvalitní boty, každý dle svého uvážení cca 1 ks do 2500,- Kč. To znamená, že každý může mít boty za jinou cenu, max však 2500 Kč. Máme tyto limity uvést ve směrnici? Lze celou tuto částku dát do daňových nákladů? Děkuji
Dobrý den,mohla bych vás prosím poprosit u ujasnění §18a daně z příjmů. Jde zapsaný ústav, který má z darů (ty jsou účtovány přes Fondy) a pak čerpání 648 a 5.. nedaňové. příjmy z dotací z rozpočtů územně samosprávných celků ty zaúčtovat 221/348 a 348/691 a proti těmto dotacím účtovat náklady z nich hrazené na účty 51… Mají mít tyto nákladové účty daňovou nebo nedaňovou analytiku? A dále pak má příjmy z faktur za edukační programy. S tím, že náklady na tyto programy (co se zaplatí přednášejícím) jsou samozřejmě vyšší než co obdržíme a faktuře. Jsou nebo nejsou tyto příjmy předmětem daně podle §18a pro zapsaný ústav. Paragraf 18a odst. 5 říká, že u ústavu jsou předmětem daně veškeré příjmy s výjimkou investičních dotací. Takže chápu dobře, že ústav by měl zdaňovat příjmy z připsaných úroků na běžném účtu, dotace od soukromých nadací (co jsem našla u vás v poradně)a i přijaté peníze které dostane za svou hlavní činnost na kterou bych zřízen(u které jsou výdaje na ně vyšší než příjmy z nich)? U darů využije osvobození od daně. A dotace z rozpočtů samospr. Celků také nejsou předmětem daně ústavu Děkuji moc za radu ZB
Zahrnuje se do vlastních příjmů druhého z manželů přeplatek z ročního zúčtování záloh za předchozí rok - bude přeplatek ve výši 5700,- Kč počítán do limitu 68000,-Kč příjmu manželky ? Pokud ano podle jakého paragrafu ZDP ? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, v roce 2010 jsem koupila auto, ale za půl roku jsem ho prodala (dráž, protože jsem ho opravila).
Dobrý den, o víkendech dělám rozhodčího fotbalu. Pískám "Okresní přebor a nižší třídu na okrese." Chtěl bych se zeptat, jak mám danit vydělané peníze. Co vše si můžu dát do daní. Do jaké částky je nulová daň ? Za odpověď děkuji a přeji hezký den M. N
Dobrý den, jakým procentem, při paušálním zdanění, se má danit Provozováni autoškoly? Děkuji.
Dobrý den, jsme s.r.o. a pořídili jsme nákl.automobil, na finanční leasing. Nevím zda auto odepisovat měsíčními daňovými odpisy nebo ne. Děkuji AP
Dobrý den, k jakému datu by se prosím mělo podepsat daňové prohlášení u 2. zaměstnavatele. U předchozího je ukončen HPP 22.10 a u druhého začal HPP 1.9. Mělo by se podepsat od 23.10,aby se pokryl celý říjen nebo stačí od 1.11.Vím,že současně to být nemůže.Děkuji
Dobrý den, prodávám byt, ve kterém jsem bydlela od roku 2009 do roku 2015 a v osobním vlastnictví ho mám dva roky....budu platit daň z prodeje a pokud ano, kolik procent ? Děkuji
Dobrý den, zajímalo by mě, zda členské příspěvky NNO jsou osvobozeny od daně z příjmu v tomto případě: Povinnost platit členské příspěvky je pevně zapsaná ve stanovách, ale jejich výše zde uvedena není. (Je zřejmě jen určena členskou schůzí). Jedná se pak o nedaňový příjem nebo jsou předmětem daně? Je nutné výši příspěvků určit pevně ve stanovách? Děkuji.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak na to, pokud poskytnu službu někomu v zahraničí (např. napíši článek, pošlu nějaký produkt, atd.) a tento člověk mi chce zaplatit prostřednictvím bezhotovostní platební služby Western Union. Vím, jak probíhá samotný proces přijetí platby (tedy, že musím jít na jednu z poboček Western Union, což může být soukromá společnost, ale také např. Česká pošta), tam musím vyplnit formulář a poté mi může být platba vyplacena. Moje otázka je, jestli takto vydělané peníze musím hlásit na finančním úřadě nebo daň zaplatí společnost Western Union sama? Dále jestli existuje speciální daňový režim pro platby přijaté ze zahraničí, resp. přijaté prostřednictvím Western Union? Děkuji, s pozdravem, M Č
Dobrý den. Prosím Vás
Děkuji moc za radu. S pozdravem J
Dobrý den, zákon o dani z příjmu § 9 mluví o příjmu z nájmu. Vztahuje se tento zákon a tedy i zdanění příjmu z podnájmu bytu? Byt je ve vlastnictví družstva. Děkuji.
Jsme s.r.o. a prodáváme zaměstnanci automobil, po 5 letech provozu. Škoda SUPERB, v účetnictví je odepsán do 0 - po leasingu. Odhadní cena je 240.000,-. Můžeme mu ho prodat za 160.000,-- Kč včetně DPH? (on a zvláště jeho otec mají velké zásluhy pro dobrý provoz firmy)
Dobrý den, v roce 2015 budu mít příjem z licenční smlouvy (napsání učebnice) a budu dostávat procenta z prodeje této učebnice. Jak se zdaňují tato procenta? Stejně jako autorské honoráře nebo tyto příjmy patří do par.10 - příležitostné příjmy? Děkuji za odpověd
Dobrý den, v Německu jsem koupila na rodné číslo nákladní automobil valníkový do 3,5 t, kategorie N1 a slouží mi k podnikání. Jsem OSVČ, plátce DPH.
Dobrý den, jsem OSVČ na vedlejší pracovní poměr [jako vedlejší činnost]. Uplatňuji výdaje paušálem 60%. Fakturuji služby v ČR, Itálii a na Slovensku. Jsem dobrovolným plátcem DPH a posílám souhrnné hlášení . Slovenský odběratel tvoří cca 30 % všech mých příjmů OSVČ. Slovenský odběratel mi strhává z každé mojí faktury a odvádí daň slovenskému fin. úřadu ve výši 19%. O tuto částku obdržím nižší platbu na účet v CZK. Na konci roku obdržím potvrzení slovenského fin. úřadu o celkově zaplacené dani v EUR za kalendářní rok. Jak mám vyplnit daňové přiznání z příjmů fyzických osob, aby nedošlo k dvojímu zdanění a jaké výdaje mám uvést z příjmů na Slovensku, když v ČR mám paušál ? (Příloha 1 a 3 ) Děkuji předem za odpověď
Dobrý den, prosím o sdělení. Vystavila jsem fakturu do ciziny za ubytování v korunách. Platba na účet došla také v korunách, ale vznikl zde rozdíl. Platba došla nižší, než byla vystavena faktura. Vedu daňovou evidenci, nejsem plátce DPH. Jak postupovat? Děkuji.