Dobrý den, jsem student SŠ. V průběhu roku 2018 jsem pracoval celkem u 3 zaměstnavatelů (A, B, C), vždy na DPP. Mé souhrnné příjmy v žádném kalendářním měsíci nebyly vyšší než 10000 Kč.
U zaměstnavatele A jsem měl na celý rok podepsané růžové prohlášení a pracoval jsem pro něj většinu měsíců.
U zaměstnavatelů B a C jsem již růžové prohlášení nemohl podepsat a mzda se tak danila srážkovou daní. Zároveň jsem měl souběh brigád, kdy jsem pracoval v několika měsících pro zaměstnavatele B i C současně.
Lze nyní na konci roku požádat o vrácení srážkové daně u zaměstnavatelů B a C? Pokud ano, musím to udělat pomocí daňového přiznání?
Dobrý den,
Prosím o radu Dne 6.9.jsem uzavřela pracovní smlouvu a podepsala( ružový papír) na daně. Ve vyplatní pásce mi učetní neuplatnila slevu poplatníka a tvrdí že na ni nemám nárok jelikož to není za celý měsíc . Jak to tedy je mám nárok na slevu a mohu jí požadovat proplatit? Děkuji za odpověd.
Finanční úřad chce doplatit uplatňované slevy mnou- mnoho let zpětně za zrušení živ. pojištění . Dobrý den, pokusím se vysvětlit mou otázku,protože jsem nenašla nic podobného již v zadaných otázkách. Dnes to je 18.9.2018 volala paní z finančního úřadu a že se musí doplatit zpětně od roku 2005 z životního pojištění uplatňovaná sleva ( v tomto roce pojistka vznikla ).Pojistka byla zrušená roku 2015. Absolutně jsem nepochopila co po mě chce. Daně si dělám každý rok řádně a ano na toto životní pojištění byla vždy uplatňovaná sleva na daních. ( zaměstnavatel přispíval také ). Také tam proběhlo částečné odkoupení a vyplacení výnosů během trvání smlouvy. V roce 2015 pojistka byla zrušena a zůstatek výnosu vyplacen na můj účet. A nyní finanční úřad po mě chce zpětně doplatit něco v tom smyslu, :že jsem měla po zrušení smlouvy nebo spíše neměla nárok na slevy na dani z tohoto zrušeného živ. pojištění. POSÍLÁM EMAIL CO jsem obdržela od paní z FU po tel.komunikaci :,, Dobrý den,Za r. 2005 budu potřebovat od Vašeho zaměstnavatele výpočet daně a daňového zvýhodnění r. 2005, potvrzení od GENERALI kolik jste si uplatnila slevu. Podklady od r. 2006 – 2014 mám k dispozici. Za r. 2015 by jste podala dodatečné daňové přiznání. Přiznání bych Vám pomohla zpracovat.,, KONEC,, -- MÁ OTÁZKA : Může tolik let zpětně požadovat takto úpravu daní ? ( A hlavně kde mám vzít doklady ,které po mě chce. Chce po mě doklady 13.let zpětně a pojistku jsem řádně zrušila v roce 2015 a nemám už ten doklad na úlevu na daně z pojistky ( ten jsem odevzdala na finančák za rok 2015 ) ).....Všude se uvádí,že může 3 roky zpětně to po mě žádat a potom zase se uvádí něco o 6-ti letech zpětně. Jsem z toho zmatená. - Hlavní otázka: v tuto chvíli a dne 18.9. 2018 může tolik let zpětně to po mě chtít ? Nebo jen ten rok 2015 na který si asi udělám dodatečné daně ? a platí tedy pro mě, když mi to oznámila dnes jak tel. tak písemně 3.roky zpětně a tudíž jen ten poslední rok zrušení ( 2015 )........Budu moc vděčná za odpověď zda může po mě chtít nějaký doplatek za všechny roky od roku 2005 a nebo jen zpětně 3.roky a tudíž jen za rok 2015......Budu moc ráda ,když mi odpovíte a osvětlíte zda může to po mě chtít nebo ne,protože to není malá částka a když jsem nyní na MD ,tak by to pro mě bylo finančně katastrofální. Děkuji mnohokrát už jen za přečtení mého dotazu a budu velice ráda pokud mi odpovíte. S pozdravem a přáním hezkého dne. A
Dobrý den,
v loňském roce jsem v únoru absolvoval vysokou školu. Vzhledem k tomu, že absolventům VŠ náleží dle zákona o státní sociální podpoře č.117/1995 Sb. par. 14 odst. b) status studenta ještě celý následující měsíc po zdárném absolvování VŠ, požádal jsem v daňovém přiznání o slevu za studenta i za březnový měsíc. Dnes mi bylo na FÚ řečeno, že na slevu za studenta mám nárok pouze do měsíce ukončení studia - státnic tj. do února. Nezdá se mi to, protože jsem měl za to, že platí mezi Zákonem o daních z příjmů FO č.586/1992 Sb. a Zákonem o statní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. subsidiarita.
Poradíte mi jak to tedy je? Vím, že jde o malou částku, ale nikde na internetu jsem k tomu nedohledal bližší info, vyjma zákomnů z kterých jsem původně vycházel.
Moc děkuji
S pozdravem
Filip Š.
Dobry den, manzelka je na rodicovske a zaroven podnika, co je v tomto pripade rozhodnym prijmem pro ucely slevy na dani na manzelku? Jeji obrat nebo zisk pred zdanenim? Dekuji M. D.
Za r.2017 jsem uplatnila slevu na dani na ženatého syna, který stále studuje, manželka v tomto roce od lednana PN a od května na MD. Dnes mi volala paní z FÚ, že na tuto slevu nemám, od doby sňatku syna, nárok. Je to pravda? A kdo může slevu uplatnit, pokud manželka měla v r.2017 jen nemocenskou a rodičovský příspěvek a syn jen studoval a neměl žádné příjmy? Děkuji
Dobrý den,
letos budu kupovat byt, čerpat hypotéku budu nejspíše od srpna 2018.
Můžu si pak v rámci ročního zúčtování či v rámci DPFO za rok 2018 uplatnit úroky z hypotéky?
Na internetu jsem našla, že je nutné splnit dvě podmínky 1) použití úvěru na "bytové potřeby", 2) poplatník je "účastníkem úvěru", ale v zákoně se hovoří i o tom, že "Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. a) až c) a e), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu
poplatník předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. a) až c) vlastnil" .. Z čehož si tedy nejsem jistá, zda si můžu uplatnit úroky, když nebudu vlastníkem bytu po
celý rok 2018, ale pouze v druhé polovině roku. Na jednom portálu mě odkazovali na větu ze Zákona o daních z příjmů § 15 odst. 4), kde se píše, že " V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období. " Toto info jsem ale našla za větou "Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. b) - koupě pozemku", což není můj případ .. Nevím tedy, jestli se info - stačí, abych vlastnila ke konci roku - vztahuje ke všem bytovým potřebám?
Předem děkuji za odpověď.
Krásný den.
Dobrý den,
mám pozastavenou živnost cca 3roky, loni 2017 jsem prodala auto, které jsem používala pro podnikání. Letos podávám daňové přiznání, protože nebylo auto vyjmuto z majetku, ani neuplynula doba pět let. Danit budu po odečtění nákladů a zbývajících odpisů cca 30000,-, ale prodejní cena byla 110000,-, je toto problém při odpočtu manželky v daňovém přiznání?
Dobrý den, žijeme ve společné domácnosti se sestrou, každá máme 1 dítě. Můžu si uplatnit slevu na dani na vyživované děti já /teta/ na 2 děti nebo musí matka ditěte uplatňovat slevu ?
V roce 2017 byl jediným příjmem příjem ze závislé činnosti v Rakousku (tam placeno pojištění i daň). Daňové přiznání by nemuselo být podáno ale při jeho zpracování (podle smlouvy o dvojím zdanění s Rakouskem) vyplývá nárok na bonus na dítě. Je nárok na bonus a má tedy smysl podávat daňové přiznání (nebo se tento příjem nezapočítává podle §35c ZDP a nárok není) ? V minulosti jste řešili obdobný případ za rok 2014 u SRN kde je to ovšem jednoznačné ze smlouvy o dvojím zdanění. Děkuji za odpověď
Som občan SR, s trvalým bydliskom Praha,kde splácam hypotéku. Prevažnú časť roka som pracoval na SLovensku, od 09/2017 pracujem v ČR, teda pre rok 2017 so nerezidentom ČR. Môžem si uplatniť DP ako nerezident úroky z hypotéky?
Dobrý den, v roce 2017 zaniklo předčasně soukromé životní pojištění, před dosažením věku 60 let, které splňovalo podmínky pro uplatnění odčitatelné položky. Z pojišťovny přišel dopis, ve kterém je uvedeno, že pojištění nemá ke dni svého ukončení kladnou kapitálovou hodnotu a proto nemohou vyplatit odkupné. Musí se dodanit částky, o které byl v uplynulých 10 letech snížen základ daně? Děkuji za odpověď. S přáním pěkného dne M V
Dobrý den, od března 2017 jsem začala podnikat jako OSVČ. Můj čistý příjem z podnikání za loňský rok nepřesáhl 68. tisíc. Mohl by manžel žádat slevu na manželku? I když můj čistý příjem za r. 2017 byl nižší než 68. tisíc, dostala jsem z ÚP na začátek podnikání dotace a příspěvek na nájemné provozovny, které jsem v následujících měsících samozřejmě pro placení nájmu i nákupu materiálu využila. Příspěvek na nájemné a dotace se k příjmům nepočítají? Pokud by se do příjmu nepočítaly, musí manžel podat žádost až po mém daňovém přiznání, kdy dostanu z FÚ nějaké potvrzení? Nebo stačí jen čestné prohlášení? Děkuji M
Dobrý den,
Mohu čerpat slevu na daňového poplatníka u dvou pracovních poměrů v jednom měsíci.Měl jsem u stejného zaměstnavatele dva pracovní poměry ve stejném měsíci.První prac poměr byl na dohodu o provedení práce trval pouze jeden den a druhý prac poměr byl na HPP trval jen do konce měsíce pár dnů
Dobrý den,
žiji trvale v zahraničí (mimo EU), ale v roce 2017 jsem obdržel jednorázový finanční příjem (finanční bonus za předchozí rok, kdy jsem žil a pracoval v ČR). Lze uplatnit slevu na poplatníka v plné roční výši (cca 24tis Kč), jen poměrově za měsíc, kdy jsem obdržel finanční příjem (cca 2tis Kč) nebo slevu nemohu uplatnit vůbec? Většina mých příjmů (více než 90%) nepochází z ČR. Celkově mé celosvětové příjmy (včetně těch z ČR) budu danit v zemi, kde jsem daňový rezident.
Děkuji,
Petr
Dobrý den,
V roce 2017 jsem mela nárok na sirotčí důchod ve výši přes 70 000,- zažádala jsem o něj ale až ke konci roku a bude mi tedy vyplacen až v únoru 2018. V roce 2018 už na důchod nárok mít nebudu. Kdyby si manžel chtěl na mě uznat slevu na dani, může to udělat za rok 2017 nebo až posléze za rok 2018? 70 000,- totiž dostanu pouze v roce 2018, ale píšou, že mi peníze vyplácí za období v roce 2017. Jde tedy o to, za které období peníze dostávám, nebo o to kdy je dostanu?
Děkuji vám
Nikola
Manželka má nárok na sirotčí důchod jehož souhrnná výše je > 68tisíc Kč/rok (tedy nelze žádat o slevu na manželku). Nicméně pokud si tento důchod nebude nyní vyplácet, ale nechá si ho vyplatit až někdy v budoucnu a i zpětně, tak lze nyní žádat o slevu na manželku? Jinými slovy mě zajímá, jestli se do limitu počítá jen to, co přijde na účet nebo i to, na co má člověk nyní nárok, ale ještě reálně ty peníze na účtu nemá (respektive pokud v budoucnu zažádá o zpětné vyplácení důchodu, tak budu muset vrátit slevu na manželku za ty roky, kterých se to týká?). Díky Karel
Dobrý den, chtěla bych se pouze informativně zeptat. Já pracuji v Německu, a budu si tam uplatňovat daňovou slevu na děti (2děti). Můj manžel je OSVČ tady v Čechách. Může on si tady v čechách daňovou slevu na tyto děti také uplatňovat?
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat žiji s přítelem a má jiné trvalé bydliště než já a dcera. Z předchozího vztahu má již syna na kterého neuplatňuje slevu na dani a teď máme spolu dceru. V daňovém přiznání má dceru napsat jako své druhé dítě nebo jako první? A jaká bude výše slevy na dani když se narodila 26. června?
Zaměstnána jsem byla od 19.3.2010 do 31.1.2014 a uplatňovala jsem slevu na dani ze životního pojištění a od roku 2014 jsem doma na rodičovské. V roce 2017 jsem rušila životní pojištění. Musím v roce 2018 podat daňové přiznání? Kde zjistím částku, kterou musím vrátit? Děkuji za odpověď
Dobrý den, má prosím dotaz ohledně spolku, který dle svých stanov provozuje hudební produkce, tedy koncertuje. Má za rok cca
5 koncertů, dostává dotaci od obce, která je spotřebována především na odměny umělců. Díky dotaci a díky vánočním koncertům se dostává spolek i ze své neziskové hlavní činnosti do "zisku " a uplatňuje tak ustanovení § 20 odst.7 z.586/1992. Tedy má " ušetřenou daň- a teď otázka, jak prokázat " použití ušetřené daně? Náklady, které vykazuji jsou díky vyšším výnosů daňové a mám je rozděleny na ty, které se vztahují na dotace a ostatní rozdělené analyticky na nájem zkušebny, poplatky OSA atd. Lze tedy
vypočítat ušetřenou daň, která třeba v roce 2014 byla 12 200,- Kč a " použít" ji na platbu poplatku OSA za rok 2015, která byla 12 798,- Kč. Jde mi o to, že i přestože byl spolek v r.2015 v " zisku" ( ale opět jen z hlavní činnosti) " použiji", to znamená zaznamenám si formou zápisu, že jsem vypočtenou ušetřenou daň použila na poplatky OSA, a tím mám vypořádanou ušetřenou daň, nebo musím ušetřenou daň použít vyloženě na nějakou ztrátovou činnost, jako třeba uspořádat koncert zadarmo , kde budou jen náklady a tam to " použít " ? Moc děkuji za odpověď.
Dobrý den,
hledal jsem odpověď na svou záludnou otázku v častých dotazech , ale přesně jsem ji nedohledal, jelikož jde o mírně specifický problém...
pokusím se ho srozumitelně popsat a budu doufat, že mi odpovíte...
Stalo se mi toto: Pracoval jsem jako brigádník na smlouvu DPČ nejprve bez potvrzení o studiu. V září jsem ale nastoupil opět do školy a zaměstnavateli předložil potvrzení o studiu, abych měl slevu na dani z výplaty za září, ve kterém jsem pracoval prvních 10 dní. Potom jsem skončil po domluvě s vedoucím a dál situaci neřešil. V měsíci Říjnu jsem dostal výplatu za září tak jak to mělo být....
V listopadu cca 15. jsem nastoupil na smlouvu DPP u jiného zaměstnavatele. Tomu jsem předložil potvrzení o studiu podepsal růžový formulář a i prohlášení o tom, že jsem v daný měsíc jinde nepracoval. Týden po podpisu mi dorazila písemná výpověď smlouvy DPČ k poslednímu dni v měsíci od minulého zaměstnavatele, což mě zaskočilo jelikož jsem se domníval, že jsem spolupráci ukončil v září tak jak jsme se dohodli s vedoucím...
Jak mám tuto situaci řešit když jsem podepsal prohlášení o nezaměstnání v daném měsíci a papírově jsem vlastně zaměstnán byl, přesto že jsem ani nepracoval, ani nedostal výplatu, tudíž ani nemohlo dojít ke slevě na dani ??? U minulého zaměstnavatele...
Děkuji mnohokrát za Váš čas a doufám že můj dotaz bude zodpovězen...
PS: Ještě bych rád dodal, že oba zaměstnavatelé jsou společnosti velkého rozsahu na trhu... tudíž zda by i to mohlo hrát nějakou roli v případu...
S pozdravem a přáním pěkného dne...
I P