Online poradna

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 973 výsledků v kategorii DPH (nezáleží na právní formě)
Zahraniční faktura do přiznání DPH  14.04.2016

Pořízení zboží z jiného členského státu-z Německa od plátce, odběratel z ČR rovněž plátce. Dodavatelem vystavena faktura/DD dne 31.3.2016 Odběratelem faktura/DD obdržena 4/4/2016. Zboží dodavatelem odesláno 30.3/2016 a 31.3.2016 Zboží odběratelem fyzicky obdrženo 1.4.-5.4.2016 Ve kterém měsíci uvést v přiznání k DPH ?? Děkuji za odpověď. Martina V

Zobrazit odpověd


Lhůta pro stavění haly  13.04.2016

Dobrý den, již 6 let stavím novou halu, doklady za materiál dávám do účetnictví na pořizovací účet majetku a DPH si uplatňuji. Stavbu dokončím cca za 4 roky. Moje otázka je ,zda si mohu nadále uplatňovat DPH, jestli není nějaká hranice- do jaké doby je možné vést jen pořizovací účty bez toho aniž by byl už majetek zařazen do používání.Děkuji za odpověď. S pozdravem Š

Zobrazit odpověd



Stánek s občerstvením a DPH  11.04.2016

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak se to s DPH u stánku s občerstvením, s jakou sazbou prodávám svůj nabízený sortiment? (např. hamburger, párek v rohlíku, ale také nakoupené zboží jako jsou minerální vody, tatranky). A také jak řešit daňové doklady, stačí si vést evidenci např. do sešitu a na konci každého dne vystavit jeden komplexní daňový doklad? Děkuji Vám za odpověď

Zobrazit odpověd


Daňový doklad na vyúčtování 0 Kč  09.04.2016

Dobrý den, FO, vede DE a je plátcem DPH (kvartálním). Přijaté DUZP na daňovém dokladu k záloze 29.2.2016 - suma 699 Kč (vč.DPH), konečná faktura, DUZP 11.3.2016 - suma 699 Kč (vč.DPH) - záloha ve stejné výši = konečná částka na faktuře 0 Kč. Do jakých řádků a jak zapíši zálohu a konečné vyúčtování, když je konečná částka na faktuře 0? Děkuji Lenka

Zobrazit odpověd

eshop Slov  07.04.2016

e-shop a DPH pri vyvozu na Slovensko. Dobry den, jsme s.r.o. a platce DPH v CR. Provozujeme eshop a jeho slovenskou mutaci. Zajima nas, jak spravne uctovat/urcovat DPH pro koncove zakazniky na Slovensku. Vyroba tovaru probiha v CR. Odesilani tovaru se taky deje z CR. Nas rocni obrat na Slovenksu je cca 100 tis Kc. Dekuji za odpoved.

Zobrazit odpověd

Prodej se slevou  07.04.2016

Dobrý den,manželka má malý obchod, je plátce DPH a ukončí činnost v dubnu 2016. Zbydou ji zásoby ve formě zboží s 15% dph a 21% dph.Zboží bude prodávat se slevou 40 % , aby ho vůbec prodala. Jak má počítat kolik má odvést DPH a může to tak udělat? Děkuji

Zobrazit odpověd


Zprostředkování prodeje družstevního bytu a DPH  06.04.2016

Dobrý den Prodávala jsem družstevní byt přes RK, která si ponechala 30.000,-Kč s DPH jako provizi, která byla součástí kupní ceny. Doslechla jsem, že prodej družstevního je osvobozeno od DPH a tím i provize RK by měla být počítaná bez DPH. Prosím je to pravda? Jestli ano, tak podle jakého zákona a paragrafu?

Zobrazit odpověd

Služby ze Švýcarska  04.04.2016

Dobrý den,mám prosbu, jak je to s účtováním DPH ze Švýcarska. Využili jsme služeby-managerské, ze Švýcarska. jedna faktura-dodavatel služeb je registrován k DPH ve Švýcarsku. Druhá fa za služby též ze Švýcarska dodavatel není registrován k DPH ve Švýcarsku. Jak správně účtovat tyto faktury? Obě přišly na částku bez DPH, mám u obou vyčíslit samovyměření? Moc děkuji za odpověď S

Zobrazit odpověd

Jak se nestat plátcem DPH s nájmy nad milion  02.04.2016

Dobrý den, vlastním nemovitosti - byty a garážová stání, zdaňováno podle § 9 s uplatňováním skutečných nákladů, kde příjem z pronájmu, zálohy od nájemníků na elektrickou energii a zálohy od nájemníků na služby budou vyšší než 1 mil, musím se registrovat k DPH? Je možné, aby elektroměry zůstaly napsané na pronajímateli a nájemníci hradili zálohy a vyúčtování přímo energetice bez ovlivnění povinnosti platit DPH? To samé u služeb, které nejdou na nájemníka přepsat. Co bych měl udělat abych se plátcem DPH nestal? Děkuji.

Zobrazit odpověd



Odpočet DPH z dovezených vín  25.03.2016

Dobrý den, jsem OSVČ a dovážím z Francie vína. Nakoupila jsem bez DPH, tedy DPH jsem z nakoupeného vína odvedla zde v ČR jako Identifikovaná osoba. Následně jsem se stala dobrovolným plátcem DPH a tedy při prodeji opět odvádím DPH. Odvádím tedy na jednu láhev dvakrát DPH – je to v pořádku? Děkuji za odpověď. I H

Zobrazit odpověd


Faktura ze Slovenska  23.03.2016

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Zaeviduji fakturu z SK od neplátce DPH, ale identifikované osoby (já jsem odběratel plátce DPH). Fakturační režim zvolím dle §108 a při evidenci uvedu částku a tedy 0% DPH. V kontrolním hlášení se zobrazí v části A2: VAT dodavatele, číslo dokladu, DPPD a základ daně i daň je 0. Je to takto v pořádku, či dělám chybu už při evidenci a případně jakou? Děkuji J K

Zobrazit odpověd

Přenesení povinnosti u pronajatých prostor  21.03.2016

Dobrý den, vyfakturovali jsme firmě, která je plátce DPH práce, které spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Jedná se o stavební a montážní práce na objektu, který firma používá ke své ekonomické činnosti (sklad potravin), ale budova je pronajata, firma ji nemá v majetku... Firma nám tvrdí, že na pronajatou nemovitost nemůžeme uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti. Já si myslí, že ano. Že je rozhodující, že jsou plátci DPH a že nemovitost používají ke své ekonomické činnosti. Prosím, myslím si to správně? Děkuji za odpověď A D

Zobrazit odpověd

Doplatek zálohy a kontrolní hlášení  18.03.2016

Fyzická osoba plátce DPH – vede daňovou evidenci. V roce 2015 obdržela zálohu na restaurátorské práce 200 000 Kč. Měsíčně provádí dílčí fakturaci, kde odečítala část z poskytnuté zálohy a na faktuře uvádí pouze částku k doplacení včetně DPH. Příklad: Práce za leden 2016 - 20 000 Kč + 3 000 Kč DPH 15% (Částečný odečet ze zálohy – 10 000 Kč + 1 500 Kč DPH 15 %) Faktura pro nás 10 000 Kč + 1 500 Kč DPH 15 % toto také uvede dodavatel v kontrolním hlášení My jako odběratel PO plátce DPH budeme účtovat: 511/321 20 000 Kč 343/321 3 000 Kč 321/314 11 500 Kč (DPH u poskytnuté zálohy nebylo uplatněno) U nás se do kontrolního hlášení dostane 20 000 Kč + 3 000 DPH. Jak vyřešit nesrovnalost v kontrolním hlášení? Děkuji. P

Zobrazit odpověd

Náhrada škody a DPH  18.03.2016

Dobrý den, prosím o odpověď na dotaz. Náš zaměstnanec nám způsobil škodu - např. potrhal novou plachtu na návěsu. Byla mu vystavena škodní fa. na novou plachtu. Pojišťovna mu plnila určitou částku s tím, že zaměstnanec má spoluúčast. Předepsali jsme mu rozdíl s DPH, který pojišťovna neplnila. Je to tak správně? Děkuji MT

Zobrazit odpověd

Vrácení odpočtu při ukončení plátcovství  17.03.2016

Jsem OSVČ a dobrovolný plátce DPH (čtvrtletní). V únoru 2016 jsem podal žádost o zrušení plátcovství DPH (dosud mi nepřišlo vyjádření, předpokládám, že do konce března dojde). Tak abych odvedl poslední hlášení/odvod DPH a od cca 1.4. již nezúčtovával DPH. Průběžně nakupuji zboží, které dodávám zákazníkovi, obvykle se službou. (např. nainstaluji počítač a prodám k němu toner do tiskárny) Jak to je se zbožím, které jsem nakoupil před dnem D. Např. "den D" je 24.3., 22.3. nakoupím toner za 2000,-+DPH = celkem za 2420,- 25.3. jej prodám za 2200,- nebo za 3000,- Musím, s ohledem na zásob, provést nějaké hlášení? Resp co musím udělat se stávajícím zbožím na skladě. Koupil jsem si v průběhu roku 2013-2016 i zboží pro vlastní spotřebu = notebook, tonery, flešku, atp případně mám na skladě zboží, které leží (objem do 30000,- bez DPH) děkuji Došlé doklady do dne D Jak to je s došlými doklady, kde je uvedeno zboží, které budu fakturovat až po dni D. Nakupuji průběžně zboží, které () Ale jak to je s došlými

Zobrazit odpověd

Nákup služby od zahraničního neplátce  14.03.2016

Zdravím, měl bych dotaz zda-li mohu přijmout a zaevidovat fakturu od osoby povinné k dani (tedy s IC) ze zahraničí (Velká Británie), který ale nemá DIC (respektive VAT) a tvrdí mi, že jej dle jejich legislativy mít nemusí. Já jsem plátce DPH. Jde mi o to, zda-li když dodavatel služby (online inzerce) tedy mi vystaví fakturu pouze s IC ji mohu zaevidovat do účetnictví a nejsem nijak zodpovědný za to, zda-li dodavatel má být plátce DPH či Identifikovaná osoba (musí mít tedy VAT)? Pokud nejsem tedy zodpovědný za to, jak si toto dodavatel vyřídí, tak fakturu zaeviduji podle §9 nebo spíše §108? A při evidenci faktury tedy uvedu pouze částku s tím, že DPH % bude 0? Díky J K

Zobrazit odpověd

pohledávky v DE  13.03.2016

Dobrý den, mám za účetní období 2015 dvě neuhrazené faktury, které mi již nikdy nebudou proplaceny. Nejsem plátcem DPH a daňové účetnictví vedu paušálem. Mám tyto faktury dát do pohledávek anebo vystavit nějakou storno fakturu? Pokud ji dám do pohledávek, budu tuto pohledávku evidovat stále, protože faktury nebudou již nikdy proplaceny, což mi přijde jako nesmysl. Dále se chci jen ujistit - fakturu vystavenou v roce 2015, ale splatnou a připsanou na účet v roce 2016 eviduji jako pohledávku a v dalším daňovém účetnictví za rok 2016 ji z pohledávek vyjmu a zdaním. Je to tak? Děkuji velice za odpověď.

Zobrazit odpověd