Online poradna

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 973 výsledků v kategorii DPH (nezáleží na právní formě)
SP z prodeje podniku  15.08.2016

Dobrý den, zajímal by mě čistý zisk z prodeje privátní praxe provozované formou fyzické osoby, v případě, že dotyčná osoba/majitel praxe bude v době uskutečnění prodeje (k 31.1.2017) již půl roku starobním důchodcem. Využije-li možnosti uplatnění onoho 40% nákladového paušálu namísto skutečně vykázaných nákladů, který koncem ledna odečte od prodejní ceny, pak z tohoto základu odvede pouze daň z příjmů podobně jako v případě s.r.o.? Je tedy moje domněnka správná, že lékař-důchodce v případě prodeje své praxe (F.O.) již z prodejní ceny státu neodvede ona nemalá procenta zdravotního a sociálního pojištění? Čili smaže se tu ona výhoda s.r.o., kde se v rámci prodeje obchodního podílu odvádí státu rovněž "pouze" těch 15 % z prodejní ceny? Děkuji za odpověď. S pozdravem Vlad.Kop.

Zobrazit odpověd



exekuce  12.08.2016

Dobrý den, chtěla jsem se informovat na případ, kdy klient uhradí částku na základě soudu či nařízení exekuce, zda-li je třeba zasílat daňový doklad. Na právním oddělení mi sdělili toto: Pravomocný platební rozkaz nebo rozsudek na podkladě kterého v rámci exekuce dlužníci plní (slouží) jako účetní doklad. Tuto věc bychom doporučovali konzultovat s účetní, ale uvádíme, že plněno je vždy na základě exekučního titulu (Rozsudek, EPR), proto nad to vystavovat fakturu nepovažujeme za vhodné. Avšak paní účetní má na to jiný názor a to takový "Ucetni doklad tomu rozumim, ale neni to danovy doklad pro ucely Dph a kontrolniho hlaseni. Nejsou tam potrebna data, datum uskut.dan.plneni, cislo dokladu pro kontr.hlaseni. Dle meho nazoru si to odberatel nemuze uplatnit a ja to pak nemam jak zauctovat bez faktury". Jak to prosím tedy je, máme vystavovat daňový doklad nebo ne? Předem vám moc děkuji za Vaši odpověď. Lucie Segeťová

Zobrazit odpověd

Webhosting ze Švýcarska a DPH  11.08.2016

Dobrý den, zakoupil jsem službu (webhosting) u společnosti mající sídlo ve Švýcarsku. Já jsem podnikající fyzická osoba na IČ, neplátce DPH, výdaje uplatňuji paušálem. Na faktuře je uvedeno "Na toto plnění se váže povinnost samozdanění (reverse-chargé systém)". Bohužel jsem nikde nenalezl jednoznačnou odpověď, jak mám postupovat dále. Zda toto neřešit nebo se kvůli této platbě musím při podání dalšího daňového přiznání přihlásit jako plátce DPH nebo jak jinak postupovat .... Děkuji za odpověď. V.Š.

Zobrazit odpověd

Přefakturace ubytování do zahraničí  09.08.2016

Dobrý den, český plátce DPH poskytl odtahovou službu v ČR zahr.neplátci / neuvedl DIČ ,ani jsem následně nezjistila / + zajistil ubytování v ČR /doklad z hotelu s 15% DPH/ - obě služby přeúčtovány zahr. firmě - této firmě bez DPH. Čs. asistenční služba k fakturaci odtahu uvádí u příjemce služby: VAT guideline Exempted, u přeúčtování hotelu: VAT guideline Local tax. Můžete mi prosím poradit, zda fakturovat bez DPH nebo jako neplátci klasicky fakturovat čs. DPH? Podnikatel vystavil 2 faktury bez DPH, ale nevím, jestli je to správně. Děkuji.

Zobrazit odpověd




Kdy uvést pořízení zboží do přiznání a KH  05.08.2016

Dobrý den, prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH a nakupujeme zboží z EU. V červnu 28.6.2016 jsme zaplatili italskému plátci zálohu za zboží. Zboží nám bylo doručeno 29.7.2016 (doklad CMR) a s ním nám přišla faktura s datem 30.6.2016. Musíme dělat dodatečné DPH a následné KH za 6/16 (dle datumu vystavení Fa) nebo tu fakturu můžeme dát do DPH a KH za 7/16 (dle datumu doručení zboží)?

Zobrazit odpověd

DPH při dovozu z Turecka  05.08.2016

Dobrý den, rád bych se zeptal kolem DPH s Tureckem. Jelikož Turci mi posílají zboží, kde je již DPH obsažené v ceně takže zaplatím DPH poprvé v Turecku, při dovozu zaplatím znova DPH v ČR. Je to tak správně že zaplatím ve dvou zemí 2x DPH? Jelikož Turecko není v EU? Dříve jsem objednával z Potugalska a tam bylo zboží bez DPH protože se to DPH vybralo až v cílové zemi v ČR, to ale s Tureckem neplatí? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Služba ze zahraničí  02.08.2016

Dobrý den, obdržela jsem fakturu ze Slovenska, kde je uvedeno,že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle §15 odst.1, zák. 222/2014 Z.z.(inzerce služeb v časopise).Nejsem si jistá,zda mohu použit zařazení této faktury jako službu z EU nebo musím uvést PDP v tuzemsku.Používam program BYZNYS a tam jiná možnost není. Pokud použiji službu z EU, bude v kontrolním hlášení uvedené v jiné sekci než PDP. Děkuji za radu, R E

Zobrazit odpověd



Faktury bez odpočtu DPH a KH  27.07.2016

Dobrý den, prosím o radu. Dostali jsme fakturu od plátce za ubytování v hodnotě 14.400,-Kč vč. 15%DPH. My jako plátci by jsme, při klasickém účtování, měli dát fakturu do KH do B.2, ale fakturu budeme účtovat jako náklady na reprezentaci, takže bez DPH (na 513/321 14.400,-Kč - do přiznádí k DPH ji dávat nebudeme). Takže dávat tuto fakturu do KH nebo ne? A pokud ano, tak kam a jak?

Zobrazit odpověd

Zapomenuté faktury s nárokem na odpočet  26.07.2016

Dobrý den bratr je čtvrtletní plátce dph, teď našel 2 faktury z března, jsou ale nad 10tisíc tudíž měly být v kontrolním hlášení, musí podat dodatečné přiznání a kontrolní hlášení, chci se zeptat jak to přiznání má vypadat jestli tam napíše jen ty 2 faktury nebo opravit celé přiznání o rozdíly a tím mu bude dph vráceno?děkuji

Zobrazit odpověd

auto pro soukromé účely  25.07.2016

Dobrý den, v únoru 2011 firma zařadila do majetku auto za pořizovací cenu 696.515,- Kč (se 100 % odpočtem DPH). Zaměstnanec využíval auto i k soukromým účelům a roční poměr soukromých . a služebních km byl cca 5%,tak se odvod DPH z 1/5 pořizovací ceny na konci roku nedělal. Letos v lednu bylo auto odepsáno. V červenci odjel zaměstnanec na dovolenou a poměr soukromých a služebních km byl 100%.(žádné služební km) a procento za období od ledna se změnilo z 5 % na 23%, což je překročení 10%. Odvod DPH z pořizovací ceny nemusíme odvádět, když rok 2016 je šestý rok od pořízení? Při použití auta k soukromým účelům se musí poměrem krátit odpisy firmy? Děkuji mnohokrát za odpověď J.B..

Zobrazit odpověd

Plátcem DPH při poskytnutí služby do jiné země  21.07.2016

Zdravim, Mam slovensku zivnost, no posledne 2 mesiace som vykonaval pracu v cechach (filmova produkcia), zivnost mam len 2 mesiace a ziaden prijem som zatial nemal, takze niesom platca DPH. Ked som poslal fakturu, tak mi uctovnicka z produkcnej spolocnosti pre ktoru som pracoval odpisala: "je potřeba, abyste se přihlásil k DPH, protože fakturujete plátci DPH v ČR." Zatial mi kazdy povedal ze to je nezmysel, no chcel by som si to este nejako viac 'oficialne' overit... Otazka teda znie, moze neplatca DPH zo Slovenska fakturovat platci DPH v CR? Srdecna Vdaka, M M.

Zobrazit odpověd


Nákup a prodej auta  17.07.2016

Dobrý den, chtěl bych koupit do své firmy (jedná se o společnost s.r.o., tudíž plátce DPH) osobní automobil od fyzické osoby (neplátce DPH) a mám 2 dotazy: 1. Mohu si při zakoupení tohoto vozu nárokovat DPH vypočtené z celkové kupní ceny vozu ? 2. V případě, že si mohu nárokovat DPH jak se dotazuji v bodě 1, je mi jasné, že při budoucím prodeji bude vůz zatížen DPH. Ale to nejdůležitější co mě zajímá je, jestli bude vůz při prodeji zatížen DPH i v případě, že si při zakoupení nebudu moci DPH nárokovat ? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem P.Š.

Zobrazit odpověd

Zapomenutá registrace k DPH  15.07.2016

Firma s.r.o byla založena v IX,měsíci r. 2014,kdy nebyla plátcem DPH. V III.2016 překročila 1000000,- Kč a tím by se měla stát plátcem DPH.Bohužel jim to uniklo. Měla by se stát plátcem od 1.5.2016? Jaké postihy ji čekají od FU a jak vše dát do pořádku? Přihláška bude asi od III/2016? Předem moc děkuji. M

Zobrazit odpověd

Přijatá faktura v režimu cestovních služeb  15.07.2016

Dobrý den, Jako plátci DPH účtujeme přijatou fakturu od jiného plátce DPH za cestovní služby. Na faktuře je uvedena celková částka bez rozpisu na základ a DPH s odkazem, že DPH bylo odvedeno a jde o režim dle §89 ZDPH (cestovní služby). Bude přijatá faktura účtována s 0 sazbou DPH, nebo se DPH má z faktury vyměřit, aby se projevila částka v přiznání DPH? Děkuji

Zobrazit odpověd

Nákup a prodej aut mimo ČR  14.07.2016

Dobrý den chtěla bych se zeptat, zda postupuji správně. OSVČ, plátce DPH nakupuje ojeté nákladní automobily z polska (popř. německa), tady je opraví a prodává dál buď v tuzemsku, nebo na Slovensko. Při nákupu účtuju nákup zboží z EU s nárokem na odpočet (tzn. zdaním a hned odečtu) a při prodeji v tuzemsku vystavím klasickou fakturu s DPH a na Slovensko pro plátce DPH, kde mám jeho DIČ fakturu bez DPH. Na základě toho pak posílám souhrnné hlášení. Postupuju správně, nebo je u aut něco zvláštního. Děkuji

Zobrazit odpověd

Daňový doklad s různými plněními  13.07.2016

Dobrý den, 30.06. jsme dostali FA s datem vystavení 28.06.2016, DUZP 31.05.2016.Část FA je s DPH (odběr energií, úklid, odvoz odpadů - 22 554,- Kč), část (stavební úpravy - 5 000,- Kč) je v režimu PDP.Lze takto vystavit FA? Různá zdanitelná plnění s různými sazbami DPH na jedné FA? Lze ji rozdělit s tím,že část FA s DPH bude až v červnovém DPH (dle data doručení) a část musíme "dodanit" dodatečně v květnovém DPH a KH? Nebo musí být vydány 2 FA? Nebo má být vše fakturováno buď s DPH či vše bez DPH? Děkuji.

Zobrazit odpověd