Dobrý den. Koupil jsem vozík z Polska na firmu v ČR, která je plátcem DPH. Nyní potřebuji zaplatit v Česku Dph, aby se dal přihlásit a poté si dph standardně odečtu. Má otázka zní, jakým způsobem mám zažádat o výměr dph ?
Formulář hlášení o pořízení nového dopravního prostředku je pouze pro auta, lodě a letadla. Jakým způsobem tedy nyní postupovat pro zaplacení DPH ?
Děkuji
Dobrý den,
rodiče vlastní pozemek pod stavbou více jak 5 let již od roku 2014. V roce 2019 získali darem nemovitost nad tímto pozemkem, tím se stala součástí pozemku? Je tedy podle nového občanského zákoníku osvobozen tento příjem při prodeji celé nemovitosti.
Děkuji a jsem ochoten zaplatit za odpověď případně upřesním popis situace s účetní.
Děkuji
Tomáš Bergman
605 520 192
Dobrý den, měla bych rychlý dotaz, jak mám prosím vyplnit nulové daňové přiznání? Stačí dát jen nulu do příjmů a daň nula? Nevím, jak si s tím poradit, díky moc...Přiložím asi i čestné prohlášení o nulovém příjmu.... Díky...
Dobrý den, v r. 2019 mě vznikla povinnost platit zálohy na daň ve výši 100tis. Jelikož jsem v té době příjmy neměl žádal jsem o zrušení záloh FÚ. Bylo mě vyhověno do 31.12.2019. V r. 2020 jsem se úřednicí FÚ domluvil že již žádat o zrušení zálohy nebudu protože dojde daňové přiznání z kterého je zřejmé že příjmy jsou nízké (daň 0) . Jaké bylo moje překvapení když mě nyní 3/2021 došlo z FÚ penále za nezaplacenou zálohu z 1 čtvrtletí 2020 s okamžitou splatností 14000Kč. Je tento postup regulérní? Pokud ano proč?
dobrý den,
český občan, žijící celý rok v Eu, podává daňové přiznání na příjem z pronájmu v ČR §9. Jakým způsobem může podat DP , při využití daňového portálu musí pak odeslat podepsané potvrzení? poštou?, není jisté, že pošta doručí do 5ti dnů. Nebo poslat papírové podání? prosím o radu. datovou schránku ani jiný elektronický podpis nemá.
Děkuji za odpověď.
V.K.
Dobrý den, převzala jsem daňovou evidenci známého, který má v majetku a odepisuje automobil zařazený ve druhé odpisové skupině, zrychlenými odpisy. Pořizovací cena 50.000,- . První rok odepsáno 10.000,- , ale ve druhém roce odepsáno také 10.000,- ( mělo být 16.000,-). Podnikatel nechce dávat dodatečné přiznání. Mám tedy pokračovat 2x zůstatková cena (2x30.000/6-2) t.j. 15.000,- odpis ve třetím roce? Děkuji za odpověď.
Prosím o informaci, jak správně účtovat v podvojném účetnictví náhradu mzdy získanou z programu ANTIVIRUS? V daňové evidenci se bude tato náhrada vykazovat jako zdaňovaný příjem?
Děkuji moc za odpověď.
Dobrý den, OSVČ, skutečné výdaje, měsíční plátce DPH. Koupil traktor 2018 březen za 165.000,- s DPH , 100% na podnikání, uplatnil tedy odpočet DPH celý. Nyní ho po jednom roce prodal za 85.000,- s DPH. Traktor tedy neměl 5 let, DPH se odvede jen z prodejní ceny? Nic víc se nezdaňuje? Odpis 2018 celý, 2019 jen poloviční + do úprav snižující výsledek zůstatková cena prodaného majetku? Je to správně? Pokud ne prosím jak udělat? Moc děkuji za odpověď
Dobrý den přeji. Mám na Vás dotaz. Jsem zaměstnaná na HPP u jedné firmy. Manžel má firmu a potřeboval by zpracovávat účetnictví. Máme ekonomický systém pohoda, ze kterého se dá zasílat kontrolní hlášení, DPH a daňová přiznání. Já mám vystudovanou vysokou školu účetní, ale praxi nemám. Může mě zaměstnat na DPP a mohu já vykonávat služby účetní a ze systému odesílat tato hlášení s tím, že se pod ně podepíše on sám? Nebo musí být k tomu daňový poradce. Jedná se nám o to, jestli takto můžeme postupovat, protože já bych si ráda udělala 3 letou praxi, abych mohla mít poté Živnostenské oprávnění. Děkuji.
Dobrý den,rád bych se zeptal zda mohu odjet pracovat do zahraničí pokud jsem dlužníkem na fú a zároveň na zdravotním pojištění a zároveň jsem nepodal daňové přiznání. Děkuji
Dobrý den, v roce 2015 jsme koupili pozemek, ornou půdu určenou k zastavění. V KN je 1/2 vlastníkem syn se snachou(SJM), 1/2 mám já. Nyní chci na tomto pozemku začít stavět RD a v souvislosti s tím jsme se dohodli na rozdělení pozemku na dva, stejně velké a udělat nový zápis do KN, kde budeme vlastníky- syn a snacha jednoho pozemku a já druhého pozemku, na kterém se bude stavět. Nebude se jednat o úplatný převod. Prosím, bude kromě změny v dani z nemovitostí toto rozdělení podléhat nějakému jinému zdanění (daň z příjmů, daň z nabytí nemovitých věcí) ? Děkuji.
Dobrý den, mám dotaz na právo finančního úřadu změnit výši daně z nabytí nemovitých věcí.
V roce 2016 (7.7.2016) jsem prodal zahrádku v kolonii.Výměra zahrádky byla 417m2 a cena byla obvyklá v dané lokalitě.Konkrétně 262000,-kč. Vyplnil jsem daňové přiznání a zaplatil daň 10480,-kč. Tento týden mi přišel mail z FÚ a já vám ho zde ukážu.
"Dobrý den,
Dnes jsem chtěla vyměřit Vaše daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, které se týkalo prodeje zahrádkářské chaty s pozemky v katastrálním území Františkov u Liberce. Nemovitost jste prodával spolu s manželkou panu Jindřichu Matěnovi.
Když jsem zadala do programu Vaše vyplněné přílohy pro určení směrné hodnoty (nutno podotknout, že jste je měl správně vyplněné) vychází mi směrné hodnota oproti kupní ceně vysoko a to na 589.202,- Kč. 75% této směrné hodnoty, které se porovnávají s kupní cenou dělají 441.901,- Kč. Daň tedy vychází na 17.680,- Kč, což je o 7.200,- Kč víc než Vaše vypočtená záloha z kupní ceny.
Chci se zeptat zda budete akceptovat doplatek na dani a nebo si dodatečně necháte zpracovat znalecký posudek, který by musel být zpracován dle vyhlášky MF č. 53/2016 Sb., která byla v platnosti k právním účinkům Vaší kupní smlouvy.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den"
Je to vůbec možné takhle zpětně měnit vyměřenou daň a po takové době? Navíc ta směrná hodnota je úplně mimo realitu. Budu velmi rád, když mi dokážete poradit, jak mám dál postupovat, ale dávat zase nějakých 5000,-kč za znalecký posudek nechci.
Děkuji J.Šitina
Dobrý den, prosím, jsem zaměstnaná pouze v ČR, tudíž daně odvádím také pouze zde. V rámci tzv. adopce dětí posílám pravidelně určitou částku (finanční dar) na Slovensko. Organizace, která zajišťuje podporu dětí z Indie, sídlí na Slovensku. Částku posílám v eurech. Můžu žádat o snížení základu daně, když částku posílám do země EU?
Děkuji za odpověď, Veronika N.
Pokud podnikatel pořizuje osobní auto k opravě, následně jede např. na STK, jinak auto nepoužívá, bude platit silniční daň za počet měsíců, ve kterých mu auto zůstává v evidenci jako zboží? Zatím se nepodařilo prodat.
Dobrý den.
Klient inkasuje provize ze zprostředkovaných obchodů na Slovensku (služby). Nyní se však jeho zákazník zarazil a tvrdí, že by mu měl strhnout srážkovou daň (a odvést na FÚ SK), proto, že mu to ukládá slovenský zákon, v případě, že tuzemská PO nemá na Slovensku provozovnu. Je tomu, prosím tak? Nenaráží to náhodou na smlouvu o zamezení dvojího zdanění?
Děkuji a jsem s pozdravem Jiří Kostelník
Dobrý den. Podnikatel, OSVČ, plátce DPH, pořídil osobní automobil na úvěr. Auto bude používat výhradně pro podnikání. Zaplatil zálohu 138 tis. Kč, 25. 6. byla vystavena faktura na částku 380 330 Kč + DPH 79 869 Kč, odečtena předem zaplacená částka, k úhradě 322 140 Kč, splatnost 9.7. Tedy běžná faktura na nákup majetku. Dlužná částka byla uhrazena úvěrem na základě smlouvy o úvěru, k ní vystaven splátkový kalendář, kde je uvedena splátka jistiny, úrok, pojištění. Prosím o posouzení účtování: na základě faktury uplatní odpočet celé částky DPH 79 869 Kč, do majetku zaúčtuje částku 380 330 Kč, předem zaplacenou částku jako částečnou úhradu závazku, zbývající dlužnou částku uhradí úvěre. Splátky podle splátkového kalendáře: splátka jistiny = úhrada závazku úvěr. společnosti (nedaňový výdaj), úrok + pojistné = daňový výdaj. Všechny ostatní výdaje - spotřeba PHM, opravy ap. jako u vlastního majetku? V technickém průkazu je zapsán klient, tedy podnikatel. Nebo bude v tom ještě nějaký jiný problém? Moc děkuji za odpověď.
Dobrý den, OSVČ podniká v zemědělské výrobě. Nakoupil skot, v účetnictví bylo pořízení dáno do nákladů. Teď si chce odkoupit 1ks. Prosím o radu jak tento příjem zaúčtovat. Moc děkuji za odpověď
podléhají obě čtyřkolky silniční daní? Máme čtyřkolku registrovanou jako motocykl, kategorie vozidla LE a pak novou registrovanou jako traktor kolový kategorie T3B
Dobrý den, firma má hranici pro dlouhodobý majetek 40tis. Kč. Když koupí majetek - auto, uvede jej do užívání a v témže roce na něm provede úpravu charakteru technického zhodnocení, ale jen ve výši 10 tis.Kč, musíme o toto vylepšení zvýšit vstupní cenu (v roce pořízení), nebo můžeme tuto úpravu zaúčtovat již do nákladů, protože podle vnitřních pravidel tato částka nepřesáhla roční úhrn 40 tis.Kč? Děkuji za odpověď
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak postupovat - firma FO, vede PÚ zakoupila auto na úvěr v 8/2015 - uplatnili jsme odpočet DPH, auto odepisovali . Po 2 letech došlo k prodeji auta 8/2017, předčasně se doplatil úvěr. Ale teď jsem se dozvěděla, že když ve velkém TP je uvedena jako majitel úvěrová firma, tak odpisy nemůžu uplatňovat /tzn. 2 roky zpětně mám špatně daňové přiznání/, jak nyní postupovat , jak zaúčtovat rok 2017- doúčtování zůstatkové ceny. Děkuji.J.J.
Dobrý den,
společnost s.r.o. má od fyzické osoby pronajatou nemovitost, kterou dále pronajímá. Po dohodě s majitelem provedla s.r.o. technické zhodnocení budovy, které se souhlasem majitele odepisuje. V červenci bude mezi majitelem nemovitosti (FO) a společností s.r.o., která má nemovitost pronajatou uzavřena kupní smlouva, podle které s.r.o. odkoupí 1/2 nemovitosti. Zruší se tím pádem původní nájemní smlouva? Může s.r.o. dále nemovitost pronajímat? Co se stane s technickým zhodnocením, odpisy a zůstatkovou cenou z pohledu daně z příjmů? Jak účtovat nákup nemovitosti a tech. zhodnocení v s.r.o. a jak u původního majitele - FO? Děkuji za odpověď. Jana