Chtěla jsem se zeptat zda je možný, aby zaměstnanec používal svůj vlastní telefon včetně svého tarifu pro služební hovory? Byla by sepsána dohoda nebo vnitřní směrnice, kde by byla stanovená náhrada za opotřebení vlastního zařízení. Pokud to tak lze jak nejlépe stanovit měsíční náhradu za používání telefonu, když zaměstnanec má neomezený tarif? A byla by tato náhrada ve mzdě nezdanitelný příjem a bez pojistného?
Dobrý den, osoba, která není se mnou v příbuzenském vztahu, mi chce poslat na účet větší sumu. Podléhají dani i peníze přeposílané na účet? A pokud ano, tak od jaké částky. Děkuji za odpověď....Jarka
Dobrý den, mám klienta, který je ze zákona povinen přejit z daňové evidence na podvojné účetnictví. Zásoby žádné nemá. Závazky (základ DPH - je plátcem DPH) dávám do nákladů hned, na dodanění pohledávek (zase jen základů) mám 9 let. Ale jsem trochu nejistá u mezd. Když klient dluží úhrady na instituce jako je OSSZ, ZP a Fú, dám i tyto dluhy do nákladů nebo jen částku příslušnou za prosinec předchozího období a to ostatní dám nedaňově. Nebo stále se držím toho, že co by bylo v daňové evidenci při úhradě nákladem nebo příjmem, dám v účetnictví do nákladů nebo příjmů bez ohledu za jaké je to období a kdy se závazky či pohledávky uhradí?
Předem moc děkuji za odpověď
Dobrý den, prosím o informaci. Otec(OSVČ) chce synovi darovat auto, které se bude používat na soukromé účely. Auto je zcela odepsané a splacený leasing, pořízené v roce 2011.Byl uplatněn odpočet DPH a auto je stále v OM. Jak na darování, aby se neplatila darovací daň? Jak to bude s DPH? Daň z příjmů se předpokládám neplatí, pokud auto nebude užívané na podnikání. Děkuji Iveta
Dobrý den.
Potřeboval bych prosím Vás poradit.
Mám řemeslnou živnost Výroba,opravy elektrických přístrojů a chtěl bych si založit další řemeslnou živnost Zámečnictví.
Jak se potom počítají výdaje procentem? U každé živnosti zvlášt, nebo se to bere,jako bych měl živnost jednu.Jedná se mi o legální možnost,jak obejít stropy u výdajových paušalů.
Děkuji.
S pozdravem Fišer Martin.
Dobrý den, mám dotaz ohledně paušálních výdajů na automobil. Jediný majitel (jednatel) s.r.o. (neplátce DPH), který je zároveň ve své firmě zaměstnán. Lze na osobní automobil, který vlastní tato s.r.o. uplatnit krácený paušál (4 000,-/měs.), jestliže bude vozidlo jednatelem používáno i pro soukromé účely? Nebo lze uplatnit jen celý paušál (5 000/měs.) s podmínkou, že je auto využíváno jen služebně? Nebo je u právnických osob jedinou možností jak využívat automobil jednatelem i soukromě zvýšením nepeněžitého příjmu o 1% z pořizovací ceny vozu a knihou jízd evidovat služební i soukromé cesty? A poslední dotaz ke knize jízd. Je v pořádku, že se pohonné hmoty platí z firemního účtu, účtenka se založí, do knihy jízd se zapíše kolik litrů se tankovalo a z toho objemu pohonných hmot se odečítá jen při používání vozidla ke služebním cestám. Pokud je vůz použit k soukromé cestě a zaměstnanec (jednatel) natankuje a zaplatí ze svého, tak se toto doplnění paliva do knihy jízd neuvádí a ani účtenka se nemusí schovávat a zapíše se jen délka soukromé cesty? Jak se následně pozná kolik dotyčný projel na služebních cestách za firemní peníze a kolik na soukromých za své? Děkuji moc za odpověď. Hezký den
Dobrý den,
jsem český občan, nerezident ČR, dlouhodobě žijící v zahraničí bez trvalého bydliště v Česku.
V Česku vlastním nemovitost, která je pronajata nájemníkovi a já z ní mám příjem na území ČR.
V Česku si zároveň platím zdravotní pojištění a jsem vedený jako OBZP, protože se zde občas vyskytuji (např. 2-3 dny každé 2-3 měsíce). Mohu si v této situaci (nerezident nezaměstnanec OBZP) uplatnit při přiznání daně z příjmu základní slevu na poplatníka?
Našel jsem informaci, že toto uplatnění je (od r. 2008) možné, ale bylo to v jiné situaci (zahraniční zaměstnanci české firmy).
Děkuji
Nemovitost, která je rozdělena na samostatné jednotky je pronajímána plátcem DPH plátcům i neplátcům DPH. Část spotřebovávaných služeb je společných pro plátce i neplátce (správa nemovitosti, úklid společných prostor, revize) – je kráceno DPH.
Do části majetku pronajímané neplátci pořídí pronajímatel majetek, který mu dodavatel fakturuje v § 92 (v přenesené daňové povinnosti) a cena je 34.000 Kč bez DPH. Pronajímatel si v přiznání k DPH toto pořízení dodaní a neoddaní.
Zvyšuje částka 7.140,- Kč cenu majetku a jedná se tak o majetek nad Kč 40 tis. (34000+7140) ?
Moc děkuji
PU
Dobrý den,
otec (byl vážně nemocný) daroval matce loni v dubnu 2017 nemovitost a pozemky (pole, paseky, les). Našel jsem, že pokud matka prodá nemovitost a peníze použije na uspokojení bytových potřeb, je osvobozena od daně z příjmu. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli se toto právo vztahuje i na prodej pozemků výše?
Děkuji za pomoc.
Roman
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak postupovat - firma FO, vede PÚ zakoupila auto na úvěr v 8/2015 - uplatnili jsme odpočet DPH, auto odepisovali . Po 2 letech došlo k prodeji auta 8/2017, předčasně se doplatil úvěr. Ale teď jsem se dozvěděla, že když ve velkém TP je uvedena jako majitel úvěrová firma, tak odpisy nemůžu uplatňovat /tzn. 2 roky zpětně mám špatně daňové přiznání/, jak nyní postupovat , jak zaúčtovat rok 2017- doúčtování zůstatkové ceny. Děkuji.J.J.
Dobrý den,
v roce 2017 jsem na dva měsíce nastoupil do jisté firmy, pod kterou jsem pracoval jako OSVČ a zastupoval ji. Již při příjmacím pohovoru mi bylo sděleno, že jako takovýto osvč nemusím platit daně (že jako osvč nejsem plátcem daní - ovšem kromě zdravotního a sociálního pojištění)...
Mé roční příjmy přesahují 30 000 kč a na úřadě po mně teď chtějí OSVČ - daňové přiznání a nějaké doplatky...
Při hovoru s firmou mi bylo zopakováno, že jako osvč nejsem plátcem daně.
Kde je chyba, o co se jedná a jaký byste mi doporučili další postup? Je možné se těm daním nakonec nějak vyhnout?
Dobrý den,
momentálně jsem zaměstnán zde v ČR na HPP. Mimoto jsem začal poskytovat IT služby na dohodu pro firmu sídlící v USA, která zasílá peníze na můj PayPall účet podle odpracovaných hodin.
Bude stačit, když vedlejší příjmy nahlásím u zaměstnavatele (HPP) a ten za mne provede roční zúčtování a nebo musím založit živnost?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem,
FH
Dobrý den, k 30/06/2017 jsem ukončila zaměstnání a odcestovala na Nový Zéland, kde jsem dosud. Vzhledem k tomu jsem se také odhlásila z českého zdravotního pojištění. V DP za rok 2017 jsem tedy uvedla příjmy pouze za půl roku. Pracovnice FÚ mne kontaktovala, že jsem povinna doložit příjmy za celý rok. To vím a ráda bych tak učinila, ale nevím, co přesně mám doložit. Zde na Zélandu jsem střídavě pracovala a cestovala (např. 3 měsíce u jednoho zaměstnavatele, poté měsíc cestování, poté měsíc u druhého zaměstnavatele). Jak mám postupovat, co doložit, aby mi byl případný přeplatek za daného půl roku v ČR vrácen?
Dobrý den,
společnost s.r.o. má od fyzické osoby pronajatou nemovitost, kterou dále pronajímá. Po dohodě s majitelem provedla s.r.o. technické zhodnocení budovy, které se souhlasem majitele odepisuje. V červenci bude mezi majitelem nemovitosti (FO) a společností s.r.o., která má nemovitost pronajatou uzavřena kupní smlouva, podle které s.r.o. odkoupí 1/2 nemovitosti. Zruší se tím pádem původní nájemní smlouva? Může s.r.o. dále nemovitost pronajímat? Co se stane s technickým zhodnocením, odpisy a zůstatkovou cenou z pohledu daně z příjmů? Jak účtovat nákup nemovitosti a tech. zhodnocení v s.r.o. a jak u původního majitele - FO? Děkuji za odpověď. Jana
Dobrý den.
Chtěla bych poprosit o radu:
V katastru byl dosud zapsán nevl.dědeček, zemř. 1969. Dodatečným projednáním dědictví z něj na moji vlastní babičku zemř.1980 a z ní na mne (otec již nežije) jsem nabyla letos v r.2018 do vlastnictví pozemky (pole,louky). Mám v úmyslu je prodat.
První dotaz: Pokud letos tyto pozemky prodám, vztahuje se na mne osvobození daně z příjmů z prodeje (5ti letá lhůta)???
Druhý dotaz: Pokud budu platit daň ostatní (z prodeje nemovitosti), bere se jako výdaj odhad ke dni úmrtí babičky r.1980, což by byl neskutečný rozdíl v ceně, nebo je možné udělat pro zdanění odhad dle zák.151/1997 Sb - cena obvyklá ke dni nabytí roku 2018??? (Cena obvyklá by byla v tom příp. cenou tržní?
Moc děkuji předem za ochotu a čas. V S
Dobrý den,
květinářství uplatňující výdaje paušálem, se zapojilo do dotačního programu. Zaměstná zaměstnance a na jeho mzdu dostane dotaci. Dotace skoro pokryje celé mzdové výdaje. Započítává se tato dotace do základu daně, nebo je osvobozena???
Pokud by se daná OSVČ rozhodla díky tomu přejít na skutečné výdaje co to obnáší (dodanění zásob - kde se to uvádí v DPFO)???
Jo jedná se o dotaci z MPSV.
díky moc za pomoc
V.
Dobrý den,
prosím o radu. Do společnosti nám přišla faktura (od reklamní společnosti) týkající se budování značky - branding. Přibližně se jednalo o úpravu stávajícího loga - typ a barva písma, vytvoření jednotného vizuálního stylu (vizitky, hlavičkový papír, obálky), firemní identity, definice základních fakt o firmě.
Chtěla jsem se zeptat, jak zaúčtovat tuto fakturu. Mohu to dát rovnou na 518 nebo to raději časově rozlišit na 3 roky (jak nehmot. majetek), a nebo to dát do nehmotného majetku (na účet 014 nebo 019??) a odpisovat. Ale v každém případě, nárok na odpočet máme, je to tak?
Děkuji za Vaši odpověď.
Dobrý den,
v loňském roce jsem v únoru absolvoval vysokou školu. Vzhledem k tomu, že absolventům VŠ náleží dle zákona o státní sociální podpoře č.117/1995 Sb. par. 14 odst. b) status studenta ještě celý následující měsíc po zdárném absolvování VŠ, požádal jsem v daňovém přiznání o slevu za studenta i za březnový měsíc. Dnes mi bylo na FÚ řečeno, že na slevu za studenta mám nárok pouze do měsíce ukončení studia - státnic tj. do února. Nezdá se mi to, protože jsem měl za to, že platí mezi Zákonem o daních z příjmů FO č.586/1992 Sb. a Zákonem o statní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. subsidiarita.
Poradíte mi jak to tedy je? Vím, že jde o malou částku, ale nikde na internetu jsem k tomu nedohledal bližší info, vyjma zákomnů z kterých jsem původně vycházel.
Moc děkuji
S pozdravem
Filip Š.
Dobrý den, pořádáme soukromou/uzavřenou akci pro naše členy, kde při vstupu zaplatí členský poplatek na podporu této akce. Rád bych se Vás zeptal, jestli se tento příjem z (členského poplatku) daní apod. Děkuji Vám za odpověď.
Dobrý den, prodáváme včelín za cca 80.000,- Vlastníme jej více než 10 let. Bude se danit tato částka a spadat do §10 ostatní příjmy a k ní výdaje 80%. Nebo je tento druh příjmu zcela osvobozen od DPFO, protože jej vlastníme více než 5 let ?
Dobry den, manzelka je na rodicovske a zaroven podnika, co je v tomto pripade rozhodnym prijmem pro ucely slevy na dani na manzelku? Jeji obrat nebo zisk pred zdanenim? Dekuji M. D.
Dobrý den, je možné, aby ve smlouvě o výkonu funkce jednatele byl tomuto jednateli stanoven nárok na podíl na zisku společnosti? Pokud bude firma nějaký zisk mít. Pokud ano, bude se tento podíl zdaňovat stejně jako společníkovi? tedy 15 % a bez odvodů pojištění?
Mnohokrát děkuji za odpověď
Dobrý den, ráda bych se zeptala, na to zdali je nutné, aby majitel bytu, který pronájímá např. 1 rok musel odváďet daně, pokud částka není navýšená? Ale odpovídá přesně tomu, co je nutné uhradit. Tím myslím, když např. já jako majitelka platím za byt 6500kč i s energiemi a dostávám přesně tuto částku od nájemníka. Tím, že mi nejde tzv nic do kapsy. A dejme tomu, že energie by byly 1500kč. Jsou zde např. nějaké výjimky. Děkuji za odpověď, SK