Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 593 výsledků se štítkem účetnictví
Dar formou provedení opravy  01.06.2015

Dobrý den, jsme spolek založený na podporu budhismu v České republice a podporujeme jeden český buddhistický klášter. Dostali jsme dar na vybudování meditační místnosti v tomto klášteře. Budeme proplácet faktury za stavební práce a vybavení místnosti. Jak o tom budeme účtovat, pokud nám budova, ve které bude meditační místnost nepatří. Děkuji.

Zobrazit odpověd

Kurzový rozdíl  24.05.2015

Kurzové rozdíly Fa přijatá den vystavení např.20.3.2015 v EUR, přepočítána denním kurzem. Zaplacená 25.3.bankou, jiný kurz.Vznikne kurzový rozdíl.Fa zaúčtována 518/321. platba zaúčtována 321/221 a co ten kurzový rozdí? Je to kurzová ztráta, protože fa je za menší hodnotu, než platba, která je vyšší. Kurzovou ztrátu zaúčtuji buď 563/221 nebo 563/321, opravdu nevím.´Děkuji

Zobrazit odpověd

Účetnictví OPS  21.05.2015

Dobrý den, prosím o radu ohledně Obecně prospěšné společnosti. Za rok 2014 můžeme uplatnit tzv. široký základ daně. Musíme při použití této metody i nadále rozdělovat účetnictví podle jednotlivých činností a přiřazovat jim náklady, které s činnostmi souvisí? A musíme i nadále rozdělovat náklady mezi hlavní a hospodářskou činnost? Moc děkuji za odpověď, DH.

Zobrazit odpověd



Dar na technické zhodnocení u NNO  06.05.2015

Dovoluji si požádat o informaci, jak zaúčtovat následující situaci: jsme nevýdělečná organizace vlastnící budovu, která zcela generuje výnosy (je pronajata). V tomto roce získáme darem prostředky na technické zhodnocení této budovy (zařazení TZ bude taktéž v tomto roce). Má být z účetního hlediska povýšena pořizovací cena budovy a účetní odpisy mají být generovány z celkové výše majetku? Hodnota těchto odpisů bude snižovat hodnotu Vlastního jmění přes hodnotu Výnosů příštích období?

Zobrazit odpověd

Oprava chyby v účetnictví  05.05.2015

V roce 2013 byly v účetnictví zaúčtovány 2 položky chybně na účet 518, místo účtu 042. Jak postupovat při opravě? Z uvedeného vyplývá, že se musí udělat dodatečné přiznání a daň doplatit. Opravy provedu do roku 2013,vytisknu nové přiznání včetně rozvahy a výsledovky nebo již nesmím do roku 2013 účtovat? Povinnost doplatit daň zaúčtuji na účet 426? Děkuji

Zobrazit odpověd



Účtování dotace u podnikatele  08.04.2015

Dobrý den, jsme s.r.o., příjemci dotace EU. Jako příjemci máme 30 partnerů. Dotace je určena na nákup drobného majetku (Pc) pro partnery, plat jednoho pracovníha u každého z partnerů a na mzdy lektorů a mentorů, kteří u partnerů školí. První zálohu jsme tedy po přijetí rozdělili partnerům, kteří už měli zadaná výběrová řízení a část ponechali u nás na provoz a platy lektorů. Nyní čekáme platbu druhou. Ráda bych měla správně veškeré účtování jak ve vztahu k poskytovateli, tak partnerům. a) Akceptace, tj schválení dotace (plná výše) b) Přijetí zálohy c) Poskytnutí části partnerům /analyticky rozlišuji aj. Děkuji! Máme sice odklad, ale až tak moc "odkládat" nechci :-) Pěkné dny přeji.

Zobrazit odpověd

Účetnicví spolku  08.04.2015

Dobrý den. Prosím o radu, od tohoto roku se změní naše o.s.(myslivci) na spolek a já mám zpracovávat finance. Chci se zeptat, máme vést jednoduché nebo podvojné účetnictví? Budeme žádat i o dotace na činnost, pořádat společenské akce apod.Celkové příjmy za účetní období nepřesáhly ani nepřesáhnou částku 3 mil. Kč.Předem děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Rezervní fond v roce 2015  04.04.2015

Dobrý den. Prosím o radu k otázce tvoření zákonného rezervního fondu u spol. s.r.o.. Před rokem 2014 a novým OZ tvořen rezevní fond - ale nenaplňen. Nyní v nové společenské smlouvě již o rezervním fondu není zmínka. Musím ho tedy i nadále tvořit, když v nové spol. smlouvě není výslovně napsáno,že se tvořit nebude? Pokud ano brání nenaplněný rezervní fond rozdělení zisku popř.mohu ho ze zisku jednázově doplnit do stanovené výše - třeba i letos? A udělat zápis z VH? Děkuji za radu.

Zobrazit odpověd



Časové rozlišení dotace  31.03.2015

Dobrý den, od roku 2012 realizujeme neivestiční projekt (mzdy, služby). V roce 2012 máme v nákladech zaúčt. služby, ale jejich proplacení jsme v žádali až v další ŽoPl v roce 2013. V jakém období měla být proúčtována dotace za tyto služby na 648. Vím, že má být ohledněna časová a věcná souvislosti, ale nezpochybnitelný nárok na proplacení dotace za tyto služby vznikl až v roce 2013. Děkuji D

Zobrazit odpověd

Přiznání spolku  31.03.2015

Dobrý den, 27. 12. 2014 jsme založili divadelní spolek. Platí toto tvrzení, které jsem zde na stránkách našla? Pokud příjmy budou celkově nižší než výdaje (po vyloučení daňově neuznatelných výdajů), pak přiznání podávat nemusíte (tj. pokud získáte dotace nebo členské příspěvky, kterým budete tento schodek vyrovnávat). Jako spolek jsme totiž skončili v mínusu, mnohé náklady hradíme ze svých soukromých prostředků. Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd



Přechod z podvojného účetnictví na jednoduché  27.03.2015

Dobrý den, jelikož jsem zde nenašel podobný dotaz, dovoluji se Vás zeptat. Jsme malé o.s., resp. spolek a vedeme podvojné účetnictví. Potřebovali bychom poradit, jakým způsobem lze převést PÚ na jednoduché účetnictví. Bohužel jsme nenašli účetní, která by si s tím u neziskové org. věděla rady. Děkuji za případnou odpověď. J. S

Zobrazit odpověd


Účtování SVJ  18.03.2015

Dobrý den, účtuji společenství vlastníků bytových jednotek. Veškeré náklady - např. bankovní poplatky a opravy /včetně výměny střešní krytiny za novou/ účtuji v účtové třídě 5: Na konci roku /celkovou částku nákladů/ účtuji přes výnosový účet 649 oproti úhradám z fondu oprav jednotlivých vlastníků z účtu 324. Je to tak správně? Ve výkazu zisku a ztrát se objevuje tato položka jako ostatní výnosy. Předem děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd


Účtování platby zálohy  17.03.2015

Zaúčtování zálohy na DPPO zaplacené po zdaňovacím období.

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak zaúčtovat zálohu na DPPO pro s.r.o. z 15.12.2014, která byla zaplacena až 14.1.2015? Domnívám se, že to bude 15.12.2014 341/- a potom 14.1.2015 -/211? Bohužel nevím, jaký použít protiúčet. Děkuji předem za radu. S pozdravem D Š

Zobrazit odpověd

Oprava chybně zaúčtované faktury  11.03.2015

Dobrý den, prosím Vás moc o radu, jak postupovat v případě, že se do účetnictví roku 2014 dostala omylem faktura vydaná, která nebyla odběrateli odeslána. Bylo z ní odvedeno DPH. Mohu si podat dodatečné přiznání k DPH a tuto daň uplatnit? Co s tržbou na účtu 602? Odečtu ji v rámci přiznání k dani z příjmu právnických osob? Děkuji mnohokrát V

Zobrazit odpověd

Tržby placené kartou  03.03.2015

Dobrý den, jsem f.o. , vedu PÚ, nákup a prodej zboží. Občané u nás nakupují/platí kartou. Platba se promítne do tržeb v plné výši, na účet přijde částka ponížená o poplatky bance. Tyto poplatky vyplynou z rozdílu na účtu 315. Je to tak? Nebo jaký je správný postup?Děkuji.Jel.

Zobrazit odpověd