Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 593 výsledků se štítkem účetnictví
Přiznání nově založeného nadačního fondu  23.02.2016

Dobry den Mel bych dotaz ohledně postupu při danovém přiznáni. Loni v roce 2016 ( říjen ) jsme založili Nadační fond. Vzhledem k tomu ze to bylo jen krátce činil obrat kolem 5 tis. Melo by se podat Danové přiznaní nebo jenom čestné prohlášeni. Nebo spis jaky by mel byt správný postup. Děkuji M

Zobrazit odpověd

Předpis dotace  19.02.2016

Dobrý den, jsme spolek a do konce r. 2015 jsme účtovali jednoduché účetnictví. Od 1.1.2016 máme povinnost PÚ. Zajišťujeme odborné kurzy a školení a v r. 2015 jsme obdrželi rozhodnutí o přiznání provozní dotace na akce, které již v r. 2015 proběhly. Peníze obdržíme až v r. 2016. Prosím o radu, jak tento příslib dotace uvést při přechodu na PÚ v zahajovací rozvaze k 1.1.2016 - patří na 384/961? Jak postupovat dále až po zaúčtování úč. 691? Moc děkuji za radu. G

Zobrazit odpověd

Auto jako výýplata zisku  15.02.2016

Dobrý den. Prosím Vás šlo by legálně Právnická osoba. Osobní auto zařazené v majetku - odepsané. Může si společník vyplatit podíl na zisku v penězích a ještě k tomu ,,autem,,? Například by se udělal zápis z VH, že společníkovi bude vyplacen zisk ve výši 100.000,- Kč + osobním vozem v odhadnuté výši 50.000,- Kč (doloženo cenami s autobazaru ..) Tedy celkový vyplacený zisk by byl 150.000,- a z toho by byla odvedena srážková daň 15%. Na účtu 428 je 200.000,- . Kromě vyplacených 100 tis by se účet ponížil i o hodnotu vozu 50 tis a nebo jakým způsobem by se auto vyřadilo z účetnictví? Velice děkuji za radu.Rita P.

Zobrazit odpověd


Chyba v evidenci pohledávek  09.02.2016

Dobrý den, prosím o radu - převzala jsem účetnictví s.r.o., jejíž účetnictví zpracovávalo v posledních letech více účetních a zřejmě při přepisu počátečních či konečných stavů došlo k chybě v evidované výši pohledávek. Podle dostupných dokladů jsem schopná dohledat, že všechny pohledávky byly účtovány a zdaněny, ale nelze dohledat, kde došlo k výše uvedené chybě. V počáteční rozvaze k 1.1.2015 (dle údaje z hlavní knihy za rok 2014) tak mám stav pohledávek nižší o cca 167 000,- Kč než je skutečný stav pohledávek (zadaných ručně do saldokonta podle seznamu vydaných neuhrazených faktur). Jakým způsobem mám tuto nesrovnalost zaúčtovat, aby bylo vše v pořádku (prosím o uvedení stran jednotlivých účtů). Děkuji J.K.

Zobrazit odpověd

Vybrané účetní případy spolku  08.02.2016

Dar spolku Prosím jak zaúčtovat tyto účet.případy:1) spolek obdržel fin.dar, 2) spolek obdržel fin.dar, ale dárce za to žádá reklamu jeho firmy na našich webovkách. 3) spolek nakoupil 3 skleničky s jejich logem v cel.částce 700Kč a na akci, kterou pořádal je daroval třem vystupujícím hostům. 4) spolek nakoupil potraviny, z kterých uvařil večeři vystupujícím hostům 5) nákup potravin na dvoudenní tábor pro děti, z kterých se vařilo jídlo dětem Děkuji za radu

Zobrazit odpověd



Delší účetní období při založení firmy  02.02.2016

Dobrý den, mám zpracovat daňové přiznání za rok 2015 pro s.r.o. která byla založena v říjnu 2014, zvolila možnost prodlouženého účetního období, nicméně na finančním úřadě to nenahlásili. Je nutné toto nahlašovat? Nebude z toho nějaký problém? V roce 2014 tam byla pouze jedna příjmová faktura a pár nákladů na zřízení, takže v podstatě nulový zisk, takže stát o nic nepřišel..... Jak řešit vzniklou situaci? A ještě se zeptám, jak to udělat v daňovém přiznání? Nikdy jsem se s tímto ještě nesetkala, proto budu vděčná za každou radu. Lenka M.

Zobrazit odpověd

Zaúčtování daru  28.01.2016

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu, jak zaúčtovat v tělovýchovné jednotě nespotřebovaný finanční příspěvek z nadace. Jednota obdržela v roce 2015 nadační příspěvek, vyúčtovat se má v průběhu roku 2016. Doposud z něj žádné vybavení nepořídila. Je potřeba, tak jako u dotace, tento nevyčerpaný příspěvek převést pomocí účtu 384 do výnosů roku 2016 nebo zůstane ve výnosech roku 2015? Děkuji Vám za odpověď.

Zobrazit odpověd

Účtování darů spolku  27.01.2016

Dobrý den, jsme spolek a v roce 2015 jsme přijali dar od fyzické osoby ve výši 23 000 Kč, na účel, který není vymezen v § 15 odst. 1 ZDP, dar je tedy předmětem daně z příjmu. V roce 2015 jsme z daru využili 13 000 Kč (náklady související s darem), zbylých 10 000 Kč využijeme až v roce 2016. Je uvedených 10 000 Kč ziskem činnosti, na kterou byl dar poskytnut poskytnut v roce 2015, nebo je máme účotovat jako výnos příštích obdobích, případně zvolit ještě jiný postup? Předem děkuju za odpověď.

Zobrazit odpověd

Příjem za provoz školky  25.01.2016

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Náš zapsaný spolek provozuje lesní matřskou školu. S rodiči máme sepsanou smlouvu o úhradě příspěvků na provoz (dle četnosti docházky). Mohou být tyto příspěvky považovány za dary a tudíž předmětem daně darovací? Případně jak by se o nich mělo účtovat? Případně lze vystavit rodičům potvrzení o přijetí daru pro odpočet od základu daně pro jejich daňové přiznání?

Zobrazit odpověd




Účtování příspěvků  19.01.2016

Pokud členové NNO zaplatí členské příspěvky hotově v roce 2015 dopředu na následující rok 2016, musím účtovat o časovém rozlišení? Někde jsem četla, že pokud v pokladně přijmu v roce 2015 hotově tyto členské příspěvky, pak o časovém rozlišení neúčtuji, ale dám je do příjmů v roce kdy byly skutečně přijaté. Nejedná se o pravidelně se opakující případ. Jaké účty mám v tomto případě použít? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Dar přijatý po vynaložení nákladů  19.01.2016

Dobrý den, byla jsem u vás na školení o účtování darů a dotací v neziskových organizacích. Bohužel jsem se v rámci dotazů zapomněla zeptat jak postupovat v následujícím případě. Přijaté dary účtujeme rozvahově na účet 911. Předpokládám, že k nadačním příspěvkům poskytovaným soukromou nadací přistupuji jak účetně tak daňově jako k daru. Tudíž přijetí tohoto příspěvku zaúčtuji na 221/911 a náklady hrazené z něho na 5../221 a čerpání daru 911/64.. Jak ovšem postupovat když např. žádost o příspěvek byla podávána zpětně. Tj v žádosti jsme žádali o proplacení N vzniklých v dubnu a květnu a peníze nám došli až v červnu. Ve smlouvě i ve vyúčtování je uvedeno, že z příspěvků byly hrazeny N vzniklé v dubnu a květnu. Jak účetně postupovat při zúčtování příspěvku z účtu 911? Náklady zaúčtovat 5../221 v dubnu a květnu a zůčtování nadačního příspěvku(daru) 911/64. s červnovým datem kdy došly peníze? děkuji moc za odpověd

Zobrazit odpověd

Účtování darů spolku  22.12.2015

Dobrý den, rozhodli jsme se , že finanční dary , které jsou na běžnou činnost spolku, budeme účtovat přes fondy, čili přijetí 221/901(911). 1.) Pokud se nám nepodaří v roce 2015 je utratit, přijaté peníze bychom utratili např. až v 2016 účtovala bych čerpání 2016: např.za nákup materiálu pro činnost spolku, odvody z mezd apod. v roce 2016 interní dokladem 901(911)/ sk. 64, protože nákup materiálu v 2016 by se účtoval 501/211 či odvod na 524/221 ?. 2) pokud bychom v roce 2015 je i použili opět bych měla interním dokladem účtovat 901/648. ? děkuji

Zobrazit odpověd

Oprava nezúčtované kauce  20.12.2015

Dobrý den, stavební firma, sro zaplatila kauci 2x 15.000,- Kč v roce 2004, účtováno na účet 315. V roce 2015 jsem převzala účetnictví této firmy a bylo mi řečeno, že firma, které tyto kauce zaplatily dávno zúčtovaly tyto kauce a nejsou ochotni mi to zpětně doložit. Jak mám zaúčtovat tuto ost. pohledávku. Díky Milena L.

Zobrazit odpověd

Sekačka na úvěr  16.12.2015

Dobrý den, jsme fotbalový klub. Pořídili jsme si na úpravu hřiště žací stroj v hodnotě 211 750,00 na úvěr. Úvěrová společnost mi poslala smlouvu o úvěru, kde cena stroje je 211 750,00 a limit úvěru je 148.000,00 Kč. Rozdíl mezi těmito částkami jsem zaslala na účet úvěrové společnosti a ta celou částku zaplatila na účet dodavatele stroje. Nemám žádnou fakturu, pouze předávací protokol k tomuto stroji. Prosím o radu jak zaúčtovat? Vím, že úvěr potřebuju dostat na účet 461 a pak účtovat splátku úvěru. Děkuji moc.

Zobrazit odpověd

Účtování dotace  27.11.2015

Dobrý den, Mohla bych vás prosím poprosit o vysvětlení jak účtovat časové rozlišení provozní dotace která se nevyčerpá v jednom roce Účet 691 je nedaňový. Máme široký základ daně tj. je potřeba dotaci zdanit. Je potřeba převést na nějaký nákladový účet daňový a jakým způsobem? Přijetí dotace v roce 2015 221/691 Náklady účtované v roce 2015 518/321 Účtuje se současně se zaúčtováním nákladů nějaké zúčtování dotace? Zúčtování dotace (ve stejné výši jako je zaúčtován náklad) 691/6..? a případně jaký účet použít Nebo je toto nesmysl? A co s případným zústatkem účtu 691 na konci roku když se dotace nevyčerpá? Děkuji moc za pomoc. Moc informací se nedá najít. A školení na které jste dávali odkaz zde v poradně jsem přihlášena v lednu. Ještě jednou děkuji za ochotu JM

Zobrazit odpověd

Vstupní cena pro odpisy majetku  25.11.2015

Dobrý den, mám dotaz k účtování technického zhodnocení na pronajatém majetku. Problematika je následující: naše nezisková organizace provedla technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti, kde sídlíme. Po dlouhých letech jednání máme souhlas vlastníka s odpisováním tohoto technického zhodnocení. Problém mám ale v účetní hodnotě technického zhodnocení. Cena stanovená znalcem v letošním roce určená k odepisování je vyšší, než mám zachycenou v účetnictví na účtu Pořízení dlouhodobého majetku. Nevím si rady, jak zaúčtovat a zachytit v účetnictví tento rozdíl? Děkuji za odpověď. Stačí i mi odkazy, kde si případě vyhledám

Zobrazit odpověd



Výměna plynového ohřívače vody  23.11.2015

Dobrý den, jako právnická osoba jsme před 10 lety koupili budovu, ve které byl funkční plynový ohřívač vody. Ten jsme teď po 10 letech měnili, stejný výrobce, stejný typ, stejný výkon, stejné parametry. Stál 41000,- Kč +DPH. Zajímalo by nás, zda ho můžeme dát do nákladů rovnou nebo je nutné ho odpočítávat průběžně? Původní ohřívač nebyl veden v účetnictví zvlášť. Děkuji Vám moc za odpověď. J J

Zobrazit odpověd