Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 593 výsledků se štítkem účetnictví


Vyřazení neznámých pohledávek  23.02.2015

Dobrý den. Vedeme podvojné účetnictví. Při převzetí počátečních stavů účtu nejsme schopni dohledat na účtech 325 000 oč se jedná. Tyto stavy byly pořízeny v letech 1999-2000. O té doby se stále evidovaly a my bychom chtěli tyto účty vyčistit. Jelikož se jedná o promlčené částky /více jak 10let/ je možné je nějak odepsat? Do dnešního dne nikdo žádný nárok neuplaťňoval jak osobně ani soudně. Moc děkujeme za Vaši odpověď.

Zobrazit odpověd

Den účetního případu  22.02.2015

Dobrý den. Ke kterému datu máme zaúčtovat fakturu dodavatelskou, jestliže dle zákona je to datum dodání faktury, avšak máme více poboček, které nám faktury zasílají najednou ( cca 1x za 14 dní nepravidelně, také e-mailem, pokud je potřebují zaplatit) a nejsme schopny určit, kdy mohli fakturu obdržet. Děkuji Iva K.

Zobrazit odpověd

Opravy účetnictví a daní  20.02.2015

Dobrý den. Podává se k opravným daňovým přizníním za DPH a daň z příjmu nějaké vysvětlení: přímo ve formuláři a nebo zvlášť a nebo ne? Děkuji. Jarda P.S. může například FÚ udělit pokutu za špatně vedené účetnictví? Pokud ano týká se to i v případu, že již bude účetnictví opraveno a podáno opravné přiznání?

Zobrazit odpověd

Opravy a promlčení  19.02.2015

Dobrý den ještě jednou. Dovolil bych si ještě jednu otázku : Firma s.r.o. za rok 2011 ve ztrátě - vzhledem ke ztrátě vím, že není promlčeno, ale nevím jak je to u DPH? Přiznání za rok 2011 jsou a nebo nejsou v tomto případě promlčená? Rok 2010 - platili jsme daně, čili jsme nebyli ve ztrátě a do dneška nepodávali žádné opravy - takže by mělo být promlčeno. Ale v tomto roce máme chybné zůstatky na některých účtech ( 314,324,321,311) a stále se nám to táhle až do roku 2014. Jak to opravíme, když už nemůžeme podat opravné daňové přiznání za rok 2010? Děkuji ještě jednou za radu. Jaroslav

Zobrazit odpověd

Oprava zboží před prodejem  18.02.2015

Dobrý den, měla bych na Vás následující dotaz: jsme s. r. o. a zabýváme se nákupem a prodejem strojů - v nezměněném stavu. Stává se také, že stroj nakoupíme, opravíme, platíme pronájem haly, kde opravujeme a potom teprve prodáme. Zajímá mne, zda budu i tyto případy účtovat na účty zboží, opravy na 511, pronájmy na 518. Nebo se jedná o výrobky nebo materiál? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd


Datumy v účetnictví  17.02.2015

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně účtování v pokladně, a to konkrétně na zadávání datumů. V naší pokladně máme možnost zaúčtovat datum pořízení, datum případu a datum uskutečnění zd. plnění. Můžete, prosím, poradit, jaké datum kam zadat, když účtuji starší doklad (z jiného dne)? Pak je tam ještě období stavu, což je konkrétní měsíc. Když účtuji doklad z předchozího měsíce, jaké období zadat? Děkuji za odpověď. S pozdravem M.S.

Zobrazit odpověd

Zdanění ústavu  12.02.2015

dobrý den, poprosím vás o radu ohledně účtování a zdanění zapsaného ústavu. Jediným příjmem je dar od české firmy ve výši 2000 USD a creditní úroky na bankovním účtu ve výši 2 kč. Co se týká výdajů tak máme pouze poplatky za platbu v cizí měně, poplatky za vedení účtu a fakturu přesně ve výši přijatého daru (ve výši v jaké byly finanční prostředky připsány v korunách českých na účet )týkající se hlavní činnosti ústavu takže darované peníze budou použity všechny v jednom roce 1)je nutné účtovat o příslibu daru a tím pádem o kurzovém rozdílu nebo stačí zaúčtovat samotné přijetí daru na účet ve výši skutečně připsaných peněz na účet když je příslib a přijetí peněz v jednom roce 2)je pro nás výhodnější účtovat dar 221/682?než na 911? 3)co se týká daňového přiznání můžeme příjem z daru zdanit daní z příjmu.tj. vypočíst základ daně jako rozdíl výnosů (v našem případě daru na účtu 682 a creditních úroků z účtu) a nákladů(v našem případě přijaté faktury a poplatků za vedení učtu)? děkuji moc za radu

Zobrazit odpověd


Náklady na účetnictví a hlavní činnost  11.02.2015

Dobrý den, občanské sdružení s hlavními činnostmi: zdravotnická a charitativní činnost, činnost výchovná a vzdělávací, činnost kulturní a jiná obecně prospěšná činnost. Uskutečnila kurs první pomoci, vyfakturovala ho se ziskem. O tomto kursu účtuji jako o hlavní činnost. Spadá do této hlavní činnosti i faktura za účetnictví, nebo o ní mám účtovat jako o činnosti hospodářské? Jiné účetní případy občanské sdružení nemá. Děkuji za odpověď. Vandr

Zobrazit odpověd

Odložená fakturace  11.02.2015

Dobrý den, Chtěli bychom uzavřít barterovou spolupráci s další firmou - na 2 roky. Domluvili jsme se ze vyměníme zboží za služby. Každá ze stran vystaví pro tu druhou stranu fakturu. Abychom neměli v jednom fakturačním období velké zisky, rozdělíme částku do dvou faktur. Jedna se splatností letos, druhá se splatností pro příští rok. Je tato varianta možná?

Zobrazit odpověd

Dodatečně odváděné DPH z majetku (auta)  08.02.2015

Dobrý den, prosím o radu v této věci: V roce 2013 firma zakoupila osobní automobil, který používala jako manažerský. Stanovila,že auto bude využíváno z 95% pro ekonomickou činnost, v tomto roce byla podmínka splněna. V r.2014 však bylo auto používáno pouze 75% pro ek.činnost a současně prodáno. Vzniklý rozdíl u DPH byl odveden. Jak tento rozdíl promítnout účetně, na který nákladový účet (541xx)? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd





Výdej peněz bez dokladu  03.01.2015

Jsme NNO - "Spolek vinařů ". V několika případech byla vyplacena hotovost za zboží, občerstvení příp. poskytnutí služby bez předložení správného daňového dokladu poskytovatelem. Lze tyto výdaje zahrnout do účetnictví jako nedaňový náklad aby souhlasil stav pokladny s účetnictvím ? Děkuji.

Zobrazit odpověd



Oprava rozdílu na účtu  02.12.2014

Dobrý den, z nějakého ne zcela jasného důvodu máme na ú. 341 nesprávný počáteční stav z r. 2013 (pravděpod. uhrazená záloha zaúčtovaná jako příjem ?...nebo špatně zaúčtovaná vratka, nelze dohledat). Mohu opravit do nedaňových nákladů např. 58./341 nebo jak bych správně napravila stav účtu? Děkuji za odpověď, D

Zobrazit odpověd


Pohledávka doplatku dotace  26.11.2014

Školská práv.osoba účtuje dle vyhl.504, je partnerem v projektu fin. z Eu na více let. Předpis dotace byl v roce 2012 zaúčt. 384/691 (část fin.prostř), v listopadu 2014 projekt končí. Platby jsou vždy až po monitor. zprávách. Jak provést zaúčtování dotace v 2014 a její vyúčtování, když poslední platba bude až v roce 2015? Má se účet 346, je-li v mínusu, převést na pohledávku? Děkuji za radu

Zobrazit odpověd