Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 593 výsledků se štítkem účetnictví

Nákup společnosti  02.03.2014

Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat koupi společnosti. Společnost byla zakoupena za 224.900,- Kč, cena uhrazena v hotovosti. Společnost neměla žádný majetek, pouze v pokladně hotovost 200.000,- Kč. V OR má společnost zapsán vklad 200.000,- Kč. Moc děkuji.

Zobrazit odpověd

Zaúčtování VPN ke stravenkám  01.03.2014

Dobry den, prosim o radu jak uctovat vicenaklady spojene s nakupem stravenek na fakturu. (doprava a sluzby spojene s dodanim stravenek. Je spravne následujici?Cena stravenek 24tis, dopravne a sluzby 1370 + dph 287,70: Fp 213/321 hodnota stravenek, 55% z hodnoty provize daň. uznatelné 518/321, 45% z hodnoty daň. neuznatelné 518.02/321, celá částka dph 343/321.Nebo mohu uctovat celou castku dopravneho na daňový nakladový učet? Na internetu jsem viděla prvni verzi, tedy rozdelit naklad na 55 a 45% a dph si narokovat cele. Dekuji za odpoved.

Zobrazit odpověd

Opravy neprůkazného účetnictví  26.02.2014

Převzala jsem účetnictví a zjistila jsem, že na účtech 314... jsou zůstatky, které nebyly nikde více upřesněny a pravděpodobně jsou tyto zůstatky chybné. Na účtě 321... jsou také v několika letech zůstatky, které podle majitelky jsou již uhrazeny. Jak jde účetně vyřešit srovnání stavu účtů, aby nebyly porušeny zákony a současně abych nemusela pracně dohledávat v uplynulých letech vznik chyb. Děkuji za pomoc F

Zobrazit odpověd

Zřizovací výdaje  25.02.2014

Dobrý den, prosím o radu se zaúčtování zřizovacích výdajů nově vzniklé s.r.o. Společnost má jednoho společníka.Ten před založením společnosti (v lednu) zaplatil zálohu 15.000,- na právní služby. Od února je společnost plátcem DPH. Právník vystavil fakturu 1.2., kde jsou uvedeny právní služby a sepsání notářského zápisu 15.096,-s DPH, správní a soudní poplatek 6.000,-bez DPH a odečtena záloha 15.000,-. Jak mám zaúčtovat zálohu při sestavování zahajovací rozvahy a jak pak zaúčtovat fakturu? Děkuji moc za odpověď a jsem s pozdravem.K

Zobrazit odpověd

Změny v občanském sdružení 2014  24.02.2014

Dobrý den, jsem ve skupině historického šermu, což je občanské sdružení. Chtěla bych se zeptat jak je to tedy s přechodem na spolek, jestli je to nutné a co to obnáší z hlediska účetnictví. A další otázka je, jak a jestli vůbec je možné proplácet cesťáky členům skupiny při dopravě na vystoupení apod. Mnohokrát děkuji za odpověď. S pozdravem P M

Zobrazit odpověd

časová souvislost při prodeji zboží  22.02.2014

Dobrý den, prosím o radu z oblasti účetnictví. Vedu účetnictví (podvojné). Na konci roku jsem vystavila fakturu za prodej zboží - 311/604 Odběratel si však zboží převzal až v lednu. Standardně bych během roku zboží vyskladnila 504/132, ale netuším, jak mám tohle zachytit ke konci roku, abych nezkreslila hospodářský výsledek, když nic na tu 504 nedám. Pomůžete mi prosím? Děkuji!

Zobrazit odpověd



účtování smluvních sankcí  04.02.2014

Dobrý den, chtěla bych poprosit, pokud by mi někdo vysvětlil, jak je to s pokutami, úroky z prodlení atd. Vím, že pokuty od FÚ, zp, ossz jsou daňově neuznatelné. Ostatní uznatelné po zaplacení. Ale nejsem si jistá, jak zaúčtovat např. úrok a penále z prodlení od pojišťoven, obch. partnerů.. Když přijde doklad s vyčísleným penále, mám zaúčtovat nedaňově a až po zaplacení přeúčtovat do daňových nákladů? Nebo rovnou daňově a potom vyjmout nezaplacené? A jak je to s poplatky a penále od vymáhacích agentur (pokut pojišťovna předá agentuře a my platíme už jí)? Moc děkuji pokud by mi s tím někdo pomohl

Zobrazit odpověd


Časové rozlišení  21.01.2014

Dobry den, chtela bych se zeptat na naklady pristich obdobi. V listopadu v roce 2013 jsme zaplatili predplatne casopisu na cely rok tedy az do roku 2014 za 99 Kč na cely rok, protoze se jedna o malou castku, dali jsme ji primo do nakladu bez casoveho rozliseni na ucet 501. Chci se zeptat, mame to takhle dobre nebo musime radeji i male castky casove rozlisit? Dekuji

Zobrazit odpověd


Jednoduché účetnictví občanského sdružení ve 2014  19.01.2014

Dobrý den, dne 2.10. 2013 jste odpovídali na dotaz ohledně účetnictví spolků. Součástí odpovědi byla i tato citace:"Zajímavá bude také situace v příštím roce, kdy přestanete být občanským sdružením a stanete se pravděpodobně spolkem - spolky nemají zatím možnost vést jednoduché účetnictví a ani nevím, že by někdo usiloval o změnu zákona, který by to umožňoval. pb" Není ošetřeno, že pokud budou občanská sdružení změněna na spolky, budou platit stejná pravidla jako tomu u nich bylo dosud. Tedy při obratu do tří milionů vedení jednoduchého účetnictví, od obratu nad tři miliony povinně účetnictví (podvojné účetnictví)? Předem děkuji za odpověď. Anna Zborníková

Zobrazit odpověd

Změna o.s. na o.p.s.  14.01.2014

Dobrý den, v polovině prosince 2013 jsme změnili subjektivitu organizace z o.s. na o.p,s. Jak to bude s účtováním nákladů na správní činnost? U o,s. jsme o správní činnosti účtovat nemuseli. Od kdy mám o správní činnosti účtovat? Od poloviny prosince nebo už celého roku 2013? Předem děkuji za odpověd. Děkuji. M

Zobrazit odpověd

Účtování darů  13.01.2014

Dobrý den, jsme o.p.s. (do listopadu 2013 o.s.,) poskytující sociální služby. Od Potravinové banky, jsme dostaly darem potraviny. Tyto potraviny jsme postupně vydali našim klientům. Jak mám přijetí daru formou potraviny zaúčtovat a posléze vydání potraviny klientům? Předem děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Výkazy s přesností na Kč  08.01.2014

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně výkazů účetní závěrky pro s.r.o. - ve vyhlášce 500/2002 Sb. je uvedeno, že se údaje do výkazů "rozvaha" a "výkazu zisku a ztráty" uvádějí v celých tisících Kč, naše účetní nám však vygenerovala výkazy v korunách. Podíval jsem se i do obchodního rejstříku do sbírky listin a opravdu jsem zde nalezl i výkazy (za rok 2012), vyplněné v korunách. Je to správně? Děkuji R.S

Zobrazit odpověd

Rezerva na odměnu jednateli  07.01.2014

Dobrý den, společník, zároveň jednatel dostava odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce 2500Kč měsíčně. Může obdržet mimořádnou odměnu ve výši 120000,-Kč ?.Je tady problém? Můžu v účetnictví vytvořit na tuto odměnu rezervu při uzávěrce za 2013? odměna byla by vyplacená v následujícím období. Děkuji. Taťána

Zobrazit odpověd


Úpravy pronajatých prostor  04.01.2014

Dobrý den, s.r.o., která vykonává svojí činnost - kovoobrábění v pronajatých prostorách a tyto prostory upravuje ke své potřebě. Dodavatelské faktury za opravy mám dávat na 511 případně na 518? Jde o částku cca 300 tis. Kč. Pronájem platí měsíčně. Děkuji

Zobrazit odpověd

Rozpracovaná výroba  02.01.2014

Dobrý den,, prosím o radu : stavební firma, má pouze sekretářku a ředitele (majitele s.r.o.), účtuje v podvojném účetnictví. Materiál a práce k zakázkám nakupuje od dodavatelů (jsou smlouvy na každou zakázku) a účtuje přímo do nákladů. Musí stavební firma k 31.12. účtovat o rozpracovanosti nebo stačí jen "odúčtovat" z nákladů práce a materiál , který ještě nebyl stavební firmou fakturován ? Jde o celé faktury. Některé zakázky se fakturují měsíčně vždy dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Některé ale až po jejím úplném dokončení a předání díla.Děkuji za pomoc

Zobrazit odpověd

Doúčtování chybějících zápisů  01.01.2014

Dobrý den, převzala jsem účetnictví v s.r.o. a zjistila jsem, že byly placeny celý rok a možná déle leasingové splátky, ale nebyly účtovány jako předpis do nákladů, tozn. ani náklad, ani DPH. Je možné zpětně do nákladů doúčtovat nyní? Účetní období máme hospodářský rok od března do března, tak bych to ráda dala za období 03/2013 - 03/2014 do pořádku. Děkuji.

Zobrazit odpověd

Účtování plateb daně  29.12.2013

Dobrý den, jsme nezisková organizace, loni nám FÚ vrátil přeplatek DPPO (zaúč. 221/341) k 31.12. účet 341 uzavřen (341/962). V roce 2013 nevím, jak dále přeplatek účtovat, abych k 31.12.2013 účet 341 již nevykazovala v úč. závěrce? Moc děkuji za odpověď. ZP.

Zobrazit odpověd


Účtování stravenek  15.12.2013

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak úplně správně účtovat o platbách poukázkami (stravenkami). Jedná se o s.r.o. a plátce dph. Za prodané zboží zákazník zaplatí stravenkami.(jedno účtování?). Dále od obchodníka jsou stravenky předány k proplacení společnosti, která se zabývá proplácením stravenek (druhé účtování?). Ta vystaví daňový doklad ve kterém převede poukazy na peníze a zároveň si od částku odečte provizi vč. dph. Prosím jak správně vše zaúčtovat. Mockrát děkuji E D (účastník přednášek agentury Brzo)

Zobrazit odpověd