Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 593 výsledků se štítkem účetnictví
Účtování o daru  14.11.2012

Rozlišení daru Dobrý den, jsme občanské sdružení. Finanční dary na provoz účtujeme 221/682. Chtěla bych se zeptat, jak se účtuje přijatý dar prostřednictvím fondů. Slyšela jsem, že je to možné a výhodné v případě, že dar nestihnu vyčerpat v průběhu zdaňovacího období. Jaké musí být splněny podmínky, pro toto účtování, abychom nebyli napadeni FÚ, že jsme krátili výnosy?

Zobrazit odpověd



Vyúčtování zahr. služ. cesty EU jiná měna  29.10.2012

Dobrý den, mám následující dotaz : Společnost vyslala zaměstnance na sl. cestu do Polska, poskytla zálohu 100 EUR, zaměstnanec si částečně vyměnil cca 50 EUR za Polské zloté a tyto částečně utratil za obědy, občerstvení, zbylé polské zloté tj. cca 100 zlotých a 50EUR vrací do pokladny. Společnost nemá zavedenu pokladnu polské zloté. Je povinnost společnosti zavést pokladnu v polských zlotých ? Druhý dotaz : jakým způsobem vyúčtovat nárok na stravné, nárok je v EUR ( den zálohy, den výměny peněz) ? Třetí dotaz: Jakým způsobem zaúčtovat kurzové rozdíly , společnost používá denní kurz? Děkuji. Procházková

Zobrazit odpověd


daňová evidence  20.10.2012

Dobrý den, mám dotaz, přítel začal podnikat v oblasti truhlařiny, hned se stal i plátcem DPH, chci mu dělat účetnictví, ale nikdy jsem firmu nezakládala i když účetnictví dělám, ale podvojné, nevím si rady jak začít. Pořídily jsme si účetní program Pohodu, mám připravené doklady, ale nevím co se strojema, kupoval je cca 2měsíce před založením živnosti a jak je účtovat, nevím co s autem, koupil si dodávku, u té nevím ani jestli výdaje dát paušálem nebo skutečné, popř. když je to paušál, ale je plátce DPH, tak se doklady do evidence nedávají? Moc děkuji za popis jak a s čím začít, první daňový přiznání je za dveřma :-( s pozdravem Žaneta M.

Zobrazit odpověd


přepočet cizí měny pro DPH  10.10.2012

Dobrý den, mám dotaz ohledně přepočtu cizí měny na Kč při dovozu zboží - knih ze Slovenska. Slovenská firma (plátci DPH) nám vystavila fakturu (taktéž jsme plátci DPH) dne 26.9.2012, ale datum dodání tovaru - tedy pro nás DUZP je na faktuře 24.9.2012, Ke kterému datumu přepočítám EUR na české koruny (základ daně), abych věděla ze kterého dne použít kurz a poté mohla vyměřit DPH pro přiznání. Předem Vám mnohokrát děkuji za odpověď. S pozdravem W

Zobrazit odpověd

Půjčka od jednatele a zároveň společníka  09.10.2012

Dobrý den, prosím o radu v případě zaúčtování půjčky od jednatele, který je zároveň společníkem v s.r .o.. Poskytl půjčku s. r. o. na účet. Jak to zaúčtovat? Je nutné sestavit nějakou smlouvu či doklad na základě, kterého bude provedeno zaúčtování? Musí se vypočítávat úroky? Předem děkuji

Zobrazit odpověd

vrácení odpisovaného majetku dadavateli  04.10.2012

Dobrý den. V roce 2010 jsme pořídili od dodavatele přístroj, který jsme účetně zařadili do DHM - účtování: 042/321, 022/042 a odpisy 551/082. V únoru 2011 jsme se s dodavatelem dohodli na vrácení přístroje s tím, že nám prodá přístroj jiný. (První pořízený přístroj jsme do té doby ještě nezaplatili, splatnost byla až rok po dodání.) V únoru 2011 jsme na základě dobropisu od dodavatele přístroj vrátili, o odpisech jsme již neúčtovali, přístroj jsme vyřadili v pořizovací ceně - účtovali jsme mínusem 022/042 a mínusem 042/321. Co s odpisy uplatněnými v roce 2010? Máme stornovat 551/082 a podat dodatečné přiznání k dani z příjmů za r. 2010? Domníváme se, že se jednalo o odpisy v účetnictví oprávněně uplatněné do nákladů, neboť se jednalo o odpisy z DHM v účetnictví evidovaného a vztahující se k zajištění našich zdanitelných příjmů. Jenže nám teď nesouhlasí celková zůstatková účetní cena v evidenci majetku s celkovou zůstatkovou účetní cenou v účetnictví (zůstatek účtu 022 10 mínus zůstatek účtu 082). V případě prodeje bychom účtovali 541/082 zůst. cenu DHM a 082/022 vyřazení DHM, avšak v případě vrácení přístroje nevíme, jak správně účtovat a jestli jsme měli stornovat i odpisy uplatněné v účetnictví v r. 2010. Předem moc děkuji za Vaši radu.

Zobrazit odpověd


úroky z půjčky - kdy účtovat?  14.09.2012

Dobrý den. S.r.o. (věřitel) uzavřela smlouvu o půjčce s jinou s.r.o. (dlužník). Smlouva z 1.6.2011, splatnost k 30.4.2012, dle smlouvy jsou úroky (sazba 7 % p.a.) splatné současně s jistinou. Musel věřitel účtovat ve výnosech o úrocích k 31.12.2011, nebo až k 30.4.2012? Úroky k 31.12.2011 by činily 10 tisíc Kč. O úrocích nebylo k 31.12.2011 účtováno, účtovalo se až o celkových úrocích k 30.4.2012, tedy až v r. 2012. Je to tak správně, nebo měla být poměrná část úroků vypočtena k 31.12.2011 a zaúčtována ještě v r. 2011? V případě, že ano, je nutno podat dodatečné přiznání k dani z příjmů za r. 2011? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Poplatek za výžádání zdravotní dokumentace zaměstnanců  10.09.2012

S laskavým dovolení bych se Vás zeptala na Váš názor a následně o radu:

Jsme v.v.i. a máme nového tzv. závodního lékaře, který poskytuje našim zaměstnancům preventivní péči, dle §106 odst.4písm.b-Zákoník práce. Tento lékař, na rozdíl od minulého lékaře, vyžaduje od našich zaměstnanců, aby mu donesli zdravotní dokumentaci od svých obvodních lékařů.Tato služba je však zpoplatněna.

Preventivní péče i vstupní prohlídky zaměstnanců hradí naše organizace ze sociálního fondu.
Zpoplatněnou službu obvodních lékařů za zdravotní dokumentaci našich zaměstnanců LZE TÉŽ HRADIT ZE SF?

Obávám se, že zaměstnanci si ji sami neuhradí a závodní lékař trvá na dokumentaci.

Můžete mi, prosím, poradit, jak z tohoto začarovaného kruhu a přitom se držet zákona?

Zobrazit odpověd

vykázání služby provedené zadarmo  10.09.2012

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem do účetnictví neziskové organizace (občanského sdružení) nejlépe vykázat, že nějaká služba (pronájem, fotografické služby kupříkladu) nám byly poskytnuty zadarmo. Darovací smlouva za službu na určitou částku? Děkuji mnohokrát za odpověď. S pozdravem

Zobrazit odpověd

záloha a dovoz z USA  31.08.2012

Dobrý den, moc prosím o radu. Česká s.r.o. pořizuje zboží z USA. Předem zaplatí na základě proforma faktury zálohu na zboží + dopravu např. 1000 USD. Americký dodavatel poté vystaví pouze fakturu za zboží např. za 500 USD. Zůstatek zálohy se nevrací, údajně je to běžná praxe. Nejde o kurzový rozdíl, jak zaúčtovat nevrácenou část zálohy? Podle mne nedaňově. Zatím jsem se s tím nesetkala. Další zboží se pořizuje opět stejným způsobem, takže zálohy se neustále přeplácejí a peníze zůstávají u dodavatele. Vést to v pohledávkách a ke konci roku nedaňově odepsat, nebo zaúčtovat nevracenou část uhrazené zálohy přímo do nedaňových nákladů? Jinak vážně nevím, co s tím. Děkuji za váš čas a odpověď.

Zobrazit odpověd

Odkoupení části podniku  31.08.2012

Dobrý den, pane doktore. Prvně jsem Vám chtěl poděkovat ze velmi přínosné školení, jehož jsem se dne 22.8.2012 účastnil v Brně. Omlouvám se za zmatky se zadáváním dotazu a kontaktních údajů na mou osobu. Zajímá mě pouze, jak firma, která odkoupila část podniku (vč. pohledávek), má dostat z té původní firmy peníze za ty pohledávky? Poněvadž jsou uhrazovány původní a né té nové - musí vystavovat fakturu? Jaké toto má účetní a daňové dopady? Předem Vám děkuji.

Zobrazit odpověd


Sestavení závěrky a podání DP u OS  08.08.2012

Dobrý den, znenadání na mě spadlo účetnictví pro občanské sdružení a tak bych jako laik chtěla poprosit o pár rad. OS vzniklo v říjnu r. 2010 a zabývá se divadelní činností. Ve stanovách je přímo řečeno, že hlavním posláním OS je prostřednictvím své činnosti zprostředkovávat divadelní umění a že OS rozvíjí svou činnost ve směru realizace vlastního divadelního souboru. Můj předchůdce využil možnosti účtovat ve zjednodušeném rozsahu, v čemž s úlevou hodlám pokračovat. Když bylo sdružení založeno, nastřádalo poměrně rozsáhlý fundus, který byl zahajovací inventurou majetku odhadem oceněn na shruba 90tis. Převážně se jedná o účtovou skupinu 028 DDHM (tam zařazuje položky do 3tis.), zbytek hodnotnějšího majetku byl zařazen pod účet 022. Těchto cca 90tis. bylo v zahajovací a dalších rozvahách označeno jako 411 v Pasivech (a samozřejmě i do 02x v Aktivech). V prvním "roce", neboli zbylých necelých 3 měsících prvního roku, stačilo OS vybrat něco málo na členských příspěvcích a vydělat několik tisíc na divadelních představeních. Nedisponují BÚ, jen pokladnou, v níž k 31. 12. 2010 byl zůstatek cca 12tis. V rámci účetní závěrky byla sestavena rozvaha, výsledovka a inventura majetku. Aktiva se "naštěstí" vyrovnala aktivům, těsně za 100tis. Výsledek hospodaření vyšel kolem 12tis., přičemž nebyl daněn daní z příjmu. Další rok (2011) už rovnítko mezi A=(P+HV) nefungovalo a od té chvíle se s tím nehlo a to je první oblast, ve které prosím o radu: 1) Základní kapitál už navěky zůstane ve výši zahajovací inventury? 2) Pod kterou položkou ve Výsledovce se schovává nákup DDHM nebo samostat. movit. věci? Další věc, v níž mám pochybnosti: 3) OS ani za rok 2010, ani 2011 nepodalo daňové přiznání s tím, že spadá do kategorie, kdy nemá žádné zdanitelné příjmy: příjmy tvoří výdělky z představení a ze vstupného (není předmětem daně, neboť je to poslání OS), z členských příspěvků (osvobozeno). Nemělo být podáno DP, když bylo OS v zisku (vždy HV=do 20tis. a s Aktivy=Pasivy=cca 100tis.)? Ještě tuším něco o limitu 300tis., tzn. když je (v tomto případě) HV v plusu, tak se DP podávat nemusí, když nepřesáhne částku 300tis.? Tak hlavně prosím o radu, zda bych měla dodatečně odevzdat DP a když, tak zda to bude s nulou (popř. v jaké kolonce odečíst těch 300tis.). A pak ony dva body o účtování. Děkuji všem za pomoc a rady. Topící se "Účetní"

Zobrazit odpověd

Paragon na jiné jméno  31.07.2012

Dobrý den, moje sestra před nedávnem kupovala PC, který využíváme k pracovním účelům. Samozřejmě si jej chci zadat do nákladů, nicméně podnikající FO jsem já a na paragonu je jméno mé sestry. Chtěl jsem se zeptat, zda je v tom problém, nebo musí být napsán na mé jméno. Předem děkuji za odpověď. E.K.

Zobrazit odpověd

Kurzový rozdíl  25.07.2012

Dobrý den, jsme s.r.o.,která používá pro přepočet cizí měny pevný kurz.Od příštího roku budeme na základě rozhodnutí jednatele používat denní kurz.Chtěla bych se zeptat,zda budeme přepočítávat zůstatky v EUR bance u každého výpisu aktuálním kurzem (pokud si to stanovíme ve vnitřní směrnici). Anebo budeme tento přepočet dělat ke konci měsíce, kdy připravujeme účetní uzávěrku. Anebo uděláme přepočet jenom ke konci roku. Děkuji za odpověď.K.P.

Zobrazit odpověd

Drobný majetek do 40 tis.Kč  08.07.2012

Z hlediska účetnictví: Účtuji drobný majetek s dobou použitelnosti nad 1 rok do kategorií: a) do spotřeby - zásob do Kč 7000,- , účet 501000 a dále neeviduji. b) do spotřeby -zásob od Kč 7001-25000,-, účet 501001vč.inventarizace c) drobný invest.majetek od Kč 25001-40000,-, účet 022001vč.inventarizace. Otázka: ad a)a b) Je správné, že tento majetek časově nerozlišuji-náklad je v roce pořízení? ad c) Jak chápat rozložení odpisů do "více let". Lze účetní odpis rozložit do 2 účetních období (např.při pořízení v březnu tohoto roku až o ledna příštího roku) nebo musí být striktně rozložen alespoň do 24 měsíců? Děkuji předem za odpověď.

Zobrazit odpověd

Využívání cizí truhláršké dílny při své činnosti  05.07.2012

dobrý den, mám dotaz ohledně podnikání v truhlařině. Mám živnostenský list na toto podnikání. Vzhledem k tomu, že podnikání není můj hlavní zdroj přijmu a dělám 3-4 zakázky za rok nenám provozovnu. Část zakázky si vyrábím u kamaráda v jeho truhlářské dílně. Při tomto mi pomáhá i můj zeť. Samozřejmě bez úplaty. Vzhledem k tomu, že v dnešní době je hodně kontrol na černé zaměstnávání atd. chtěl bych se zeptat jak tuto práci legálně ošetřit. Kamarád má strach že v případě kontroly by mohl mít problém že v jeho provozovně pracují jiní lidé. Zřízení provozovny v jeho dílně samozřejmě nepřichází v úvahu. Děkuji za odpověď Aleš

Zobrazit odpověd