Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 593 výsledků se štítkem účetnictví
krátkodobá finanční výpomoc  22.09.2011

Dobrý den,můj dotaz: jednatel firmy /s.r.o./zapůjčil firmě finance,poskytl jí tzv.krátkodobou finanční výpomoc a eviduje ji na účtě 249/010.Jak by se postupovalo v případě vrácení těchto financí jednateli.Finanční prostředky budou vráceny z běžného účtu.Je jednatel finance nucen nějakým způsobem danit?děkuji za odpověď Petra

Zobrazit odpověd



Účtování energií u pronájmu  18.07.2011

Dobrý den, jsme nezisková organizace,která pronajímá své prostory. V nájemní smlouvě je částka za pronájem a částka za EE a plyn. Bývalá účetní účtovala nájemné jako tržbu hospod. činnosti a platby za EE a plyn na stranu D na účtu 502 hlavní činnosti.Je to správně? Myslím, že by se to mělo vést jako zálohy až do faktruy od ČEZ nebo RWE (s případnou dohadnou pol. na konci roku)s vyúčtování příp. doplatku nebo přeplatku.Děkuji za radu

Zobrazit odpověd

povinnosti v s.r.o.  28.06.2011

Dobrý den, chtěla bych odkoupit firmu s.r.o. (dřív jsem byla společníkem) a firma už nepodniká,ale je zde auto, které je na leasing. Je možné abych auto doplatila a jelikož budu jednatelkou, musím být zaměstnaná? A odvádět ZDR a SOC? Pokud firma nebude vydělávat (žádné zakázky jen pouze doplatit leasing cca 3roky), musím vést i nadále učetnictví? a poté firmu nechat zaniknout. Mám totiž jinou výdělečnou činnost a momentálně nemám peníze na zaplacení(vrácení) DPH kdybych chtěla auto vyvést s firmy. Děkuji za odpověď H.

Zobrazit odpověd

DPH + přijetí a zařazení přijatých faktur  23.06.2011

Dobrý den. Jsme s.r.o., které má hospodářský rok (od 1.5.-30.4.) a je měsíčním plátcem DPH. Vzhledem k DPH budou faktury ,které byly přijaté 5/2011 patřit do DPH 5/2011. Nákladově patří do 4/2011. Dotaz je,do kterého roku budou faktury číselně zařazeny - zda do starého roku - zdanitelné plnění, nebo do HR nového - přijetím. Pokud budou číselnou řadou patřit do roku starého,nebude problém je dát do DPH v měsící roku nového, kdy byly přijaty? Děkuji a prosím o brzkou odpověď. (fa máme v roce starém, pokud to bude jinak, budeme je muset přečíslovat)

Zobrazit odpověd

Dodatečné DP  11.04.2011

Dobrý den, potřebovala bych poradit v daňové problematice. Musí NO podávat dodatečné daňové přiznání, pokud podala řádné DP a po termínu pro podání řádného DP zjistila, že má zdanitelný příjem o něco málo vyšší, tudíž základ daně bude vyšší, ale přesto se její daňová povinnost nezmění, tj. zůstane stále 0? Pokud nemusí, nebude pak příští rok při podávání DP problém, že částky ve výsledovce (rozvaze) nebudou souhlasit s částkami v letošním DP? Díky předem za odpověď.

Zobrazit odpověd

Přechod z kalendářního roku na hospodářský rok  10.01.2011

Dobrý den.Od 1.3.2011 přecházíme na hospodářský rok do 29.2.2012.Chtěla bych se vás zeptat,co s měsíci 1-2/2011.Za rok 2010 udělám uzávěrku a 1-2/2011 nevím,zda se k hospod.roku přiřadí a bude HR 14 měsíční nebo zda musím udělat za tyto 2 měsíce novou uzávěrku!!Prosím poraďte co nejdříve,jelikož už s lednem 2011 pracuji.Děkuji a přeji pěkný den.

Zobrazit odpověd

finanční příspěvky od obcí 68x nebo 69x  15.12.2010

Dobrý den, obeslali jsme obce se žádostí o příspěvek a sem tam dostaneme 1000 - 5000 Kč. Některé obce nám zaslali smlouvu, která je napsaná dle § 35 + § 85 zákona 120/2000 Sb. o obcích, takže o penězích účtuji jako o dotaci.. Netuším jak naložit s "finančním příspěvkem", jak to některé obce nazývají a máme k tomuto příspěvku jen průvodní dopis, smlouva žádná. A nebo když se vyskytne smlouva, je dle §51 obč.zákoníku, což mi taky nic neříká. Jde mi o to, zda účtovat na 69x nebo 68x??? Mnohokrát děkuji

Zobrazit odpověd

dar x fondy  15.12.2010

Dobrý den, kontaktoval mě FÚ, že mám předložit kopie darovacích smluv a výpisů pro doložení příjmu darů + čestné prohlášení za 2008. Za 2009 mi řekli, že budou chtít to samé, ale navíc je na nás dokázat, že dary byly použité v souladu s našimi stanovami.. ráda bych se zeptala, jak se toto dá dokázat, když už nelze použít čestné prohlášení? To jim mám dávat celé účetnictví? Dámy na FÚ samy nevěděly, co mají chtít.. Dále bych se ráda zeptala na dary vs. fondy... Jde mi o to, že pokud dostanu dar na rok 2010 od právnické osoby a nevyčerpám jej, mohu jej převést na fondy 68x / 911 před koncem roku a následně jej použít na další rok? Jak je to pak s tím, že dar v přiznání k dani darovací vykazuji 100% jako příjem 2011, ale v souladu se stanovami jej použiji až 2011? Nemá s tím problém pak ona právnická osoba? Mám to správně já, i když darovací smlouva (někdy říká, někdy neříká), že je na rok 2010? Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


nákup os.auta na úvěr  18.11.2010

Dobrý den.Jsme sdružení právnických osob a používáme účtový rozvrh pro neziskové organizace. Na úvěrovou smlouvu jsme zakoupili os.automobil se splátkami na 60 měsíců u leasingové společnosti. Chtěla bych si ověřit účtování. Dlouhodobý úvěr mám na účtu 379,pojištění na účtu 549,úroky na účtu 544.Prosím o sdělení zda je to v pořádku. (vím,že v podnikatelské sféře by to byly účty 479, 562, 548) U neziskových org.si nejsem jistá dlouhodobým závazkem. Děkuji a prosím o brzkou odpověď,abych mohla od začátku správně účtovat. Pěkný den.

Zobrazit odpověd


Kurzové rozdíly u neziskové organizace  24.03.2010

Dobry den, prosim o radu, jak zauctovat kurzove rozdily devizovych pokladen, BU a pohledavek u neziskove organizace(obecne prospesna spolecnost) k 31.12.2009. Kurzovy rozdil pro banku a pokladnu jsem uctovala na 545/2xx pripadne 2xx/645(tedy na nakladove a vynosove ucty ovlivnujici hospodareni spolecnosti), zavazky na kurzove rozdily aktivni a pasivni (386,387). Nevim, jestli je tento postup spravny, v pripade ze ano, co udelam v novem ucetnim obdobi s ucty 386,387? Mockrat dekuji za Vasi odpoved a Vasi pomoc S pozdravem A.Sikorova

Zobrazit odpověd





Poskytnutá půjčka na 1 rok-účtování  04.12.2009

Dobrý den,naše společnost poskytla půjčku na 1 rok.Účetní rozvrh používáme pro nevýdělečné organizace.Chci Vás poprosit,zda mě můžete poradit, na který účet ji zaúčtovat. Nabízí se účet 249-krátkodobé výpomoci,ale nevím zda není pouze pro příjemce půjčky. Jinak mě napadá jen 378-ostatní pohledávky. Děkuji za radu a přeji pěkný den.

Zobrazit odpověd

DPH - Srbsko  23.10.2009

Dobrý den.Svůj dotaz trochu rozvedu. Vedení bylo na prac.cestě v Srbsku,které jim mělo veškeré náklady hradit.Při cestě platili PHM+dálniční poplatky ve Slovinsku,Maďarsku a Srbsku. Toto byly jediné náklady,které naše vedení hradilo ze svých peněz.A právě tyto náklady mám přefakturovat Srbsku. Prosím o radu,jak je to s DPH při přefakturaci do Srbska(je to třetí země-není v EU)a firma,které budeme přefakturovávat je plátcem DPH. Přefakturace se týká PHM+dálničních poplatků na území Srbsko,Slovinsko,Maďarsko.Nevím zda mám DPH odvést já nebo přechází na Srbskou stranu. V případě,že mám DPH odvést u nás,prosím o sdělení do kterého řádku přiznání DPH se zařazuje. Děkuji za radu a pomoc a přeji pěkný den.

Zobrazit odpověd

dar  09.10.2009

Mateřská škola (příspěvková organizace zřízená obcí) obdržela darovací smlouvou tento dar: uspořádání karnevalu pro děti MŠ. Tento dar zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním karnevalu (pronájem, kulturní program, občestvení, tombola). Prosím o radu jak tento druh daru zaúčtovat. Děkuji za odpověď. Milena Gízová

Zobrazit odpověd


Volba způsobu účetního odepisování majetku  05.06.2006

„Na základě prováděcí směrnice do drobného dlouhodobého majetku zařazuji věci v pořizovací hodnotě 10.000 - 40.000,- Kč. Odepisuji 2 roky - tedy 50% a 50%. Auditorka mi sdělila, že je to špatně, že musím odepisovat 24 měsíců s ohledem na měsíc pořízení a nikoli celých 50% v prvním roce. Je to správné?“

Zobrazit odpověd

Odměna společníka formou proplácení výdajů  22.05.2006

Může společnost s r.o. uzavřít se společníkem-jednatelem smlouvu o výkonu funkce bez sjednané odměny, pouze s tím, že mu bude proplácet specifikované výdaje? Tj. společnost by společníkovi hradila jen cestovní výlohy a také příspěvek na pronájem bytu (sídlo je mimo Prahu, provozovna firmy s společníkem pronajatý byt v Praze). Pokud ano, čím lze příspěvek na nájem zaúčtovat, jen výdajovým dokladem? A musí společník tento příspěvek zdaňovat?

Zobrazit odpověd

Tvorba zákonného rezervního fondu  22.05.2006

„Naše firma je s.r.o. a potřebujeme založit zákonný rezervní fond. Základní kapitál je 200.000,- Kč, takže fond bude ve výši 20.000 Kč. Nevíme však, jak ho vytvořit. Zda stačí například převést peníze z bankovního účtu, přičemž účtování by bylo 421/221. Již jsme tuto informaci hledali ve sbírce souvztažností. Nikde se tam ale nezmiňují o tvorbě tohoto fondu. Vždy jsou tam jen příděly, čerpání atd.“

Zobrazit odpověd