Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 593 výsledků se štítkem účetnictví

cestovné (jíné osobě - ne zaměstnanci)  27.05.2012

Jsme občanské sdružení tj. nezisková organizace. Máme grant z OP LZZ na vzdělávání nezaměstných na základě akreditovaných programů. V rozpočtu máme řádek cestovné pro cílovou skupinu. Jsou to peníze pro účastníky projektu určené na úhradu cestovného z místa bydliště do kurzů. Někdo má jen MHD a někdo zase veřejnou dopravu. Účastnici projektu tedy nejsou našimi zaměstnanci. Jde mi o to, jak prokazovat náklady na cestovné. Samozřejmě požadujeme jízdenky, ale co dál. Máme vyplňovat cestovní příkaz, který je pro zaměstnance nebo máme sepsat s účastníky smlouvu o proplácení cestovného. Je to tochu záhada, protože nikde jsem zatím nenašla žádný pokyn jak postupovat.

Zobrazit odpověd

Vedení daňové evidence souběžně s podvojným účetnictvím  23.05.2012

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem: V případě OSVČ (fyzická osoba, plátce DPH) vede daňovou evidenci a zároveň tato osoba zakládá s.r.o. (jednatel+zaměstnanec). Je možné vést dále na jednu živnost daň. evidenci (FO) a na ostatní činnosti, které se budou vykovánat pod s.r.o. (PO) podvojné účetnictví? Nebo je schůdnější přechod daň. evidence na podvojné účetnictví a jednotlivé činnosti si oddělovat např. analyticky? Děkuji za zodpovězení dotazu Eva Malášková

Zobrazit odpověd


Dotace nebo fakturace služeb?  25.04.2012

Jsme nezisková organizace, čerpáme z evropských fondů finanční prostředky na zajištění sociálních služeb. Příjemce dotace je JMK, nám poskytuje finance na základě námi fakturovaných služeb, které jsou osvobozeny od DPH. Jsme povinni tyto příjmy uvádět v daňovém přiznání (řádek 50)? Jsme plátci DPH. Děkuji. Jarka.

Zobrazit odpověd

kurzovní lístek  24.04.2012

Dobrý den, moc děkuji za informace, které jsem obdržela. Mohla bych tímto poprosit ještě oinformaci ohledně kurzu?? Jde mi o to, kdy použít kurz střed, nákup, prodej u FV a FD a jejich platbách. Moc nerozumím kurzovním lístkům. Musím vždy použít kurz z ČNB, i když mám banku ČSOB? Ještě jednou děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Zahájení podvojného účetnictví FO  11.04.2012

Dobrý den, kontaktoval mě FÚ, že mám chybu v přiznání. Vedu PÚ a jsem OSVČ. Účetní program Pohoda má v nákladech - obraty rozdíl - nižší sumu než koncový stav, je to způsobeno nákupem zboží ještě před záhajení samotné činnosti, tedy v roce 2010, ale souvisí to z podnikáním. A já nevím kterou sumu mám zadat do výdajů na příloze č.1. A zda ji mám ponížit o nedaňově uznávané položky.

Zobrazit odpověd


Platby výdajů a stav pokladny  23.03.2012

Jsme nezisková organizace - občanské sdružení a účtujeme v podvojném účetnictví. Je možné, aby při platbách výdajů v hotovosti (např. nájem tělocvičny) členové sdružení zaplatili částku ze svých vlastních prostředků a teprve v následujících dnech vybrali potřebný obnos z účtu do pokladny? Stává se, že v pokladně nemáme dostatek financí na tyto úhrady, ale výběr z BU se často provádí až po úhradě výdajů, tedy datum vkladu prostředků do pokladny je pozdější než datum úhrady potřebného výdaje a pokladna je tak v mínusu. Děkuji. Tolarová

Zobrazit odpověd




Náklady na žádost o dotaci do ceny nemovitosti.  03.03.2012

Dobrý den, s.r.o. si nechala dodavatelsky vypracovat žádost o poskytnutí dotace na opravu nemovitosti. Žádost byla zamítnuta, oprava nemovitosti však přesto probíhá. Vstupují náklady na zpracování žádosti do pořizovací ceny nemovitosti a budou součástí odpisů, nebo je mohu dát přímo do nákladů? Děkuji. RK

Zobrazit odpověd

Regály jako dlouhodobý majetek?  29.02.2012

Dobrý den, jak prosím zaúčtovat nákup regálů a polic pořízených na uskladnění zboží ve skladové hale? Jedná se o 90ks regálů po 1340Kč v celkové hodnotě 120.600Kč. Mohu účtovat přímo do nákladů nebo je to nutno brát jako pořízení majetku a odepisovat? Regály jsou samostatně stojící bez upevnění do podlahy nebo stěny umístěné celkem ve 3 skladových halách. Děkuji.

Zobrazit odpověd



Kurzový rozdíl - DE  02.01.2012

Dobrý den, prosím o radu. Obdrželi jsme ze Slovenska fakturu na 756 EUR, po přepočtu 18.227,16 Kč (k 31.8.2011 kurz 24,110). Faktura byla zaplacena hotově 9.11.2011 (kurz 25,440), po přepočtu 19.232,64 Kč. Rozdíl je 1.005,48 Kč. Kam s rozdílem? Dala bych do výdajů ovlivňujících základ daně. V DE kurzové rozdíly nejsou. Je má uvaha správná? Děkuji Romana

Zobrazit odpověd

Účetnictví  09.12.2011

Dobrý den, vedu účetnictví pro malou obecní hospodu,kde je i malý "krám" (prodej pečiva a zákl.potravin).Chci se zeptat,zda je nutno vést evidenci pro hospodu a krám zvlášť nebo příjmy a výdaje lze účtovat souhrně pro oboje. Subjekt je neplátce DPH. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd




Přechod na výdaje paušálem  04.11.2011

Dobrý den.Vedu daňovou evidenci a v r.2011 chci použít výdaje paušálem.V r.2010 jsem měl do 31,12,2010 uhrazeny všechny pohledávky a zaplaceny všechny závazky.Jedná se mi o zásoby.Je drobný hmotný majetek(zvedák,svářečka,tiskárna,počítač) zásoba?Věci jsem pořídil v letech 1992 až2010 a odepsal jsem je v roce nákupu.V evidenci je mám vedené jako drobný dlouhodobý majetek a zůstatková cena je 0.Děkuji

Zobrazit odpověd


Podrozvahová evidence majetku  20.10.2011

Dobrý den, naše společnost se vnitřním organizačním předpisem rozhodla vést část majetku (povahy nářadí a měřidel) v ocenění jedné položky menším než 40 000 Kč v podrozvahové evidenci. Předpokládáme účetní zápis nanámi zvolené analytiky třídy 7, konkrétně MD 765 x DAL 799.65. Nejsme si zcela jisti výší ocenění - předpokládáme pořizovací cenu (ne ZC). Dále budeme v podrozvaze evidovat majetek zapůjčený - i zde bude evidována pořizovací cena?

Zobrazit odpověd