Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 593 výsledků se štítkem účetnictví

Platba společníkem za společnost  26.06.2017
Dobrý den, jsme akciová společnost, plátci DPH a řešíme situaci, kdy např. majitel zaplatí za firemní výdaj soukromou platební kartou. Je možné tento výdaj uplatnit v účetnictví? Účetní mi tvrdí, že to není žádný problém a že si dokonce může vybrat, zda takový doklad bude chtít proplatit v hotovosti či převodem. Je to pravda? Co na to FÚ? Je potřeba po majiteli požadovat např. výpis z účtu? A jak celou transakci zaúčtovat? Děkuji za odpověď Lucie
Zobrazit odpověd


Datumy na faktuře a DUZP  25.05.2017
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s datem uskutečnění zdanitelného plnění na dokladech. Vedeme účetnictví a prodáváme zboží i poskytujeme služby. V průběhu si vytváříme výdejky, doplňujeme do nich a jednou za čas je vyfakturujeme. Mezitím zákazníkovi posíláme zboží, poskytujeme služby, jaký DUZP má být na vydané faktuře? Dle dodacího listu nebo datum shodné s datem vystavením dokladu? Ještě by mě zajímalo, pokud obdržíme přijatou fakturu, zapisuje se do účetního programu datum přijetí faktury nebo datum, kdy dodavatel fakturu vystavit (dle dokladu) ? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd


Benefiční koncert  04.04.2017
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Všude jsem našla variantu, jak postupovat, když spolek dostane finanční dar. Ale jak postupuje spolek (zabývající se kulturní činností a pořádání koncertů), pokud se rozhodne, že výtěžek z benefičního koncertu (konaného pro dětský domov) chce následně formou finančního daru dát příspěvkové organizaci (dětskému domovu). Předpokládá se, že výtěžek bude do 100 tis. Kč. Co všechno musí spolek provést převážně z hlediska daně z příjmů? Existuje nějaká výjimka pro benefice její danění? Děkuji moc odpověď Jana Lopourová
Zobrazit odpověd


účtování příspěvků  24.03.2017
Dobrý den, jsme NNO zapsaný spolek, veřejně prospěšný poplatník . Ráda bych se zeptala, jak účtovat přijaté účastnické poplatky určené na pokrytí nákladů (části nebo celých) z hlavní činnosti. Jedná se o kurzy pro rodiče, pobytové aktivity, kroužky pro děti a příměstské tábor... Dosud jsme účtovali na účty 682 rozděleny analyticky a na střediska a činnosti. Je to v pořádku? V roce 2016 jsme měli daňovou kontrolu (státní dotace roku 2014) a nebylo nám nic vytknuto Děkuji za radu
Zobrazit odpověd

Příloha v jdnoduchém učetnictví  24.03.2017
Dobrý den, pokud podávám daňové přiznání za spolek, který vede podvojné účetnictví, přikládám k Přiznání Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu a textovou přílohu. Pokud budu podávat přiznání za spolek, který vede jednoduché účetnictví, stačí přiložit jen Přehled o příjmech a výdajích a Přehled o majetku a závazcích? Tedy bez textové přílohy? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd


Nevyúčtované služby do konce roku  21.03.2017
SVJ - energie na konci roku. Dobrý den, mohli byste mi poradit, jak se postupuje v SVJ, jestliže k 31. 12. 2016 neobdrželo vyúčtování vody a elektřiny ze společných prostor za rok 2016. Dělá se k těmto energiím dohadná položka, nebo se o tom v roce 2016 vůbec neúčtuje a zúčtovávají se tyto energie až v roce, kdy se obdrží faktura? V průběhu roku byly faktury za vodu a elektřinu účtovány na účet 315. Moc děkuji za Vaši odpověď a případné doporučení.
Zobrazit odpověd

Musím na každý prodej vystavit fakturu?  19.03.2017
Dobrý den, mám známou účetní, která mi řekla, že abych nemusela vystavovat desítky faktur ručně když je po mne zákaznice z eshopu nechtějí - měla jsem na eshopu uvedeno, že faktura bude vystavena po vyžádání (což už teď vím, že je blbost a jsem povinna vystavit každou fakturu), že můžu vystavit něco jako "souhrnnou" fakturu s přehledem příjmů za daný měsíc (prodávám na eshopu a na fleru) .... tak jsem ji věřila a prodeje 1/2016 - 9/2017 mám jako jednu fakturu .... a teď řeším otázku toho, že chci ty faktury vystavit zpětně, ale nebude mi sedět číselná řada. Mohli byste mi poradit, jak to nejlépe udělat? Za to samé období mám vystaveno několik jiných faktur. Děkuji. S pozdravem, Barbora Hlaváčová
Zobrazit odpověd

Spolupracující osoba v podvojném účetnictví  18.03.2017
Prosím o radu: jako FO OSVČ vedu podvojné účetnictví a mám spolupracující osobu - manželku. Účtuji její výdaje na ZP, SP a daň. Platby na SP, ZP a FÚ za spolupracující osobu odchází z podnikatelského účtu. Tyto platby účtuji na 491. Na účet 526 účtuji pouze své náklady a na 431 pouze svou daňovou povinnost. Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Plně odepsané zřizovací výdaje  13.03.2017
dobrý den, v roce 2011 jsme do majetku zařadili zřizovací výdaje v hodnotě 20 000,-Kč (je to drobný nehmotný majetek - dle naši účtové směrnice jsme je 2 roky odepisovali). Účtování - zařazení 011/365, odpisy 551/071. Se změnou legislativy jsme v lednu 2016 na doporučení příručky našeho softwaru přeúčtovali zřizovací výdaje z účtu 011 na účet 019 a odpisy z účtu 071 na účet 079. Zřizovací výdaje byly odepsány již v roce 2013. Bylo účtování správné, neměli jsme je rovnou vyřadit?? Mohu je vyřadit v prosinci, nebo mám opravit účtování a vyřazení provést hned v lednu 2016. děkuji s pozdravem a přeji hezký den
Zobrazit odpověd

Jak účtovat  12.03.2017
Dobrý den, mám dotaz ohledně zaúčtování pojištění domu hrazeného jednou ročně a zákonného pojištění za zaměstnance u kooperativy hrazeného čtvrtletně u neziskové organizace. Jak zaúčtuji předpisy a k jakému datu a jak platbu? Jak to bude s DPH? Ještě poprosím o sdělení jak to bude u zaúčtování záloh na elektřinu dle rozpisu od ČEZ, k jakému datu budu účtovat předpis? Byl by správně 502/314? U předpisu rozepíšu DPH nebo až u platby? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Odpuštění spoluúčasti a zaúčtování  03.03.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám zaúčtovat pojistnou událost na firemním voze. Jsme plátci DPH. Škodu zavinil zaměstnanec, ale nic po něm požadovat nebudeme. Přišla nám faktura od autoservisu na částku bez DPH 62 472,24 Kč, DPH 13 119,17 Kč, cena celkem 75 591,41 Kč. Dále jsme obdrželi oznámení o likvidaci pojistné události, kde je uvedeno, že úhrada škody z havarijního pojištění byla poukázána na náš účet ve výši 52 473 Kč bez DPH, a to po odpočtu spoluúčasti 10 000 Kč. Prosím o radu, jak celou událost zaúčtovat. Děkuji Lucie J.
Zobrazit odpověd

Výnosy z náhrad škod a časové rozlišení  01.03.2017
Dopravní společnosti, která nám v 05/2016 vezla a poškodila zboží, jsme vystavili FO na částku poškozeného zboží. Dopravní společnosts pojišťovnou začala řešit až těsně před koncem roku. V lednu letošního roku nám přišla úhrada z pojišťovny ( na necelou částku). Prosím, jak mám účtovat v r. 2016 a 2017. Děkuji moc za odpověď. Trevor
Zobrazit odpověd

Platba za odstupné (cese nájemní smlouvy)  21.02.2017
Dobrý den, naše společnost s.r.o. přejímá nájem prostor sloužících podnikání, přičemž od převádějící společnosti s.r.o. která tento prostor vybavila svým movitým majetkem tento majetek také kupujeme a kromě úhrady tohoto majetku budeme také platit odstupné, protože na základě nájemní smlouvy mezi majitelem prostor a převádějící společností bylo dohodnuto nájemné na dalších 83 měsíců do budoucna. Je toto odstupné pro naši přejímající společnost daňově uznatelný náklad? Děkuji René Dolák
Zobrazit odpověd

Čerpání hotovosti, která v pokladně není  17.02.2017
Dobrý den, jsme nadační fond založený při základní škole a vedeme jednoduché účetnictví (příjem-výdej v peněžním deníku). Ráda bych se zeptala. Čerpali jsem hotovost z pokladny, aniž bychom měli v pokladně dostačující zůstatek, tím jsme se dostali po část období v roce 2016 do mínusu. Prosím Vás o radu, jak zpětně ošetřit tento deficit pokladního zůstatku. Mockrát děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd


Jak vést jednoduché účetnictví  16.02.2017
Dobrý den, převzala jsem účetnictví spolku-loutkové divadlo. Za rok 2015 to byla daňová evidence a nyní za rok 2016 jednoduché účetnictví. Prosím o radu ohledně výsledku hospodaření -zisku z r.2015(např. 1000,- Kč), který byl následně v roce 2016 použit na nákup materiálu. Jde mi o nějaké zápisy do peněžního deníku a správné sestavení přehledu příjmu a výdajů. Zapisuje se zisk minulého období někam (peněžní deník) nebo se odpočítávají výdaje ve stejné výši, aby se došlo ke správnému rozdílu příjmů a výdajů za dané období? Prosím případně o odkaz na nějakou publikaci ohledně JÚ spolků. Mockrát děkujeme.
Zobrazit odpověd




Míchání soukromých a pracovních nákupů zaměstnancem  08.01.2017
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda zaměstnanci lze proplatit doklad vystavený a zaplacený koncem minulého roku? A dále zda z účtenky-daňového dokladu do 10.000 Kč lze zaměstnanci proplatit pouze některé položky (doklad obsahuje i položky, které jsou pro soukromé účely zaměstnance - př. v papírnictví, kde nakupoval papíry pro firmu si koupil i modelínu pro vnuka a vše je na jedné účtence, nebo platba na benzínce, kdy je společně s PHM na účtence i nápoj - lze proplatit pouze papíry, resp. PHM?)děkuji moc za pomoc a za to, že poradnu provozujete!
Zobrazit odpověd