Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 593 výsledků se štítkem účetnictví

Dotace přislíbená po ukončení období  18.03.2019
Dobrý den, jsme ústav a od listopadu 2018 jsme partnerem již schváleného projektu financovaného ze zdrojů EU (začátek realizace 11/2018). Dotace je na pokrytí provozních nákladů (především mzdových nákladů). K dnešnímu dni nemáme uzavřenou partnerskou ani dotační smlouvu a zároveň hlavní nositel projektu zvažuje odstoupit od realizace projektu. Jakým způsobem zaúčtovat výnos dotace týkající se roku 2018 v případě, že ještě nemám jistotu, že dotaci obdržím? Předem děkuji za odpověď! J B
Zobrazit odpověd


Zaúčtování DPH při nákupu z jiné země EU  21.01.2019
Dobrý den, jsme sro, neplátci DPH, ale identifikovaná osoba - máme klienta se sídlem mimo ČR, který nám fakturuje za služby - u těchto faktur si pak sami vyměříme DPH, které odvedeme, to je nám vcelku jasné, ovšem nevím, jak tuto odvedenou daň zaúčtovat, přesněji jak ji zaúčtovat tak, aby pro nás byla alespoň náklad, protože státu odvedeme DPH, které si nikde neuplatníme a ani by se nám o to nesnížil zisk, přičemž nejde o úplně zanedbatelné položky. Děkuji za odpověď JK
Zobrazit odpověd

Zaúčtování DPH vyžádaného z jiné země EU  16.01.2019
Dobrý den,vedeme DE, pokud nám vrátí dph ze zemí EU za rok 2018 např. v kvěknu 2019,většina je z pohonných hmot a mýt, tak má otázka je : 1) promítne se nějak do našeho přiznání k dph a KH a případně do jakého období? 2)částka vráceného dph z eu se v roce 2019 zaúčtuje jako příjem z podnikání? Děkuji H
Zobrazit odpověd

Pohledávky a závazky při likvidaci  16.01.2019
Dobrý den, provádíme dobrovolnou likvidaci s.r.o..Mám dva dotazy: 1) V počátku podnikání tj. v roce 1994 jsme měli 2 souběžné firmy a to nově založené s.r.o. a FO. FO měla dobíhající zakázky ale fyzicky to už provádělo s.r.o., finanční plnění šlo dle uzavřených smluv FO a tato to přeposlala PO bez žádné vydané faktury. Účetní u PO to zaúčtovala jako výpomoc od FO. Teď víme, že to byla chyba. Teď nám to stále visí v hlavní účetní knize na účtu 325100 Ostatní závazky. Je to docela větší částka (1.200.000,00Kč). Kam to zaúčtovat aby se to již neukazovalo v HUK? Na podrozvahový účet? 2) Na účtu 311100 a 321100 máme několik faktur tzv. Starého bloku na které jsme neudělali opravné položky. A ty nám tam stále visí. Co s tím můžeme udělat? Děkuji za odpověď Jiří Holejšovský – likvidátor Leman-International s.r.o. – v likvidaci Staré Město Na Zbytkách 10 738 01 Frýdek-Místek
Zobrazit odpověd

Pozastavení činnosti spolku  29.12.2018
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem lze pozastavit činnost spolku? Přesunem pobočky a přechodem na stejného jednatele nyní vznikly dva stejné spolky (s jiným názvem), tak by bylo dobré, jeden z.s. pozastavit, v budoucnu možná zrušit. Ten, co bychom chtěli zrušit vede jednoduché účetnictví. Druhý je plátce DPH, vede podvojné. Je pozastavení možné? A za jakých podmínek? Velice děkuji za odpověď. S pozdravem L M
Zobrazit odpověd

Ocenění majetku v jednoduchém účetnictví  27.12.2018
Jsme neziskovka, spolek, který poskytuje kulturní služby, vedeme JÚ. Veškerý majetek vykazuje hodnotu přes 2 600 tis.Kč (jenom HIM pořízení v r.2013 z dotace má hodnotu ve výši 1 900 tis.Kč). Neodepisujeme ani účetně ani daňově. Existuje nějaká amortizace, nebo jak jinak snížit hodnotu veškerého majetku (finanční prostředky bychom do budoucna rádi použili na opravy digitalizačního zařízení), abychom nepřesáhli hranici 3 000 tis.Kč a nemuseli vést podvojné účetnictví? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Sdružení (společnost) plátce a neplátce  20.12.2018
Dobrý den, chystáme se od 1.1.2019 založit společnost (sdružení bez právní subjektivity). Jeden z členů bude plátce DPH, druhý ne. Faktury bude za celou společnost vystavovat plátce. On bude také vše vykazovat (DPH na vstupu i na výstupu) ve svém přiznání k DPH a KH DPH (nic nebude kráceno dohodnutým podílem na příjmech a výdajích). Je nutné provádět vzájemnou přefakturaci mezi členy společnosti? Nebo stačí po skončení zdaňovacího období si příjmy/výnosy a k nim přináležející výdaje/náklady rozdělit podle dohodnutého poměru? Děkuji. RP
Zobrazit odpověd

Účtování pojistné události  11.12.2018
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, způsobili jsme klientovi škodu, pojišťovna vyplatila klietovi pojistné plnění a spoluúčast má doplatit naše firma. Do účetnictví si zaúčtuji pouze tu spoluúčast nebo zaúčtuji celou způsobenou škodu do nákladů a do výnosů celé pojistné plnění? A tím mi vznikne v účetnictví ten rozdíl spoluúčasti, který uhradím. Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Rozpuštění rezervního fondu  25.09.2018
Dobrý den, v naší NNO účtujeme HV na Rezervní fond 911, který byl při založení schválen radou. Roky jsme si vytvářeli rezervu na náklady spojené s výstavbou nové budovy. Tento rok hradím faktury spojené s přípravou stavby - architekt, rozpočet stavby...... Můj dotaz se týká tzv. rozpuštění fondu neboli použití peněz z něj. Zatím účtuji přijaté faktury klasicky 518.../321 a 221/321 úhradu. Nevím, jak do tohoto účtování zapojit čerpání peněz z RF 911? Potřebuji od rady písemný podklad pro čerpání peněz z RF? Moc Vám děkuji za odpověď. S
Zobrazit odpověd


Oprava družstevního domu družstevníkem  13.07.2018
Dobrý den. V bytovém družstvu došlo k pojistné události, kdy jeden nájemník vytopil vodou několik dalších bytů. Likvidátor pojišťovny vypočítal škodu, odečetl spoluúčast a pojišťovna vyplatila družstvu pojistné plnění ve výši cca. 10 tis. Kč. Představenstvo družstva rozhodlo po dohodě s nájemníky, že tato částka bude v hotovosti vyplacena jednotlivým poškozeným, kteří si zajistí opravu ( vymalování, úklid, atd..) svépomocí. Jak toto zaúčtovat? Plnění od pojišťovny zřejmě na 648. Ale jak ošetřit tu výplatu nájemníkům, aby se částka dostala na pětkové účty? Popř. nějaký jiný způsob.... Předem velice děkujeme za odpověď.
Zobrazit odpověd


Přechod na účetnictví a závazky  07.07.2018
Dobrý den, mám klienta, který je ze zákona povinen přejit z daňové evidence na podvojné účetnictví. Zásoby žádné nemá. Závazky (základ DPH - je plátcem DPH) dávám do nákladů hned, na dodanění pohledávek (zase jen základů) mám 9 let. Ale jsem trochu nejistá u mezd. Když klient dluží úhrady na instituce jako je OSSZ, ZP a Fú, dám i tyto dluhy do nákladů nebo jen částku příslušnou za prosinec předchozího období a to ostatní dám nedaňově. Nebo stále se držím toho, že co by bylo v daňové evidenci při úhradě nákladem nebo příjmem, dám v účetnictví do nákladů nebo příjmů bez ohledu za jaké je to období a kdy se závazky či pohledávky uhradí? Předem moc děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Dobrovolné příspěvky  07.06.2018
Dobrý den, chceme založit komunitní centrum se zaměřením na vzdělávání, otevřené širší veřejnosti. Příjmy bychom kromě vlastních investic chtěli opřít o dobrovolné příspěvky a výdaje budou nejvíce na nájem prostor a úplatu lektorům. 1. Dá se z takového nástinu navrhnout nejvhodnější/nejvýhodnější právní forma k vedení účetnictví? 2. Má spolek právo vybírat dobrovolné příspěvky např. na otevřené workshopy? 3. Lze vůbec dobrovolné příspěvky uživatelů zahrnout do účetnictví nějaké právnické osoby, evidovat je bez příjmových dokladů? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd


Naskladnění zásob v cizí měně  16.04.2018
Dovoz zboží Prosím o radu. V březnu mám zaúčtovanou fakturu z USA 131/321 např. kurzem k 15.3. Zboží ovšem přijde později. Skladník mi to naskladní 132/131. Ale samozřejmě je zde jiný kurz. Chtěla bych se tedy zeptat, co mám dělat se vzniklým rozdílem na 131? 131 je u faktury vyšší o 5.000 Kč než na příjemce. Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd




Účtování zapomenutého nákladu  11.03.2018
Dobrý den, prosím o radu. V roce 2016 jsme neplatili zálohy na silniční daň, ani jsem si v účetnictví na konci roku neudělala dohad na 531. Daňové přiznání k dani silniční 2016 jsme podali v lednu 2017 a zaplatili celou částku. Jak mám tuto částku v účetnictví roku 2017 zaúčtovat? Můžu 531/221? S tím, že to nebude daňově uznatelný náklad roku 2017? Letos bych tak měla v nákladech silniční daň 2016 i 2017. Děkuji předem za odpověď.
Zobrazit odpověd

Pozdě odepsaná pohledávka  23.02.2018
Odpis pohledávky, opravná položka Dobrý den, právnická osoba účtovala o opr.daň.položce k pohledávce až do výše 100 % v roce 2014 (př. v roce 2015) na základě rozhodnutí soudu vč. nabytí právní moci v roce 2015. V roce 2016 došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku, který žalující strana opomenula. Je konec roku 2017. Jaké má společnost možnosti? Zaúčtovat vše v roce 2017, protože účetnictví roku je uzavřené, tj. odepsat pohledávku v roce 2017 - 546Daň/311, zrušit daňovou OP 391/558, a nepodávat dodatečné DP za rok 2016, protože je to daňově neúčinné? Nebo 391/426 a 426/311 s tím, že uvedené zápisy daňově neovlivňují rok 2016? Moc děkuji za odbornou radu. VU
Zobrazit odpověd