Nákup software 13.08.2014
- Kategorie: PO - podnikatelské (s.r.o....)
- Témata: účetnictví
Dobrý den, mám dotaz. Nakoupili jsme nové Microsoft Office 2013. Je správné účtování na účet 518? Děkuji
Dobrý den, mám dotaz. Nakoupili jsme nové Microsoft Office 2013. Je správné účtování na účet 518? Děkuji
Chceme založit občanské sdružení, které bude organizovat a zajišťovat akce pro děti jako jsou maškarní karnevaly, sportovní odpoledne, pálení čarodějnic, vycházky do přírody, branné hry - hledání pokladu atd. Předpokládáme vybírat i minimální vstupné na pokrytí nutných nákladů - pronájem KD, ozvučení, poplatky OSA, atd.. Při sportovních soutěžích vybírat startovné na přispění na odměny- ceny pro vítěze i poražené. Jaké musíme vést účetnictví a jestli se bude muset podávat daňové přiznání. Předem děkuji za odpověď.
Je nutno zaúčtovat fakturu ze třetí země k datu jejímu vystavení, nebo až v měsíci vystavení JSD?
Dobrý den. Dne 25.7.2014 zakoupila naše s.r.o. nový nákladní vůz. Na dopravním inspektorátu jsme vůz zaregistrovali až 1.8.2014. Do té doby jsme jezdili pouze s " převozní značkou". Kdy mohu uplatnit první odpis: v červenci nebo až v srpnu? Děkuji. L T
Můžete mi prosím poradit. Jak správně zaúčtovat poplatek za vystavení platební karty od banky? BV: 501/221 ? Děkuji Jarmila
Dobrý den, s.r.o. ( pohostinství), plátce DPH, přijímá od zákazníků stravenky místo peněz za poskytnuté služby. Tyto stravenky po určité době odesílá dodavatelským společnostem ( Edenred, Sodexo) k proplacení. Může se účtovat příjem stravenek 213/602, odvod stravenek Edenredu 311/213 a pak příjem peněz do banky za stravenky 221/311? Jak se pak bude řešit DPH? Děkuji za odpověď. F
Dobrý den, můžete mi prosím poradit jak účtovat na přelomu roku 2x vyplacený cestovní příkaz (nejedná se o zaměstnance). Jsme nezisková organizace - neplátce DPH. Starý rok: Nový rok: Bude to účet 315 nebo 378? Děkuji
Dobrý den, několik závazků (faktur) bylo placeno z účtu, který není firmy. Jak to mám prosím zadat do účetnictví? Jsme PO. Mám vystavit VPD, aby bylo jako placeno hotově? Účet je příbuzného našeho zaměstnance, takže přes ost. závazky účtovat nemohu. Moc děkuji
Dobrý den. Jsme s.r.o., pronajímáme si budovu, na kterou máme předkupní právo a chtěli bychom ji za 2-3 roky koupit. Budeme opravovat okna a střechu. Je možné na tyto opravy tvořit rezervu na opravy majetku?
Nájemné hrazené měsíčně 693-,Kč(zálohami) 1-12. Příští rok (březen) přijde faktura. Účtuji: 1-12/2013 314/221 (měsíčně 693,- Kč) prosinec 2013 VÚD 518/381 (8.300,-Kč) březen 2014 381/321 8.300,-Kč březen 2014 321/314 8.300,-Kč je to správně? Jarmila
Dobrý den, jsme plátci DPH, zaměstnanci pojedou na konferenci, která se konná v Srbsku. Ze Srbska nám přišla faktura, na které je vyčísleno 20% srbské DPH. Je to mimo EU, jak mám postupovat? Děkuji V,
Dobrý den, Prodávám na bazárcích použité zboží po celé mé rodině, zkrátka to, co je nám malé, velké nebo se již nehodí, nelíbí, také nevhodné dárky atd. Nedávno jsem se pro jistotu informovala telefonicky na FÚ, kde mi sdělili, že pokud jde skutečně o soukromý prodej, daně se neplatí. Jenže nastal tu další problém. Čas od času se najde nějaký rýpal, závistivec, který vyhrožuje udáním a požaduje od prodeje paragon. Jak mohu jako nepodnikatel vystavit paragon za prodej použitého zboží? I já občas nakupuji a vím, že takový doklad lidé nikomu neposílají, vždyť jde o obnošené věci tak kde mám vzít doklad? Nejsem OSVČ, nemám žádné razítko, nepodávám daňové přiznání. Můžete mi prosím objasnit, jak to ve skutečnosti je? Rozhodně nechci nijak obcházet zákon a z toho důvodu prosím o radu.Moc děkuji.
Chci si koupit pro s.r.o. použitý počítač od soukromé osoby, která není podnikatelem. Jaké dokumenty potřebuji pro účetnictví s.r.o.? Děkuji
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat příspěvek od nadace na nákup pomůcek a školení zaměstnanců, ale s tím, že faktury od dodavatele musí být vystaveny na jméno nadace, která je následně uhradí. My jsme o.p.s. poskytující sociální služby seniorům. Děkuji
Dobrý večer, mám otázku jak se vede evidence zásob při účtování způsobem B? Také mě zajímají konkrétní typy účetních případů, kdy je evidence u způsobu B potřeba. Potřebuji to pro mou obhajobu bakalářské práce a trochu si s tím nevím rady. Moc prosím o pomoc. Předem moc děkuji a přeji hezký večer.
Dobrý den, zapomněla jsem v silniční dani za r. 2013 uvést jedno auto, na dani jsme měli vysoký přeplatek a nežádali jsme o jeho vrácení, při dodatečném přiznání nevím, do jakého roku zaúčtovat do daňových nákladů zvýšení silniční daně, za r. 2013 jsme ještě nepodali daň. přiznání. Mohu zohlednit nebo patří daňově dodat.daň do r. 2014 a budou nám počítat úrok z prodlení, když jsme měli přeplatek? Děkuji za odpověď J N
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,
Dobrý den, moc prosím o radu. Náš zaměstnanec používá naši služební kartu v zahraničí i pro svoje soukromé účely. Tyto platby mám vedeny na účtu 335 (pohledávky za zaměstnanci) a přepočteny ročním kurzem, který používám v účetnictví. Jak s ním mám tuto pohledávku vyrovnat? V tom ročním kurzu nebo každou položku přepočítat zvlášť denním kurzem s datem, kdy tuto položku banka strhla? Když tuto pohledávku nevyrovná do konce roku, přepočítat ty eura kurzem k 31.12. a dát je na 545 nebo 645 (kurzový zisk/ztráta) nebo na účet 386 či 376 (kurzové rozdíly aktivní/pasívní) a ty pak v lednu stornovat? Moc děkuji za odpověď Macháčková
Dobrý den, prodáváme drobný majetek, který byl při pořízení účtován přímo do spotřeby, na účet 501. Na jaký účet prosím naúčtovat prodej drobného majetku, na 642 nebo 648? Děkuji Jana
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je povinnost z daňového hlediska majetek odepisovat. Přesněji řečeno, co přesně znamená §26 odst (8) Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník ani nájemce) výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši, ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou vede poplatník (vlastník nebo nájemce) odpisy pouze evidenčně. Není mi jasné, jestli evidovat odpisy musí a účtovat o nich, ale není povinnost je uplatňovat, nebo jestli není povinnost vůbec odpisovat. Předem děkuji
Dobrý den, jsme obecně prospěšná společnost. Účtujeme v hospodářském roce od 1.7. do 30.6.. V prosinci 2013 nám byla MŠMT postytnuta investiční dotace na rekonstrukci sportovišť. Prosím o radu, jak zaúčtovat poskytnutou dotaci a následně odpisy technického zhodnocení staveb. Děkuji.
Dobrý den, jsme s.r.o.,odběratel uhradil fakturu, která byla vystavena v CZK omylem na náš EUR účet. Banka částku přepočetla (pro nás samozřejmě nevýhodným kurzem) a připsala nám určitou částku v EUR. Úhrady faktur vystavených v EUR hrazených na EUR účet účtujeme denním kurzem, v případě, že se dohodneme na úhradě v EUR za fa vystavenou původně v CZK, potom účtujeme dohodnutým "směnným" kurzem. Jak si s tímto prosím poradit? V tomto případě se nejedná o velkou částku, proto nebudeme trvat na doplacení od odběratele. Mám správně úhradu proúčtovat denním kurzem a doúčtovat kurzový rozdíl nebo mohu použít směnný kurz, kterým přepočetla banka? Za odpověď moc děkuji. Martina Jílková Př.: FAVY 459 Kč Úhrada 16,39 EUR (kurz 28,005)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na přeplatky u zálohových faktur a následné vystavení daňového dokladu k přijaté platbě. Pokud odběratel na základě zaslané zálohové faktury zaslal zálohu, ale ve větší výši, než bylo uvedeno na faktuře, vzniká k dané záloze přeplatek. Pokud se dodavatel s odběratelem dohodnou na vrácení přeplatku odběrateli, pak by daňový doklad měl být vytvořen pouze na hodnotu zálohové faktury, že? I přesto, že na bankovním dokladu je částka vyšší, než je uvedena na zálohové faktuře. A pokud by se dohodli, že přeplatek bude použit jako záloha, pak by daňový doklad měl být vystaven na celou přijatou úhradu, tj. na hodnotu zálohové faktury + přeplatku. Je to tak? děkuji
Prosím info, jak mám zaúčtovat správní poplatek - ověření podpisu na městském úřadě z pokladny. MD 538/ 211 DAL?
Dobrý den, podnikatel (FO) vedoucí účetnictví a plátce DPH chce ukončit podnikání. V rámci ukončení podnikání chce z firmy vrátit fin. prostředky, které tam vložil. Při ukončení podnikání se vyřadí obchodní majetek a převede se souvztažným zápisem na účet 491 - jako umoření vkladů do podnikání (budu přitom vycházet ze zůstatkové hodnoty po uplatnění příslušných odpisů nebo je nutné nechat jej ocenit?) Podnikatel chce vložené prostředky vrátit, ale na bance a pokladně takový objem peněz není. Nebo jak to provést?