Dobrý den přes sprostředkovatele jsem jel na živnost do rakouska, kde jsem pracoval cca měsic, za který nezaplatil, z duvodu ze sprostredkovateli nezaplatila firma kde jsem byl, proto jsem odjel domu o osvč pozastavil následne po pozastavení sprostredkovatel zaplatil a poslal i faktury ale faktury vystavil s datem po mem pozastavení osvč. Je to problem při řešení daní nebo není ? Děkuji
Dobrý den, jsem zaměstnanec a při zaměstnání jsem si založil facebookovou stránku, kde čas od času zveřejním nabídku výhodné dovolené, odkaz obsahuje moje ID a pokud někdo nakoupí na stránce prodejce dovolené během 30 dní, co kliknul na můj odkaz, vyplatí mi prodejce zájezdu provizi. S prodejcem dovleným mám uzavřenou smlouvu o zprostředkování. Pokud můj příjem z prodaných dovolených za celý rok nepřesáne 30 tisíc korun, nemusím jej danit ani přiznávat, jako ostatní přijem?
Dobrý den,chci se zeptat,vyhrál jsem vyšší částku v loterii na Slovensku, ale jsem občanem ČR.Jelikož zde možná projde zákon o zdanění výher v loterii.Tak se chci zeptat,jak to bude se zdaněním zde v ČR,jelikož na Slovensku se daň z výhry neplatí.Budu povinen zaplatit zde daň z výhry(při podání daňového přiznání)?Velice děkuji za odpověď.Hezký den.P
Pokud příspěvky do FO začnu dávat do nákladů až v roce 2019 v celkové částce např. 6 000,- Kč /protože až nyní tam je nájemce, jinak do FO platíme již několik let/ a na konci roku 2019 se zároveň dozvím, že můj podíl na TZ je 7 000,- Kč, tak zvýším daňový základ jen o 6 000,- Kč a cenu bytu zvýším pro odpisy také o 6 000,- Kč nebo o 7 000,- Kč. Děkuji za odpověď. Mějte pěkný den a děkuji
Dobrý den,
mám zaměstnance, který pracuje na dohodu do 10.000tis. Kč. V jednom z měsíce odpracoval pár dní, ukončila se DPP a přešel na HPP. Jak se správně spočítá daň? jedná se o souběh pracovních poměrů?
Dobrý den, v březnu jsem se účastnila natáčení v rámci jednoho dne. Jednalo se o episodní roli. Výdělek byl 2000 kč. Ve smlouvě mám uvedeno, že přijímám peníze ze kterých nebyla sražena daň a musím si je zdanit. Jak toto řešit? Pracuji normálně na plný úvazek + tento přivýdělek. Při ročním zůčtování mám předložit tuto smlouvu, nebo si budu muset udělat daňové přiznání. Budu vděčná za radu. Děkuji
Dobrý den, chtěla jsem se prosím zeptat na jednu věc ohledně prodeje firmy. Firma byla prodána druhému majiteli (více než 5 mil.). Jedná se o právnickou osobu. Bylo mi řečeno, že mám "nějaký" formuláře zaslat na finanční úřad, ale nevím vůbec který. Dívala jsem se na internet a tam jsem našla jen Oznámení o osvobozených příjmech podle §38V zákona o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Toto asi není určitě ono, protože se to týká fyzické osoby. Děkuji moc za radu.
Hezký den, už to jednou podobný dotaz byl, ale potřeboval bych ho rozvést více do podrobna. Jsem rozhodčí fotbalu. S fotbalovou asociací nemám žádnou smlouvu. O příležitostním příjmu by se dalo polemizovat a jelikož se výkon povolání opakuje každý víkend, tak bych příjmy řadil do kategorie OSTATNÍ PŘÍJMY. Každý měsíc nám asociace vystaví fakturu a peníze zašle na konto. V této faktuře je jak odměna za řízení utkání , ale i dopravné na utkání. Když budu chtít příjmy zdanit, tak do této částky mám počítat čistě odměnu nebo i dopravné? Pokud budu danit, je nutné dát veškeré faktury jako přílohy? Jak je to s výdaji (kopačky, dres...), také musím doložit každou fakturu k DP nebo stačí napsat součet všech příjmů/výdajů? Děkuji za radu.
Dobrý den,
prosím o radu.
Přítel pracuje sezónně jako OSVČ ve Švédsku. Má uzavřenou smlouvu o spolupráci s českou firmou s.r.o., jejíž místo plnění je právě Švédsku, kde platí daně. Přítel se nyní dostal na hranici obratu 1mil. Kč za posledních 12 kalendářních měsíců, přičemž jeho příjmy jsou jak ze zakázek v ČR, tak převážně právě ze Švédska. Má se přihlásit k DPH zde v Čechách, i když místo plnění má převážně ve Švédsku? Nebo se má přihlásit k DPH ve Švédsku? Nebo za něj svým způsobem platí daň česká firma, jež odvádí daně ve Švédsku?
Předem moc děkuji za jakoukoli radu.
A H
Dobrý den, jsem studentka SŠ a momentálně pracuji na DPP v jedné firmě. Za měsíc červen měl můj výdělek činit 3.750,-. Podepsala jsem "růžový formulář" na slevu pro studenta. Formulář u jiného zaměstnavatele podepsaný nemám. Jde mi o to, že na účet mi přišlo o 15% méně, čili výdělek mínus daně. Jak je toto možné když jsem podepisovala prohlášení poplatníka a nepřekročila jsem částku 10.000,-? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Byl jsem pět let v zahraničí a nepřerušil podnikání. Nyní potřebuji zpětně udělat daňové přiznání. Mám použít současné formuláře, kdy podám daňové přiznání a uhradím. Nebo je k tomu potřeba ještě něco víc?
Děkuji
Dobrý den, s.r.o. má asi 4 roky po sobě jen pár drobných nákladů, ale jen v jednom roce jednu tržbu. V daňových přiznáních k dani z příjmů byly náklady uvedeny jako daňově uznatelné, ale nejsem si jistá, když náklady negenerují žádné tržby, jestli nemají být daňově neuznatelné. Pokud ano, má se podat dodatečné DAP za roky, kdy nebyla žádná tržba? Na kterém řádku to uvést? Hrozí pokuta, když se dodDap podá/nepodá (daň je vždy 0)? Má se nějak zohlednit v účetnictví, že firma nemá tržby (např. poznámka v příloze k účetní závěrce)? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala, zdali jsem osvobozena od daně z příjmů z prodeje pozemku v ČR v případě, že peníze z prodeje investuji do koupi nemovitosti v zahraničí? Děkuji
Dobry den,
jsem fyzicka osoba, obcan Ceske republiky a zaroven jsem rezidentem Spojenych arabskych emiratu. V Ceske republice jsem pouze 20 dni v roce, kde zije pouze moje maminka. Zbytek roku ziji a pracuji v Dubaji. Vlastnim nemovitost v CR i v Dubaji. Me prijmy jsou pouze od meho zamestnavatele se sidlem ve SAE. Od roku 2015 je stredisko zivotnich zajmu SAE. Na zaklade smlouvy mezi CR a SAE c.276/1997 Sb. o zamezeni dvojiho zdaneni a vzhledem ke stredisku zivotnich zajmu v SAE (prace, byt, pratele, pritelkyni a pobyt 340 dni v roce), jsem danovy nerezident CR a nemam povinnost platit dane z prijmu v CR?
Dekuji za odpoved
Dobrý den, prosím o radu. OSVČ koupil dům v roce 1994, vložil jej do obchodního majetku a používal ho pro podnikání. V roce 1998 na domě provedl nástavbu, vybudoval v ní byt, ve kterém celou dobu bydlí. Nyní dům vyřadí z OM a prodá jej. Zdaní celý příjem z prodeje domu nebo jen komerční prostor (vymezit dle znaleckého posudku ?) ?
Dobrý den.Od 22.6. pracuju pro firmu sídlící v Singapuru,která za mě odvádí daně v Singapuru.Peníze mi přichází na učet v české bance.Budu muset platit daň z příjmu i v ČR? pracovní smlouvu mám na 183 dní v roce.Děkuju za odpověd.Filip
Osvč vede daňovou evidenci. Spolupracuje s dalšími OSVČ (subdodavateli), kterým hradí ubytování bankou i v hotovosti. Toto ubytování nechce od subdodavatelů OSVČ proplatit. Má jeden doklad, kde je například 5 lidí za 1 noc. Chce uplatnit náklad na sebe. Může zbývající částku, která se týká dalších 4 osob dát do osobní spotřeby bez přefakturace?
Dobrý den,
již třetím rokem pracuji v čínské Shanghaji pro českou firmu a plánuji zde zůstat na další 3 roky.
Daně z příjmu platím v Číně, ale nevím si rady jak a kde platit daň z investic.
Mám investiční účet u brokera Degiro (v Evropě) a investuji na P2P portálech jako např. Mintos(v Evropě).
Dále bych rád koupil nějakou nemovitost v Česku.
V jaké zemi bych z těchto investic měl platit daně? V Česku nebo Číně?
Na P2P portálu Viainvest mi řekli, že u nich mohou investovat jen daňoví rezidenti EU.
Lze být daňovým rezidentem dvou zemí?
Milionkrát děkuji za odpověď
Dobrý den,
dvě OSVČ se rozhodli pro společné podnikání. Oba mohou fakturovat na základě stejné živnosti. Předpokládaná fakturace za rok je v rozmezí 1 až 2 miliony. Jedná se o začátek podnikání s tím, že zatím nechtějí zakládat žádnou společnost. Vzhledem k administrativní náročnosti ani společnost bez právní subjektivity pokud, by to neznamenalo nějakou extra výhodu. Společníci chtějí zaplatit na dani, SP a ZP co nejméně. Pokud by se nešlo vyhnout být plátcem DPH, tak by preferovali plátcovství pouze u jednoho. S největší pravděpodobností oba budou uplatňovat paušál 60 %, protože se ani při soustředění nákladů na jeden subjekt nedostanou na větší poměr skutečných nákladů.
Jaká forma fakturace je pro ně z hlediska daní, SP, ZP nejvýhodnější?
1)Existuje možnost si střídat zakázky k fakturaci s tím, že by fakturace odpovídala zhruba pul na pul a každý by si uplatňoval 60 %. Jsou nějak důležité k propočtu přesně předpokládané příjmy? Pokud ano, prosím o uvedení hranice, kdy se stává výhodnější jiná forma fakturace.
2)Jedna OSVČ by fakturovala pouze takovou část, která by zaručovala nulovou daň a minimální SP a ZP zbývající fakturace by šla za druhým společníkem.
3)Vše by fakturovala pouze jedna OSVČ a 1 OSVČ by si svou část prefakturovala 1 OSVČ. V tomto případě by určitě došlo k plátcovství DPH 1 subjektu. Ale možná by mohla použít skutečné náklady (cca 70 % příjmů)
4) Existuje ještě nějaká jiná možnost? Podle mě minimalizují náklady na daň, SP, ZP v prvním případě, kdy bude každý fakturovat sám za sebe polovinu. Existuje zde možnost, že se ani jeden nestane plátce DPH a každý nese podobné riziko i výhody a nevýhody.
Pokud tento dotaz není vhodný do online poradny zdarma, prosím o nacenění dotazu.
Děkuji
Dobrý den. Prosím o radu, které výnosy vstupují do základu daně u příspěvkové organizace, která má pouze hlavní činnost. Auditor mi tvrdí, že do základu vstupují krom dotací a transferů veškeré výnosy, tzn. i poplatek za MŠ a poplatek za školní družinu a vybrané stravné. Já s jeho závěrem nesouhlasím. PO nemá doplňkovou činnost, nemá živnostenské oprávnění, ale v rámci hlavní činnosti vaří obědy pro pár cizích strávníků. Jediné, co bych zahrnula do základu daně, by byly výnosy od těchto cizích strávníků. Prosím o váš názor. Děkuji.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli podmínka vlastnictví 5 let bude splněna a manžel při jakožto prodávající tak osvobozen od daně z příjmu z prodeje nemovitosti, pokud nemovitost (pozemek) vlastnil do prodeje 4 roky, ale předtím nemovitost roky vlastnil manželův otec. Ten ji před čtyřmi lety na manžela přepsal - daroval.
Mnohokrát děkuji s přeji pěkný den!
S pozdravem, I
Dobrý den,
chystám se pronajmout garážové stání (podíl na jednotce garáž), které je velmi vzdálené od místa mého bydliště. Mohu náklady na cestu tam a zpět kvůli uzavření nájemní smlouvy a předání klíčů zahrnout do daňově uznatelných nákladů podle § 9 ZoDP (výdaje neuplatňuji paušálem ale podle jejich skutečné výše)?
Děkuji Vám za odpověď
Dobrý den,
podnikám jen chvilku a teď nastala situace, se kterou si nevím rady.
Byla jsem nakoupit zboží u dodavatele a platila kartou. Neuvedomila jsem si ale, že na podnikatelském účtu mám nastavený limit. Nákup zboží limit přesáhl a ikdyz jsem ihned jednala s bankou o navýšení, na změnu měli 24hodin. Dodavatel už nemohl čekat, jestli to změní teď nebo ne a tak jsem zaplatila svým osobním účtem.
Jj mám postupovat, abych si peníze “vrátila” a do dani si tuto fakturu mohla dát? Je možné platbu z podnikatelského účtu poslat na můj, kde třeba do zprávy uvedu, že jde o platbu za nákup zboží? Dekuji moc Ch