Dobrý den,
v roce 2016 bylo omylem sraženo vyšší zdravotní pojištění zaměstnanci ZTP, přeplatek zjištěn v roce 2017. Jak správně zaúčtovat a zdanit? Děkuji za odpověď
V roce 2017 byl jediným příjmem příjem ze závislé činnosti v Rakousku (tam placeno pojištění i daň). Daňové přiznání by nemuselo být podáno ale při jeho zpracování (podle smlouvy o dvojím zdanění s Rakouskem) vyplývá nárok na bonus na dítě. Je nárok na bonus a má tedy smysl podávat daňové přiznání (nebo se tento příjem nezapočítává podle §35c ZDP a nárok není) ? V minulosti jste řešili obdobný případ za rok 2014 u SRN kde je to ovšem jednoznačné ze smlouvy o dvojím zdanění. Děkuji za odpověď
Dobrý den, v roce 2016 jsem pronajímala byt. Nájemce neplatil nájem - do příjmů jsem tedy dala jen tolik, kolik nájemce zaplatil. V roce 2017 nájemce skončil a postupně splácí dlužné nájemné za předešlý rok. V bytě je v tuto chvíli již jiný nájemce. Jak naložit s dodatečně dopláceným nájemným? Děkuji.
Dobrý den, moc prosím o radu. Jsme škola s.r.o., neplátci daně. Pořádali jsme poprvé školní ples. Jak účtovat výnos ze vstupného a výdaje jako pronájem sálu, hudba, výzdoba, občerstvení? Všechno nedaňově a zdanit jen zisk nebo mohu vše daňově? Nebo varianta zaúčtovat někam na trojky a pouze zisk přeúčtovat do zdanitelných výnosů? Nevím si vůbec rady, co je správně.
Moc děkuji za pomoc
Dobrý den,
1.nikde nemohu dohledat způsob výpočtu dílčího základu daně z příjmů z pronájmu podle § 9 , kdy pronajímám 2 nebo i více různých bytů a odepisuji skutečné náklady a u jednoho bytu se dostanu do ztráty. Příklad: 1.byt příjmy: 100 000, výdaje 120 000(zrychlené odpisy nemovitosti) = mínus 20 000 Kč. 2.byt příjmy: 50 000, výdaje 23 000= +27 000Kč. Výsledkem je tedy -20 000 + 27 000 = 7 000 Kč, což bude základ daně? Nechci vykazovat ztrátu, aby se mi neprodloužila lhůta pro doměření daně.
2.Mám hlavní příjem podle paragrafu 6. K tomu příjem z pronájmu podle § 9. V roce 2015 jsem u pronájmu vykázala ztrátu (příjmy byly nižší než výdaje), v roce 2016 jsem celou ztrátu z roku 2015 u nájmu uplatnila, základ daně tak byl 700 kč.. V roce 2017 mám základ daně z nájmu 1000 Kč. V kterých letech se mi prodloužila lhůta pro doměření daně? Je to z 3 na 8 let? Nebo z 3 na 5 let?
3.dotaz se týká vyúčtování do konce zdanitelného období. Mám sice zálohy na služby a energie v nájemní smlouvě vedeny extra, ale nejsem schopen vyúčtovat dříve, než v dubnu následujícího roku, kdy obdržím vyúčtování od SVJ. Musím energie zahrnout do příjmu z pronájmu?
4.Musím jako příjem evidovat-dokladovat výpisy z účtu nebo stačí napsat datum a částku? Předkládám při případné kontrole FU také nájemní smlouvu?
5. S jakou cca částkou mám počítat, pokud potřebuji poradit s podáním DP + vedením účetnictví? Jsem FO pouze s příjmy podle paragrafu 6 a 9, ale chci si udělat ŽL (OSVČ vedlejší činnost), protože předpokládám příjmy z podnikání v řádu jednotek faktur ročně. Máte nějakou sazbu na hodinu pro tento případ?
Děkuji za odpověď.
Dobry den, mela bych dotaz k vydajovym pausalum za rok 2018. Rekneme, ze fyzicka osoba zacne podnikat jako OSCV napr. 1.11.2018, bude uplatnovat vydajovy pausal ve vysi 60% a jeji hypoteticky prijem bude 1 000 000 kc mesicne, za rok 2018 tedy bude mit prijem 2 000 000 kc. Jakou konkretni castku si bude moci OSVC odecist jakozto vydajovy pausal za rok 2018? Krati se nejakym zpusobem castka, kterou je mozne odecist z prijmu pro urceni zakladu dane, kdyz OSVC podnika v roce napr. jen 2 mesice v kalendarnim roce? Dekuji za odpoved.
Dobrý den, vlastníme s mužem byt, který pronajímáme, uplatňujeme výdaje včetně odpisů ve skutečné výši. Muž nyní dostal od bratra darem druhý byt. S ohledem na to, že se jedná o dar bez darovací daně, znamená to uplatňovat náklady pušálem tj.30%. Je možné u každého bytu postupovat jinak? Příjmy z nájmu zdaňuje muž, který má jinak jen příjmy ze zaměstnání. Moc děkuji z aodpověď. M
Dobrý deň, od roku 2006 evidujeme pohľadávku za spoločnosťou XY za dodanie tovaru vo výške 100 tis. Kč. Pohľadávka bola splatná v dubnu 2006. V září 2006 sme natvorili 100% daňových OP, keďže bol na spoločnosť prehlásený konkurz. V dubnu 2017 bol konkurz zrušený po splnení rozvrhového usnesení, kedy sme obdržali cca 3 tis. Kč. Následne sme zrušili OP v plnej výške a odpisali pohľadávku vo výške 97 tis. Kč v domnení, že by tento odpis mal byť v roku 2017 daňovo účinný. Pri spracovávaní podkladov pre DPPO 2017 však vyvstal názor: aby bol odpis pohľadávky daňovo účinný, musia byť tvorené daňové OP a pohľadávka musí byť odpísaná najneskor posledný deň pred premlčaním... Kedy je vlastne pohľadávka premlčaná? Striktne po 3 rokoch? Respektíve, je pohľadávka premlčaná aj napriek tomu, že je riadne prihlásená do konkurzného řízení? Je, alebo nie je možné, aby sa "AŽ" zrušenie konkurzu považovalo za dovod, kedy pominuli dovody pre existenciu OP? Vopred ďakujem za prípadnú odpoveď. EM
Dobrý den, v posledních třech daňových přiznáních (teda od začátku činnosti) jsem chybně započítávala příjmy z prosincových faktur do předchozího roku, tedy nikoli toho, kdy peníze fyzicky dorazily. Je možné do aktuálního DP jen někam (kam??) uvést, že peníze, které dorazily v lednu, jsem už přiznala/zdanila? Nerada bych podávala opravná DP za všechny uplynulé roky... Děkuji za radu a přeji příjemný den, HD
Dobrý den, nevím jaký si uplatnit výdajový paušál.. Pracuji jako OSVČ v pojišťovnictví, ale vykonávám administrativu. Provize za sjednané pojištění nepobírám. Podle mé paní účetní mám nárok pouze na 40% výdajový paušál.Prý nemohu použít 60%, pokud nemám ŽL. Jiná účetní mi radí 60% paušál pokud nemám provize. . Pracuji na smlouvu o obchodním zastoupení, ale mám dodatek na administrativní práce.. Samozřejmě při 40% paušálu mám daně vyšší a proto bych nerada platila něco navíc, pokud nemusím. Ale nevím, abych třeba neuplatnila paušál špatně a nakonec nedoplácela...
Děkuji
I
Podnikatel fyzická osoba § 7 pořídil v srpnu 2017 jako podnikatel osobní automobil M1 na operativní leasing u ŠkoFIN.
V leasingové smlouvě je uvedeno , že splátky obsahují silniční daň Poplatek za SD , V technickém průkazu je uveden jako vlastník vlastník ŠkoFIN , pronajímatel uveden není. Poplatník prohlásil, že automobil používá k podnikání zčásti a zčásti k soukromým účelům. Proto uplatní 80% paušál na dopravu a 80% výdajů souvisejících s podnikáním včetně splátek operativního leasingu.
Dotazy: 1. Lze vůbec použít paušál na dopravu, když poplatník neplatí silniční daň a nepodává přiznání k silniční dani?
2. Může využívat automobil v případě 80% kráceného paušálu na dopravu (tj. 20% k soukromým účelům) rodinný příslušník ?
3. Při použití paušálu na dopravu není povinnost vést knihu jízd, jak se prokazuje finančnímu úřadu použití automobilu v
jednotlivých měsících ?
Děkuji za odpověď.
Dobry den, na zaklade Prikazni smlouvy pracuji pro spolecnost, ktera sdruzuje ridice, kteri pomoci aplikace UBER prepravuji zakazniky. Nemam zadny jiny prijem. Nejsem OSVC. Kdyz za tyden najedu 10000 CZK zaplatim 25% z teto sumy UBERu za pouziti aplikace a taky platim 17% jako odmenu spolecnosti, ktera sdruzuje tyto ridice co jezdi tymto spusobem. V tych 17% je 15%, ktere spolecnost odvadi jako dan z prijmu zo sumy 7500 CZK (10000 CZK - 25% UBER). Vsechno co zbyde je moje odmena. Jsem povinen moji odmenu zdanit? Za predpokladu, ze spolecnost ktera odvadi tech 15% jako dan z prijmu, mam narok na uplatneni odpocitatelnej polozky nebo nakladu? Jaky je spravny postup kto ma byt platce dane z sumy 7500 CZK.
dobrý den, mám dotaz ohledně přiznání k dani z příjmu právnických osob. Jsme malá Odborová organizace a z finančních důvodů jsme byli v loňském roce nuceni prodat své rekreační zařízení, které naše organizace vlastnila více než 30 let. Započítávají se finance za jeho prodej do daňového přiznání?
Dobrý den, měla jsem pracovní úraz a bylo mi vyplacena náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.
Bylo mi sděleno že že musím podat samostatné daňové přiznání.Je tomu tak i když podávám Přiznání k dani z příjmů fyzických osob?
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na OSVČ pracuje jako obchodní zástupce pro pojišťovnu a dostává stravenky a odměnu na penzijní pojištění, jak se tyto příjmy zdaňují? předem děkuji
Dobrý den, dělám účetnictví, fotbalovému klubu. Vyšel mi výsledek hospodaření z hlvní činnosti - 275 000,00 výsledek z vedlší hopsodářské činnosti 376 200,00. Chápu dobře že daň budu platit z rozdílu těchto částek to je ze 101 200,00? Nepožiju možnosti odpočtu 300 000,00 v dalších letech, neboť předpokládám, že i v dalším roce bude vedlejší činnost zisková. Děkuji za odpověď.
Odpis pohledávky, opravná položka
Dobrý den,
právnická osoba účtovala o opr.daň.položce k pohledávce až do výše 100 % v roce 2014 (př. v roce 2015) na základě rozhodnutí soudu vč. nabytí právní moci v roce 2015. V roce 2016 došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku, který žalující strana opomenula.
Je konec roku 2017. Jaké má společnost možnosti?
Zaúčtovat vše v roce 2017, protože účetnictví roku je uzavřené, tj. odepsat pohledávku v roce 2017 - 546Daň/311, zrušit daňovou OP 391/558, a nepodávat dodatečné DP za rok 2016, protože je to daňově neúčinné?
Nebo 391/426 a 426/311 s tím, že uvedené zápisy daňově neovlivňují rok 2016?
Moc děkuji za odbornou radu. VU
Dobrý den, moc prosím o radu, lékařka- zaměstnaná, v roce 2017 udělala mimo zaměstnání pro jednu organizaci 1 přednášku za 6000,- Kč a jednu studii za 10000,-Kč. Musí podávat přiznání k dani nebo může oba příjmy považovat za příležitostnou činnost do 30tisíc osvobozenou a do daní neuvádět? Moc děkuji za případnou odpověď
Chtěl bych se zeptat ohledně sdruženi se synem.
Dovážím material z německa k montaži a pak celý výrobek vracim zpět, uplatňuji výdajové paušály. Chtěl bych se synem uzavřít sdružení musí mít syn též živn.list? a jestli každý sám uplatňuje vydaj.paušal dle noveho limitu.
Dekuji
Dobrý den, spravuji příbuzným na základě ústní dohody dům. Vztahuje se na mě povinnost zdanit odměnu za správu domu vyplácenou ze zdaněných příjmů majitelů domu? Mám nárok na nějaké odpočty daně? Jaký daňový formulář bych měla použít? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, manželka je OSVČ - fyzická osoba podnikající, uplatňovala paušální výdaje. Potřebovala místo, kde by mohla provozovat svoji praxi. Koupili jsme nemovitost jako SJM (není součástí obchodního majetku), ve které provozuje svoji činnost (a nebydlíme v ní). V loňském roce zaměstnala syna a proto jsme z paušálních výdajů přešli na skutečné. Mám dotaz ohledně daňové optimalizace. Je možné, abych manželce tuto nemovitost pronajal pro její podnikání, i když je SJM...asi ne, že? Jakým způsobem je možné peníze vložené do nemovitosti promítnout do daňových odpočtů?
Velice děkuji za odpověď! S
Som občan SR, s trvalým bydliskom Praha,kde splácam hypotéku. Prevažnú časť roka som pracoval na SLovensku, od 09/2017 pracujem v ČR, teda pre rok 2017 so nerezidentom ČR. Môžem si uplatniť DP ako nerezident úroky z hypotéky?
Dobrý den, jsem FO nepodnikatel, který pronajímá byt, vč. garážového stání a sklepní kóje. V daňovém přiznání chci uplatnit skutečné výdaje, formou odpisů. Mohu jako pořizovací cenu pro výpočet odpisů brát kupní cenu vč. DPH? Patří garážové stání (podzemní garáže) a sklepní kój do odpisové skupiny 5 stejně jako byt?
Děkuji za odpověď
Mám dotaz, manžel OSVČ-řemesl.živnostník plátce DPH, pořídil nákl.auto v r.2009 za 323 tis.,uplatnil DPH,daň. odpisy uplatněny a auto bylo v r.2013 zcela odepsáno. Do roku 2014 uplatňoval skutečné výdaje a vedl DE.Od roku 2015 výdaje paušálem. V roce 2017 toto auto prodal za 50 tis., mám tento příjem zdanit v par.7odst.7 písm.a) 80% ? Nebo tento příjem zahrnout do par.10 ,ale zde nevím jak s odečty nákladů. Děkuji