Dobrý den, můžete mi prosím poradit, zda se do ročního příjmu manželky k možnosti uplatnění slevy na manželku započítávají i cestovní náhrady?
děkuji D
Dobrý den, rád bych zaměstnal na Dohodu o pracovní činnosti zaměstnance v rámci nekolidujícího zaměstníní, který je vedený na úřadu práce a který si může vydělat maximálně 5500,-. Co všechno jsem povinen za něj odvádět, když u mě podepíše prohlášení poplatníka daně a když za něj úřad práce platí zdravotní pojištění? Děkuji a přeji hezký den.
Dobrý den,
mám pár otázek.
1. Pokud jsem OSVČ tak je nejspíše lepší být ze začátku neplátce DPH je tomu tak?
2. Pokud budu zde do ČR dováže zboží z Anglie a ve fakturach budou uvedené libry, jak to zaúčtovat? Musí tam být uvedený kurz, nebo jak to vlastně funguje?
3. Pokud si budu zakládat živnost, ale ještě ji nemám, ale již chci nakoupit zboží které bych prodával, je to možné učinit ještě když nejsem OSVČ a pak když budu, tak se to jen zaúčtuje, nebo můžu nakoupit až od té doby co budu OSVČ?
Děkuji
Dobrý den,
dělám účetnictví společnosti s r.o., která vstoupila do likvidace. Ke dni před vstupem do likvidace jsme sestavili účetní závěrku a podali přiznání. Teď po vstupu do likvidace měla společnost ještě nějaké faktury za telefony, které uhradila. Můžu dále účtovat jako daňově uznatelný náklad? A jak je to s náklady příštích období, např. pojištění odpovědnosti, komplexní poj.? Jak s těmito náklady? Děkuji, T
Dobrý den , chci se zeptat jak je to s ročním zúčtováním daní zaměstnance když po část roku pracoval v ČR 1.1.-16.8.2017 a od 18.9.2017-31.12.2017 bude pracovat jako zaměstnanec v Rakousku . Od 17.8.-17.9.2017 je na ÚP. Má tři děti a měsíční slevy na děti si v ČR neuplatňoval. V Rakousku by chtěl slevy na děti uplatňovat. Jaký je nejlepší a správný postup zúčtování daně?
Děkuji moc za radu , Marie
Dobrý den, firma koupila budovu a pozemek, budovu hned začala používat k podnikatelské činnosti - pronájem. Do majetku by mělo být zařazeno ke dni podání návrhu na vklad do KÚ, tj. v 7/2017. Čekáme ale na posudek, abychom mohli správně rozdělit poměr ceny nemovitosti a pozemku (v kupní smlouvě není rozděleno) a stanovit daň z nabytí nemovitých věcí, která bude součástí vstupní ceny. Kdy a jak bychom tedy měli vložit do majetku a začít odepisovat? Až budeme znát všechny skutečnosti vložit zpětně v 7/2017? Ještě doplňující dotaz: ostatní náklady zahrnuté do vstupní ceny (posudek, kolky, právník...) budeme také dělit mezi budovu a pozemek poměrem, který vyplyne z posudku?
Děkuji mockrát.
Dobrý den,
rád bych se zeptal na interpretaci § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Přesáhnou-li mé příjmy ze samostatné činnosti částku 1.000.000 CZK (ze které jsou vypočítány maximální částky výdajů uplatňovaných jako % z příjmů), mohu nadále využívat tento způsob danění (tedy např. v případě živnostenského podnikání s ročními příjmy 1.500.000 CZK mohu uplatnit výdaje ve výši 600.000 CZK) nebo pro mne možnost uplatnění výdajů procentem z příjmů při příjmech překračujících 1.000.000 CZK končí?
Děkuji za vyjádření.
Dobrý den, založil jsem nové s.r.o. a jsem v něm jediný společník i jednatel. Nejspíš nebudou ani žádní zaměstnanci. Za funkci jednatele nechci pobírat žádnou odměnu. Než se společnost rozjede, myslel jsem, že bych pracoval pro společnost na DPP. Sociální pojištění bych neplatil a zdravotní pojištění bych si platil sám. Čas od času bych si vyplatil podíl na zisku a ten pak zdanil. Je to takhle v pořádku? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
ráda bych Vás poprosila o radu v rámci Online poradny zdarma.
Momentálně:
- je mi 26 let
- pracovní poměr nemám
- na úřadu práce zapsaná nejsem, neberu žádnou podporu
- zdravotní si platím každý měsíc sama
- sociální si zatím neplatím (bylo mi řečeno, že není povinné)
- živnostenský list nemám
Chci v budoucnu pracovat na volné noze, ale zatím stále studuji.
Přivydělávám si zakázkami pro různá nakladatelství. Všechna odvádí daně za mne, na účet mi tedy chodí pouze zdaněné peníze a dosud jsem to nemusela řešit. Nyní jsem však narazila na jedno nakladatelství, které není ochotno autorům honoráře danit a musím si peníze zdanit sama.
Pokud jsem to našla správně, do 15-ti tisíc hrubého výdělku ročně nejsem povinna příjem danit?
Během roku 2017 jsem vydělala více jak 20 tisíc, které mi danili nakladatelé. K tomu asi 5 tisíc nezdaněných. Není mi jasné, zda se do těch 15-ti tisíc hrubého nezdaněného příjmu počítá pouze těch 5 tisíc nebo se počítá vše, a tudíž jsem se dostala nad 15 tisíc a musím částku danit?
Jakým způsobem mohu odvést daň, pokud nemám živnostenský list? Jaké dokumenty k tomu budu potřebovat? Z nakladatelství mi přišel elektronicky Daňový doklad, kde je uvedeno, že se jedná o Literární a výtvarný honorář.
Mohu uplatnit paušální výdaje? Jakým způsobem je doložím a do kolika procent je lze uvést při výtvarné a literární činnosti?
Předem děkuji za Vaši odpověď
S pozdravem
Lenka Krouhová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné mít měsíční příjem z více DPP větší než 10 000 Kč aniž bych musela platit zdravotní a sociální pojištění.
Pro příklad: DPP1 - 5 000 Kč, DPP2 - 7 000 Kč, atd. Každá tato DPP je podepsána u jiné společnosti. Tedy v jedné společnosti DPP nepřesáhne částku 10 000 Kč. Ovšem pokud se tyto dohody z jednotlivých společností sečtou, přesáhnou částku 10 000 Kč.
Může fyzická podnikající osoba, která uplatňuje paušální výdaje procentem z příjmů a stane se po překročení obratu pro DPH plátcem DPH, uplatňovat po té odpočty DPH z nákupů, které bezprostředně souvisejí s její podnikatelskou činností? A zároveň dále uplatňovat výdaje paušálem z procentem příjmů?
Dobrý den, FO, plátce DPH, vede DE. Koupil si auto na úvěr a má smlouvu o výpůjčce. V TP je zapsaný podnikatel. Jak nárokovat výdaje z paragonu za nákup PHM. Může účtovat do evidence daňově komplet paragony za PHM(základ daně daňový výdaj a DPH jako odpočet)? Nebo musí provádět propočet dle skutečně spotřebovaných km, s amortizací (3,70kč/km)?
Dobrý den. Jsem OSVČ a mám v podnikání dva roky starý osobní automobil, který ještě odepisuji. Tento automobil bych ráda darovala synovi. Stačí napsat darovací smlouvu se synem a vyřadit toto auto z majetku a neúčtovat o něm? Musím zaplatit nějakou daň? Nejsem plátce DPH. Děkuji za odpověď.
Jsme zapsaný spolek který se věnuje pořádání sportovních akcí pro registrované i neregistrované sportovce, jsme členem FAČR. Rádi bychom darovali finanční obnos našemu bývalému členu ( soukromá osoba která prodělala tragickou životní zkušenost). Vedeme jednoduché účetnictví. Jakým způsobem jde tato záležitost vyřešit aby vše bylo legální a legitimní? Jakou výši daru můžeme zvolit vůči daním atd?
Dobrý den, vlastníme s manželem s.r.o., která má v majetku 2 nemovitosti. Jelikož jsme již v důchodovém věku rádi bychom podnikání ukončili s tím, že bychom nemovitosti chtěli prodat. Nevíme však, jak to udělat, aby daňové zatížení bylo co možná nejnižší. O prodej firmy i s nemovitostmi není příliš zájem. Nemovitosti jsou již dosti odepsané (zbývá 520.000,-Kč a 960.000,-Kč). Firmu vlastníme i nemovitostmi již dlouho, ale jsme druzí vlastníci. Můžeme si např. nemovitosti jako FO od naší firmy odkoupit každou za 1,000.000 Kč? Děkuji za odpověď. E.K.
Je škoda, způsobená krádeží nakoupených zásob PO, podle usnesení policie neznámým pachatelem (jedná se o značnou škodu nad 1 mil. Kč) skutečně daňovým nákladem?
Děkuji za odpověď
Dobrý den, mám otázku. Manžel podniká má obchod s drogerii. Budovu ve které sídlí obchod vlastní manželovi rodiče. Manžel platí rodičům nájem. Rodiče platí daně z pronájmu a dům odepisují (je k tomu ještě 5 bytů). Nyní se řeší to, že by rodiče darovali tuto budovu synovi. Otázka zní: Může manžel odepisovat budovu když ji dostane darem od rodičů? Popř.jak to udělat?
Dobrý den, jsem maminka na rodičovské dovolené a ráda bych se zeptala, jak je to s daněním v případě, že mám příjem z dohody o provedení práce. Předem děkuji
Dobrý den,
v inventurách evidujeme nezaplacenou fakturu z roku 2009 ve výši 17.106,- kč. Pohledávku jsme vymáhali prostředníctvím advokáta i soudně a máme rozsudek z roku 2013, kde soud žalovanému uložil povinnost dluh zaplatit a také úroky z prodlení. Náš dlužník v době vzniku dluhu byl fyzická osoba nepodnikající. Na soudní řízení se nedostavil a od vzniku dluhu nepřebíral poštu, nebyl k zastižení, dluh nezaplatil.
Mohu pohledávku jednorázově odepsat ? Jak případný odpis zaúčtovat? Opravné položky k pohledávce nebyly účtovány.
Děkuji a zdravím
R. Galová
Mám nyní Smlouvu o dílo a licenční smlouva s Rozhlasem, avšak částka převyšuje 20 000,- co je vše nutné odvést státu?
Počítám, že asi 15% daň, v daňovém přiznání. (jsem neplátcem DPH). Děkuji.
Dobrý den, jsem OSVČ, plátce DPH a koupila jsem auto pro pracovní účely. Auto kupované na úvěr na částku 532tis. z toho jsem jako akontaci přes Zálohovou fakturu uhradila 186 tis. Prosím jak v daňové evidenci zaúčtovat tuto zálohovou fakturu? Předpokládám, že celkovou fa mohu zavést do evidence jako nákup dlouhodobého majetku, nárokovat DPH a auto odepisovat. Je to tak správně? A musí se v daňové evidenci evidovat jednotlivé splátky úvěru? Používám Pohodu. Děkuji.
Dobrý den,
koupili jsme s manželem nemovitost. Manžel založil s.r.o. a chtěl by v této nemovitosti relizovat provoz firmy. Potřebujeme nemovitost zrekonstruovat a rádi bychom náklady účtovali ve firmě. Účetnictví vedeme sami a s tímto problémem si nevíme rady. Prý je možné nemovitost pouze převést ze soukromého vlastnictví do vlastnictví firmy s tím, že já jako manželka doložím souhlas s převedením nemovitosti do firmy. Jak to pak bude s odepisováním? Nebo je jedinou možností nemovitost pronajímat? Kdo by si pak při přiznání daně z příjmů přiznával příjem z pronájmu nemovitosti, když je nemovitost ve jmění nás obou manželů? Velmi si budu vážit Vaší jakékoli rady.
Dobrý den,
jsem studentka gymnázia a mám podepsané růžové prohlášení u jedné promotérské firmy, kde pracuji jen na zakázky - tedy občasně (2x - 3x za rok), na letošní rok. Na prázdniny (a možná i na rok) budu ale v jedné kavárně pravidelně. Proto se mi sleva na dani (růžové prohlášení) u promotérské firmy tolik nevyplatí a potřebovala bych to nějak přepsat na tu kavárnu, abych nemusela danit v kavárně, kde budu pravděpodobně vydělávat víc. Je to nějak možné?
Předem děkuji,
Halászová
Dobrý den, chci se zeptat jsem zaměstnanec a na IČO pronajímám vlastní byt - jaké mohu uplatnit náklady paušálem 30 nebo 60 %? Pokud bych uplatňoval skutečné náklady mohu si dát do nákladů platbu hypotéky na byt? A je možné zahrnout do nákladů stravování snídaně (pokud kupuji z vedlejšího hotelu poukazy na snídaně), když nemám na ŽL obor stravování? Děkuji za odpověď.