Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 3709 výsledků se štítkem daň z příjmu (DP)


Zdanění příjmů z Anglie  09.01.2018
Dobrý den, rád bych se doptal na vyrovnání daní při práci v zahraničí. Jsem studentem anglické univerzity a status mám uznaný i v ČR. Část roku jsem pracoval v ČR na DPP, část roku v Anglii (letní práce, poté práce od listopadu - při studiu). Chci se proto zeptat, jak tyto zahraniční příjmy doložit - vím jen, že MF vystavuje kurz pro přepočet na české koruny, nevím už ale, jakou dokumentaci mám použít. Při ukončení PP v Anglii vystavují jednotný formulář - bude stačit ten (v angličtině)? Daňový rok nám zde končí jinak (5. dubna) a zaměstnavatel vydává průběžná potvrzení až po tomto datu - jak tedy doložit příjmy z práce, ze které nemám jiného potvrzení než výplatní pásky? Děkuji.
Zobrazit odpověd




Odměňování trenéra  04.01.2018
Dobrý den, jsme sportovní klub, který zaměstnává trenéry na DPP. Přišel k nám nový trenér, který u jiného klubu pracoval na základě Smlouvy o trenérské činnosti,uzavřené podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Ve smlouvě se mimo jiné říká: Předmět smlouvy-Trenér provádí níže definovanou trenérskou činnost pro SK na základě svého členského vztahu. Tuto činnost nelze zajistit osobami v pracovně právním vztahu s ohledem na její povahu, zejména pokud jde o nemožnost stanovení přesného rozvrhu pracovní doby, o nepravidelnou a příležitostnou potřebu jejího zajištění atd. Dále je tam uvedeno: Povinnosti SK- SK se zavazuje, že za činnost podle čl. II poskytne trenérovi odměnu ve výši 3500Kč za období září, říjen a listopad. Sjednanou odměnu bude SK trenérovi vyplacena nejdéle 30.11.2017, a to na základě trenérem předloženého a SK odsouhlaseného soupisu provedené činnosti. Trenér bere na vědomí, že je povinen tento příjem zdanit dle příslušných právních předpisů. Poznámka-Příjem z této činnosti lze podřadit pod tzv. ostatní příjem z příležitostné činnosti dle §10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmu, a to za podmínky, že se bude jednat o ojedinělou činnost. Takový příjem je osvobozen od daně z příjmu, pokud za rok nepřesáhne částku 30 000Kč. Nebude-li se jednat o ojedinělou činnost, pak se příjem posuzuje podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmu jako příjem ze samostatné činnosti (příjem z výkonu nezávislého povolání). Tento příjem podléhá zdanění vždy. Prosím o posouzení, zda je možný takový postup při odměňování trenérů, moc se mi to nezdá. Případně jaká plyne pro nás odpovědnost, pokud si trenér bude svoje příjmy zdaňovat sám jak se píše v poznámce ( u nás se jedná o pravidelnou činnost)
Zobrazit odpověd

Přechod na paušální výdaje  04.01.2018
Dobrý den, již druhým rokem podnikám jako OSVČ na vedlejší volnou živnost neplátce DPH. Používám skutečné výdaje. Počítal jsem ze začátku s náklady na rozvoj podnikání. Letos již moc velké náklady nejsou přes to jsem celý rok 2017 vedl účetnictví se skutečnými výdaji. Po uzávěrce roku 2017 jsem zjistil že by mi na tento rok vyšel lépe paušální výdaj 60% a to v konečné částce o cca 30000,-Kč. Lze se tedy na konci roku rozhodnout pro paušální výdaj nebo se to musí vést již od začátku? Mel jsem z roku 2016 závazek platba za kancelářkou židli kterou jsem kupoval na konci roku v Jysku a ta se mi z účtu odečetla až v lednu . Částka kolem 2000,-Kč
Zobrazit odpověd

Zaměstnanec hrazený z dotace  04.01.2018
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na zdanění dotací. V roce 2017 jsem na zaměstnance, kterého jsem přijal, dostal dotace ve výši 10 000 Kč, měsíčně po dobu 6 měsíců. Se zaměstnancem jsme se dohodli na mzdě 12.000 Kč. Celkové měsíční náklady firmy byly tedy 16 080 Kč. Chtěl bych vědět, zda mohu rozdíl mezi dotací a mzdovými náklady - 6.080 Kč uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Moc děkuji za odpověď. Č
Zobrazit odpověd



Přeplatek na zálohách zesnulé osoby  02.01.2018
Dobrý den, v prosinci minulého roku nám zemřel oblíbený kolega. Vzhledem k tomu, že v ročním zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti pravidelně uplatňoval úroky z úvěru, byl dárcem krve apod., získával zpět nezanedbatelnou částku vratky daně. Vzhledem k tomu, že zemřel, o roční zúčtování již nepožádá, daňové přiznání nepodá, takže máme tomu rozumět tak, že přeplatek daně z příjmu ze závislých osob v tomto případě propadá státu? Děkuji za odpověď a přeji hezký den! Hana
Zobrazit odpověd

Zahrnutí srážkové daně do přiznání  31.12.2017
Dobrý den. Prosím o radu. Pokud si budu v roce 2018 podávat sám daň.přiznání - jsem zaměstnanec na plný úvazek a souběžně jsem u dalších dvou zaměstnavatelů pracoval brigádně na DPP a poté DPČ a chtěl bych uplatnit v DPFO i srážkovou daň ( mám nějaké ,,úlevy,, - úroky z hopotéky ) a předběžně vím, že mi vznikne přeplatek a daň mi budou vracet - ale ne CELOU, musím k daň.přiznání přiložit všechny potvrzení od všech zaměstnavatelů u kterých mi strhávali Srážkovou daň a nebo nemusím přikládat všechny - když vím, že mi již nijak nepomůže a daň ze všech mi nevrátí? Přiložil bych od hlavního zaměstnavatele + to kde mi strhávali srážkovou daň z (DPP) a poté zálohovou daň z (DPČ) a od třetího zaměstnavatele,který mi strhnul pouze srážkovou daň z (DPP) bych nepřikládal. Je to takto možné ? Děkuji za radu.Jan
Zobrazit odpověd

Podnikání s autem manželky  30.12.2017
Jsem OSVČ. Chci pro podnikání používat osob.automobil, jehož vlastníkem je zatím manželka. odhaduji cenu auta na cca 50 tis. Chci auto v účetnictví odpisovat, platit silniční daň, uplatnit náklady na PHM. Jak doložím cenu auta ? Může mi manželka (máme SJM) auto prodat ? Nebo musí být proveden nějaký oficiální odhat ? Poté auto převést na moje jméno a zaúčtovat v účetnictví ?
Zobrazit odpověd

Chybně uvedené doplňující údaje  29.12.2017
Dobrý den, vedu daňovou evidenci a v roce 2016 jsem nezohlednil v tabulce D - Tabulka pro poplatníky, závazky, které nebyly zaplaceny. Jak prosím postupovat tento rok? Mám udělat dodatečné daňové přiznání a upravit tuto tabulku D nebo mohu dát tyto faktury do roku 2017 k 1.1.2017, jelikož budou tento rok i zaplaceny? A jak by to bylo při přechodu v roce 2017 z daňové evidence na paušál? Tam je třeba dodanit zásoby a pohledávky dodatečným přiznáním, tak bych rovnou upravil i tabulku D a v tabulce E bych si základ snížil o závazky a zvýšil o pohledávky a závazky? A poslední otázka je, zda mi hrozí nějaká sankce za špatně uvedenou částku v tabulce D a zda budou penále při dodatečném přiznání a následné daňové povinnosti.
Zobrazit odpověd


Vložení nemovitosti do podnikání  27.12.2017
Dobrý den, fyzická osoba OSVČ neplátce DPH, koupil v září 2017 nemovitost, ve které byl dosud v nájmu. Nadále bude využívat celou nemovitost ke své živnosti. Aby měl v daňové evidenci náklady spojené s nemovitostí, rozhodl se ji vložit do podnikání. Musí do podnikání vložit jak nemovitost, tak i pozemek? Je potřeba provést ještě nějaké úkony administrativní?
Zobrazit odpověd

Prodej manželce  21.12.2017
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně fakturace mezi manželi. Jsem zaměstnanec a mám jako vedlejší příjem eshop s obalovým materiálem. Převážně prodávám plastové obálky a beru je ve větším množství od velkoobchodu, abych měl lepší cenu. Manželka má nově kamennou prodejnu se školními potřebami a k tomu výdejnu Zásilkovny. Chtěla by tam prodávat i nějaký sortiment, který mám na eshopu. Ale jedná se třeba o pár kusů od položky. Je možné, aby si toto zboží nakoupila třeba 1x měsíčně ode mně, dle toho, kolik prodá? Není kapacitně možné, aby si od velkoobchodu brala velké množství, tak jako to mám já. Máme SJM. Popřípadě jak by se to dalo jinak udělat? Předem děkuji za informaci. A K
Zobrazit odpověd

Užití ušetřené daně  21.12.2017
Dobrý den, má prosím dotaz ohledně spolku, který dle svých stanov provozuje hudební produkce, tedy koncertuje. Má za rok cca 5 koncertů, dostává dotaci od obce, která je spotřebována především na odměny umělců. Díky dotaci a díky vánočním koncertům se dostává spolek i ze své neziskové hlavní činnosti do "zisku " a uplatňuje tak ustanovení § 20 odst.7 z.586/1992. Tedy má " ušetřenou daň- a teď otázka, jak prokázat " použití ušetřené daně? Náklady, které vykazuji jsou díky vyšším výnosů daňové a mám je rozděleny na ty, které se vztahují na dotace a ostatní rozdělené analyticky na nájem zkušebny, poplatky OSA atd. Lze tedy vypočítat ušetřenou daň, která třeba v roce 2014 byla 12 200,- Kč a " použít" ji na platbu poplatku OSA za rok 2015, která byla 12 798,- Kč. Jde mi o to, že i přestože byl spolek v r.2015 v " zisku" ( ale opět jen z hlavní činnosti) " použiji", to znamená zaznamenám si formou zápisu, že jsem vypočtenou ušetřenou daň použila na poplatky OSA, a tím mám vypořádanou ušetřenou daň, nebo musím ušetřenou daň použít vyloženě na nějakou ztrátovou činnost, jako třeba uspořádat koncert zadarmo , kde budou jen náklady a tam to " použít " ? Moc děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Vyúčtování daní  20.12.2017
Dobrý den,chci se zeptat na roční vyúčtování daní . Pracovní poměr mi byl ukončen ve zkušební době (v roce 2016) a v této době jsem onemocněl a byl v neschopnosti rok(do prosince 2017). Chci se zeptat zda mohu uplatnit roční vyúčtování daní. Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Přechod z paušálu na daňovou evidenci  19.12.2017
Dobrý den, do roku 2017 jsem uplatňovala jako OSVČ paušální výdaje. Od roku 2018 chci přejít na výdaje skutečné. K 31.12.2017 budu mít na skladě nějaké zásoby, které, pokud tomu dobře rozumím, musím dle zákona dodanit v přiznání za rok 2017. Otázka zní, jestli když je v roce 2018 prodám, tak je zdaním jakoby podruhé nebo si je můžu nějakým způsobem k 1.1.2018 vložit do výdajů? Děkuji
Zobrazit odpověd

Podpis porhlášení a ukončení platnosti  18.12.2017
Dobrý den, hledal jsem odpověď na svou záludnou otázku v častých dotazech , ale přesně jsem ji nedohledal, jelikož jde o mírně specifický problém... pokusím se ho srozumitelně popsat a budu doufat, že mi odpovíte... Stalo se mi toto: Pracoval jsem jako brigádník na smlouvu DPČ nejprve bez potvrzení o studiu. V září jsem ale nastoupil opět do školy a zaměstnavateli předložil potvrzení o studiu, abych měl slevu na dani z výplaty za září, ve kterém jsem pracoval prvních 10 dní. Potom jsem skončil po domluvě s vedoucím a dál situaci neřešil. V měsíci Říjnu jsem dostal výplatu za září tak jak to mělo být.... V listopadu cca 15. jsem nastoupil na smlouvu DPP u jiného zaměstnavatele. Tomu jsem předložil potvrzení o studiu podepsal růžový formulář a i prohlášení o tom, že jsem v daný měsíc jinde nepracoval. Týden po podpisu mi dorazila písemná výpověď smlouvy DPČ k poslednímu dni v měsíci od minulého zaměstnavatele, což mě zaskočilo jelikož jsem se domníval, že jsem spolupráci ukončil v září tak jak jsme se dohodli s vedoucím... Jak mám tuto situaci řešit když jsem podepsal prohlášení o nezaměstnání v daném měsíci a papírově jsem vlastně zaměstnán byl, přesto že jsem ani nepracoval, ani nedostal výplatu, tudíž ani nemohlo dojít ke slevě na dani ??? U minulého zaměstnavatele... Děkuji mnohokrát za Váš čas a doufám že můj dotaz bude zodpovězen... PS: Ještě bych rád dodal, že oba zaměstnavatelé jsou společnosti velkého rozsahu na trhu... tudíž zda by i to mohlo hrát nějakou roli v případu... S pozdravem a přáním pěkného dne... I P
Zobrazit odpověd

Soběh dvou zaměstnání  18.12.2017
Zdravím, 1.8. jsem nastoupil do nového zaměstnání, přičemž celý srpen jsem ještě paralelně pracoval pro předchozího zaměstnavatele, jak správně postupovat v případě daňového příznání? Musím jej udělat sám nebo ho může zpracovat nový zaměstnavatel? Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním, které v mém případě bylo tedy zaplaceno dvakrát za daný měsíc? Předem díky za odpovědi! JT
Zobrazit odpověd

Ukončení sdružení a zdanění pohledávek  13.12.2017
Máme sdružení fyzických osob bez právní subjektivity - otec + syn. Vedou DE pod DIČ otce, veškeré daňové doklady se vystavují na otce, majetek je psaný na otce. Syn podává nulová daňová přiznání k DPH a sil. dani a pak se příjmovka dělí 50:50. Otec onemocněl a rozhodli se, že k 31.12.17 ukončí činnost sdružení a firma bude pokračovat pod synem, který bude fungovat jako OSVČ. Dle smlouvy o ukončení sdružení, přebírá syn veškeré závazky a pohledávky sdružení a přechází na něj veškerý majetek. Mají dohodnutý vypořádací podíl. Budu muset v DAP za 2017 upravovat základ daně jako u ukončení činnosti o závazky, pohledávky, zásoby... a nebo ne, když to všechno přechází na syna a ten by to pak zdanil ve svém podnikání jako OSVČ - protože on je vlastně nástupcem za to sdružení? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Uplatnění nižších odpisů  13.12.2017
Dobrý den, v roce 2015 a 2016 jsem chybně uvedla v DP výši odpisu (částka v DP je nižší než měla být) na osobní automobil (rovnoměrné odpisy), je možné v přiznání za rok 2017 uvést správnou částku, nebo musím pokračovat v již vypočítaných odpisech. Do celkové ceny auto jsem zapomněla přičíst zaplacenou zálohu... Děkuji Lenka
Zobrazit odpověd