Dobrý den,
Mám dotaz ohledne odpoctu na dite. Od 1.6. zacinam pracovat u nemeckeho zamestnavatele, kde bude probihat i zdaneni prijmu. Manzelka je zamestnana v CR. Do 31.5. Uplatnuji slevu na dite ja. Muze pak od 1.6. Uplatnovat slevu manzelka v cr a ja v de?
Dekuji za odpoved.
Dobrý den, jsme spolek založený kvůli účasti na automobilových závodech a pořádání akcí s osvětou v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Je možné, aby člen spolku fyzická osoba daroval spolku finanční dar na jeho činnost? Běžně vybíráme členské příspěvky dle stanov. Ale toto je něco navíc. Dar použije spolek na startovné a ostatní náklady související se závody do vrchu. Může si fyzická osoba odečíst dar ze svého daňového základu? A nevadí, že sám je členem spolku?
Dobrý den, prosím mám dotaz , když koupím a hnedka prodám byt jako fyzická osoba se ziskem , měla bych ho zdanit.
Když tento zisk použiji na splátku hypotéky na jinou moji nemovitost, ve které mám již bydliště, mohu uplatnit osvobození daně z příjmu? tzn.zisk byl použit pro účely bydlení..
Dobrý den, Syn chce převést na katastru vlastnictví bytu, který před 3 měsíci nabyl, byt je zatížen hypotéčním úvěrem, 1/4 byla placena hotově, 3/4 hypotéka.
Pokud by se převedl byt darovací smlouvou na přímé příbuzné ( matka, sestra ) zda by se platila daň z nabytí a daň z příjmu ?
Dobrý den, členové sportovního Spolku jezdí na zápasy vlastními vozidly. Je možné si udělat vnitřní směrnici, případně s nimi uzavřít "smlouvy" a proplácet jim cestovné za jednotlivé cesty? Je pak příjem jednotlivých členů (do 30.tis Kč) osvobozený? Předem děkuji, Lenka Č.
Dobrý den,jsem osvč plátce DPH mám v najmu nakladní vozidlo o jiné osvč plátce DPH co všechno si mužu dat do danově uznatelných nákladů.Jak je to s placením mytného ,jestli si ho můžu dát do nákladu když je registrováno na pronajímatele ,ale platím si ho sám.Jak je to s běžným servisem a opravami, když je v nájemni smlouvě uvedeno ,že si je budu platit já jako nájemce. Můžu vykazovat phm v prokazané výši a uplatňovat odpocet dph ,když je vozidlo používané výhradně k podnikaní. Děkuji za odpověd a přeji pěkný den.
Dobrý den, jsem OSVČ, vedu si daňovou evidenci a jsem plátce DPH. V roce 2014 jsem koupila automobil. Nyní jsem zjistila, že jsem v roce 2014 spočítala špatně odpisy (do vstupní ceny jsem započítala i DPH). Jak postupovat nyní? Podávat opravná dodatečná přiznání? Nebo jen za rok 2016? děkuji za odpověď.
Dobrý den, jsme 3 dědicové bytu po sestře. Jsme důchodci, jeden z nás je důchodce i OSVČ. Bude tento důchodce OSVČ přiznávat daň z prodeje nemovitosti jako fyzická osoba či jako OSVČ. Děkuji
Dobrý den, v roce 2012 jsem koupila byt, který jsem v 6/2015 začala pronajímat dle § 9, jsem fyzická osoba nepodnikající. V roce 2015 jsem použila skutečné výdaje, bez uplatnění odpisů, jelikož jsem je nepotřebovala, příjem nebyl tak vysoký. V roce 2016 jsem použila výdaje paušálem. Nyní v roce 2017 bych chtěla uplatnit výdaje skutečné a použít odpis. Chtěla bych se Vás zeptat, bude to pro mě první rok odepisování, chci použít zrychlené odpisy? nebo mohu uplatnit druhý rok zrychleného odepisování? jako že rok 2015 jsem odpis nepoužila, tak se mi převedl na rok 2016, tam byl použit paušál, a výše odpisu je zahrnuta v paušálu a v roce 2017 je pro mě druhý rok odepisování? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Všude jsem našla variantu, jak postupovat, když spolek dostane finanční dar. Ale jak postupuje spolek (zabývající se kulturní činností a pořádání koncertů), pokud se rozhodne, že výtěžek z benefičního koncertu (konaného pro dětský domov) chce následně formou finančního daru dát příspěvkové organizaci (dětskému domovu). Předpokládá se, že výtěžek bude do 100 tis. Kč. Co všechno musí spolek provést převážně z hlediska daně z příjmů? Existuje nějaká výjimka pro benefice její danění? Děkuji moc odpověď
Jana Lopourová
Dobrý den,
v r. 2016 jsem obdržela neinvestiční dotaci 50 000,- z programu Péče o krajinu (poskytovatel Ministerstvo životního prostředí) na výsadbu aleje na našich pozemcích. Z dotace jsme částečně uhradili nákup sazenic (cca 1/2 částky), výsadbu jsme provedli svépomocí. Musím dotaci uvádět jako příjem v DP? Jsem Fo nepodnikající, zaměstnanec, výsadba neslouží ke generaci příjmů, jde pouze o zlepšování krajiny.
Děkuji, s pozdravem
Eva Neubergová
dobrý den,
u DPFO mi vyšla daň. povinnost 180,-Kč => do 6/2016 jsem byl studentem (mám i potvrzení), v šestým měsíci jsem i nastoupil do zaměstnání. V průběhu roku jsem pronajímal byt. Uplatnil jsem si slevu na poplatníka + studenta do 6 měsíce (diplomku jsem obhajoval 1.6 a 3.6 nám předali diplomu). Vyšla mi daň. povinnost 180,-Kč mám tuto částku uhradit, nebo stále platí pravidlo, že do 200,-kč se daň nepředepíše.
děkuji
Dobrý den,
v odpovědích jsem podobný dotaz nenašla, chtěla bych požádat o odpověď v jednoduché záležitosti, doby uplatnění nájmu jako nákladu.
Velmi jednoduše.
Jako OSVČ:
- 5/2016 jsem si pronajala nebytový prostor
- 8/2016 jsem zřídila ŽL
- 11/2016 jsem přihlásila úředně prostor k podnikání a začala vytvářet zisk
Od kdy si mohu nájemné za prostor, který samozřejmě platím od května, uplatnit do nákladů?
Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den L. Nováková
Dobrý den, mám takový dotaz, zda je možné mít podepsané růžové prohlášení u více zaměstnavatelů, jsem student a první růžové prohlášení jsem podepsal 1.2 2017( na téhle brigádě jsem pracoval pouze v měsíci únoru), je možné tedy podepsat nové růžové prohlášení u nového zaměstnavatele?(od .března pracuji jen u toho nového) Děkuji L J.
Dobrý den, je možné vytvářet OP k pohladávce OSVČ, o které bylo účtováno v podvojném účetnictví v roce 2007? Následně došlo k přerušení živnosti v roce 2008. OSVČ znovu obnovila činnost v roce 2010, ale již nevedla podvojné účetnictví, ale daňovou evidenci, v které tato pohledávka nefigurovala. O existenci pohledávky ve výši 1 500 000,- se vedl spor a v roce 2014 byla její existence potvrzena. Pohledávka je však nevymožitelná. Je možné vytvořit OP nebo ji odepsat? Bude mít případný odpis vliv na rozdíl mezi příjmy a výdaji při opětovném přerušení podnikání? Děkuji za radu. Bára O.
Dobrý den, jsme neziskovka se širokým základem daně pouze s hlavní činností. Máme jeden automobil pro hlavní činnost. Účetní HV je 0 Kč. Musíme platit silniční daň ? Můžeme v přiznání k dani z příjmu použít paušál na PHM ? Díky za odpověď.
Dobrý den, s manželkou pronajímáme byt, který vlastníme každý z jedné poloviny (tj. ne v SJM, byt jsme kupovali před sňatkem) - příjmy z nájmu přiznává každý zvlášť? Taky náklady uplatňuje každý zvlášť - v případě paušálních každý až do 600.000?. Do jakého zdaňovacího období patří nájemné přijaté v prosinci 2016, které se vztahuje k lednu 2017 (nájemné je placené předem) - do roku 2016 nebo 2017? Děkuji. P. F
Dobrý den, jsme zapsaný spolek Spolek rodičů a přátel školy a od původního SRPŠ (sdružení), jehož jsme následnickou organizací, jsme v roce 2016 obdrželi finanční prostředky ve výši 15.000 Kč získané z členských příspěvků, které SRPŠ (sdružení ), zůstaly při ukončení jejich činnosti (ve shodě s usnesením ukončovací valné hromady). Nový spolek nemá žádné příjmy z obchodní činnosti, pouze z členských příspěvků. Finanční prostředky spolku jsou určeny na podporu činnosti školy, cestovné na soutěže, občerstvení při návštěvě žáků partnerských škol. Musíme podávat daňové přiznání? Děkuji.
Dobrý den,
jsme zapsaný spolek. Hlavní příjmy jsme měli z členských příspěvků, dotace od městské části a darů. Kromě těchto jsme při pořádání běžeckého závodu (naše hlavní spolková činnost) měli drobný příjem z prodeje startovného a z prodaného piva/párků. Musíme podávat daňové přiznání?
Díky za informaci
JS
dobrý den, mám dotaz ohledně vratky za elektřinu, v listopadu nám vrátili cca 500Kč za plyn. Je tento příjem zahrnovaný do základu daně???(tudíž máme z něho odvést daň z příjmů???) U jednoho podnikatele tuto otázku řeším v rámci daň. evidence a druhý uplatňuje výdaje %. díky za radu .:)
Dobrý den. Prosím vás o pomoc v následujícím sporu.
Jsem řidič kamionu a můj zaměstnavatel, firma s.r.o.mi tvrdí,že zahr.diety může vyplácet až do maximální horní hranice 140%. Já tvrdím že hranice u zahr.stravného je 100%. Maximální výše zahr.stravného není omezena,ale vše nad 100% už podléhá zdanění,tj.stravné které je nad rámec oněch sta procent musí být na výplatní pásce odděleno a musí být zaměstnancem zdaněno,tj.odvádí se z něho i daň na sociální a zdravotní pojištění,a také se na stravné převyšující 100% vztahují jak exekuce,tak i insolvence. Žádné rozmezí zahr.stravného od 75% do 140%,jak tvrdí zaměstnavatel podle mně neexistuje. Rozhodně ne pro řidiče kamionu,kterého zaměstnává soukromá s.r.o.firma. A dále mám za to,že pokud nad rámec 100% diet až do výše 140% diet je fin.částka vyplácena jako kapesné,i tak musí být od diet oddělena,protože i na kapesné se vztahuje daňová povinnost zaměstnance vč.nároků příp.exekucí či insolvence. Prosím vás o vyřešení tohoto sporu,týkajícího se horních hranic zahr.stravného a způsobu a podmínek vyplácení kapesného.Předem vám velice děkuji za odpověď.
S pozdravem Z D Náchod.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně daně z příjmů. Jsem zemědělec a podnikání mám jako vedlejší prac.pom. Je možné uplatnit výdaje paušálem (procentem z příjmů) pokud jsem plátce DPH a měla jsem v r. 2016 jednoho zaměstnance? Nemám žádné pohledávky a závazky. děkuji
Dobrý den, jsem OSVČ v kategorii volná živnost (fotograf, kameraman). Uplatňuji výdaje procentem (60%). Tento rok jsem ještě s hudebním vydavatelstvím podepsal jednu smlouvu o dílo a postoupení licence dle autorského práva. Chtěl jsem se zeptat, kam příjem z této smlouvy zapsat? Je to do stále do přílohy 1 v daňovém přiznán, ale do kategorie dalších činností, kde lze uplatnit sazbu výdajů z příjmů 40%? Nebo se tyto smlouvy píší do jiné přílohy? Děkuji za odpověď!
Dobry den,
Chtel jsem se zeptat na povinnost podat danove priznani. Ziji trvale v Australii a jsem danovy rezident Australii. V CR vlastnim dum, ktery pronajimam. Prijmy z pronajmu z CR danim v Australskem danovem priznani! Mam take povinnost podat v CR danove priznani?
Predem dekuji za odpoved.
S pozdravem
DR