Dobrý den,
co mám dělat, když jsem OBZP a mám velmi malé (řádově cca 2000 Kč) příjmy z autorských honorářů za fotky a grafiku od dvou různých firem ze zahraničí (USA, Japonsko) z roku 2016? Jak se to má danit, musí se to vůbec danit při této výši? Kam se to má hlásit?
Dobrý den, mám přerušenou zivnost, chci prodat vozidlo, které nebylo úplně odepsano, musím vozidlo převést do soukromého vlastnictví? plynne pro mě povinnost odvádět daň? Mám daňovou evidenci - neplátce DPH.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda zaměstnanci lze proplatit doklad vystavený a zaplacený koncem minulého roku?
A dále zda z účtenky-daňového dokladu do 10.000 Kč lze zaměstnanci proplatit pouze některé položky (doklad obsahuje i položky, které jsou pro soukromé účely zaměstnance - př. v papírnictví, kde nakupoval papíry pro firmu si koupil i modelínu pro vnuka a vše je na jedné účtence, nebo platba na benzínce, kdy je společně s PHM na účtence i nápoj - lze proplatit pouze papíry, resp. PHM?)děkuji moc za pomoc a za to, že poradnu provozujete!
Matka s dítětem žije u rodičů, otec na dítě platí, nejsou manželé,
matka má jiné trvalé bydliště než rodiče.
Může si dědeček uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.
Děkuji předem.
Dobrý den, v 2016 jsem prodala nemovitosti, prodej podléhá dani z příjmu FO. Nemovitost byla součástí společného jmění manželů. Dočetla jsem se, že dle par. 10 máme uvést a zdanit tento příjem jak já, tak manžel - jak provedu rozdělení? Prostě dle vzorce : tržba - související náklady / 2 ?
Děkuji C
Dobrý den,
19.let bydlím v podkrovním bytě,který jsem svým nákladem zřídil,ale nejsem majitel(mám pouze nájemní smlouvu na bydlení na 50 let zdarma).Ted mohu byt za směšnou částku odkoupit..zároven se mi naskytlo bydlení v rod.domě po babičce...když bych byt v zápětí prodal,budu platit dan ze zisku,když jsem jej do ted 19 .let obýval -včetně trvalého bydliště?
Dobrý den ,
máme danovou evidenci. Koupili jsme auto v roce 2010 při zpracování DPFO jsme pozastavili odpis takže v roce 2016 bychom měli použít odpis z roku 2015 , ale jde o to, že automobil jsme v roce 2016 prodali. Jak budeme postupovat dál ? Uplatníme 1/2 odpisu tedy z roku 2015 a zůstatková cena půjde do výdajů? A z prodeje odvedeme DPH a dan z příjmu? mo děkuji Jana F.
Dobrý den, lze uplatnit jako spolupracující osobu manželku, která nežije ve společné domácnosti (manželství přetrvává jen papírově), ale spolupráce stále trvá? V zákoně o DP §13 odst.1 a) se píše: "spolupracující manžel" a o společné domácnosti se nic nepíše. Jak správně postupovat? Díky
Dobrý den, ještě jednou, včera jsem psal ohledně sponzorského příspěvku. Mám ještě jeden dotaz, pokud by byl sponzorský příspěvek od podnikatele převeden na invalidní osobu na koupi třeba rehabilitačních pomůcek, může si dotyčný podnikatel uplatnit odpočet daně? A musí invalidní osoba tenhle dar zdanit či někde vykazovat v přiznání a dokládat na co dar použila? Předem děkuji za odpovědi a přeji úspěšný den. M S
Dobrý den,
jsem OSVČ, plátce DPH a uplatňuji výdaje paušálem. Vystavím fakturu v Eur, tuzemské plnění denním kurzem ČNB např. 27 CZK/EUR. Při vystavení fa vypočítám DPH k DUZP denním kurzem ČNB. Fakturu mi uhradí kurzem 27,5 CZK/EUR. Jaká částka je příjmem pro účely daně z příjmů? Co když mi uhradí více nebo méně než je částka v EUR na faktuře?
př. vystavená fa 100 Euro (2700 Kč) +21 Euro (567 Kč) = 121 Euro
a) úhrada 121 Euro (3327,5 Kč)
b) úhrada 100 Euro (2750 Kč)
c) úhrada 130 Euro (3575 Kč)
Je příjmem pro DPFO částka bez DPH, které bylo reálně odvedeno na Fú tj. 567 Kč nebo částka bez DPH spočítaná shora?
předem děkuji za odpověď
Jitka
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu.
Účtuji organizační složku Slovinské firmy, která na náš trh dodává fasádní panely. Organizační složka má vystaven ŽL, jako předmět podnikání má uvedeno "Obchodní zastoupení a reklamní činnost".Podnikání org.sl. na našem území má charakter reklamní činnosti, vyhledává potencionální zákazníky, zprostředkovává styk s mateřskou firmou ve Slovinsku. Veškerá obchodní činnost (uzavírání kontraktů, dodávky zboží i fakturace) je vedena z mateřské firmy ze Slovinska.
Org. sl. nemá žádné příjmy, eviduje pouze přijaté faktury za nájem kanceláře, služby a PHM atd...(z kterých si na základě přidělení českého DIČ uplatňuje DPH). Nemá žádné vydané faktury.
V roce 2010 zažádala o přidělění českého DIČ, to jí bylo přiděleno podle §94 odst.13-17.
Organizační složka při svém vzniku v roce 1998 zpočátku podávala daňové přiznání - daň byla nula. Pak FÚ řekl, že to není nutné (nevím jakou formou ta proběhla, v té době jsem firmu ještě neúčtovala), ale v roce 2010 při přidělování DIČ na můj dotaz (spadali jsme pod FÚ Praha 1-odd. zahraničních osob) mi bylo sděleno, že pro nás povinnost podávání daňového přiznání z příjmů právnických osob neplatí.
V tomto duchu účtujeme celou dobu, DPH z přijatých faktur se nám vrací a DzPPO nepodáváme.
Od roku 2015, byl náš spis přesunut na místněpříslušný FÚ Prahy 3, Nyní jsme ale obdrželi výzvu k podání řádného daňového tvrzení k dani z příjmů PO za rok 2013.
Chtěla bych požádat o Váš názor. Hledala jsem a pátrala a nakonec jsem usoudila, že máme dvě možnosti.
1) Máme provozovnu v ČR a máme nárok na české DIČ a na odpočet DPH, protože bychom jinak nemohli žádat o nárok na odpočet dle §82a odst.1) zákona o DPH. A pokud máme provozovnu, musíme podávat DzPPO.
2) Org. sl.na základě své činnosti na českém trhu, zde nemá svojí provozovnu (její činnost má pouze přípravný a pomocný charakter, který slouží k reklamní činnosti), pak nemusíme podávat DzPPO. Ale pak nemáme nárok na uplatňování DPH na vstupu na základě českého DIČ.
Můžete mi prosím poradit jak se mám na org. složku dívat.
Dobrý den, moc Vás prosím o radu. Poplatník FO vede daňovou evidenci a je čtvrtletní plátce DPH, obdržel 12.000,- Kč na základě podepsané smlouvy o vykonání příležitostné činnosti. Nevím, jak tento příjem vyřešit z hlediska DP a DPH? Moc děkuji. T
Dobrý den, jsme zapsaný spolek - nezisková fotbalová organizace. V letošním roce nám vznikne zisk z dotací - jsme povinni platit daň? Nebo jsou dotace osvobozeny od daně? Daňové přiznání také musíme podat? Děkuji za informace.
Dobrý den,
blíží se termín, kdy budu jako OSVČ podávat daňové přiznání. A úplně si nejsem jist, jak budu postupovat. V roce 2016 jsem na tom následovně:
leden až únor - nezaměstnaný, pouze DPP, zdravotní pojištění jsem si platil sám
březen až květen - založil jsem OSVČ, hlavní pracovní činnost
červen až prosinec - OSVČ jako vedlejší a k tomu HPP.
Existuje na to nějaký výpočet, kolik budu platit na odvodech státu a pojistné soc. a zdrav.? Nějaké online kalkulačky jsem našel, ale ne takovou, která by zahrnovala můj případ.
Dále mne zajímá, zda pro uplatnění výdajů paušálem musím někde něco nahlašovat, nebo stačí jen vyplnit v daňovém přiznání. Nikde jsem nic konkrétního nenašel.
Předem děkuji za odpověď.
Tomas K.
Jsem zaměstnanec a jediný příjem navíc mám pachtovné z nájmu zemědělské půdy, které letos dosáhlo výše lehce přes 6 tisíc ročně. Musím tedy podat daňové přiznání? A pokud ho budu podávat a neuplatním výdajový paušál 30%, ale chtěl bych skutečné výdaje (daň z nemovitosti a jezdím na kontrolu pozemku často autem) jak budu dokládat platbu daně z nemovitosti a ježdění autem?
Dobrý den, také se mi bohužel nepodařilo nalézt odpověď na můj dotaz. Vlastníme s manželkou dům v SJM, který pronajímáme. Doposud přiznávám příjem z tohoto pronájmu podle § 9 já a uplatňuji slevu na dani na manželku. Uplatňuji u tohoto příjmu skutečné náklady, včetně odpisů z budovy a ze dvou automobilů a paušální výdaje na tyto automobily. Veškeré příjmy a výdaje jdou ze společného účtu napsaného na mne (manželka má k němu pouze podpisové právo), rovněž automobily (pořízené ze společného majetku) jsou napsány na mne. V příštím roce přesáhne jediný příjem manželky (v důsledku zvýšení důchodu) částku 68 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že já mám ještě příjmy podle § 6 a § 8, bylo by pro nás výhodnější, aby příjem podle § 9 z majetku v SJM přiznávala od příštího roku manželka. 1. Je to možné, vzhledem k tomu, že účet a automobily (na rozdíl od nemovitosti) jsou napsány pouze na mou osobu? Pokračovali bychom ve stávajících odpisech. 2. A je možné v dalších letech v návaznosti na další možné příjmy např. podle § 6 a § 8 zase příjmy ze SJM podle § 9 přesouvat buď na mne, nebo na manželku, podle toho co pro nás bude v konkrétním roce daňově výhodnější? Děkuji mnohokrát za odpověď.
Dobrý den,
mám dotaz týkající se zdanění prodeje podílu v dědickém řízení. Sro bylo založeno zesnulým otcem, podíl na sro držel méně než 5 let, byl jediným vlastníkem. Podíl v sro byl předmětem dědického řízení, které stále nebylo ukončeno, na základě dohody dědiců došlo k prodeji podílu v letošním roce, peníze byly zaslány na účet pozůstalosti a můj dotaz zní, ve kterém daňovém přiznání se bude objevovat prodej tohoto podílu. Bude v konečném přiznání po zemřelém, nebo jej budou muset do daňového přiznání uvést dědicové (kdo uhradí daň). Je zde možné uplatnit nabývací hodnotu a jakou, pokud by se objevovalo u dědiců?
Děkuji
Dobrý den,
mám příjmy pouze z jednoho zaměstnání, kde mám podepsané prohlášení poplatníka daně.
V tomto roce ( 2016) jsem prodal železný šrot za 20.500,- Kč. Musím tento příjem uvést do daňového přiznání.
Děkuji za odpověď Milan
Dobrý den,
chci se zeptat. Zaměstnankyně má trvalé bydliště v Čr, ale společně s manželem a dítětem žijí v Německu. Ona pracuje na zkrácený úvazek v čr, je možné aby uplatňovala daňové zvýhodnění na dítě?
Moc děkuji, M.D.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možné našim zaměstnancům Ostravské pobočky nařídit pracovní cestu do Prahy za účelem vánočního večírku firmy. Pokud ano je možné jim proplatit jízdné a noc v hotelu ? Je možné cestu po příjezdu do Prahy přerušit, aby jim nevznikl nárok na stravné a znovu ji započít druhý den ráno při cestě zpět do Ostravy? Děkuji za odpověď. Erika Gregorová
dobrý den,
prosím, jak zaúčtovat prodej auta?
manžel osvč-nákup ojetého automobilu 28.11.2014 , cena 140.000,- bez dph, odečet dph uplatněn.
výdaje paušálem.
31.10.2016 prodej automobilu, cena 96.000,- bez dph. zůstatková cena k 31.12.2015 49.000,- odpis r.2016 by byl 49.000,-.
dph přiznám v plné výši, ale co příjem do zdanění, když uplatňuje výdaje paušálem?
auto bylo plně pro podnikání.
děkuji
Dobrý den,
jediný jednatel a společník a zároveň zaměstnanec si vzal od své společnosti půjčku ve výši 15 miliónů Kč (postupně od roku 2009). Byly sjednány i úroky z půjčky. Peníze postupně vracel (ve výši 1 miliónů Kč). V roce 2012 si sám sobě zvýšil (zaměstnanci)
odměnu ve výši 15 miliónů Kč (byla schválená valnou hromadou - stejnou osobou) - účet 522. Odvedl sociání a zdravotní pojištění. Ve výši nesplacené půjčky si nechal vyplatit mzdu , kterou vyrovnal vůči společnosti závazek (zápočtem). Může to tak fungpvat? Moc děkuji za odpověď.
Dobrý den, s.r.o. má od. r 2014 v majetku os. automobil (úvěr SKOFIN) - nyní se rozhodla majitelka auto, resp. uvěr, převzít na sebe, jako fyzická osoba, nyní zbýva cca12 splátek. Rozhodla se kvůli tomu, že s.r.o. momentálně není schopná platit pravildeně splátky. Společnost SKOFIN převzetí úvěru fyz. osobou odsouhlasila - co nyní musí s.r.o. udělat - z pohledu daní a účetnictví (auto je v majetku, odepisuje se -´+ pravidelně splácí úvěr, ve splátce je úrok + pojištění). Od ledna 2017 již bude nová smlouva na auto.
Děkuji IB.
Dobrý den, v majetku odepisujeme osobní automobil, v roce 2016 jsme nakoupili pneu celkem za cenu 21 000.-kč bez dph a za 22000.-kč bez dph, jsou pneu technické zhodnocení nebo daňový náklad??Děkuji H